83C42106.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021060000 │ │ │ │ │39│ │ │國立臺北護理專│ 358,564│ 528,913│ -170,349│國立臺北護理專科學校本年度預算數 358,564千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 528,913千元,減少 170,3 │ │ │ │ │ │ │ │49千元。 │ │ │ │5121060100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 35,831│ 34,391│ 1,440│ │ │ │ │5121060101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 35,831│ 34,391│ 1,440│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金13,204千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,831千元,包括人事費23,402千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,802千元,維護費 3,359千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,998千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,402千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,029千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 178千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 162千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9千元,合共 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列辦公器具養護費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費 226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增退休退職人員三節慰問金 530千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準增列教室實驗室水電費 305千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 400千元,以場地出借費、工本費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度增加20千元。 │ │ │ │5121062000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 179,071│ 169,005│ 10,066│ │ │ │ │5121062001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 179,071│ 169,005│ 10,066│1.本科目係由原「各科教學」、「電子計算機教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金13,204千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 179,071千元,包括人事費 152,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,業務費19,081千元,維護費 1,697千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,584千元,材料費 1,674千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 152,035千元,較上年度增加 9,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增二年制護理科四班及該科在職班八班調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整為甲類四班,夜間部四班,淨計減少工友 │ │ │ │ │ │ │ │ 4人,增列兼課教師鐘點費等人事費 4,429 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費20,893千元,按現有二年 │ │ │ │ │ │ │ │ 制一科、三年制一科,編列教學工作費12,205 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,圖書管理費 1,681千元,訓輔體育費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,007千元,較上年度增加新增班及調整班等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 525千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)教師出國研習經費 1,356千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 264千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)學生實習費 1,786千元,較上年度減少 134千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)學生宿舍水電燃料費 2,476千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度減少 296千元。 │ │ │ │5121062500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,335│ 1,335│ 0│1.本年度預算數 1,335千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 195千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,140千元,與上年度同。 │ │ │ │5121066000 │ │ │ │ │ │ 4│ │醫學臨床教學與│ 64,998│ -│ 64,998│本科目係新設,編列補助附設醫院臨床教學與研究 │ │ │ │研究 │ │ │ │經費如列數。 │ │ │ │7121067100 │ │ │ │ │ │ 5│ │填補附設醫院作│ -│ 29,285│ -29,285│上年度填補附設醫院作業基金短絀業已編竣,所列 │ │ │ │業基金短絀 │ │ │ │29,285千元如數減列。 │ │ │ │7121068100 │ │ │ │ │ │ 6│ │非營業循環基金│ -│ -│ -│ │ │ │ │7121068120 │ │ │ │ │ │ │ 1│附設醫院作業基│ -│ -│ -│ │ │ │ │金 │ │ │ │ │ │ │ │5121069000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 76,688│ 294,256│ -217,568│ │ │ │ │5121069001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 268,536│ -268,536│上年度收購土地經費業已編竣,所列 268,536千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │5121069002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121069009 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他建築 │ 29,725│ 6,994│ 22,731│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書館走廊鋁門窗增設工程經費 1,503千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教學大樓防音工程經費 3,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.校園人行步道整修工程經費 4,974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.城區部學生宿舍整修工程經費 2,463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.城區部育樂館整修工程經費 6,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.學生宿舍浴室熱水管換修工程經費 1,723千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.城區部護理實驗室裝修工程經費 6,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.體育館室內防音工程經費 2,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.上年度之育樂館大樑整修工程、城區部垃圾場整 │ │ │ │ │ │ │ │ 修工程、城區部學生宿舍外牆整修工程等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 6,994千元如數減列。 │ │ │ │5121069010 │ │ │ │ │ │ │ 4│資訊設備 │ 4,343│ 2,800│ 1,543│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.購置軟體及校園網路設備等經費 1,068千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電腦應用專門教室經費 3,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換電腦教室電腦設備、城區部實習場所 │ │ │ │ │ │ │ │ 電腦設備等預算業已編竣,所列 2,800千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │5121069011 │ │ │ │ │ │ │ 5│交通及運輸設備│ 543│ -│ 543│汰換中型公務車一輛如列數。 │ │ │ │5121069019 │ │ │ │ │ │ │ 6│其他設備 │ 42,077│ 15,926│ 26,151│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.依規定標準編列圖書儀器設備費 8,600千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.視聽教學及休閒設備費 1,982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館自動化設備費 5,120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學生宿舍逃生設備費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.健康中心保健設備費 1,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.專項設備費23,311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.一般行政辦公設備費 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.上年度視聽設備費等預算業已編竣,所列 7,926 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │5121069800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 641│ 641│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |