83C42082.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0020820000    │              │              │              │
  │27│  │  │國立新竹師範學│       387,457│       414,726│       -27,269│國立新竹師範學院本年度預算數 387,457千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 414,726千元,減少27,269千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │5120820100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        65,403│        56,862│         8,541│
  │  │  │  │5120820101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        65,403│        56,862│         8,541│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出工作
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎金13,806千元列入「教學訓輔」科目外,另由
  │  │  │  │              │              │              │              │  「教學訓輔」科目移入人事費14,807千元及「進
  │  │  │  │              │              │              │              │  修部教學」科目移入雜項支出 1,905千元,移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數65,403千元,包括人事費47,606千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 8,738千元,維護費 2,904千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 5,143千元,獎勵及濟助費 700千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費47,606千元,較上年度增加 6,511
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,299千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增班增系,增加職員 6人人事費 4,212
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,180千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 237千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費84千元及車輛油料費12
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期減列車輛養護費97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列辦公器具養護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列旅運費 368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列退休退職人員三節慰問金 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依規定標準增列教室實驗室水電費 306千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]配合增加教職員29人,增列統籌事務費 256
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費32千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 334千元,合共 622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 951千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少辦理推動科技研究發展等經費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出 4,666千元,以服務收入等收入支應
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 1,812千元。
  │  │  │  │5120822000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       227,535│       205,367│        22,168│
  │  │  │  │5120822001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       194,177│       170,468│        23,709│1.本科目係由原「各系教學」,「電子計算機教學
  │  │  │  │              │              │              │              │  」,「圖書典藏及閱覽」,「學生訓輔體育及軍
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,除移出人事
  │  │  │  │              │              │              │              │  費14,807千元列入「行政管理」科目外,另由「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目移入工作獎金13,806千元,移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 194,177千元,包括人事費 167,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  42千元,業務費17,664千元,維護費 3,775千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,694千元,材料費 3,272千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 167,397千元,較上年度淨增21,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    08千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 7,146千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,742千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列新設初教研究所特殊教育學系一班及數
  │  │  │  │              │              │              │              │      理系增一班,增加教員11人人事費10,508千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列自然增班音樂,美勞,初教,幼教系各
  │  │  │  │              │              │              │              │      一班,增加教員12人人事費10,804千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費21,749千元,按現有 8個
  │  │  │  │              │              │              │              │    學系,幼教科 1科,研究所 1所,編列教學工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作費13,024千元,圖書管理費 1,355千元,訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    輔體育費 5,994千元,實習輔導經費 1,376千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 1,075千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列博雅經費 962千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 1,017千元,旅運費 117千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及材料費 212千元,合共 1,346千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列自然增班及新增系所經費 3,197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增捐助「財團法人大學入學考試中心基金
  │  │  │  │              │              │              │              │      會」經費 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電子計算機教學工作維持費 1,414千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少辦理電子計算機教學工作維持等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費 3,617千元,其中 748千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元以學生宿舍費收入支應,較上年度增加 811
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │5120822002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        33,358│        34,899│        -1,541│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出進修部
  │  │  │  │              │              │              │              │  教學經費 1,905千元,列入「行政管理」科目淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算33,358千元,包括人事費19,220千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 9,988千元,維護費 1,767千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 453千元,材料費 930千元,設備及投資 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  雜費等收入支應,較上年度減少 1,541千元。
  │  │  │  │5120822500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        51,937│        43,001│         8,936│1.本年度預算數51,937千元,均為獎勵及濟助費。
  │  │  │  │學金          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費49,747千元,較上年度增加 6,746千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增獎助學金 1,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增學生工讀金 800千元。
  │  │  │  │5120829000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        41,782│       108,696│       -66,914│
  │  │  │  │5120829002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        65,359│       -65,359│上年度編列興建推廣教育大樓工程65,359千元,因
  │  │  │  │              │              │              │              │未取得土地使用同意書,建築經費暫不繼續編列。
  │  │  │  │5120829009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        15,000│        20,725│        -5,725│本年度預算之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校區美化綠化等工程經費 3,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.各科館教室宿舍等整建工程經費11,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度整建校區圍牆,操場跑道等工程預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列20,725千元如數減列。
  │  │  │  │5120829010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         2,240│         1,000│         1,240│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦及相關週邊設備經費 2,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置微電腦及其週邊設備預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 1,000千元如數減列。
  │  │  │  │5120829011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│           870│             -│           870│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換院長座車 1輛購置費 493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換 9人座客貨車 1輛購置費 377千元。
  │  │  │  │5120829019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        23,672│        21,612│         2,060│本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費20,246千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增加 4,646千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新設系所開辦費 3,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.一般行政設備費 386千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置學生餐廳設備,女生宿舍設備等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 6,012千元如數減列。
  │  │  │  │5120829800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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