83C42131.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021310000 │ │ │ │ │47│ │ │國立僑生大學先│ 183,346│ 208,797│ -25,451│國立僑生大學先修班本年度預算數 183,346千元, │ │ │ │修班 │ │ │ │較上年度法定預算數 208,797千元,減少25,451千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5121310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 44,437│ 42,781│ 1,656│ │ │ │ │5121310101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 44,437│ 42,781│ 1,656│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 8,627千元,列入「教學訓輔」科目,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,437千元,包括人事費36,805千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,221千元,維護費 3,071千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,100千元,特別費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,805千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,632千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 472千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列退休退職人員 2人三節慰問金10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列教室實驗水電費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 117千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,合共 137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 158千元,車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費11千元及辦公器具養護費15千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費82千元。 │ │ │ │5121312000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 121,288│ 117,155│ 4,133│ │ │ │ │5121312001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 121,288│ 117,155│ 4,133│1.本科目係由原「各科教學」、「圖書典藏及閱覽 │ │ │ │ │ │ │ │ 」、「學生訓輔體育及軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 8,627千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 121,288千元,包括人事費 108,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,業務費11,147千元,維護費 986千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本科目預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 108,056千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費13,232千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 34班,編列教學工作費 5,406千元,圖書管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 費98千元,訓輔體育費 7,728千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,510千元。 │ │ │ │5121312500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎學│ 1,800│ 1,800│ 0│1.本年度預算數 1,800千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為學生公費,與上年度同。 │ │ │ │5121319000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 15,400│ 46,640│ -31,240│ │ │ │ │5121319002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121319009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 5,000│ 38,700│ -33,700│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校舍消防系統水管整修及校舍修漏等工程費 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校區內部份道路整修等工程費 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新建女生宿舍週邊道路及綠化等工程費 800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度新建禮堂座椅、燈光、布幕、音響工程, │ │ │ │ │ │ │ │ 校區自來水管主幹更換工程,體育館修漏工程等 │ │ │ │ │ │ │ │ 校區圍牆裝置鐵絲網及擋土牆修護工程等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列38,700千元如數減列。 │ │ │ │5121319010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 850│ 960│ -110│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦、印表機、光碟機及網路連線設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人工作站及相關週邊設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 960千元如數減列。 │ │ │ │5121319011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 2,750│ -│ 2,750│汰換大交通車一輛購置費如列數。 │ │ │ │5121319019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 6,800│ 6,980│ -180│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列圖書儀器設備經費 6,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置語言教室耳機、麥克風設備及一般設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費等預算業已編竣,所列 180千元如數減列。 │ │ │ │5121319800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 421│ 421│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |