83C42184.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021840000    │              │              │              │
  │80│  │  │國立臺灣史前文│        93,203│        59,740│        33,463│國立臺灣史前文化博物館籌備處本年度預算數93,2
  │  │  │  │化博物館籌備處│              │              │              │03千元,較上年度法定預算數59,740千元增加33,4
  │  │  │  │              │              │              │              │63千元。
  │  │  │  │5321840100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        10,249│         9,542│           707│
  │  │  │  │5321840101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        10,249│         9,542│           707│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 930千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,249千元,包括人事費 7,059千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,829千元,維護費 221千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 870千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人事維持費 7,059千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,190千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 391千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費24千元及車輛油料費13
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算減列稅金 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列辦公器具養護費 2千元及旅運費66
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合典藏庫租用,增列租金 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合辦公房舍面積增加,增列房屋建築修繕
  │  │  │  │              │              │              │              │      費66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期,增列車輛養護費13千元。
  │  │  │  │5321842000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │博物館業務    │        25,166│        25,954│          -788│
  │  │  │  │5321842001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│展示教育與典藏│        25,166│        25,954│          -788│zh~﹟?b?`﹎?hz劁擯w屆?>?.{^Rhu?芊G?
  │  │  │  │研究          │              │              │              │∮蝖G??鱸 4蹧陛'CJ??`P氍C逾?矷G
  │  │  │  │              │              │              │              │榴{勩bt 9夾♀E縑G屆ㄐGhP÷?Zu;磷
  │  │  │  │              │              │              │              │PU4 7?:徿??:
  │  │  │  │5321849000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│        57,788│        24,244│        33,544│
  │  │  │  │5321849002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        50,000│        15,000│        35,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本館建築、景觀基本設計及規劃、公共設施工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  45,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.博物館第一期展示基本設計費 5,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度減列10,000千元。
  │  │  │  │5321849009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│         1,000│        -1,000│上年度山坡地緊急災害處理預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │,000千元,如數減列。
  │  │  │  │5321849010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │           788│           600│           188│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦及相關週邊設備費 788千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度電腦工作站預算業已編竣,所列 600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │5321849011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │5321849019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │         7,000│         7,644│          -644│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.一般行政設備及圖書購置費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.標本及維護設備購置 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度考古研究設備等業已編竣,所列 7,644千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,如數減列。
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