83C42017.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0020170000    │              │              │              │
  │12│  │  │國立交通大學  │     2,425,813│     2,549,695│      -123,882│國立交通大學本年度預算數 2,425,813千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 2,549,695千元,減少 123,882千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │5120170100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       141,274│       128,381│        12,893│
  │  │  │  │5120170101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       141,274│       128,381│        12,893│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金53,168千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 141,274千元,包括人事費66,688
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費50,370千元,維護費13,579千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 8,356千元,材料費 620千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費 1,307千元,特別費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費66,358千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 6,087千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費48,548千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 589千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 479千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      47千元,合共 526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費 884千元及辦公器具養護費60千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 944千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費 548千元及材料費46千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合增加教職員38人,增列統籌事務費 341
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費43千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 458千元,合共 842千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列退休退職人員三節慰問金 290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依規定標準增列教室、實驗室水電費 1,562
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 1,914千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列旅運費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出24,454千元,以供應收入、雜項收入
  │  │  │  │              │              │              │              │    等支應,較上年度增加 6,263千元。
  │  │  │  │5120172000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       820,172│       839,387│       -19,215│
  │  │  │  │5120172001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       711,010│       650,662│        60,348│1.本科目係由原「各學院教學」、「研究所教學」
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「電信電子教學」、「電子計算機教學」、「
  │  │  │  │              │              │              │              │  圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍訓」等
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金50,218千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 711,010千元,包括人事費 540,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  13千元,業務費 100,160千元,維護費30,910千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 1,393千元,材料費38,204千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 528,284千元,較上年度增加57,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    06千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費24,581千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設物理研究所一班及新增材料科學研
  │  │  │  │              │              │              │              │      究所博士班一班,增加教職員 6人人事費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列自然增班電信工程系、資訊科學系、管
  │  │  │  │              │              │              │              │      理科學系、應用化學系、土木系五班,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      教職員20人人事費17,032千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列增加充實重點科技教師 8人人事費 6,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列增加改進大專院校技術人員水準計畫技
  │  │  │  │              │              │              │              │      術人員 4人人事費 2,302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 131,798千元,按現有大
  │  │  │  │              │              │              │              │    學部13系,研究所22所,博士班15班,編列教
  │  │  │  │              │              │              │              │    學工作費 102,168千元,圖書管理費 6,916千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,訓輔體育費22,714千元,較上年度增加 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,249千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列自然增班及新增系所等經費 6,019千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金
  │  │  │  │              │              │              │              │      會」經費 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電子計算機教學工作維持費36,764千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 1,829千元,維護費33千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,旅運費 3千元,材料費 255千元,合共 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費12,400千元,以學生宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    費收入支應,較上年度減少 763千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)電信電子教學工作維持費 1,764千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列業務費69千元,維護費14千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費 2千元,材料費39千元,合共 124千元。
  │  │  │  │5120172021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│教學實習研究  │        60,212│        60,325│          -113│1.本科目係由原「半導體研究中心」、「電子與資
  │  │  │  │              │              │              │              │  訊研究中心」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,950千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數60,212千元,包括人事費32,598千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費13,749千元,維護費 3,388千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 363千元,材料費 8,214千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,598千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)半導體研究中心教學工作維持費19,816千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列業務費 847千元,維護費42
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,旅運費 2千元,材料費 484千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,375千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電子與資訊中心教學工作維持費 7,798千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列業務費 188千元,維護費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,旅運費25千元,材料費 134千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     350千元。
  │  │  │  │5120172031    │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │        48,950│       128,400│       -79,450│1.本年度預算數48,950千元,包括人事費35,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費13,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,以建教
  │  │  │  │              │              │              │              │  合作收入支應,較上年度減少79,450千元。
  │  │  │  │5120172500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│       187,886│       184,946│         2,940│1.本年度預算數 187,886千元,全數為獎勵及濟助
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 590千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 178,768千元,較上年度增加 2,940
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 8,528千元,與上年度同。
  │  │  │  │5120179000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│     1,273,813│     1,394,313│      -120,500│
  │  │  │  │5120179001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       157,729│             -│       157,729│購置新竹市赤土崎段129─4地號等十四筆、埔
  │  │  │  │              │              │              │              │頂段378─122地號等八筆土地,地價款及地
  │  │  │  │              │              │              │              │上物補償費 317,110千元,連同無償撥用新竹縣有
  │  │  │  │              │              │              │              │土地 10.4404公頃,地價款及地上物補償費98,982
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,合共 416,092千元,本年度編列第一年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 157,729千元。
  │  │  │  │5120179002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │       763,514│       961,724│      -198,210│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建綜合實驗館工程,地上十層,地下一層計26
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,500平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺21,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  00元,核列建築費 561,800千元,嗣因配合樓板
  │  │  │  │              │              │              │              │  面積增為36,600平方公尺及增加污水、排水系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  等工程,總工程費調整為 681,800千元,分四年
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦理,除80、81、82年度已編列 358,300千元外
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,本年度編列末期工程款 323,500千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增加35,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建第一綜合大樓工程,地上十層,地下二層計
  │  │  │  │              │              │              │              │  19,820平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺23
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000元,核列建築費 455,860千元,嗣因配合停
  │  │  │  │              │              │              │              │  車空間需求,增建地下二層停車場,總工程費調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整為 711,585千元,本工程與空中大學新竹指導
  │  │  │  │              │              │              │              │  中心合建,本校分配使用面積21,565平方公尺,
  │  │  │  │              │              │              │              │  空中大學 7,830平方公尺,本校分配工程費 522
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,020千元,分四年辦理,除81、82年度已編列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  70,000千元外,本年度編列第三年經費 187,060
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度減少37,940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.興建整合實驗大樓工程,地上八層,地下一層計
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,750平方公尺,按每平方公尺15,000元,核列
  │  │  │  │              │              │              │              │  建築費 236,250千元,嗣因配合高科技實驗室需
  │  │  │  │              │              │              │              │  求,改按特殊建築每平方公尺35,644元編列,總
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程費調整為 561,400千元,除80、81、82年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列85,000千元外,本年度編列第四年經費60
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,645千元,較上年度增加20,645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.興建圖書資訊中心工程,地上十二層,地下一層
  │  │  │  │              │              │              │              │  計33,980平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │  25,000元,核列建築費 849,500千元,連同空調
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備、不斷電系統、污水排水系統及環境景觀等
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程費 108,600千元,設計監造費29,893千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合共 987,993千元,分四年辦理,除81、82年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編列 368,000千元外,本年度編列第三年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   100,000千元,較上年度減少 168,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.興建研究生第二宿舍工程,地上七層,地下一層
  │  │  │  │              │              │              │              │  計 8,000平方公尺,按每平方公尺18,000元,核
  │  │  │  │              │              │              │              │  列建築費 144,000千元,連同圍牆 6,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  停車場及引道 6,000千元,設計監造費 5,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共 161,200千元,分四年辦理,除81、82
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度已編列 131,200千元外,本年度編列第三年
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費15,000千元,較上年度減少76,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.興建女生宿舍工程,地上十層,地下一層計16,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00平方公尺,按每平方公尺22,000元,核列建築
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 363,000千元,預定興建基地為山坡地高差大
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,地形變化大,地基需加強安全措施,連同基樁
  │  │  │  │              │              │              │              │  、擋土設施等附屬工程經費等20,000千元,設計
  │  │  │  │              │              │              │              │  監造費17,635千元,工程管理費 2,991千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共 403,626千元,分三年辦理,本年度編列第一
  │  │  │  │              │              │              │              │  年經費27,309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.興建土木結構實驗室工程,地上四層,地下一層
  │  │  │  │              │              │              │              │  計 4,825平方公尺,屬特殊建築,按每平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │  31,088元,核列建築費 150,000千元,連同設計
  │  │  │  │              │              │              │              │  監造費 8,050千元,工程管理費 1,500千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共 159,550千元,分二年辦理,本年度編列第一
  │  │  │  │              │              │              │              │  年經費50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.上年度興建學生十三宿舍工程預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列49,224千元如數減列。
  │  │  │  │5120179009    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他建築      │        60,500│       108,200│       -47,700│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校區環境設施改善工程(含給排水、電力、瓦斯
  │  │  │  │              │              │              │              │  )經費16,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.管理一館等教學館舍整建工程經費35,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.棒球場、籃排球場等體育運動設施整建工程經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度活動中心內部裝潢工程費等預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 108,200千元如數減列。
  │  │  │  │5120179010    │              │              │              │
  │  │  │ 4│資訊設備      │         3,360│         5,000│        -1,640│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.電子計算機設備費 3,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦化設備預算業已編竣,所列 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元如數減列。
  │  │  │  │5120179011    │              │              │              │
  │  │  │ 5│交通及運輸設備│        10,377│             -│        10,377│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換小型客貨車 1輛購置費 377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.電話總機更新經費10,000千元。
  │  │  │  │5120179019    │              │              │              │
  │  │  │ 6│其他設備      │       278,333│       319,389│       -41,056│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費 240,777千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度增加16,343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新設研究所開辦費 2,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新建館舍傢俱及其他設備費13,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.一般行政設備費 6,749千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.專項設備費14,657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度編列電子與資訊中心設備費等預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列94,955千元如數減列。
  │  │  │  │5120179800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         2,668│         2,668│             0│仍照上年度預算數編列。
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