83C42181.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021810000    │              │              │              │
  │77│  │  │國立科學工藝博│       898,259│       639,928│       258,331│國立科學工藝博物館籌備處本年度預算數 898,259
  │  │  │  │物館籌備處    │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 639,928千元,增加 2
  │  │  │  │              │              │              │              │58,331千元。
  │  │  │  │5321810100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        36,895│        35,567│         1,328│
  │  │  │  │5321810101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        35,993│        34,612│         1,381│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出國外旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,555千元列入「展示企劃與研究」,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數35,993千元,包括人事費27,533千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 5,252千元,維護費 812千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,126千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,533千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,460千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增31千元。包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費46千元及車輛油料費14
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費 5千元,車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 5千元及辦公器具養護費 4千元,合共14
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列行政業務事務費 265千元。
  │  │  │  │5321810102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           902│           955│           -53│1.為配合業務自動化,新增此科目。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「展示企
  │  │  │  │              │              │              │              │  劃與研究」科目移入電腦軟體相關經費 955千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 902千元,包括業務費 535千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 200千元,材料費 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數均為行政、展示業務電腦化所需軟
  │  │  │  │              │              │              │              │  體及訓練等經費,較上年度通案減列業務費40千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及材料費13千元,合共53千元。
  │  │  │  │5321811000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │博物館業務    │         9,664│        10,774│        -1,110│
  │  │  │  │5321811001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│展示企劃與研究│         9,664│        10,774│        -1,110│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出電腦軟
  │  │  │  │              │              │              │              │  體相關經費 955千元列入「資訊管理」科目,另
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「行政管理」科目移入國外旅費 1,555千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,664千元,包括人事費 1,476千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,835千元,旅運費 3,853千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)展示企劃工作費 831千元,與上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)館務研究規劃費 3,822千元,較上年度通案減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 138千元及旅運費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)科技實驗教室及展示品製作監管費 2,511千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度配合出國人數及通案減列減少出國
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費 871千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)展示品研製設備費 2,500千元,與上年度同。
  │  │  │  │5321819000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       851,700│       593,587│       258,113│
  │  │  │  │5321819002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       850,000│       591,887│       258,113│國立科學工藝博物館為地上三層,地下二層,每層
  │  │  │  │              │              │              │              │高 9公尺,計97,854平方公尺,屬特殊建築,總工
  │  │  │  │              │              │              │              │程費為 7,392,000千元。除75至82年度已編列 3,6
  │  │  │  │              │              │              │              │58,650千元外,本年度續編列 850,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度增加 258,113千元。
  │  │  │  │5321819010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         1,700│         1,200│           500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置行政及展示製作電腦及相關週邊設備 1,700
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度行政業務電腦化預算業已編竣,所列 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元如數減列。
  │  │  │  │5321819019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│           500│          -500│上年度其他設備預算業已編竣,所列 500千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │減列。
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