83C42133.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021330000 │ │ │ │ │49│ │ │國立臺灣師範大│ 291,410│ 273,327│ 18,083│國立臺灣師範大學附屬高級中學本年度預算數 291 │ │ │ │學附屬高級中學│ │ │ │,410千元,較上年度法定預算數 273,327千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │加18,083千元。 │ │ │ │5121330100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 36,022│ 34,716│ 1,306│ │ │ │ │5121330101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 36,022│ 34,716│ 1,306│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金16,000千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數36,022千元,包括人事費24,057千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,423千元,維護費 4,133千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,277千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,057千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,965千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 559千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增退休退職人員三節慰問金43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教師 2人,增列統籌事務費15千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 2千元,旅運費21千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依規定標準增列教室實驗室水電費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 243千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費27千元,合共 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列統籌事務費 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列旅運費 172千元。 │ │ │ │5121332000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 229,974│ 221,290│ 8,684│ │ │ │ │5121332001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 229,974│ 221,290│ 8,684│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔體育軍 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金16,000千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 229,974千元,包括人事費 211,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,業務費13,638千元,維護費 1,343千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,440千元,材料費 1,878千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 240千元,獎勵及濟助費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 211,075千元,較上年度增加 9,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列自然增班一班,增加教師 2人人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,513千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費15,826千元,按現有高中 │ │ │ │ │ │ │ │ 部80班,國中部21班,共 101班,編列教學工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作費 6,311千元,訓輔體育費 9,515千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 893千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)實驗教學工作維持費 2,515千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費 189千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)音樂班巡迴公演費 331千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)學生宿舍水電燃料費 227千元,以學生宿舍費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度減列16千元。 │ │ │ │5121332500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,440│ 2,440│ 0│1.本年度預算數 2,440千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 1,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,200千元。 │ │ │ │5121339000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 22,128│ 14,035│ 8,093│ │ │ │ │5121339009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 12,000│ 4,000│ 8,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.國中部大樓安全加固補強工程費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學生活動中心地板工程費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.籃球場舖設PU地板工程費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校舍防漏、排水工程費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度國中部教室整修工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元如數減列。 │ │ │ │5121339019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 10,128│ 10,035│ 93│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列圖書儀器設備費10,100千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置辦公設備費28千元,較上年度減少 7千元。 │ │ │ │5121339800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 846│ 846│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |