83C42177.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021770000    │              │              │              │
  │73│  │  │國立臺灣藝術教│        81,469│        91,338│        -9,869│1.國立臺灣藝術教育館本年度預算數81,469千元,
  │  │  │  │育館          │              │              │              │  較上年度法定預算數86,338千元,減少 4,869千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數86,338千元,連同由教
  │  │  │  │              │              │              │              │  育部移入文藝創作獎經費 5,000千元,合計如表
  │  │  │  │              │              │              │              │  列上年度預算數。
  │  │  │  │5321770100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        31,145│        25,793│         5,352│
  │  │  │  │5321770101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        30,578│        25,313│         5,265│1.本年度預算數30,578千元,包括人事費19,812千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 7,142千元,維護費 2,478千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 876千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,452千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費15,126千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 4,088千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列館舍用地租金 188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列車輛油料費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列退休退職人員三節慰問金27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費12千元及車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2千元,合共14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列增加約聘 2人約僱10人,人事費 4,083
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,統籌事務費 137千元,辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費11千元及上下班車票費90千元,合共 4,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      21千元。
  │  │  │  │5321770102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           567│           480│            87│1.本年度預算數 567千元,全數為業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │  加87千元。
  │  │  │  │5321771000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │藝術教育研究與│        29,193│        16,528│        12,665│
  │  │  │  │推廣          │              │              │              │
  │  │  │  │5321771001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│藝術教育研究與│        29,193│        16,528│        12,665│1.本年度預算數29,193千元,包括人事費 3,744千
  │  │  │  │推廣          │              │              │              │  元,業務費23,311千元,維護費 300千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,838千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動藝術教育研究與推廣經費11,635千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 1,893千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)藝術教育講座 3,000千元,與上年度同,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,800千元,以文物書畫研習班收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增中正國家畫廊展覽活動經費14,558千元。
  │  │  │  │5321771100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │藝術展覽及演出│        20,116│        21,495│        -1,379│
  │  │  │  │5321771101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│藝術展覽及演出│        20,116│        21,495│        -1,379│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由教育部移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入辦理文藝創作獎經費 5,000千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,116千元,包括人事費 1,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費17,100千元,旅運費 1,216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理藝術展覽及演出15,116千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 1,379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文藝創作獎經費 5,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │5321779000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│           884│        27,391│       -26,507│
  │  │  │  │5321779009    │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│        26,911│       -26,911│上年度中正國家畫廊及演藝廳二樓控制室、會議室
  │  │  │  │              │              │              │              │隔間整修工程預算業已編竣,所列26,911千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │減列。
  │  │  │  │5321779010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           800│           480│           320│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦及印表機等購置費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦設備預算業已編竣,所列 480千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │5321779011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│             -│             -│前年度決算數係購置公務機車一輛。
  │  │  │  │5321779019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │            84│             -│            84│中正國家畫廊辦公設備購置費84千元。
  │  │  │  │5321779800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           131│           131│             0│仍照上年度預算數編列。
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