83C42134.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021340000    │              │              │              │
  │50│  │  │國立高雄師範大│        94,635│        77,039│        17,596│國立高雄師範大學附屬高級中學本年度預算數94,6
  │  │  │  │學附屬高級中學│              │              │              │35千元,較上年度法定預算數77,039千元,增加17
  │  │  │  │              │              │              │              │,596千元。
  │  │  │  │5121340100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        11,662│        10,856│           806│
  │  │  │  │5121340101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        11,662│        10,856│           806│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 4,993千元列入「教學訓輔」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,662千元,包括人事費 8,934千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,307千元,維護費 401千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 888千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,934千元,較上年度增加 936千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列考績晉級人事費不敷數 654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,728千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 130千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費19千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 8千元,合共27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列退休退職人員三節慰問金24千元。
  │  │  │  │5121342000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        71,251│        59,631│        11,620│
  │  │  │  │5121342001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        71,251│        59,631│        11,620│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔體育及
  │  │  │  │              │              │              │              │  軍訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,993千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數71,251千元,包括人事費66,092千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,567千元,維護費 332千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 521千元,材料費 679千元,獎勵及濟助費60
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費66,092千元,較上年度增加11,980
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,617千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列導師費、員工考績晉級人事費不敷數 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 4,531千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    高中12班,國中12班,國小 6班,編列教學工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作費 2,049千元,訓輔體育費 2,482千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 240千元,旅運費27千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,材料費45千元,合共 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)培育優秀運動員經費 628千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費29千元,旅運費13千元,材料費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共48千元。
  │  │  │  │5121342500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│           407│           407│             0│1.本年度預算數 407千元,全數為獎勵及濟助費。
  │  │  │  │學金          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費81千元,較上年度減少 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 326千元,較上年度增加 2千元。
  │  │  │  │5121349000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        11,100│         5,930│         5,170│
  │  │  │  │5121349009    │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         2,870│         1,780│         1,090│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校舍屋頂防漏工程 2,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.校園內環水溝整修工程 242千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度廁所修換及鋁窗更換工程預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 1,780千元如數減列。
  │  │  │  │5121349010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         3,400│           450│         2,950│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校園電腦網路計畫工程 3,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換個人電腦設備預算業已編竣,所列 4
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元如數減列。
  │  │  │  │5121349019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         4,830│         3,700│         1,130│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.按規定標準編列圖書儀器設備費 2,700千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.專項設備費 2,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度充實專項設備預算業已編竣,所列 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │5121349800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           215│           215│             0│仍照上年度預算數編列。
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