83C42154.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021540000    │              │              │              │
  │59│  │  │國立嘉義師範學│        59,508│        79,286│       -19,778│國立嘉義師範學院附設實國民小學本年度預算數59
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │,508千元,較上年度法定預算數79,286千元,減少
  │  │  │  │小學          │              │              │              │19,778千元。
  │  │  │  │5121540100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        12,010│         9,542│         2,468│
  │  │  │  │5121540101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        12,010│         9,542│         2,468│1.本科目上年度預算數為配合科目調整,移出工作
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎金 3,706千元,列入「教學訓輔」科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,010千元,包括人事費 9,774千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 732千元,經護費 380千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   992千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,774千元,較上年度淨減 1,172
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 2,534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,706千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,236千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減66千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列退休(職)人員三節慰問金 4千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費16千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 5千元,合共21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合自然增班一班增加教職員 3人,增列統
  │  │  │  │              │              │              │              │      籌事務費31千元,辦公器具養護費 4千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      上下班車資費35千元,合計70千元。
  │  │  │  │5121542000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        39,898│        38,094│         1,804│
  │  │  │  │5121542001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        39,898│        38,094│         1,804│1.本科目係由原「各科教學」、「學生訓輔」等科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,706千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數39,898千元,包括人事費37,735千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 836千元,維護費 328千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   374千元,材料費 625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,735千元,較上年度增列自然增
  │  │  │  │              │              │              │              │    班 1班,增加教職員 3人,人事費 1,941千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 2,163千元,按現有小學
  │  │  │  │              │              │              │              │    26班及幼稚園 3班,編列教學工作費 1,057千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,訓輔體育費 1,106千元,較上年度減少 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    37千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列旅運費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列材料費47千元。
  │  │  │  │5121549000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         7,400│        31,450│       -24,050│
  │  │  │  │5121549002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        30,050│       -30,050│上年度興建教學大樓乙棟,工程費30,050千元,因
  │  │  │  │              │              │              │              │未取得土地使用同意書,本年度建築經費暫不予編
  │  │  │  │              │              │              │              │列。
  │  │  │  │5121549019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         7,400│         1,400│         6,000│本年度預算數內容與上年度比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.按規定標準編列基本圖書儀器設備費 1,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置教室教學設備 6,000千元。
  │  │  │  │5121549800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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