83C42175.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021750000 │ │ │ │ │71│ │ │國立臺灣科學教│ 78,860│ 75,421│ 3,439│1.國立臺灣科學教育館本年度預算數78,860千元, │ │ │ │育館 │ │ │ │ 較上年度法定預算數74,221千元,增加 4,639千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數74,221千元,連同教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 部「高等教育行政及督導」科目移入青年研究發 │ │ │ │ │ │ │ │ 明獎助金經費 1,200千元,合計如表列上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數。 │ │ │ │5321750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 22,742│ 18,850│ 3,892│ │ │ │ │5321750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 22,742│ 18,850│ 3,892│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 1,256千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,742千元,包括人事費12,968千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 8,063千元,維護費 716千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 725千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,026千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,716千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,244千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費54千元及車輛油料費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費30千元、車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3千元及辦公器具養護費 5千元,合共38 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增退休退職人員三節慰問金 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列館舍土地租金 3,135千元。 │ │ │ │5321751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │儀具模型研究及│ 15,574│ 15,967│ -393│ │ │ │ │實驗 │ │ │ │ │ │ │ │5321751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│儀具模型研製 │ 11,829│ 12,195│ -366│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 294千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,829千元,包括人事費 3,557千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,456千元,材料費 330千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,289千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展覽教學模具製作費 8,765千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 515千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 521千元及材料費25千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員調整待遇經費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦益智遊戲展示軟體撰作及設計 775千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度通案減列業務費41千元。 │ │ │ │5321751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│科學實驗 │ 3,745│ 3,772│ -27│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 156千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,745千元,包括人事費 1,881千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 743千元,旅運費 192千元,材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 929千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,845千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學實驗 1,026千元,較上年度通案減列78千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學之旅及科學研習活動 874千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列62千元。 │ │ │ │5321751100 │ │ │ │ │ │ 3│ │科學展覽及演示│ 25,169│ 26,017│ -848│ │ │ │ │5321751120 │ │ │ │ │ │ │ 1│科學展覽 │ 23,026│ 23,918│ -892│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 495千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數23,026千元,包括人事費 5,979千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,215千元,維護費 2,340千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,323千元,材料費 1,129千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,247千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)舉辦全國中小學科學展覽會 9,717千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際科技展覽 2,311千元,較上年度減少 307 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察及參加國際會議旅費 155千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費27千元、旅運費 113千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費12千元,合共 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)專題性展覽 8,751千元,較上年度淨減97千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約僱人員調整待遇經費 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 165千元、旅運費27千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費60千元,合共 252千元。 │ │ │ │5321751121 │ │ │ │ │ │ │ 2│演示及放映 │ 2,143│ 2,099│ 44│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 124千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,143千元,包括人事費 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,500千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學影片放映經費 643千元,較上年度通案減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列48千元。 │ │ │ │5321751200 │ │ │ │ │ │ 4│ │科學教育推廣 │ 9,302│ 9,727│ -425│ │ │ │ │5321751220 │ │ │ │ │ │ │ 1│宣傳及輔導 │ 9,302│ 9,727│ -425│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 187千元,另由教育部「 │ │ │ │ │ │ │ │ 高等教育行政及督導」科目項下移入青年研究發 │ │ │ │ │ │ │ │ 明獎金 1,200千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,302千元,包括人事費 2,252千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,128千元,旅運費 726千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,808千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學研習月刊及館訊經費 2,211千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列 138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理科學推廣經費 1,767千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)全國發明及創新展覽經費 2,984千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 257千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察及參加國際會議旅費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 189千元及旅運費36千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推廣社會環保教育經費 532千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列36千元。 │ │ │ │5321759000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 5,813│ 4,600│ 1,213│ │ │ │ │5321759009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 5,000│ 4,600│ 400│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.更新中央空調主機一部 2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.安裝緊急發電機一部 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.大樓屋頂防漏及環境綠化 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度火警預警系統及汰換消防設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 4,600千元如數減列。 │ │ │ │5321759010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 813│ -│ 813│購置推展行政業務電腦化之電腦設備 813千元。 │ │ │ │5321759019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5321759800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 260│ 260│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |