83C42175.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021750000    │              │              │              │
  │71│  │  │國立臺灣科學教│        78,860│        75,421│         3,439│1.國立臺灣科學教育館本年度預算數78,860千元,
  │  │  │  │育館          │              │              │              │  較上年度法定預算數74,221千元,增加 4,639千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數74,221千元,連同教育
  │  │  │  │              │              │              │              │  部「高等教育行政及督導」科目移入青年研究發
  │  │  │  │              │              │              │              │  明獎助金經費 1,200千元,合計如表列上年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算數。
  │  │  │  │5321750100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        22,742│        18,850│         3,892│
  │  │  │  │5321750101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        22,742│        18,850│         3,892│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 1,256千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,742千元,包括人事費12,968千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 8,063千元,維護費 716千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 725千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,026千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,716千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 3,244千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費54千元及車輛油料費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費30千元、車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 3千元及辦公器具養護費 5千元,合共38
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增退休退職人員三節慰問金 111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列館舍土地租金 3,135千元。
  │  │  │  │5321751000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │儀具模型研究及│        15,574│        15,967│          -393│
  │  │  │  │實驗          │              │              │              │
  │  │  │  │5321751020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│儀具模型研製  │        11,829│        12,195│          -366│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 294千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數11,829千元,包括人事費 3,557千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,456千元,材料費 330千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,289千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)展覽教學模具製作費 8,765千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 515千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 521千元及材料費25千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 546千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘人員調整待遇經費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電腦益智遊戲展示軟體撰作及設計 775千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列業務費41千元。
  │  │  │  │5321751021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│科學實驗      │         3,745│         3,772│           -27│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 156千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,745千元,包括人事費 1,881千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 743千元,旅運費 192千元,材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │   929千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,845千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科學實驗 1,026千元,較上年度通案減列78千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)科學之旅及科學研習活動 874千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列62千元。
  │  │  │  │5321751100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │科學展覽及演示│        25,169│        26,017│          -848│
  │  │  │  │5321751120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│科學展覽      │        23,026│        23,918│          -892│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 495千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,026千元,包括人事費 5,979千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,215千元,維護費 2,340千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,323千元,材料費 1,129千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,247千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)舉辦全國中小學科學展覽會 9,717千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際科技展覽 2,311千元,較上年度減少 307
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察及參加國際會議旅費 155千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費27千元、旅運費 113千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      材料費12千元,合共 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)專題性展覽 8,751千元,較上年度淨減97千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約僱人員調整待遇經費 155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 165千元、旅運費27千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      材料費60千元,合共 252千元。
  │  │  │  │5321751121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│演示及放映    │         2,143│         2,099│            44│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 124千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,143千元,包括人事費 1,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,500千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科學影片放映經費 643千元,較上年度通案減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列48千元。
  │  │  │  │5321751200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │科學教育推廣  │         9,302│         9,727│          -425│
  │  │  │  │5321751220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│宣傳及輔導    │         9,302│         9,727│          -425│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 187千元,另由教育部「
  │  │  │  │              │              │              │              │  高等教育行政及督導」科目項下移入青年研究發
  │  │  │  │              │              │              │              │  明獎金 1,200千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,302千元,包括人事費 2,252千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,128千元,旅運費 726千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,808千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科學研習月刊及館訊經費 2,211千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列 138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理科學推廣經費 1,767千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)全國發明及創新展覽經費 2,984千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 257千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察及參加國際會議旅費32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 189千元及旅運費36千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推廣社會環保教育經費 532千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列36千元。
  │  │  │  │5321759000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         5,813│         4,600│         1,213│
  │  │  │  │5321759009    │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         5,000│         4,600│           400│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.更新中央空調主機一部 2,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.安裝緊急發電機一部 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.大樓屋頂防漏及環境綠化 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度火警預警系統及汰換消防設備預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 4,600千元如數減列。
  │  │  │  │5321759010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           813│             -│           813│購置推展行政業務電腦化之電腦設備 813千元。
  │  │  │  │5321759019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5321759800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           260│           260│             0│仍照上年度預算數編列。
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