83C42024.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020240000 │ │ │ │ │19│ │ │國立彰化師範大│ 727,445│ 817,234│ -89,789│國立彰化師範大學本年度預算數 727,445千元,較 │ │ │ │學 │ │ │ │上年度法定預算數 817,234千元,減少89,789千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120240100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 75,702│ 69,623│ 6,079│ │ │ │ │5120240101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 75,702│ 69,623│ 6,079│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金19,712千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數75,702千元,包括人事費46,569千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費15,180千元,維護費 8,340千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,559千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,569千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,086千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,021千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列材料費 576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 238千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,合共 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列退休退職人員三節慰問金15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列辦公器具養護費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費 342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列土地租金 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 583千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合增加教職員42人,增列統籌事務費 372 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費48千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 484千元,合共 904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依規定標準增列教室實驗室水電費 441千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列工教系所儀器設備搬遷費 1,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 8,077千元,以場地設備管理收入、 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入等支應,較上年度增加 1,132千元。 │ │ │ │5120242000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 352,844│ 326,345│ 26,499│ │ │ │ │5120242001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 331,968│ 263,628│ 68,340│1.本科目係由原「各學院教學」、「研究所教學」 │ │ │ │ │ │ │ │ 、「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、 │ │ │ │ │ │ │ │ 「訓導體育及軍訓」、「中等教育輔導」等科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」移入工作獎金19,712千元,合共如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 331,968千元,包括人事費 274,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,業務費29,128千元,維護費 8,082千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 3,707千元,材料費 6,280千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資10,008千元,補助及捐助 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 273,813千元,較上年度增加52,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費15,936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設科學教育研究所博士班、英語研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 所碩士班,增加教職員 6人人事費 6,218千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設美術系、地理系各一班及數學、工 │ │ │ │ │ │ │ │ 教、物理、國文系各增一班,增加教職員24 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人人事費20,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班特教系、商教系、國文系各一 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,增加教職員12人人事費10,209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費37,393千元,按現有大學 │ │ │ │ │ │ │ │ 部12系,研究所 5所,碩士班 5班,博士班 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,編列教學工作維持費26,429千元,圖書管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理費 2,244千元,訓輔體育費 8,720千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 4,988千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列新增研究所、系及自然增班等經費 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金 │ │ │ │ │ │ │ │ 會」經費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 3,572千元,其中 2,848 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元以學生宿舍費收入支應,較上年度減少 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電子計算機教學工作維持費 3,893千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)輔導工作維持費13,297千元,較上年度增加實 │ │ │ │ │ │ │ │ 習輔導經費11,054千元。 │ │ │ │5120242002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 14,306│ 18,402│ -4,096│1.本年度預算數14,306千元,包括人事費10,569千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,488千元元,維護費 535千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 167千元,材料費 627千元,設備及投資 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費收入等支應,較上年度減少 4,096千元。 │ │ │ │5120242031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 6,570│ 44,315│ -37,745│1.本年度預算數 6,570千元,包括人事費 4,687千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,196千元,維護費 212千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少37,745千元。 │ │ │ │5120242500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 61,862│ 47,037│ 14,825│1.本年度預算數61,862千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費53,412千元,較上年度增加13,425千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 6,338千元,較上年度增加 1,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 2,112千元,與上年度同。 │ │ │ │5120249000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 235,988│ 373,180│ -137,192│ │ │ │ │5120249002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 136,013│ 176,308│ -40,295│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.技職教育中心工程,六層計 6,800平方公尺,連 │ │ │ │ │ │ │ │ 同空調、電梯、家具,核列建築費 207,606千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分五年辦理,除80至82年度已編列 127,727千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列第四年經費20,975千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 9,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.體育館工程計19,000平方公尺屬特殊建築,按每 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺30,000元,核列建築費 570,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 連同內部設備經費 158,910千元,合共 728,910 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分四年辦理,除81、82年度已編列 140,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元外,本年度編列第三年經費93,038千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加23,038千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.二校區男生宿舍工程,六層 9,600平方公尺,按 │ │ │ │ │ │ │ │ 每平方公尺18,000元,核列建築費 172,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,連同內部設備等經費23,508千元,合共 196,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,分四年辦理,除81、82年度已編列 146 │ │ │ │ │ │ │ │ ,308千元,本年度編列第三年經費22,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上度減少54,308千元。 │ │ │ │5120249009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 44,460│ 134,280│ -89,820│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.二校區公共設施工程費 273,600千元,分五年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除80至82年度已編列 195,000千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第四年經費20,000千元,較上年度減少60 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.二校區甲區水土保持工程費 235,000千元,分五 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除82年度已編列40,000千元,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第二年經費10,000千元,較上年度減少30,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.物理、生物、化學教室整建工程,工程費13,040 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分二年辦理,除82年度已編列10,080千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度編列第二年經費 2,960千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 7,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.男生宿舍及工教系研究室與辦公室整建工程費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度辦理鑿井工程預算業已編竣,所列 4,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │5120249010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 2,800│ 4,000│ -1,200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.本年度編列個人電腦工作站及相關週邊設備費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置印表機,個人電腦等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 4,000千元如數減列。 │ │ │ │5120249019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 52,715│ 58,592│ -5,877│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費37,986千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 286千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新設系所開辦費 3,990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.一般行政設備費 1,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.專項儀器設備費 9,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度機械大樓內部設備費等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列20,892千元如數減列。 │ │ │ │5120249800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,049│ 1,049│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |