83C42001.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │教育部 │ 45,441,798│ 44,627,489│ 814,309│1.教育部本年度預算數45,441,798千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數44,663,189千元,增加 778,609千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數44,663,189千元,移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 「高等教育行政及督導」科目青年研究發明獎助 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 1,200千元列入國立臺灣科學教育館,「技職 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育行政及督導」科目委託大專院校辦理海外青 │ │ │ │ │ │ │ │ 年技術訓練班經費29,500千元列入僑務委員會, │ │ │ │ │ │ │ │ 及「加強文化及育樂活動」科目辦理文藝創作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,000千元列入國立臺灣藝術教育館後,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3320010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 421,733│ 341,397│ 80,336│ │ │ │ │3320010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 421,733│ 341,397│ 80,336│1.本年度預算數 421,733千元,包括人事費 364,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,事務費45,245千元,維護費 4,946千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 4,975千元,特別費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 364,467千元,較上年度淨增84,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列聘用人員 1人,約僱人員 1人,技工 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,工友 3人人事費 2,325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費86,325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費57,266千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 3,664千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約聘僱人員 2人,減列統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,辦公器具養護費 2千元,合共31千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 517千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,合共 611千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列車輛油料費 9千元及保險費19千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 224千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費43千元,合共 267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費 374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期,減列車輛養護費 196千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]減列木柵庫房及眷舍土地租金 4,439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準增列統籌事務費 144千元,辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費12千元,合共 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列退休退職人員三節慰問金66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列中央聯合辦公大樓管理維護費 2,060 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5120011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教育行政業務 │ 1,455,508│ 1,527,386│ -71,878│ │ │ │ │5120011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│高等教育行政及│ 533,145│ 426,736│ 106,409│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出青年研 │ │ │ │督導 │ │ │ │ 究發明獎助金 1,200千元列入國立臺灣科學教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 館,及獎助優良專業期刊經費 2,640千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 科技教育」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 533,145千元,包括人事費 149,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元,業務費25,065千元,旅運費 4,207千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 3,000千元,補助及捐助 222,391 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,委辦費34,700千元,獎勵及濟助費94,250 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,303千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,045千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高等教育行政工作維持費 3,671千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大學入學考試、甄試、檢覈及研究改進經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 37,885千元,較上年度淨增 177,267千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列研究改進大學入學考試經費22,788千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列港澳及海外僑生考選分發經費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)獎勵改進教學及加強學術研究經費28,080千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)大學校院校務發展計畫相關工作之推動經費19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,096千元,較上年度增加15,627千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列公私立大學校院新設學校、校務發展計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫及增設系所審查規劃經費13,227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理大學校院、行政主管等業務座談經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)大學課程修訂及教學研究改進經費28,674千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加大學校院系所評鑑經費 7,550 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)高等教育資料蒐集整理及編印經費 5,436千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 1,407千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印製畢業證書經費 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列編印「高教簡訊」、「高教叢書」等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)提昇大學校院師資素質經費 189,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 100,487千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列延攬海外學人回國任教經費81,284千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列充實大學校院研究所師資經費55,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列遴選大學院教師至國外進修經費35,797 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5120011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│技術職業教育行│ 106,692│ 116,708│ -10,016│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出委託大 │ │ │ │政及督導 │ │ │ │ 專院校辦理海外青年技術訓練班經費29,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入僑務委員會,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 106,692千元,包括人事費19,506 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費17,932千元,旅運費 1,367千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助26,760千元,委辦費23,607千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費17,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,506千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,909千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)技職教育行政工作維持費 1,249千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導改進技職學校之管理與評鑑經費 3,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少委辦費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強辦理建教合作及學生實習經費27,656千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少職校輪調式建教合作訓練等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,058千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)技職課程教材修訂與研究暨成立發展中心經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,064千元,較上年度減少 4,394千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列專科學校及職業學校畢業證書核發工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 費暨學籍管理作業經費 145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列技職教育課程研究發展中心經費 4,249 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)專技人力之研究分析及技職教育之研究發展經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費18,051千元,較上年度淨減 3,639千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列專技人力結構分析及辦理研討會等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,939千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理技職教育經費運用與學雜費政策釐 │ │ │ │ │ │ │ │ 訂出國計畫研究經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)技術學院及專科學校教學績優教師獎勵經費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,966千元,較上年度減少34千元。 │ │ │ │5120011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│中等教育行政及│ 64,756│ 68,707│ -3,951│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出人口教 │ │ │ │督導 │ │ │ │ 育計畫經費 2,100千元列入「體育教育行政及督 │ │ │ │ │ │ │ │ 導」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數64,756千元,包括人事費10,724千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,006千元,旅運費 4,706千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助16,000千元,委辦費 9,320千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,724千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,540千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中等教育行政工作維持費 932千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究改進高中課程及教材教法經費 4,120千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)高中藝能科教育班課程、教材研究及資優生甄 │ │ │ │ │ │ │ │ 試經費 2,996千元,較上年度減少 604千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高中各學科教師短期研習或進修經費 1,464千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理中小學教育建設座談會經費17,250千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理中小學教師人力需求推估經費 6,770千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)補助馬祖地區教育設施經費10,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)中學數學及自然學科資賦優異生輔導經費10,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減少 1,500千元。 │ │ │ │5120011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│國民教育行政及│ 17,770│ 15,914│ 1,856│1.本年度預算數17,770千元,包括人事費 8,251千 │ │ │ │督導 │ │ │ │ 元,業務費 1,206千元,旅運費93千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 8,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,251千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,954千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國民教育行政工作維持費 307千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國民中小學課程教材編輯及教法研究經費 4,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國立師院附小行政教學督導經費 450千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強改進國中教學評量計畫經費 4,442千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少48千元。 │ │ │ │5120011024 │ │ │ │ │ │ │ 5│社會教育行政及│ 323,421│ 454,052│ -130,631│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出空中教 │ │ │ │督導 │ │ │ │ 學督導經費44,268千元列入「空中專科進修補習 │ │ │ │ │ │ │ │ 學校教學推展」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 323,421千元,包括人事費21,467 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費39,739千元,旅運費 5,440千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 7,600千元,補助及捐助 184,312千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,委辦費59,246千元,獎勵及濟助費 5,617千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,632千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)社會教育行政工作維持費 2,511千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展成人教育及國語文教育經費 164,704千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 135,230千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列推展成人教育經費 108,157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列推展山胞職業及社會教育經費22,148千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列國語標準字體母稿宋(明)體擴增計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 7,957千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列加強推行國語文教育經費 525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列重編國語辭典修訂及簡編工作經費 3,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推行家庭、親職及視聽教育經費86,668千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 2,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強遊藝場暨演藝事業輔導管理經費13,651千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少消除色情海報等經費 1,028 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強輔導社教活動經費37,255千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 3,884千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列輔導台灣省各社教館強化社教工作站等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列規劃社教網路經費 4,826千元。 │ │ │ │5120011025 │ │ │ │ │ │ │ 6│體育教育行政及│ 360,410│ 394,543│ -34,133│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「中等教 │ │ │ │督導 │ │ │ │ 育行政及督導」科目移入人口教育計畫經費 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 360,410千元,包括人事費12,344 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費12,257千元,旅運費 3,999千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 329,710千元,委辦費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,344千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)體育教育行政工作維持費 414千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強學校體育推展經費19,950千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少委辦費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強全民體育推展經費 101,096千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強體育學術研究發展經費29,460千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,264千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列輔導體育學術團體及機構經費 1,564千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理學校運動場設備開放管理制度出國 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究計畫經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導民間體育運動團體經費 179,314千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少輔導中華奧會與體總推展會務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 31,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強學校保健教育與服務經費17,832千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少委辦費 2,343千元。 │ │ │ │5120011026 │ │ │ │ │ │ │ 7│軍訓教育行政及│ 49,314│ 50,726│ -1,412│1.本年度預算數49,314千元,包括人事費 8,922千 │ │ │ │督導 │ │ │ │ 元,業務費35,609千元,旅運費 3,407千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 1,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,922千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)軍訓教育行政工作維持費 1,980千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)軍訓教官暨護理教師考選訓練經費 2,638千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上度減少 197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)在職軍訓教官及幹部教育講習進修經費 4,296 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 1,252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軍訓業務督導評鑑經費 2,043千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 674千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列大專學生兵役行政督導經費 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列軍訓教育評鑑經費 487千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)軍訓教官軍服製作經費10,706千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)軍訓課程通訊及輔導教材編製經費 4,142千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)學生校外活動及研習輔導經費 3,931千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年減少 1,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)海外青年講習會經費10,656千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5120011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般教育推展 │ 168,491│ 188,075│ -19,584│ │ │ │ │5120011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│學術審議及著作│ 25,192│ 25,707│ -515│1.本年度預算數25,192千元,包括人事費13,845千 │ │ │ │審查 │ │ │ │ 元,業務費 6,289千元,旅運費 558千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 900千元,獎勵及濟助費 3,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學術審議工作維持費 462千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學術獎金 4,900千元,較上年度減少 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學術團體補助經費 900千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)大專教師著作審查經費18,930千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 215千元。 │ │ │ │5120011121 │ │ │ │ │ │ │ 2│文教書刊編印 │ 24,920│ 24,272│ 648│1.本年度預算數24,920千元,包括人事費10,049千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,658千元,維護費47千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 776千元,設備及投資 200千元,委辦費 190千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,524千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,782千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文教書刊編印工作維持費 891千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教育調查統計經費 3,434千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編印教育部公報法令及海外學人月刊經費 9,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,較上年度減少 514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國際教育統計交流經費 913千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)教育公務統計經費 2,282千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)預決算及有關資料編印經費 518千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 106千元。 │ │ │ │5120011122 │ │ │ │ │ │ │ 3│各級教育視導 │ 14,175│ 11,240│ 2,935│1.本年度預算數14,175千元,包括人事費12,798千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 435千元,旅運費 842千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,798千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教育視導工作維持費 1,377千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少96千元。 │ │ │ │5120011123 │ │ │ │ │ │ │ 4│教育計畫發展 │ 38,895│ 63,429│ -24,534│1.本年度預算數38,895千元,包括人事費 7,442千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費16,516千元,旅運費 1,641千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 200千元,補助及捐助 9,930千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 3,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,442千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,763千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教育研究與推廣經費 8,804千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少教育專題研究經費 496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)成立委員會及專案小組經費 1,495千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 3,203千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列山胞教育委員會業務經費 938千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列特殊教育委員會業務經費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列藝術教育委員會業務經費 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列大陸教育研究小組等經費 725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)課程標準修訂經費 7,974千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,026千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國民中學課程標準修訂經費10,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列高級中學課程標準修訂經費12,026千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)設置中央級「教師申訴評議委員會」經費 4,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元,較上年度減少 572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)人文及社會學科教育指導委員會業務經費 8,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,與上年度同。 │ │ │ │5120011124 │ │ │ │ │ │ │ 5│學校行政人員研│ 7,723│ 6,043│ 1,680│1.本年度預算數 7,723千元,包括人事費 932千元 │ │ │ │習與財務輔導 │ │ │ │ ,業務費 5,565千元,旅運費 1,226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學校財務行政工作維持費 130千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學校行政、駐警及本部新進人員業務研習經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 765千元,較上年度減少 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導私立學校建立人事制度經費 1,046千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導私立大專院校改進財務計劃經費 1,301千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少旅運費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)私立大專院校辦學績效之專案評鑑經費 2,100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少旅運費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)公務人員出國進修專題研究考選經費 259千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少業務費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增會計人員座談研習經費 2,122千元。 │ │ │ │5120011125 │ │ │ │ │ │ │ 6│優良教師獎勵 │ 17,863│ 18,489│ -626│1.本年度預算數17,863千元,包括業務費 8,054千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 270千元,獎勵及濟助費 9,539千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資深優良教師獎勵及製作服務獎章經費16,988 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理海外各級學校優良教師獎勵經費 875千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 4千元。 │ │ │ │5120011126 │ │ │ │ │ │ │ 7│僑生及大陸來台│ 39,723│ 38,895│ 828│1.本年度預算數39,723千元,包括人事費 5,463千 │ │ │ │學生輔導 │ │ │ │ 元,業務費 4,263千元,旅運費 1,927千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助27,070千元,獎勵及濟助費 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,463千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑生輔導工作維持經費 692千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)僑生教育輔導經費33,568千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 466千元。 │ │ │ │5120011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │專項教育推展 │ 2,315,050│ 2,617,624│ -302,574│ │ │ │ │5120011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│師範教育改進 │ 79,099│ 104,452│ -25,353│1.本年度預算數79,099千元,包括業務費58,590千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 8,509千元,設備及投資11,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,委辦費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列師範校院改進計畫經費97,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列辦理教育學分班經費 6,832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增發展與改進師範教育五年計畫第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 71,949千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增九所師範學院教師出國進修學位經費 7,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │5120011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│空中專科進修補│ 271,192│ 285,967│ -14,775│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「社會教 │ │ │ │習學校教學推展│ │ │ │ 育行政及督導」科目移入空中教學督導經費44,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 271,192千元,包括人事費 2,262 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費18,610千元,旅運費 167千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 160,153千元,委辦費90,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推展空中教學業務經費 268千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空中專科進修補習學校教學推展經費 270,924 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,以空中專科進修補習學校學費學分費收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應,較上年度減少14,775千元。 │ │ │ │5120011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│國家體育建設及│ 750,629│ 872,048│ -121,419│1.本年度預算數 750,629千元,包括業務費12,578 │ │ │ │優秀選手培訓 │ │ │ │ 千元,旅運費14,057千元,補助及捐助 149,581 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,委辦費 519,993千元,獎勵及濟助費54,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理各項運動聯賽經費 166,023千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減12,948千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理埠際運動聯賽經費30,528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理大專院校運動聯賽經費 6,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理高中運動聯賽經費11,580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)培訓裁判教練暨聘請外籍名教練經費54,974千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增15,567千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列聘請外籍名教練經費 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列選送教練出國進修經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理國家級教練調訓經費 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理各種裁判教練講習經費19,663千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強國際體育運動交流與合作經費 194,816千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少69,954千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列主辦國際體育運動競賽經費56,504千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助單項運動協會出席國際會議經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助學校運動聯賽隊伍出國比賽經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列參加國際性校際運動競賽經費 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列主辦國際性校際運動競賽經費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)整理與推廣固有優良體育活動經費70,735千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少27,280千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列籌設國術研究中心經費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國外旅費12,350千元及委辦費 2,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共14,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強學校運動選手培訓與輔導經費25,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強特優選手培訓與輔導經費 239,081千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少26,804千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列特優及華裔選手國外訓練經費 3,080千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列設置基層選手訓練站經費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理亞奧運選手培訓經費19,224千元。 │ │ │ │5120011223 │ │ │ │ │ │ │ 4│科技教育 │ 852,904│ 823,305│ 29,599│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「高等教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育行政及督導」科目移入獎助優良專業期刊經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,640千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 852,904千元,包括人事費17,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費62,366千元,旅運費 7,998千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 517,160千元,補助及捐助38,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,委辦費 194,780千元,獎勵及濟助費15,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)科技教育業務推展及科學教育指導委員會研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費21,660千元,較上年度減少國外旅費 100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動大專院校與企業界建教合作經費 7,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)充實公立大專院校急需科技儀器設備經費55,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,較上年度增加 5,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)延聘國外科技專家學者返國舉辦專題講習會經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,980千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)人文社會科學教育及大專院校技術人員水準改 │ │ │ │ │ │ │ │ 進計畫經費 150,186千元,較上年度減少 128 │ │ │ │ │ │ │ │ ,169千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列人文社會科學教育改進計畫經費 103,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列改進大專院校技術人員水準計畫經費24 │ │ │ │ │ │ │ │ ,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)資訓人才推廣教育第二期第二階段計畫第一年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費99,458千元,較上年度減少30,752千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強自動化及電子計算機科技教育計畫經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,000千元,較上年度淨增38,000千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列加強電子計算機科技教育計畫經費14,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列中華民國產業自動化人才培育經費52,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)發展光電雷射及大專院校材料科技教育計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費76,000千元,較上年度減少充實公私立大專 │ │ │ │ │ │ │ │ 院校光電科技教學及實驗設備經費 6,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)環境保護教育及校園污染防治輔導計畫經費74 │ │ │ │ │ │ │ │ ,549千元,較上年度增加 4,549千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 新增大專院校機電整合及海洋科技教育發展 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費79,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 新增通訊科技教育改進計畫經費68,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5120011224 │ │ │ │ │ │ │ 5│訓育輔導 │ 361,226│ 531,852│ -170,626│1.本年度預算數 361,226千元,包括人事費16,353 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 101,411千元,旅運費 6,391千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 124,902千元,委辦費86,741千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費25,428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,353千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)訓育輔導工作維持費 1,400千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)強化學校訓輔功能經費 5,554千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少委辦費 638千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強民族精神及道德教育經費 6,590千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少委辦費 612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強學校生活教育、品德教育及民主法治教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 實施計畫經費16,970千元,較上年度減少委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動輔導工作六年計畫第三年經費 324,359千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 170,626千元。 │ │ │ │5120011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │教育及學術資訊│ 214,256│ 250,502│ -36,246│1.本年度預算數 214,256千元,包括人事費35,660 │ │ │ │管理與發展 │ │ │ │ 千元,業務費 101,584千元,維護費14,639千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,674千元,材料費 2,299千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資35,400千元,補助及捐助11,500千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 6,550千元,獎勵及濟助費 4,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)電算中心業務經費49,906千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,015千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列主機系統軟硬體設備擴充經費12,223千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資訊教育推廣及訓練經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列教育系統資訊處理費用 4,212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列資料管制及輸入暨電腦軟硬體維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,996千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教育部附屬機構業務電腦化經費18,508千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 3,025千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列汰換電腦設備經費 3,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)全國學術電腦資訊服務及大學電腦網路計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 110,092千元,較上年度淨減29,056千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦主機硬體租金費用12,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列主機、週邊設備及軟體分期付款經費41 │ │ │ │ │ │ │ │ ,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列分區區域網路中心運作及校際高速學術 │ │ │ │ │ │ │ │ 網路等費用18,375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列國際學術網路之管理與服務等費用 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列購置高速資料庫伺服器及週邊設備等費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用 3,444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦輔助教學軟體發展及推廣計畫第二年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 35,750千元,較上年度減少 1,200千元。 │ │ │ │5120011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌設國立教育機│ 1,713,584│ 1,585,625│ 127,959│1.本科目係為辦理增設台北大學、華東大學、暨南 │ │ │ │構 │ │ │ │ 大學、台南地區藝術學院、高雄地區技術學院、 │ │ │ │ │ │ │ │ 高雄商業及餐飲旅館專科學校、台東體育實驗高 │ │ │ │ │ │ │ │ 級中學(附設國民中學部)等規劃籌建暨學校改 │ │ │ │ │ │ │ │ 制遷校等規劃事項,以均衡城鄉教育發展。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,713,584千元,包括人事費 135 │ │ │ │ │ │ │ │ ,754千元,事務費 8,454千元,業務費 203,205 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,維護費 1,267千元,旅運費 9,904千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 1,355,000千元,較上年度增加 127 │ │ │ │ │ │ │ │ ,959千元。 │ │ │ │5320011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │教育學術文化合│ 541,045│ 591,402│ -50,357│ │ │ │ │作 │ │ │ │ │ │ │ │5320011520 │ │ │ │ │ │ │ 1│文教交流與合作│ 495,023│ 534,984│ -39,961│1.本年度預算數 495,023千元,包括人事費 6,974 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費25,709千元,旅運費 9,801千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 152,529千元,委辦費 236,130千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費63,880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,974千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文教交流與合作工作維持費 1,255千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理國外文教活動業務經費 213,452千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少37,949千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委辦費17,449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列駐外文化服務中心業務經費20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 250千元及旅運費 250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)邀請國際文教人士來華訪問及講學經費40,449 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 3,713千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外旅費 1,500千元及委辦費 540千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 2,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 836千元及旅運費 837千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 1,673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國際文化藝術教育等活動經費35,442千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少旅外學人或外國人士中國問題研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 獎助金 110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國際青年學生交流計畫經費68,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少委辦費 2,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)履行國際文化學術合作協約計畫經費54,134千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 2,450千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外旅費 400千元及委辦費 1,550千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 1,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 250千元及旅運費 250千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)舉辦國際文化會議及參加國際會議經費63,917 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 5,089千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理亞太文化中心會議經費 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助國內學者專家參加國際會議經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助國內大專院校及學術團體舉辦之國 │ │ │ │ │ │ │ │ 際會議經費 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列遴薦國內學生出席各國際性學生會議經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)執行中文教師赴國外大學任教計畫經費10,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │5320011521 │ │ │ │ │ │ │ 2│輔導國際文教藝│ 46,022│ 56,418│ -10,396│1.本年度預算數46,022千元,包括人事費 5,201千 │ │ │ │術交流活動 │ │ │ │ 元,業務費 1,627千元,旅運費 1,674千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助29,020千元,委辦費 7,500千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,201千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導國際文教藝術交流活動工作維持費 301千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導文藝團體出國暨國外文化團體交流活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費31,400千元,較上年度減少 9,348千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外旅費 6,500千元及委辦費 2,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 9,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 124千元及旅運費 124千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 248千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導學校藝術團體出國訪問展演經費 9,120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少委辦費 2,280千元。 │ │ │ │5320011600 │ │ │ │ │ │ 8│ │文化建設活動 │ 251,351│ 259,345│ -7,994│ │ │ │ │5320011620 │ │ │ │ │ │ │ 1│社會民族精神教│ 39,958│ 46,264│ -6,306│1.本年度預算數39,958千元,包括業務費 7,440千 │ │ │ │育與活動 │ │ │ │ 元,旅運費 1,534千元,補助及捐助24,398千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,委辦費 6,586千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)加強憲法與立國精神教育功能經費24,860千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 4,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強學生愛校愛鄉愛國教育經費15,098千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少委辦費 1,400千元。 │ │ │ │5320011621 │ │ │ │ │ │ │ 2│加強文化及育樂│ 211,393│ 213,081│ -1,688│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出辦理文 │ │ │ │活動 │ │ │ │ 藝創作獎經費 5,000千元列入國立臺灣藝術教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 館,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 211,393千元,包括人事費10,530 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費26,077千元,旅運費 1,557千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 152,429千元,委辦費18,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)設置國民中小學藝術特殊班經費 5,714千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強推行藝術教育與文化活動經費77,294千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 2,302千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列加強推行藝術教育經費 4,185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列推行文化活動經費 6,487千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導國內演藝團體及國家級表演團體經費 110 │ │ │ │ │ │ │ │ ,093千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強學校青年服務社會工作經費18,292千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 3,990千元。 │ │ │ │5120011700 │ │ │ │ │ │ 9│ │私立學校獎助 │ 5,973,105│ 5,885,615│ 87,490│ │ │ │ │5120011720 │ │ │ │ │ │ │ 1│私立學校教學獎│ 4,529,635│ 4,491,144│ 38,491│1.本年度預算數 4,529,635千元,包括人事費 1,0 │ │ │ │助 │ │ │ │ 00千元,業務費 2,790千元,旅運費 1,860千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助 4,523,985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)輔導私立學校教職員退休撫卹經費 323,496千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 476,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導私立大專院校健全發展經費19,790千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 1,790千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列查核簽證大專院校財務報表經費 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列輔導私立專科學校健全發展經費 210千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)獎助私立大專院校改善師資經費 938,439千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 458,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)獎助私立專科以上學校教學設備經費 2,240,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增加40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)專科以上僑校補助經費42,216千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加15,205千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外旅費 2,655千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列調景領中學遷建運作經費18,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列香港聯合教學中心經費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助私立大專院校興建學生宿舍等貸款利息經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 272,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)四年中程私立大學校院獎助方案經費 663,744 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)輔導私立大專院校訓輔工作經費29,950千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │5120011721 │ │ │ │ │ │ │ 2│私立學校軍訓教│ 1,443,470│ 1,394,471│ 48,999│1.本年度預算數 1,443,470千元,係按軍訓教官 2 │ │ │ │官暨護理教師待│ │ │ │ ,218員及護理教師 452員待遇經費編列,全數為 │ │ │ │遇 │ │ │ │ 補助及捐助。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)私立學校軍訓教官待遇經費 1,219,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加軍訓教官50員經費35,286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)私立學校護理教師待遇經費 223,870千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加護理教師25員經費13,713千元。 │ │ │ │5120011800 │ │ │ │ │ │10│ │學生公費及獎學│ 1,288,435│ 1,266,849│ 21,586│1.本年度預算數 1,288,435千元,包括業務費 2,5 │ │ │ │金暨助學貸款利│ │ │ │ 67千元,旅運費 372千元,補助及捐助 386,720 │ │ │ │息補助 │ │ │ │ 千元,委辦費 640千元,獎勵及濟助費 898,136 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費及獎學金 948,656千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加81,807千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列私立大專院校殘障學生、殘障人士及低 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入戶子女就學減免經費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國立學校和私立大專院校學生平安保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助經費31,807千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生助學貸款利息補助經費 339,779千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少60,221千元。 │ │ │ │5120011900 │ │ │ │ │ │11│ │留學生輔導 │ 228,074│ 196,622│ 31,452│1.本年度預算數 228,074千元,包括人事費 8,561 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 4,370千元,旅運費 837千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 816千元,委辦費 738千元,獎勵及濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 助費 212,752千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,561千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,028千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)留學生輔導工作維持費 124千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)留學生考選與講習經費 6,637千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公費留學生經費 212,752千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,000千元。 │ │ │ │5120012000 │ │ │ │ │ │12│ │地方教育輔助 │ 29,339,739│ 28,016,355│ 1,323,384│ │ │ │ │5120012021 │ │ │ │ │ │ │ 1│職業教育輔助 │ 587,373│ 637,020│ -49,647│1.本年度預算數 587,373千元,包括業務費87,171 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費17,670千元,補助及捐助 441,532 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,委辦費38,000千元,獎勵及濟助費 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)技職教育發展與改進計畫經費 229,426千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減41,594千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技職教師及行政人員在職進修經費14,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列偏遠地區職業教育改進計畫經費20,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列各級技職學校設置技術教學中心經費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列配合專科學校改制學院薦送教師出國進 │ │ │ │ │ │ │ │ 修經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)擴大辦理延教班培訓技術人力計畫經費 364,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度減少 8,053千元。 │ │ │ │5120012022 │ │ │ │ │ │ │ 2│中等教育輔助 │ 370,600│ 399,685│ -29,085│1.本年度預算數 370,600千元,包括業務費14,880 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 3,720千元,補助及捐助 330,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,獎勵及濟助費22,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列發展與改進高級中學教育第一期中程計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 399,685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增發展與改進高級中學教育第二期中程計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 第一年經費 370,600千元。 │ │ │ │5120012023 │ │ │ │ │ │ │ 3│國民教育輔助 │ 27,189,570│ 26,191,610│ 997,960│1.