83C42131.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021310000    │              │              │              │
  │47│  │  │國立僑生大學先│       183,346│       208,797│       -25,451│國立僑生大學先修班本年度預算數 183,346千元,
  │  │  │  │修班          │              │              │              │較上年度法定預算數 208,797千元,減少25,451千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │5121310100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        44,437│        42,781│         1,656│
  │  │  │  │5121310101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        44,437│        42,781│         1,656│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 8,627千元,列入「教學訓輔」科目,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,437千元,包括人事費36,805千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,221千元,維護費 3,071千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,100千元,特別費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,805千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,632千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 472千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列退休退職人員 2人三節慰問金10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列教室實驗水電費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列統籌事務費 117千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元,合共 137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費 158千元,車輛養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費11千元及辦公器具養護費15千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列旅運費82千元。
  │  │  │  │5121312000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       121,288│       117,155│         4,133│
  │  │  │  │5121312001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       121,288│       117,155│         4,133│1.本科目係由原「各科教學」、「圖書典藏及閱覽
  │  │  │  │              │              │              │              │  」、「學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 8,627千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 121,288千元,包括人事費 108,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  56千元,業務費11,147千元,維護費 986千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,099千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本科目預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 108,056千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費13,232千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    34班,編列教學工作費 5,406千元,圖書管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    費98千元,訓輔體育費 7,728千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 1,510千元。
  │  │  │  │5121312500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎學│         1,800│         1,800│             0│1.本年度預算數 1,800千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │金            │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為學生公費,與上年度同。
  │  │  │  │5121319000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        15,400│        46,640│       -31,240│
  │  │  │  │5121319002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5121319009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │         5,000│        38,700│       -33,700│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校舍消防系統水管整修及校舍修漏等工程費 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校區內部份道路整修等工程費 1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新建女生宿舍週邊道路及綠化等工程費 800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度新建禮堂座椅、燈光、布幕、音響工程,
  │  │  │  │              │              │              │              │  校區自來水管主幹更換工程,體育館修漏工程等
  │  │  │  │              │              │              │              │  校區圍牆裝置鐵絲網及擋土牆修護工程等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列38,700千元如數減列。
  │  │  │  │5121319010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │           850│           960│          -110│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦、印表機、光碟機及網路連線設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  等 850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置個人工作站及相關週邊設備預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 960千元如數減列。
  │  │  │  │5121319011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│         2,750│             -│         2,750│汰換大交通車一輛購置費如列數。
  │  │  │  │5121319019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │         6,800│         6,980│          -180│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.按規定標準編列圖書儀器設備經費 6,800千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置語言教室耳機、麥克風設備及一般設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備費等預算業已編竣,所列 180千元如數減列。
  │  │  │  │5121319800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           421│           421│             0│仍照上年度預算數編列。
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