83C42176.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021760000 │ │ │ │ │72│ │ │國立教育資料館│ 229,541│ 220,519│ 9,022│國立教育資料館本年度預算數 229,541千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 220,519千元,增加 9,022千元。 │ │ │ │5321760100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 33,090│ 32,532│ 558│ │ │ │ │5321760101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 30,552│ 30,805│ -253│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 6,713千元,列入各相關科目,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,552千元,包括人事費10,473千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費18,669千元,維護費 625千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 515千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,473千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,079千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 798千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列館址用地租金 680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列車輛油料費 9千元及房屋建築修繕費34 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費29千元,車輛油料費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及退休退職人員三節慰問金 8千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列辦公器具養護費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費12千元。 │ │ │ │5321760102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,538│ 1,727│ 811│1.本年度預算數 2,538千元,包括業務費 1,372千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 980千元,材料費 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列套裝軟體購置及硬體設備維護等經費 811千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5321761000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教育資料蒐集研│ 40,710│ 43,721│ -3,011│ │ │ │ │究與推廣 │ │ │ │ │ │ │ │5321761020 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料研究 │ 13,467│ 13,939│ -472│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 360千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,467千元,包括人事費 7,068千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,027千元,旅運費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,970千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教育資料蒐集經費 3,237千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教育資料整理及印行經費 3,355千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)教育資料之研究及發展經費 2,804千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)大陸教育資料經費 1,101千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 432千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列圖書、期刊資料購置費 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列出國計畫經費 260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費32千元及旅運費 7千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共39千元。 │ │ │ │5321761021 │ │ │ │ │ │ │ 2│推廣服務 │ 10,324│ 12,232│ -1,908│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「視教推 │ │ │ │ │ │ │ │ 行」科目移入 1,500千元,及「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入工作獎金 244千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,324千元,包括人事費 4,401千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,784千元,旅運費 139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,320千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎勵製作優良視聽教學媒體經費 3,428千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度通案減列業務費 233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理教育學術講座經費 522千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 236千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行館訊、教育法令、記事手冊等經費 2,092 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)教育影片觀賞經費 621千元,較上年度增加 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理教育推廣及服務經費 1,341千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列辦理教育專題展覽及評鑑經費 1,657千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5321761022 │ │ │ │ │ │ │ 3│視教推行 │ 16,919│ 17,550│ -631│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 1,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「推廣服務」科目,及「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入工作獎金 341千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,919千元,包括人事費 6,573千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,688千元,維護費 203千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,806千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置影帶、拷貝權及翻譯配音編目經費 8,694 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 1,903千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)錄製中小學教學媒體及講演影帶經費 2,803千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)視聽教育專案經費 787千元,較上年度增加10 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理視聽教育研習及媒體發表會經費 829千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導學校發展視聽教育經費 707千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)審查教育影片及教學影帶經費 293千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列業務費 4千元。 │ │ │ │5321761100 │ │ │ │ │ │ 3│ │教育電台廣播編│ 102,364│ 102,288│ 76│ │ │ │ │播 │ │ │ │ │ │ │ │5321761101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 31,670│ 33,643│ -1,973│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「一般行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政-行政管理」科目移入工作獎金 2,132千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數31,670千元,包括人事費24,540千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,647千元,維護費 1,161千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,226千元,特別費96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,172千元,較上年度淨增 556千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技工 1人及工友 2人之人事費 574千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,498千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,529千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少技工 1人及工友 2人,減列上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列總台台址用地租金 2,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 127千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,及退休退職人員三節慰問金 3千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列辦公器具養護費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列旅運費 167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費72 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5321761102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 379│ 292│ 87│1.本年度預算數 379千元,包括業務費 241千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費95千元,材料費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列購置軟體、磁片等經費87千元。 │ │ │ │5321761120 │ │ │ │ │ │ │ 3│廣播節目製作 │ 25,009│ 24,446│ 563│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,375千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數25,009千元,包括人事費15,840千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,941千元,旅運費 788千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,840千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)實施空中教學經費 6,430千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 421千元及旅運費30千元,合共 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)節目推廣與人員培訓經費 2,739千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增99千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 177千元及旅運費 8千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國外旅費 284千元。 │ │ │ │5321761121 │ │ │ │ │ │ │ 4│廣播機務管理 │ 37,391│ 35,396│ 1,995│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,252千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,391千元,包括人事費26,484千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,328千元,維護費 4,825千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,424千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理廣播機務業務經費 5,761千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 446千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國計畫經費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 371千元及旅運費28千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增苗栗轉播站機器用電、用油經費 403千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理廣播設備維修經費 5,206千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 301千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列房屋建築修繕費30千元及旅運費29 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增苗栗轉播站機器維修經費 360千元。 │ │ │ │5321761122 │ │ │ │ │ │ │ 5│教學節目委播費│ 7,915│ 8,511│ -596│1.本年度預算數 7,915千元,均為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為教學節目委播經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費 596千元。 │ │ │ │5321769000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 52,874│ 41,475│ 11,399│ │ │ │ │5321769002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 30,000│ -│ 30,000│教育廣播電台增設澎湖、南投轉播站房舍等工程經 │ │ │ │ │ │ │ │費30,000千元。 │ │ │ │5321769009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 600│ -600│上年度教育廣播電台整修分台地下室工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │編竣,所列 600千元如數減列。 │ │ │ │5321769010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 2,874│ 884│ 1,990│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育資料館汰換購置個人電腦、滑鼠、印表機、 │ │ │ │ │ │ │ │ 不斷電系統及其他設備等經費 1,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教育廣播電台購置個人電腦、多媒體簡報系統硬 │ │ │ │ │ │ │ │ 體、中文打字排版電腦等經費 1,234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置個人電腦、印表機等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 884千元如數減列。 │ │ │ │5321769011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 20,000│ 37,991│ -17,991│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教育廣播電台更新分台調頻廣播設備經費20,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度教育廣播電台增設轉播站鐵塔、調頻機器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備、分台鐵塔改建、購置調幅發射機、雜音分 │ │ │ │ │ │ │ │ 析儀、機車等預算業已編竣,所列37,991千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │5321769019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ -│ 2,000│ -2,000│上年度教育資料館闢設簡報室、開架式閱覽室及汰 │ │ │ │ │ │ │ │換影印機、檔案櫃等各項設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元如數減列。 │ │ │ │5321769800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 503│ 503│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |