83C41770.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0017700000    │              │              │              │
  │14│  │  │財稅人員訓練所│       199,002│       333,015│      -134,013│財稅人員訓練所本年度預算數 199,002千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 333,015千元,減少 134,013千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │4017700100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        15,101│        15,231│          -130│
  │  │  │  │4017700101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        15,101│        15,231│          -130│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 230千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及工作獎金 947千元,列入「財稅人員訓練」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,101千元,包括人事費 9,537千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,553千元,維護費 188千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 607千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,537千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,564千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 615千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少技工 1人、工友 2人,減列上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費31千元及車輛油料費15
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費 3千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 2千元,合共 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列辦公器具購置費14千元及土地租金 470
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 484千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列退休退職人員三節慰問金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費 1千元。
  │  │  │  │4017700200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │財稅人員訓練  │        62,632│        67,996│        -5,364│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金等 1,177千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數62,632千元,包括人事費26,753千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費28,123千元,維護費 1,096千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 6,660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 4個分支計畫,係由上年度 6個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,642千元,較上年度淨增 166千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列技工 1人、工友 2人人事費 730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 896千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學員訓練47,484千元,較上年度淨減 6,521千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列房屋建築修繕費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列基層稅務班等 2班之開班訓練經費 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列學員書籍 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列輔導及文康活動補助 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列寢室用品 248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列國內旅費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列學員膳費 391千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列儀器設備維護費 166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)財稅人員進修月刊及租稅叢書經費 5,084千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列編印經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)派員出國計畫經費 422千元,較上年度減列考
  │  │  │  │              │              │              │              │    察等經費 209千元。
  │  │  │  │4017709000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       120,819│       249,338│      -128,519│
  │  │  │  │4017709001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       117,024│       249,338│      -132,314│辦公房舍遷建用地 6,900平方公尺,原按81年土地
  │  │  │  │              │              │              │              │公告現值估算購置經費 469,338千元,已於81及82
  │  │  │  │              │              │              │              │年度編列完竣,經配合實際移轉時間,按82年土地
  │  │  │  │              │              │              │              │公告現值計算,計需購置費 586,362千元,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │編列不敷數如列數。
  │  │  │  │4017709002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │         3,795│             -│         3,795│興建辦公房舍先期規劃經費如列數。
  │  │  │  │4017709011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │4017709019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │4017709800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           450│           450│             0│仍照上年度預算編列。
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