83C42176.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021760000    │              │              │              │
  │72│  │  │國立教育資料館│       229,541│       220,519│         9,022│國立教育資料館本年度預算數 229,541千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 220,519千元,增加 9,022千元。
  │  │  │  │5321760100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        33,090│        32,532│           558│
  │  │  │  │5321760101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        30,552│        30,805│          -253│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 6,713千元,列入各相關科目,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,552千元,包括人事費10,473千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費18,669千元,維護費 625千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 515千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,473千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費20,079千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 798千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列館址用地租金 680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列車輛油料費 9千元及房屋建築修繕費34
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列統籌事務費29千元,車輛油料費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及退休退職人員三節慰問金 8千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列辦公器具養護費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列旅運費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費12千元。
  │  │  │  │5321760102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,538│         1,727│           811│1.本年度預算數 2,538千元,包括業務費 1,372千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 980千元,材料費 186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為資訊工作維持經費,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  增列套裝軟體購置及硬體設備維護等經費 811千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │5321761000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教育資料蒐集研│        40,710│        43,721│        -3,011│
  │  │  │  │究與推廣      │              │              │              │
  │  │  │  │5321761020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資料研究      │        13,467│        13,939│          -472│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 360千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,467千元,包括人事費 7,068千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,027千元,旅運費 372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,970千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)教育資料蒐集經費 3,237千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)教育資料整理及印行經費 3,355千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)教育資料之研究及發展經費 2,804千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大陸教育資料經費 1,101千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     432千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列圖書、期刊資料購置費 133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國計畫經費 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費32千元及旅運費 7千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共39千元。
  │  │  │  │5321761021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│推廣服務      │        10,324│        12,232│        -1,908│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「視教推
  │  │  │  │              │              │              │              │  行」科目移入 1,500千元,及「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入工作獎金 244千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,324千元,包括人事費 4,401千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,784千元,旅運費 139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,320千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎勵製作優良視聽教學媒體經費 3,428千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列業務費 233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理教育學術講座經費 522千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 236千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行館訊、教育法令、記事手冊等經費 2,092
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)教育影片觀賞經費 621千元,較上年度增加 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理教育推廣及服務經費 1,341千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 681千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)減列辦理教育專題展覽及評鑑經費 1,657千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │5321761022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│視教推行      │        16,919│        17,550│          -631│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 1,500
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「推廣服務」科目,及「行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入工作獎金 341千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,919千元,包括人事費 6,573千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,688千元,維護費 203千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,806千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)購置影帶、拷貝權及翻譯配音編目經費 8,694
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 1,903千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)錄製中小學教學媒體及講演影帶經費 2,803千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)視聽教育專案經費 787千元,較上年度增加10
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理視聽教育研習及媒體發表會經費 829千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導學校發展視聽教育經費 707千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 237千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)審查教育影片及教學影帶經費 293千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列業務費 4千元。
  │  │  │  │5321761100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │教育電台廣播編│       102,364│       102,288│            76│
  │  │  │  │播            │              │              │              │
  │  │  │  │5321761101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        31,670│        33,643│        -1,973│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「一般行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政-行政管理」科目移入工作獎金 2,132千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數31,670千元,包括人事費24,540千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,647千元,維護費 1,161千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,226千元,特別費96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,172千元,較上年度淨增 556千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列技工 1人及工友 2人之人事費 574千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,498千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 2,529千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少技工 1人及工友 2人,減列上下班
  │  │  │  │              │              │              │              │      車票費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列總台台址用地租金 2,182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列統籌事務費 127千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      26千元,及退休退職人員三節慰問金 3千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列辦公器具養護費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]通案減列旅運費 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費72
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │5321761102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           379│           292│            87│1.本年度預算數 379千元,包括業務費 241千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費95千元,材料費43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為資訊工作維持經費,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  增列購置軟體、磁片等經費87千元。
  │  │  │  │5321761120    │              │              │              │
  │  │  │ 3│廣播節目製作  │        25,009│        24,446│           563│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,375千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,009千元,包括人事費15,840千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,941千元,旅運費 788千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,840千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 915千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)實施空中教學經費 6,430千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 421千元及旅運費30千元,合共 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)節目推廣與人員培訓經費 2,739千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增99千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 177千元及旅運費 8千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列國外旅費 284千元。
  │  │  │  │5321761121    │              │              │              │
  │  │  │ 4│廣播機務管理  │        37,391│        35,396│         1,995│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,252千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數37,391千元,包括人事費26,484千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,328千元,維護費 4,825千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,424千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理廣播機務業務經費 5,761千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 446千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國計畫經費 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 371千元及旅運費28千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 399千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增苗栗轉播站機器用電、用油經費 403千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理廣播設備維修經費 5,206千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 301千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列房屋建築修繕費30千元及旅運費29
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增苗栗轉播站機器維修經費 360千元。
  │  │  │  │5321761122    │              │              │              │
  │  │  │ 5│教學節目委播費│         7,915│         8,511│          -596│1.本年度預算數 7,915千元,均為業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為教學節目委播經費,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  通案減列業務費 596千元。
  │  │  │  │5321769000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        52,874│        41,475│        11,399│
  │  │  │  │5321769002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        30,000│             -│        30,000│教育廣播電台增設澎湖、南投轉播站房舍等工程經
  │  │  │  │              │              │              │              │費30,000千元。
  │  │  │  │5321769009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│           600│          -600│上年度教育廣播電台整修分台地下室工程預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │編竣,所列 600千元如數減列。
  │  │  │  │5321769010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         2,874│           884│         1,990│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.教育資料館汰換購置個人電腦、滑鼠、印表機、
  │  │  │  │              │              │              │              │  不斷電系統及其他設備等經費 1,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.教育廣播電台購置個人電腦、多媒體簡報系統硬
  │  │  │  │              │              │              │              │  體、中文打字排版電腦等經費 1,234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置個人電腦、印表機等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 884千元如數減列。
  │  │  │  │5321769011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│        20,000│        37,991│       -17,991│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.教育廣播電台更新分台調頻廣播設備經費20,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度教育廣播電台增設轉播站鐵塔、調頻機器
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備、分台鐵塔改建、購置調幅發射機、雜音分
  │  │  │  │              │              │              │              │  析儀、機車等預算業已編竣,所列37,991千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │5321769019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │             -│         2,000│        -2,000│上年度教育資料館闢設簡報室、開架式閱覽室及汰
  │  │  │  │              │              │              │              │換影印機、檔案櫃等各項設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 2,000千元如數減列。
  │  │  │  │5321769800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           503│           503│             0│仍照上年度預算數編列。
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