83C42105.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021050000    │              │              │              │
  │38│  │  │國立嘉義農業專│       705,483│       622,161│        83,322│國立嘉義農業專科學校本年度預算數 705,483千元
  │  │  │  │科學校        │              │              │              │,較上年度法定預算數 622,161千元,增加83,322
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │5121050100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        80,239│        76,247│         3,992│
  │  │  │  │5121050101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        80,239│        76,247│         3,992│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金26,288千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數80,239千元,包括人事費55,788千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費12,307千元,維護費 8,202千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,672千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費54,493千元,較上年度淨增 5,206
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加技術人員 1人人事費 578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費25,176千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 565千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 279千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      44千元,合共 323千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列車輛養護費48千元及辦公器具36千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費 277千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積及通案減列房屋修繕費74千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列退休退職人員三節慰問金38千元oあ依?
  │  │  │  │              │              │              │              │      W定標準,增列教室實驗室水電費6 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合增加教職員 4人,技術員 1人增列統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      事務費30千元,辦公器具維護費 3千元,上
  │  │  │  │              │              │              │              │      下班車費58千元,合共91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 570千元,以門票、工本費等收入支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應,較上年度減少 649千元。
  │  │  │  │5121052000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       396,719│       382,778│        13,941│
  │  │  │  │5121052001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       370,957│       356,568│        14,389│1.本科目係由上年度預算「各科教學」、「電子計
  │  │  │  │              │              │              │              │  算機教學」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔
  │  │  │  │              │              │              │              │  體育及軍訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金26,288千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 370,957千元,包括人事費 304,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  36千元,業務費26,410千元,維護費 9,137千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 4,804千元,材料費12,572千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資13,298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 302,956千元,較上年度淨增17,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    67千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費14,305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列自然增班五年制日間部水產養殖科一班
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,增加教職員 4人,人事費 3,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費59,789千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    二年制 8科,五年制12科編列教學工作費40,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元,圖書管理費 4,420千元,訓輔體育費
  │  │  │  │              │              │              │              │    15,348千元,較上年度減少 2,007千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電子計算機教學工作維持費 2,614千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生宿舍水電燃料費 3,376千元,以學生宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    費收入支應,較上年度減少 404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)二專招生及重修經費 1,462千元,以行政服務
  │  │  │  │              │              │              │              │    、學費學分費收入支應較上年度減少 694千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)農業推廣委員會經費 760千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    19千元。
  │  │  │  │5121052031    │              │              │              │
  │  │  │ 2│建教合作      │        15,741│        14,858│           883│1.本年度預算數15,741千元,包括人事費 6,470千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,246千元,維護費 1,440千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 502千元,材料費 883千元,設備及投資 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,741千元,均為建教合作工作維
  │  │  │  │              │              │              │              │  持費,較上年度預算增加 883千元。
  │  │  │  │5121052032    │              │              │              │
  │  │  │ 3│工廠實習      │        10,021│        11,352│        -1,331│1.本年度預算數10,021千元,包括人事費 1,657千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 842千元,維護費 755千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   219千元,材料費 4,866千元,設備及投資 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,021千元,均為基本教學工作維
  │  │  │  │              │              │              │              │  持,以其他服務收入支應,較上年度減少 1,331
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │5121052500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         4,105│         4,105│             0│1.本年度預算數 4,105千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 625千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 3,480千元,與上年度同。
  │  │  │  │5121059000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       223,303│       157,914│        65,389│
  │  │  │  │5121059002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        71,276│        64,750│         6,526│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建女生宿舍四層計 8,205平方公尺,按每平方
  │  │  │  │              │              │              │              │  公尺13,875元核列建築費 113,845千元,連同內
  │  │  │  │              │              │              │              │  部固定設備30,000千元、污水處理 5,000千元合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共 148,845千元,分二年辦理,除82年度已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  第一年經費64,750千元外,本年度編列第二年經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費84,095千元,通案刪減,本年度建築費為67,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,較上年度增加 2,526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建綜合大樓地上七層、地下一層計22,000平方
  │  │  │  │              │              │              │              │  公尺,按每平方公尺18,500元核列建築費 407,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,連同內部空調設備、固定設備60,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,規劃設計及地質饡探費32,000千元,合共 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  99,000千元,分三年辦理,本年擬編列第一年規
  │  │  │  │              │              │              │              │  劃經費 4,000千元。
  │  │  │  │5121059009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        96,000│        44,000│        52,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新校區山坡地二十公頃開發工程,含規劃、測量
  │  │  │  │              │              │              │              │  、鑽探、整地、建物遷移、道路系統、排水系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  、污水系統、給水幹線、照明系統、水土保持等
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,總工程費 122,000千元,分三年辦理,除82年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度已編列第一年經費24,000千元外,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  第二年經費49,000千元,較上年度增加25,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.整建塑膠人工跑道田徑場一座工程費35,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.學生宿舍屋頂整修工程經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.各科館整修工程經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.食品加工廠及水工材料試驗場屋頂換修經費 4,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度興建污水處理、擋土排水、汰換電纜等工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程預算業已編竣,所列20,000千元如數減列。
  │  │  │  │5121059010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         2,486│         2,000│           486│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦工作站及相關週邊設備費 1,730千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.網路系統設備費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.彩色掃瞄器56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度購置電腦工作站等預算業已編峻,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元如數減列。
  │  │  │  │5121059011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│         2,832│             -│         2,832│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型交通車乙輛購置費 2,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換公務機車兩輛購置費82千元。
  │  │  │  │5121059019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │        50,709│        47,164│         3,545│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依規定標準編列基本圖書儀器設備費37,723千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度減列 1,777千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.原有森林科二組改列二科開辦費 1,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.第二配電站工程經費 5,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.植保及養殖科館內部設備購置費 5,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.一般行政設備購置費66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.上年度購置高壓供電設備、餐廳自動化設備等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編峻,所列 9,264千元如數減列。
  │  │  │  │5121059800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,117│         1,117│             0│仍照上年度預算數編列。
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