為改善地方國民教育,本年度共編列補助地方國 │ │ │ │ │ │ │ │ 教經費27,189,570千元,其中台灣省25,419,570 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,高雄巿 1,400,000千元,金門縣 310,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,連江縣60,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數27,189,570千元,包括人事費28,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,業務費91,802千元,旅運費46,771千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助26,588,856千元,委辦費 182,941 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,獎勵及濟助費 251,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補助台灣省各縣巿國民教育經費25,419,570千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 427,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助高雄巿國民教育經費 1,400,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列補助金門縣國民教育經費 310,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列補助連江縣國民教育經費60,000千元。 │ │ │ │5120012024 │ │ │ │ │ │ │ 4│科技教育輔助 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5120012025 │ │ │ │ │ │ │ 5│體育教育輔助 │ 755,750│ 255,750│ 500,000│1.本年度預算數 755,750千元,全數為補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補助社區充實運動場地設備經費77,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助縣市鄉鎮籌設運動公園經費 123,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補助金門籌建綜合運動場經費55,750千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增補助縣市體育運動館場興建經費 500,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5320012026 │ │ │ │ │ │ │ 6│社會及文化教育│ 60,000│ 330,000│ -270,000│1.本年度預算數60,000千元,全數為補助及捐助。 │ │ │ │輔助 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列補助興建嘉義、新竹縣巿立文化中心經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 290,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列補助金馬地區加強社教與文化建設三年計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列補助金門社教館擴建工程不敷經費50,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增補助十三行遺址陳列館興建經費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5120012027 │ │ │ │ │ │ │ 7│特殊教育輔助 │ 210,366│ 202,290│ 8,076│1.本科目係由上年度預算「特殊教育推展」科目改 │ │ │ │ │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 210,366千元,包括業務費58,664 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 4,650千元,補助及捐助96,580千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,委辦費19,472千元,設備及投資30,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列加強辦理國民中小學特殊教育經費14,425 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列特殊教育輔導經費 187,865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增發展與改進特殊教育五年計畫第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 210,366千元。 │ │ │ │5120012028 │ │ │ │ │ │ │ 8│山胞教育輔助 │ 166,080│ -│ 166,080│1.本科目係新增,為辦理發展與改進山胞教育五年 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫工作。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 166,080千元,包括業務費45,570 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 6,510千元,補助及捐助68,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,委辦費21,000千元,設備及投資20,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,獎勵及濟助費 5,000千元。 │ │ │ │7520012100 │ │ │ │ │ │13│ │國立學校教職員│ 1,247,276│ 1,147,276│ 100,000│1.本年度預算數 1,247,276千元,全數為人事費。 │ │ │ │暨社教、學術研│ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │究機構聘任人員│ │ │ │ (1)國立學校教職員暨社教、學術研究機構等聘任 │ │ │ │退休撫卹給付 │ │ │ │ 人員退休給付經費 1,189,617千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 115,895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國立學校教職員暨社教、學術研究機構等聘任 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員撫卹給付經費57,659千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 15,895千元。 │ │ │ │5320017200 │ │ │ │ │ │14│ │填補中正文化中│ 183,622│ 399,982│ -216,360│1.本年度預算數 183,622千元,全數為損失及賠償 │ │ │ │心管理處作業基│ │ │ │ 費。 │ │ │ │金短絀 │ │ │ │2.填補中正文化中心管理處作業基金短絀 183,622 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 216,360千元。 │ │ │ │5320018100 │ │ │ │ │ │15│ │非營業循環基金│ 74,477│ 33,703│ 40,774│ │ │ │ │5320018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│國立中正文化中│ 74,477│ 33,703│ 40,774│為增設中正文化中心不斷電系統暨圖書館自動化等 │ │ │ │心作業基金 │ │ │ │設備,核列中正文化中心管理處作業基金74,477千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增加40,774千元。 │ │ │ │5320018200 │ │ │ │ │ │16│ │投資支出 │ -│ 186,335│ -186,335│上年度認購中華電視股份有限公司現金增資發行新 │ │ │ │ │ │ │ │股預算業已編竣,所列 186,335千元如數減列。 │ │ │ │5120019000 │ │ │ │ │ │17│ │一般建築及設備│ 13,505│ 120,849│ -107,344│ │ │ │ │5120019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 11,093│ 16,093│ -5,000│1.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)為全面推廣資訊之應用與發展並供展示、訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 、研究、作業及提供圖書資料等,興建「電子 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊大樓」乙棟地下三層、地面二十二層,總 │ │ │ │ │ │ │ │ 面積42,681平方公尺,總工程費約需 1,215,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,有關展示規劃等共同性費用由國科會 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列,其餘所需經費按實際需要向銀行融資, │ │ │ │ │ │ │ │ 大樓完工後由各使用單位按使用面積分十年編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列預算攤還,該大樓於七十六年度完工,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度為各使用單位攤還之第七年,依每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 每期﹙六個月﹚應攤本息 2,046元計算,教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 部使用面積為 2,711平方公尺,計需分攤11,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度籌建國際學術交流中心大樓規劃經費預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 5,000千元如數減列。 │ │ │ │5120019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,412│ -│ 2,412│1.汰換公務轎車5輛經費 2,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換公務機車2輛經費82千元。 │ │ │ │5120019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 104,756│ -104,756│上年度辦理UHF電視系統汰舊換新計畫預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列 104,756千元如數減列。 │ │ │ │5120019800 │ │ │ │ │ │18│ │第一預備金 │ 12,547│ 12,547│ 0│仍照上年度預算數編列 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |