83C42052.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0020520000    │              │              │              │
  │21│  │  │國立臺灣工業技│       977,645│     1,013,138│       -35,493│國立臺灣工業技術學院本年度預算數 977,645千元
  │  │  │  │術學院        │              │              │              │,較上年度法定預算數 1,013,138千元,減少35,4
  │  │  │  │              │              │              │              │93千元。
  │  │  │  │5120520100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        75,896│        74,983│           913│
  │  │  │  │5120520101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        75,896│        74,983│           913│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金30,520千元,列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數75,896千元,包括人事費38,166千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費24,191千元,維護費 7,979千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,208千元,獎勵及濟助費 1,040千元,特
  │  │  │  │              │              │              │              │  別費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,166千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費26,060千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,277千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 376千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      16千元,合共 392千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費 527千元及辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費45千元,合共 572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費 317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期減列車輛養護費32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合增加技術人員 1人,增列統籌事務費13
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費 1千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費13千元,合共27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列退休退職人員三節慰問金 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出10,110千元,以招生報名費收入等支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應,較上年度增加 1,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動科技研究發展經費 1,560千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │5120522000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       494,398│       524,168│       -29,770│
  │  │  │  │5120522001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       444,655│       443,374│         1,281│1.本科目係由原「各院所教學」、「研究所教學」
  │  │  │  │              │              │              │              │  、「電子計算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、
  │  │  │  │              │              │              │              │  「學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金30,355千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 444,655千元,包括人事費 330,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  85千元,業務費45,242千元,維護費26,010千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 5,961千元,材料費19,409千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資17,948千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 320,137千元,較上年度增加 7,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    16千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增技術人員 1人人事費 576千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費97,339千元,係按現有大
  │  │  │  │              │              │              │              │    學部二年制 9系,推廣班 4系,四年制 8系,
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究所 7所,博士班 7班,編列教學工作費73
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,673千元,圖書管理費 5,443千元,訓輔體育
  │  │  │  │              │              │              │              │    費18,223千元,較上年度減少 4,891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電子計算機教學工作維持費22,212千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 745千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費 4,967千元,以學生宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    費收入支應,較上年度減少 199千元。
  │  │  │  │5120522021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│教學實習研究  │         4,886│         4,691│           195│1.本科目係由原「技術及職業教育研究中心」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 165千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 4,886千元,包括人事費 2,278千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 983千元,旅運費 179千元,材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │   446千元,設備及投資 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,278千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 2,608千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 121千元。
  │  │  │  │5120522031    │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │        44,857│        76,103│       -31,246│1.本年度預算數44,857千元,包括人事費26,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,091元,維護費 826千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,860千元,材料費 5,580千元,設備及投資 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持經費,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度減少31,246千元。
  │  │  │  │5120522500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        85,294│        92,086│        -6,792│1.本年度預算數85,294千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 410千元,較上年度減少56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金70,100千元,較上年度減少 9,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金14,784千元,較上年度增加 2,464
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │5120529000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       320,378│       320,222│           156│
  │  │  │  │5120529002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │         2,000│             -│         2,000│第五綜合實習工廠規劃費 2,000千元。
  │  │  │  │5120529009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        42,014│        15,000│        27,014│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.各大樓、校舍、校區、餐廳等整修經費42,014千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度校園整修及環境美化工程預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列15,000千元,如數減列。
  │  │  │  │5120529010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         6,405│         8,300│        -1,895│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦工作站及其週邊等資訊設備經費 6,405
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度電腦工作站等設備預算業已編竣,所列 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,300千元,如數減列。
  │  │  │  │5120529011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│           493│             -│           493│汰換院長座車 1輛購置費如列數。
  │  │  │  │5120529019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │       269,466│       296,922│       -27,456│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費 147,051千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,較上年度減少 6,929千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.圖書館增補書刊經費 8,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.視聽教學設備費 7,465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.專項儀器設備費54,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.各研究發展中心設備費39,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.一般行政設備及館、舍、餐廳等內部設備費12,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度新設學系開辦費等設備經費業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 142,942千元,如數減列。
  │  │  │  │5120529800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,679│         1,679│             0│仍照上年度預算數編列。
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