83C42153.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021530000 │ │ │ │ │58│ │ │國立臺中師範學│ 65,629│ 89,588│ -23,959│國立臺中師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │65,629千元,較上年度法定預算數89,588千元,減 │ │ │ │小學 │ │ │ │少23,959千元。 │ │ │ │5121530100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 8,537│ 8,008│ 529│ │ │ │ │5121530101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 8,537│ 8,008│ 529│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 4,520千元列入教學訓輔科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,537千元,包括人事費 5,957千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 965千元,維護費 489千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 994千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,957千元,較上年度伸算增列上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度調整待遇經費 675千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,580千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加新增退休退職人員 3人三節慰問金15千元。 │ │ │ │5121532000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 46,561│ 44,070│ 2,491│ │ │ │ │5121532001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 46,561│ 44,070│ 2,491│1.本科目係由原「各科教學」,「學生訓輔」等科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金金 4,520千元,合計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數46,561千元,包括人事費43,947千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,727千元,維護費 233千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 203千元,材料費 451千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,947千元,較上年度伸算增列上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度調整待遇經費 2,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 2,614千元,按現有小學 │ │ │ │ │ │ │ │ 35班編列教學工作費 1,313千元,訓輔體育費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,301千元,較上年度淨減 179千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列材料費34千元。 │ │ │ │5121539000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 10,331│ 37,310│ -26,979│ │ │ │ │5121539009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 8,581│ 35,460│ -26,879│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教室、跑道球瑒、活動中心整修工程 7,581千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.全校電線、電路更新工程 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建大樓工程預算已編竣,所列35,460千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │5121539019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 1,750│ 1,850│ -100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費 1,750千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度行政事務設備購置費業已編竣,所列 100 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │5121539800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |