83C42174.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021740000 │ │ │ │ │70│ │ │國立歷史博物館│ 135,477│ 120,257│ 15,220│國立歷史博物館本年度預算數 135,477千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 120,257千元,增加15,220千元。 │ │ │ │5321740100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 24,584│ 23,887│ 697│ │ │ │ │5321740101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 22,910│ 23,599│ -689│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 2,999千元,列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,910千元,包括人事費12,846千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,781千元,維護費 1,128千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 885千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,846千元,較上年度淨減咫d元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友2人人事費 432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,064千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 613千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列上年度一次性館舍房屋建築修繕費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費84千元及車輛油料費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費25千元、車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6千元及辦公器具養護費32千元,合共63 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列館舍土地租金 1,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列退休退職人員4人三節慰問金 9千元。 │ │ │ │5321740102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,674│ 288│ 1,386│1.本年度預算數 1,674千元,全數為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為業務電腦化推展經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加如列數。 │ │ │ │5321740200 │ │ │ │ │ │ 2│ │文物研究展覽及│ 98,310│ 90,687│ 7,623│ │ │ │ │保管 │ │ │ │ │ │ │ │5321740220 │ │ │ │ │ │ │ 1│文物研究及展覽│ 92,550│ 84,747│ 7,803│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,824千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數92,550千元,包括人事費29,083千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費45,013千元,維護費 1,134千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 6,450千元,設備及投資10,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,131千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 843千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文物之研究與推廣經費14,403千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 441千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 678千元及旅運費66千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物之展覽與推廣經費64,016千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 7,401千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 2,710千元及旅運費 419千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 3,129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國外旅費 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列古物購置經費10,000千元。 │ │ │ │5321740221 │ │ │ │ │ │ │ 2│文物保管 │ 5,760│ 5,940│ -180│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 175千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,760千元,包括人事費 2,028千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,073千元,維護費 627千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,028千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文物之保存與維護經費 3,116千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費 185千元及旅運費 2千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物之修復經費 616千元,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費46千元。 │ │ │ │5321748100 │ │ │ │ │ │ 3│ │非營業循環基金│ -│ -│ -│ │ │ │ │5321748120 │ │ │ │ │ │ │ 1│歷史文物圖錄印│ -│ -│ -│ │ │ │ │製作業基金 │ │ │ │ │ │ │ │5321749000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 12,200│ 5,300│ 6,900│ │ │ │ │5321749002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5321749009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 10,000│ -│ 10,000│整修館舍及水電監控等設施經費10,000千元。 │ │ │ │5321749010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 2,200│ 300│ 1,900│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置電腦主機及相關週邊設備經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置個人電腦及光碟導覽系統設備經費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置個人電腦四台及不斷電系統一台等設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備預算業己編竣,所列 300千元如數減列。 │ │ │ │5321749019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 5,000│ -5,000│上年度購置古物預算業已編竣,所列 5,000千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │5321749800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 383│ 383│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |