83C42136.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021360000    │              │              │              │
  │52│  │  │國立金門高級中│       107,987│       196,686│       -88,699│國立金門高級中學本年度預算數 107,987千元,較
  │  │  │  │學            │              │              │              │上年度法定預算數 196,686千元,減少88,699千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │5121360100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        23,110│        22,069│         1,041│
  │  │  │  │5121360101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        23,110│        22,069│         1,041│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 5,571千元列入「教學訓輔業務」科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,110千元,包括人事費18,577千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,491千元,維護費 2,094千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 816千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,577千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,351千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,533千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 310千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列校舍水電費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列車輛養護費32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列統籌事務費66千元,車輛油料費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及退職人員三節慰問金 1千元,合共71
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費 120千元及辨公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費 8千元,合共 128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列旅運費61千元。
  │  │  │  │5121362000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        76,104│        72,735│         3,369│
  │  │  │  │5121362001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        76,104│        72,735│         3,369│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔體育及
  │  │  │  │              │              │              │              │  軍訓」等科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 5,571千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數76,104千元,包括人事費69,893千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,359千元,維護費 359千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 837千元,獎勵及救濟費 1,656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費69,893千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,750千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 4,458千元,按現有27班
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,編列教學工作費 2,022千元,訓輔體育費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,436千元,較上年度通案減列業務費 253千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,旅運費63千元,合共 316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生宿舍水電燃料費97千元,以學生宿舍費收
  │  │  │  │              │              │              │              │    入支應,較上年度減列65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)教師進修經費36千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)優秀國中畢業生升學助學金 1,620千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │5121362500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│           773│           773│             0│1.本年度預算數 773千元,全數為獎勵及濟助費。
  │  │  │  │學金          │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 690千元。
  │  │  │  │5121369000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         7,700│       100,809│       -93,109│
  │  │  │  │5121369002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │         5,000│        92,609│       -87,609│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.室外游泳池加蓋工程建造費 4,550千元,連同設
  │  │  │  │              │              │              │              │  計監造費 360千元,工程管理費90千元,合計 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度興建科學大樓及員生宿舍工程預算業巳編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列92,609千元,如數減列。
  │  │  │  │5121369019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,700│         8,200│        -5,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.按規定標準編列圖書儀器設備費 2,700千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度專項儀器等充實教學設備預算業巳編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 5,500千元如數減列。
  │  │  │  │5121369800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           300│           300│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────