83C42135.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021350000 │ │ │ │ │51│ │ │國立彰化師範大│ 248,538│ 231,689│ 16,849│國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校本年度預 │ │ │ │學附屬高級工業│ │ │ │算數 248,538千元,較上年度法定預算數 231,689 │ │ │ │職業學校 │ │ │ │千元,增加16,849千元。 │ │ │ │5121350100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 29,400│ 27,879│ 1,521│ │ │ │ │5121350101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 29,400│ 27,879│ 1,521│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金10,004千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,400千元,包括人事費20,603千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,700千元,維護費 2,546千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,419千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,603千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 973千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,497千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 483千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增退休人員三節慰問金 278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 480 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,300千元,以招生報名費收入支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加65千元。 │ │ │ │5121352000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 183,831│ 174,411│ 9,420│ │ │ │ │5121352001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 132,861│ 127,891│ 4,970│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔體育及 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 7,270千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 132,861千元,包括人事費 114,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,業務費 5,326千元,維護費 1,375千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 659千元,材料費 5,844千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 5,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 114,454千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 5,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費17,437千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 10科,編列教學工作費12,487千元,訓輔體育 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,950千元,較上年度通案減列業務費 328 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費50千元,材料費 440千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 818千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 970千元,以學生宿舍費 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度減列 118千元。 │ │ │ │5121352003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 50,970│ 46,520│ 4,450│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,734千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數50,970千元,包括人事費46,707千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,339千元,維護費 199千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 279千元,材料費 1,188千元,設備及投資 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,966千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高級工業教學維持費21,004千元,其中19,466 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,以附設補校雜費收入支應,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,830千元。 │ │ │ │5121352500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,509│ 1,509│ 0│1.本年度預算數 1,509千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,344千元。 │ │ │ │5121359000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 33,108│ 27,200│ 5,908│ │ │ │ │5121359002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 10,000│ -│ 10,000│興建教育資料中心暨圖書館大樓工程,地上五層, │ │ │ │ │ │ │ │地下一層,計 9,720平方公尺,按每平方公尺22,4 │ │ │ │ │ │ │ │07元,核列建築費 217,791千元,連同規畫設計監 │ │ │ │ │ │ │ │造費11,906千元、工程管理費 2,058千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │31,755千元,分三年辦理,本年度編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │10,000千元。 │ │ │ │5121359009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121359019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 23,108│ 27,200│ -4,092│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列圖書儀器設備費 6,200千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.充實各類科教學實習設備 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學生宿舍電力供應工程及其他內部設備費 8,908 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度充實各類科教學實習設備預算已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列21,000千元如數減列。 │ │ │ │5121359800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 690│ 690│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |