83C42024.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0020240000    │              │              │              │
  │19│  │  │國立彰化師範大│       727,445│       817,234│       -89,789│國立彰化師範大學本年度預算數 727,445千元,較
  │  │  │  │學            │              │              │              │上年度法定預算數 817,234千元,減少89,789千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │5120240100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        75,702│        69,623│         6,079│
  │  │  │  │5120240101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        75,702│        69,623│         6,079│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金19,712千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數75,702千元,包括人事費46,569千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費15,180千元,維護費 8,340千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,559千元,獎勵及濟助費 700千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,569千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,926千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費20,086千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,021千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列材料費 576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 238千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      16千元,合共 254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列退休退職人員三節慰問金15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列辦公器具養護費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列旅運費 342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列土地租金 113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 583千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]配合增加教職員42人,增列統籌事務費 372
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費48千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 484千元,合共 904千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 依規定標準增列教室實驗室水電費 441千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列工教系所儀器設備搬遷費 1,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出 8,077千元,以場地設備管理收入、
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務收入等支應,較上年度增加 1,132千元。
  │  │  │  │5120242000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       352,844│       326,345│        26,499│
  │  │  │  │5120242001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       331,968│       263,628│        68,340│1.本科目係由原「各學院教學」、「研究所教學」
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、
  │  │  │  │              │              │              │              │  「訓導體育及軍訓」、「中等教育輔導」等科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」移入工作獎金19,712千元,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 331,968千元,包括人事費 274,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  33千元,業務費29,128千元,維護費 8,082千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,707千元,材料費 6,280千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資10,008千元,補助及捐助 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 273,813千元,較上年度增加52,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    81千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費15,936千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列新設科學教育研究所博士班、英語研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      所碩士班,增加教職員 6人人事費 6,218千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列新設美術系、地理系各一班及數學、工
  │  │  │  │              │              │              │              │      教、物理、國文系各增一班,增加教職員24
  │  │  │  │              │              │              │              │      人人人事費20,418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列自然增班特教系、商教系、國文系各一
  │  │  │  │              │              │              │              │      班,增加教職員12人人事費10,209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費37,393千元,按現有大學
  │  │  │  │              │              │              │              │    部12系,研究所 5所,碩士班 5班,博士班 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    班,編列教學工作維持費26,429千元,圖書管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理費 2,244千元,訓輔體育費 8,720千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 4,988千元包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列新增研究所、系及自然增班等經費 4,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金
  │  │  │  │              │              │              │              │      會」經費 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生宿舍水電燃料費 3,572千元,其中 2,848
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元以學生宿舍費收入支應,較上年度減少 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    76千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電子計算機教學工作維持費 3,893千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導工作維持費13,297千元,較上年度增加實
  │  │  │  │              │              │              │              │    習輔導經費11,054千元。
  │  │  │  │5120242002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        14,306│        18,402│        -4,096│1.本年度預算數14,306千元,包括人事費10,569千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,488千元元,維護費 535千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 167千元,材料費 627千元,設備及投資 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  雜費收入等支應,較上年度減少 4,096千元。
  │  │  │  │5120242031    │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │         6,570│        44,315│       -37,745│1.本年度預算數 6,570千元,包括人事費 4,687千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,196千元,維護費 212千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度減少37,745千元。
  │  │  │  │5120242500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        61,862│        47,037│        14,825│1.本年度預算數61,862千元,均為獎勵及濟助費。
  │  │  │  │學金          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費53,412千元,較上年度增加13,425千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 6,338千元,較上年度增加 1,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 2,112千元,與上年度同。
  │  │  │  │5120249000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       235,988│       373,180│      -137,192│
  │  │  │  │5120249002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       136,013│       176,308│       -40,295│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.技職教育中心工程,六層計 6,800平方公尺,連
  │  │  │  │              │              │              │              │  同空調、電梯、家具,核列建築費 207,606千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,分五年辦理,除80至82年度已編列 127,727千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元外,本年度編列第四年經費20,975千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度減少 9,025千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.體育館工程計19,000平方公尺屬特殊建築,按每
  │  │  │  │              │              │              │              │  平方公尺30,000元,核列建築費 570,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  連同內部設備經費 158,910千元,合共 728,910
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,分四年辦理,除81、82年度已編列 140,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元外,本年度編列第三年經費93,038千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度增加23,038千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.二校區男生宿舍工程,六層 9,600平方公尺,按
  │  │  │  │              │              │              │              │  每平方公尺18,000元,核列建築費 172,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,連同內部設備等經費23,508千元,合共 196,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  08千元,分四年辦理,除81、82年度已編列 146
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,308千元,本年度編列第三年經費22,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上度減少54,308千元。
  │  │  │  │5120249009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        44,460│       134,280│       -89,820│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.二校區公共設施工程費 273,600千元,分五年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  理,除80至82年度已編列 195,000千元外,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度編列第四年經費20,000千元,較上年度減少60
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.二校區甲區水土保持工程費 235,000千元,分五
  │  │  │  │              │              │              │              │  年辦理,除82年度已編列40,000千元,本年度編
  │  │  │  │              │              │              │              │  列第二年經費10,000千元,較上年度減少30,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.物理、生物、化學教室整建工程,工程費13,040
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,分二年辦理,除82年度已編列10,080千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  外,本年度編列第二年經費 2,960千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度減少 7,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.男生宿舍及工教系研究室與辦公室整建工程費11
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度辦理鑿井工程預算業已編竣,所列 4,200
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │5120249010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         2,800│         4,000│        -1,200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本年度編列個人電腦工作站及相關週邊設備費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置印表機,個人電腦等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 4,000千元如數減列。
  │  │  │  │5120249019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        52,715│        58,592│        -5,877│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費37,986千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增加 286千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新設系所開辦費 3,990千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.一般行政設備費 1,239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.專項儀器設備費 9,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.上年度機械大樓內部設備費等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列20,892千元如數減列。
  │  │  │  │5120249800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,049│         1,049│             0│仍照上年度預算數編列。
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