83C42136.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021360000 │ │ │ │ │52│ │ │國立金門高級中│ 107,987│ 196,686│ -88,699│國立金門高級中學本年度預算數 107,987千元,較 │ │ │ │學 │ │ │ │上年度法定預算數 196,686千元,減少88,699千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5121360100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 23,110│ 22,069│ 1,041│ │ │ │ │5121360101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 23,110│ 22,069│ 1,041│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 5,571千元列入「教學訓輔業務」科目,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,110千元,包括人事費18,577千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,491千元,維護費 2,094千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 816千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,577千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,351千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,533千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 310千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列校舍水電費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列車輛養護費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費66千元,車輛油料費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及退職人員三節慰問金 1千元,合共71 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 120千元及辨公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 8千元,合共 128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費61千元。 │ │ │ │5121362000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 76,104│ 72,735│ 3,369│ │ │ │ │5121362001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 76,104│ 72,735│ 3,369│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔體育及 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整由「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入工作獎金 5,571千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數76,104千元,包括人事費69,893千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,359千元,維護費 359千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 837千元,獎勵及救濟費 1,656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費69,893千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,750千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 4,458千元,按現有27班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,編列教學工作費 2,022千元,訓輔體育費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,436千元,較上年度通案減列業務費 253千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費63千元,合共 316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費97千元,以學生宿舍費收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應,較上年度減列65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)教師進修經費36千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)優秀國中畢業生升學助學金 1,620千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │5121362500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 773│ 773│ 0│1.本年度預算數 773千元,全數為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 690千元。 │ │ │ │5121369000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 7,700│ 100,809│ -93,109│ │ │ │ │5121369002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 5,000│ 92,609│ -87,609│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.室外游泳池加蓋工程建造費 4,550千元,連同設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費 360千元,工程管理費90千元,合計 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建科學大樓及員生宿舍工程預算業巳編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列92,609千元,如數減列。 │ │ │ │5121369019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,700│ 8,200│ -5,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列圖書儀器設備費 2,700千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度專項儀器等充實教學設備預算業巳編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 5,500千元如數減列。 │ │ │ │5121369800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 300│ 300│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |