83C42174.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021740000    │              │              │              │
  │70│  │  │國立歷史博物館│       135,477│       120,257│        15,220│國立歷史博物館本年度預算數 135,477千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 120,257千元,增加15,220千元。
  │  │  │  │5321740100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        24,584│        23,887│           697│
  │  │  │  │5321740101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        22,910│        23,599│          -689│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 2,999千元,列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,910千元,包括人事費12,846千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 7,781千元,維護費 1,128千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 885千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,846千元,較上年度淨減咫d元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友2人人事費 432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,064千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 613千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列上年度一次性館舍房屋建築修繕費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費84千元及車輛油料費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費25千元、車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 6千元及辦公器具養護費32千元,合共63
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列館舍土地租金 1,498千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列退休退職人員4人三節慰問金 9千元。
  │  │  │  │5321740102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,674│           288│         1,386│1.本年度預算數 1,674千元,全數為業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為業務電腦化推展經費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度增加如列數。
  │  │  │  │5321740200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │文物研究展覽及│        98,310│        90,687│         7,623│
  │  │  │  │保管          │              │              │              │
  │  │  │  │5321740220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│文物研究及展覽│        92,550│        84,747│         7,803│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,824千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數92,550千元,包括人事費29,083千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費45,013千元,維護費 1,134千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 6,450千元,設備及投資10,870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,131千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 843千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文物之研究與推廣經費14,403千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 441千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 678千元及旅運費66千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 744千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文物之展覽與推廣經費64,016千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 7,401千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 2,710千元及旅運費 419千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 3,129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列國外旅費 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 705千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列古物購置經費10,000千元。
  │  │  │  │5321740221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│文物保管      │         5,760│         5,940│          -180│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 175千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,760千元,包括人事費 2,028千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,073千元,維護費 627千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,028千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文物之保存與維護經費 3,116千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費 185千元及旅運費 2千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文物之修復經費 616千元,較上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費46千元。
  │  │  │  │5321748100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │非營業循環基金│             -│             -│             -│
  │  │  │  │5321748120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│歷史文物圖錄印│             -│             -│             -│
  │  │  │  │製作業基金    │              │              │              │
  │  │  │  │5321749000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        12,200│         5,300│         6,900│
  │  │  │  │5321749002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5321749009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        10,000│             -│        10,000│整修館舍及水電監控等設施經費10,000千元。
  │  │  │  │5321749010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         2,200│           300│         1,900│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置電腦主機及相關週邊設備經費 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置個人電腦及光碟導覽系統設備經費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置個人電腦四台及不斷電系統一台等設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備預算業己編竣,所列 300千元如數減列。
  │  │  │  │5321749019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│         5,000│        -5,000│上年度購置古物預算業已編竣,所列 5,000千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │數減列。
  │  │  │  │5321749800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           383│           383│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────