83C42113.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021130000 │ │ │ │ │46│ │ │國立勤益工商專│ 446,077│ -│ 446,077│國立勤益工商專科學校自八十二年度起改制為國立 │ │ │ │科學校 │ │ │ │。 │ │ │ │5121130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 51,129│ -│ 51,129│ │ │ │ │5121130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 51,129│ -│ 51,129│1.本年度預算數51,129千元,包括人事費32,918千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,566千元,維護費 5,005千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 8,370千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,918千元,係按教職員52人,技 │ │ │ │ │ │ │ │ 工 4人,工友30人計算編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,211千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]按教職員 383人,依規定標準編列事務費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,566千元,維護費 5,005千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 9,841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]編列員工出差旅費上下班車票費及公物搬運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,370千元。 │ │ │ │5121132000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 275,188│ -│ 275,188│ │ │ │ │5121132001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 275,188│ -│ 275,188│1.本年度預算數 275,188千元,包括人事費 230,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,業務費29,674千元,維護費 2,525千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費12,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 230,890千元,係按教職員 297人 │ │ │ │ │ │ │ │ 計算編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費41,373千元,按現有二年 │ │ │ │ │ │ │ │ 制六科編列教學工作費21,433千元,訓輔體育 │ │ │ │ │ │ │ │ 費14,990千元,圖書管理費 4,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 2,125千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應。 │ │ │ │5121132500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,771│ -│ 1,771│1.本年度預算數 1,771千元。全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,608千元。 │ │ │ │5121139000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 116,989│ -│ 116,989│ │ │ │ │5121139002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 54,998│ -│ 54,998│1.興建教學大樓一棟,地上五層,地下二層,計 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 4525平方公尺,按每平方公尺17,360計算,編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築費 252,154千元,連同設計監造費15,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 267,204千元,分三年編列預算,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度第一年編列51,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建綜合活動中心一棟規劃費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館一棟規劃費 1,000千元。 │ │ │ │5121139009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 11,000│ -│ 11,000│田徑場整建工程費如列數。 │ │ │ │5121139010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 10,500│ -│ 10,500│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦主機、工作站及校園網路設備費 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電腦及相關週邊設備費 9,000千元。 │ │ │ │5121139011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 7,000│ -│ 7,000│購置全數位式電子交換機系統設備費 7,000千元。 │ │ │ │5121139019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 33,491│ -│ 33,491│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費21,050千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備費 6,941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置環保設備費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.高壓電力設備及線路工程費 3,000千元。 │ │ │ │5121139800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,000│ -│ 1,000│編列第一預備金如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |