83C42106.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021060000    │              │              │              │
  │39│  │  │國立臺北護理專│       358,564│       528,913│      -170,349│國立臺北護理專科學校本年度預算數 358,564千元
  │  │  │  │科學校        │              │              │              │,較上年度法定預算數 528,913千元,減少 170,3
  │  │  │  │              │              │              │              │49千元。
  │  │  │  │5121060100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        35,831│        34,391│         1,440│
  │  │  │  │5121060101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        35,831│        34,391│         1,440│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金13,204千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數35,831千元,包括人事費23,402千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 5,802千元,維護費 3,359千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,998千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,402千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,242千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,029千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 178千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 162千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       9千元,合共 171千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費 189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列辦公器具養護費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列旅運費 226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增退休退職人員三節慰問金 530千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依規定標準增列教室實驗室水電費 305千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 400千元,以場地出借費、工本費等
  │  │  │  │              │              │              │              │    收入支應,較上年度增加20千元。
  │  │  │  │5121062000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       179,071│       169,005│        10,066│
  │  │  │  │5121062001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       179,071│       169,005│        10,066│1.本科目係由原「各科教學」、「電子計算機教學
  │  │  │  │              │              │              │              │  」、「圖書典藏及閱覽」、「學生訓輔體育及軍
  │  │  │  │              │              │              │              │  訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金13,204千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 179,071千元,包括人事費 152,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  35千元,業務費19,081千元,維護費 1,697千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,584千元,材料費 1,674千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 152,035千元,較上年度增加 9,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增二年制護理科四班及該科在職班八班調
  │  │  │  │              │              │              │              │      整為甲類四班,夜間部四班,淨計減少工友
  │  │  │  │              │              │              │              │       4人,增列兼課教師鐘點費等人事費 4,429
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費20,893千元,按現有二年
  │  │  │  │              │              │              │              │    制一科、三年制一科,編列教學工作費12,205
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,圖書管理費 1,681千元,訓輔體育費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,007千元,較上年度增加新增班及調整班等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 880千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電子計算機教學工作維持費 525千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)教師出國研習經費 1,356千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)學生實習費 1,786千元,較上年度減少 134千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)學生宿舍水電燃料費 2,476千元,以學生宿舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    費收入支應,較上年度減少 296千元。
  │  │  │  │5121062500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         1,335│         1,335│             0│1.本年度預算數 1,335千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 195千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 1,140千元,與上年度同。
  │  │  │  │5121066000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │醫學臨床教學與│        64,998│             -│        64,998│本科目係新設,編列補助附設醫院臨床教學與研究
  │  │  │  │研究          │              │              │              │經費如列數。
  │  │  │  │7121067100    │              │              │              │
  │  │ 5│  │填補附設醫院作│             -│        29,285│       -29,285│上年度填補附設醫院作業基金短絀業已編竣,所列
  │  │  │  │業基金短絀    │              │              │              │29,285千元如數減列。
  │  │  │  │7121068100    │              │              │              │
  │  │ 6│  │非營業循環基金│             -│             -│             -│
  │  │  │  │7121068120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│附設醫院作業基│             -│             -│             -│
  │  │  │  │金            │              │              │              │
  │  │  │  │5121069000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│        76,688│       294,256│      -217,568│
  │  │  │  │5121069001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│       268,536│      -268,536│上年度收購土地經費業已編竣,所列 268,536千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │5121069002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5121069009    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他建築      │        29,725│         6,994│        22,731│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.圖書館走廊鋁門窗增設工程經費 1,503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.教學大樓防音工程經費 3,165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.校園人行步道整修工程經費 4,974千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.城區部學生宿舍整修工程經費 2,463千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.城區部育樂館整修工程經費 6,117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.學生宿舍浴室熱水管換修工程經費 1,723千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.城區部護理實驗室裝修工程經費 6,940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.體育館室內防音工程經費 2,840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.上年度之育樂館大樑整修工程、城區部垃圾場整
  │  │  │  │              │              │              │              │  修工程、城區部學生宿舍外牆整修工程等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 6,994千元如數減列。
  │  │  │  │5121069010    │              │              │              │
  │  │  │ 4│資訊設備      │         4,343│         2,800│         1,543│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置軟體及校園網路設備等經費 1,068千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.電腦應用專門教室經費 3,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換電腦教室電腦設備、城區部實習場所
  │  │  │  │              │              │              │              │  電腦設備等預算業已編竣,所列 2,800千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │5121069011    │              │              │              │
  │  │  │ 5│交通及運輸設備│           543│             -│           543│汰換中型公務車一輛如列數。
  │  │  │  │5121069019    │              │              │              │
  │  │  │ 6│其他設備      │        42,077│        15,926│        26,151│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.依規定標準編列圖書儀器設備費 8,600千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.視聽教學及休閒設備費 1,982千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.圖書館自動化設備費 5,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.學生宿舍逃生設備費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.健康中心保健設備費 1,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.專項設備費23,311千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.一般行政辦公設備費 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.上年度視聽設備費等預算業已編竣,所列 7,926
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │5121069800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           641│           641│             0│仍照上年度預算數編列。
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