83C42172.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │5121720000    │              │              │              │
  │68│  │  │國立編譯館    │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5121720100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        21,100│        20,915│           185│
  │  │  │  │5121720101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        20,508│        20,279│           229│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 2,736千元,列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,508千元,包括人事費17,458千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,616千元,維護費 293千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 871千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,458千元,較上年度淨增 418千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列技工,工友各 1人,人事費 583千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,001千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,050千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 189千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │      職人員三節慰問金 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦公器具養護費 4千元及稅捐21千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列統籌事務費69千元及車輛油料費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費14千元、車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2千元及辦公器具養護費 6千元,合共22
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列旅運費66千元。
  │  │  │  │5121720110    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           592│           636│           -44│1.本年度預算數 592千元,包括業務費 268千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 235千元,材料費89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均係資訊管理維持經費,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  通案減列44千元。
  │  │  │  │5121721000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │書籍編審      │       160,335│       167,897│        -7,562│
  │  │  │  │5121721020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│大學用書編輯  │        13,984│        13,824│           160│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 493千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,984千元,包括人事費11,624千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,607千元,旅運費 173千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 580千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,114千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整經費待遇 294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大學用書編輯費 8,870千元,較上年度通案減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 134千元。
  │  │  │  │5121721022    │              │              │              │
  │  │  │ 2│高中教科書修訂│        12,506│        16,707│        -4,201│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 415千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,506千元,包括人事費10,825千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,064千元,旅運費 467千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,300千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)高中教科書修訂經費 8,206千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 4,447千元。
  │  │  │  │5121721023    │              │              │              │
  │  │  │ 3│國中教科書修訂│        24,103│        25,736│        -1,633│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 638千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數24,103千元,包括人事費20,309千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,272千元,旅運費 1,179千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,617千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)減列視聽教材製作經費 1,808千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國中教科書修訂經費 7,469千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列 271千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)教材研究改進經費 3,610千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)教科書審查經費 6,407千元,與上年度同。
  │  │  │  │5121721024    │              │              │              │
  │  │  │ 4│國小教科書修訂│        21,861│        21,917│           -56│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 391千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,861千元,包括人事費17,762千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,920千元,旅運費 1,645千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費80千元,設備及投資 454元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,058千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)委辦計劃經費80千元,較上年度減少20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國小教科書修訂經費17,723千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列 269千元。
  │  │  │  │5121721025    │              │              │              │
  │  │  │ 5│科學名詞編訂  │         7,761│         7,740│            21│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 218千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,761千元,包括人事費 6,374千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 280千元,旅運費 1,107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,273千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)名詞編訂經費 5,488千元,較上年度減列 110
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │5121721026    │              │              │              │
  │  │  │ 6│名著及一般參考│        21,857│        21,858│            -1│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │書編輯        │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 581千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,857千元,包括人事費16,899千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,594千元,旅運費 144千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,017千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編譯名著經費15,840千元,較上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     346千元。
  │  │  │  │5121721027    │              │              │              │
  │  │  │ 7│圖書儀器標本審│        14,035│        15,036│        -1,001│1.本年度預算數14,035千元,包括人事費13,444千
  │  │  │  │查            │              │              │              │  元,業務費 357千元,旅運費 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為圖書儀器標本審查經費,以審
  │  │  │  │              │              │              │              │  查費收入支應,較上年度減少 1,001千元。
  │  │  │  │5121721028    │              │              │              │
  │  │  │ 8│中華叢書編印  │         7,897│         7,964│           -67│1.本年度預算數 7,897千元,包括人事費 4,795千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 893千元,旅運費45千元,補助費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度之比較,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中華叢書編印經費 5,733千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補助中華文化復興推行委員會編印書刊等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,164千元,與上年度同。
  │  │  │  │5121721029    │              │              │              │
  │  │  │ 9│重編中國語文教│         2,414│         2,555│          -141│1.本年度預算數 2,414千元,包括人事費 1,771千
  │  │  │  │材            │              │              │              │  元,業務費 161千元,旅運費 282千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為重編中國語文教材經費,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度減少 141千元。
  │  │  │  │5121721031    │              │              │              │
  │  │  │10│編印優良連環圖│         3,187│         3,218│           -31│1.本年度預算數 3,187千元,包括人事費 1,416千
  │  │  │  │畫            │              │              │              │  元,業務費 411千元,獎勵及濟助費 1,360千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度之比較,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)編印連環圖畫經費 1,827千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助優良連環圖畫之出版及獎金等經費 1,360
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │5121721032    │              │              │              │
  │  │  │11│教科書印行督導│         5,177│         5,499│          -322│1.本年度預算數 5,177千元,包括人事費 856千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 4,280千元,旅運費41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度之比較,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)教科書督導工作經費 691千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大字體教科書印製經費 4,486千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列 322千元。
  │  │  │  │5121721033    │              │              │              │
  │  │  │12│人文社會科學書│        25,553│        25,843│          -290│1.本年度預算數25,553千元,包括人事費21,057千
  │  │  │  │籍編印        │              │              │              │  元,業務費 2,884千元,旅運費 812千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度之比較,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人文叢書編印經費20,613千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國語四書編印經費 4,940千元,與上年度同。
  │  │  │  │5121729000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           741│         2,264│        -1,523│
  │  │  │  │5121729009    │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│         2,250│        -2,250│上年度館舍環境修建工程預算業已編竣,所列 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │50千元如數減列。
  │  │  │  │5121729010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           700│             -│           700│購置個人電腦、印表機等設備經費 700千元。
  │  │  │  │5121729011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│            41│             -│            41│汰渙公務機車 1輛經費41千元。
  │  │  │  │5121729019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│            14│           -14│上年度一般行政設備購置費預算業已編竣,所列14
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │5121729800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           679│           679│             0│仍照上年度預算數編列。
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