83C42301.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │法務部        │     5,339,644│     4,707,349│       632,295│1.本科目上年度法定預算數 4,668,576千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺灣高等法院檢察署及所屬「行刑及羈押」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入澎湖監獄分監經費38,773千元後,共計如表
  │  │  │  │              │              │              │              │  列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.法務部及所屬本年度預算數 5,339,644千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度預算數 4,707,349千元,增加 632,295千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │3323010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       256,115│       221,702│        34,413│
  │  │  │  │3323010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       167,770│       146,632│        21,138│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 1,236千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,860千元,包括人事費21,581千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,451千元,業務費 1,198千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 832千元,旅運費 630千元,特別費 168千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,581千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,357千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減41千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列退休退職人員三節慰問金 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費64千元及車輛油料費26
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費13千元,及辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費 6千元,合共19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列業務費75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合增加職員 3人,增列統籌事務費40千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及辦公器具維護費 4千元,合共44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列電腦消耗品35千元,連線租金12千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      電腦維護費 105千元,合共 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 711千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     9千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 3人,增列上下班車票費38千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費32千元,較上年度通案減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐 179千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度一次性辦公房舍修繕預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 2,960千元如數減列。
  │  │  │  │3323010102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        55,308│        53,959│         1,349│ (5)費26千元,合共90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費13千元,及辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費 6千元,合共19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列業務費75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合增加職員 3人,增列統籌事務費40千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及辦公器具維護費 4千元,合共44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列電腦消耗品35千元,連線租金12千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      電腦維護費 105千元,合共 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 711千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     9千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 3人,增列上下班車票費38千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費32千元,較上年度通案減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐 179千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度一次性辦公房舍修繕預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 2,960千元如數減列。
  │  │  │  │3323010103    │              │              │              │
  │  │  │ 3│書刊及公報編印│         7,716│         6,206│         1,510│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 581千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,716千元,包括人事費 5,865千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,851千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,765千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)書刊編印經費 1,951千元,較上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 139千元。
  │  │  │  │3323010104    │              │              │              │
  │  │  │ 4│政風業務      │        25,321│        14,905│        10,416│1.本科目係本年度新設,上年度預算數配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入人事費13,249千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,工作獎金 1,656千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,321千元,包括人事費17,380千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,111千元,維護費 500千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,380千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)政風業務工作經費 8,941千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,941千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 459千元及旅運費 100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 559千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合新增業務,增列政風業務工作經費 9,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │3523011000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │法律事務      │        54,448│        22,636│        31,812│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,509千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數54,448千元,包括人事費27,796千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,800千元,旅運費 352千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助17,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,146千元,較上年度增加 8,923
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列法制人員專業加給經費 2,232千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,691千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法律研擬及釋答疑義經費 806千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費53千元及旅運費 7千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)法規資料之蒐集整理研究經費 744千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費48千元及旅運費 7千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國家賠償事件之研究及處理經費 970千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推展鄉鎮市調解業務經費22,152千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增19,649千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 342千元及旅運費 9千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加補助各鄉鎮市調解委員會調解案件經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推展商務仲裁業務經費 1,345千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 299千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加兩岸仲裁研究經費 349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)民法及資訊法律問題研究經費 4,242千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 3,566千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加民法研究經費 3,688千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)考察外國法律事務經費43千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     463千元。
  │  │  │  │3523011100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │檢察行政      │       122,198│        20,881│       101,317│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出培訓法
  │  │  │  │              │              │              │              │  醫公費生經費 4,427千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,另由「行政管理」科目移入工作獎金 1,396千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 122,198千元,包括人事費17,991
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 1,603千元,旅運費 2,604千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,332千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理檢察行政及防制貪污與經濟犯罪業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,220千元,較上年度通案減列業務費91千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及旅運費45千元,合共 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)檢察書類指正及檢查檢察業務經費 824千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列業務費29千元及旅運費14千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)考察國外檢察制度經費 1,822千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加參加對美及其他國家保護智慧財產權諮商
  │  │  │  │              │              │              │              │    會議經費 756千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增檢舉賄選獎金經費 100,000千元。
  │  │  │  │3523011200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │監所行政      │        77,183│        38,762│        38,421│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出矯治中
  │  │  │  │              │              │              │              │  心經費 384千元列入「教誨教育」科目,另由「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目移入工作獎金 2,146千元,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數77,183千元,包括人事費30,620千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費21,284千元,維護費 2,650千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 876千元,材料費 6,975千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,058千元,獎勵及濟助費 6,720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,596千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理監所行政業務經費14,929千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 9,871千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 272千元及旅運費65千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加籌設東部煙毒勒戒所經費10,208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)監所教化業務經費 1,001千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)受刑人及被告醫療經費16,755千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 7,645千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 1,256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加愛滋病篩檢經費 8,901千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)被告及受刑人移送煙毒勒戒醫療經費15,902千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增13,617千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列材料費 525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加移送草屯療養院附設煙毒勒戒中心醫療
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 3,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列北部等三煙毒勒戒處所醫療經費10,682
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增感訓處分人及其家屬慰濟金經費 5,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度出國考察經費預算業已編竣,所列 927
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元如數減列。
  │  │  │  │3523011300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │司法保護      │       105,032│       105,907│          -875│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,510千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 105,032千元,包括人事費18,012
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費27,183千元,旅運費 420千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助59,417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,094千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,076千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理保護行政業務經費54,974千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費 131千元及旅運費 8千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共 139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理犯罪問題研究暨防制青少年犯罪方案執行
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務經費 2,504千元,較上年度通案減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費97千元及旅運費23千元,合共 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理推展平民法律扶助及服務工作經費17,464
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度通案減列業務費 1,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理更生保護暨成人觀護宣導業務經費 3,125
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度通案減列業務費 235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)補助榮譽觀護人協會經費 3,800千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理法律教育研習活動經費 6,071千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度出國考察經費預算業已編竣,所列 874
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元如數減列。
  │  │  │  │7523012000    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官退休退養│         5,000│         5,000│             0│本年度預算數 5,000千元,係依司法官退養金給與
  │  │  │  │給付          │              │              │              │辦法規定編列,均屬人事費,與上年度同。
  │  │  │  │8923013000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │國家賠償金    │        10,000│        10,000│             0│本年度預算數10,000千元,係依國家賠償法規定編
  │  │  │  │              │              │              │              │列,均屬損失及賠償費,與上年度同。
  │  │  │  │3523014100    │              │              │              │
  │  │ 8│  │行刑及羈押    │     2,659,442│     2,388,713│       270,729│
  │  │  │  │3523014101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│監獄行政管理  │       597,261│       530,769│        66,492│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由臺灣高等
  │  │  │  │              │              │              │              │  法院檢察署及所屬「行刑及羈押」科目移入澎湖
  │  │  │  │              │              │              │              │  監獄分監經費16,330千元,及本部「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入工作獎金18,650千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 597,261千元,包括人事費 312,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  53千元,事務費73,562千元,業務費64,620千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費89,814千元,旅運費27,083千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資26,025千元,特別費 3,504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 310,502千元,較上年度增加19,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    49千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費13,994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列嘉義、屏東監獄增加職員 7人,技工 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      人,合共 9人人事費 5,155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 174,573千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增26,720千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 2,420千元及車輛油料
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 542千元,合共 2,962千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費 1,853千元及辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │      器具養護費 291千元,合共 2,144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費 2,544千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增加職員 166人,技工 2人,增列統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      事務費 1,541千元,辦公器具養護費 199千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 1,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合各監獄,增加電腦連線租金、耗材及維
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費等經費14,433千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合各監獄擴建,增加水電費17,011千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費 1,186千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政業務經費73,493千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 2,708千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │      職人員三節慰問金96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列旅運費 2,038千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合嘉義、屏東監獄增加職員 166人,技工
  │  │  │  │              │              │              │              │       2人,增列上下班車票費 2,097千元,辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │      設備費 1,660千元,合共 3,757千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]各監獄改善內部設施經費24,365千元,係以
  │  │  │  │              │              │              │              │      各監獄作業基金本年度作業賸餘21,941千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及以前年度未分配作業賸餘 2,424千元,依
  │  │  │  │              │              │              │              │      規定提列收入支應,較上年度增加 1,085千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)警察專科學校桃園分班訓練經費 9,313千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 9,313千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 2,319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合新增業務,增列警察專科學校桃園分班
  │  │  │  │              │              │              │              │      訓練經費11,632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各監獄一次性辦公房舍修繕費29,380千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 9,255千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度福建金門監獄戰地組訓及戰備費預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列 133千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度各監獄增員設備費預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │     520千元如數減列。
  │  │  │  │3523014122    │              │              │              │
  │  │  │ 2│教誨教育      │       285,174│       270,558│        14,616│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 7,233千元,及「監所行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政」科目移入矯治中心經費 384千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 285,174千元,包括人事費 234,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  31千元,業務費44,335千元,材料費 6,008千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 149,836千元,較上年度增加12,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    71千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列嘉義、屏東監獄增加職員 5人人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各監獄附設補習學校業務經費66,970千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)各監獄技藝訓練及教誨業務經費47,588千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 1,W 1千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 1,863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合接收警總坪林職訓中心業務,增列技訓
  │  │  │  │              │              │              │              │      及教誨業務經費 3,124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各監獄技藝訓練班實習材料費 6,008千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 2,458千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列材料費 452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合接收警總坪林職訓中心業務,增列實習
  │  │  │  │              │              │              │              │      材料費 2,910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)矯治人員訓練中心業務經費14,772千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 524千元。
  │  │  │  │3523014123    │              │              │              │
  │  │  │ 3│作業管理及訓練│        93,077│        87,416│         5,661│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 6,185千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數93,077千元,包括人事費91,689千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,388千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費91,689千元,較上年度增加 5,765
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,824千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列嘉義、屏東監獄增加職員 4人人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,941千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)作業成品管理經費 694千元,較上年度通案減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)指導作業技能訓練經費 694千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費52千元。
  │  │  │  │3523014124    │              │              │              │
  │  │  │ 4│疾病預防及治療│        76,209│        72,441│         3,768│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,944千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數76,209千元,包括人事費52,460千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,材料費23,749千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費52,460千元,較上年度增加 5,555
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列嘉義、屏東監獄增加職員 6人人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,561千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)疾病預防及治療經費21,347千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列材料費 1,309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)配合政府掃毒檢驗受刑人尿液費 2,402千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列材料費 478千元。
  │  │  │  │3523014125    │              │              │              │
  │  │  │ 5│警衛管理及戒護│     1,249,754│     1,134,562│       115,192│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由臺灣高等
  │  │  │  │              │              │              │              │  法院檢察署及所屬「行刑及羈押」科目移入澎湖
  │  │  │  │              │              │              │              │  監獄分監經費22,443千元,及本部「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入工作獎金51,577千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,249,754千元,包括人事費 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  00,525千元,業務費38,306千元,旅運費10,923
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,200,525千元,較上年度增加 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    18,020千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費46,886千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列嘉義、屏東監獄增加職員 144人人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │      71,134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行刑羈押業務經費35,962千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,928千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 2,805千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列嘉義、屏東監獄增加管理人員服裝費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)提領受刑人及移監管理經費10,923千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列旅運費 822千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各監獄犯罪矯治人員常年教育訓練業務經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,344千元,較上年度通案減列業務費78千元。
  │  │  │  │3523014130    │              │              │              │
  │  │  │ 6│受刑人及被告給│       357,967│       292,967│        65,000│本年度預算數 357,967千元,係按各監獄一般受刑
  │  │  │  │養            │              │              │              │人每人每月給養費 1,399元,病犯受刑人每人每月
  │  │  │  │              │              │              │              │給養費 1,894元,少年受刑人每人每月給養費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │97元,澎湖、金門、綠島地區受刑人每人每月給養
  │  │  │  │              │              │              │              │費 1,779元計列,較上年度增加65,000千元。
  │  │  │  │3523014200    │              │              │              │
  │  │ 9│  │少年輔育      │       300,686│       291,444│         9,242│
  │  │  │  │3523014201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔育行政管理  │        65,159│        63,242│         1,917│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,330千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數65,159千元,包括人事費46,985千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,602千元,業務費 3,046千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 5,676千元,旅運費 2,298千元,特別費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,985千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,981千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 171千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 275千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      28千元,合共 303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費 184千元及辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費22千元,合共 206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列業務費 229千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列退休退職人員三節慰問金 139千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列電腦資訊經費 191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列各少年輔育院水電費 589千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理輔育行政管理事務經費 3,593千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列旅運費 172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各少年輔育院一次性辦公房舍修繕維護費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增加 707千元。
  │  │  │  │3523014222    │              │              │              │
  │  │  │ 2│少年教養      │       169,956│       167,930│         2,026│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 5,718千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 169,956千元,包括人事費 149,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  79千元,業務費18,496千元,旅運費 1,076千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,材料費 1,105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 105,774千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 3,581千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理學生教化管理工作經費 9,582千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 205千元,旅運費80千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及材料費83千元,合共 368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理附設補校業務經費54,600千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費 1,187千元。
  │  │  │  │3523014223    │              │              │              │
  │  │  │ 3│少年技藝訓練  │        35,688│        35,389│           299│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,115千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數35,688千元,包括人事費29,533千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,096千元,材料費 4,059千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,747千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理技訓教育業務經費 1,680千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列材料費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理習藝工作經費20,261千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 157千元及材料費 233千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     390千元。
  │  │  │  │3523014230    │              │              │              │
  │  │  │ 4│少年給養      │        29,883│        24,883│         5,000│本年度預算數29,883千元,係按各輔育院學生每人
  │  │  │  │              │              │              │              │每月給養費 1,828元編列,較上年度增加 5,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │3523014300    │              │              │              │
  │  │10│  │感訓及技能訓練│       390,620│       273,188│       117,432│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,539千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 390,620千元,包括人事費 341,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  31千元,事務費 6,779千元,業務費20,474千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 3,442千元,旅運費13,868千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,368千元,設備及投資 1,610千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 341,431千元,較上年度增加 108
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,722千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算東成、岩灣技能訓練所增員司機 2人人
  │  │  │  │              │              │              │              │      事費 598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列成立綠島技能訓練所增加職員 161人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工 1人,工友 3人,合計 165人人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      01,694千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費23,624千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 7,847千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 457千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元,合共 482千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費92千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費50千元及車輛養護費 6千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費 728千元及旅運費 526千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 1,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合成立綠島技能訓練所,增加職員 161人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,技工 1人,工友 3人,合共 165人,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      統籌事務費 1,629千元,辦公器具養護費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      93千元,上下班車票費 2,059千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │       216千元,制服費 710千元,合共 4,807千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列電腦連線租金24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列各技能訓練所水電費 4,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理感訓技訓業務經費25,565千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 4,303千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 812千元,旅運費 517千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及材料費 178千元,合共 1,507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合綠島技能訓練所增加職員 161人,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      辦公設備費 1,610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合成立綠島技能訓練所增列辦公業務費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度東成、岩灣技能訓練所辦公設備費預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列 3,440千元如數減列。
  │  │  │  │3523018100    │              │              │              │
  │  │11│  │非營業循環基金│       150,858│       131,648│        19,210│
  │  │  │  │3523018120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│監所作業基金  │       150,858│       131,648│        19,210│本科目係各監所依規定以本年度作業賸餘提列 128
  │  │  │  │              │              │              │              │,466千元,及以前年度未分配賸餘提列22,392千元
  │  │  │  │              │              │              │              │支應,合計如列數。
  │  │  │  │3523018700    │              │              │              │
  │  │12│  │改善監所計畫  │     1,040,527│       667,684│       372,843│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.臺東監獄遷建土地購置費 300,000千元,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列第一年經費 200,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.高雄少年輔育院遷建總工程費 700,000千元,除
  │  │  │  │              │              │              │              │  81、82年度已編列 145,383千元,本年度續列工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程費 281,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.嘉義監獄遷建後續工程費 366,051千元,本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列第一年經費 123,399千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.屏東監獄遷建後續工程費35,328千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.東成技能訓練所改建總工程費 323,100千元,除
  │  │  │  │              │              │              │              │  82年度已編列97,888千元,本年度續列工程費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.岩灣技能訓練所改建總工程費 323,100千元,除
  │  │  │  │              │              │              │              │  82年度已編列97,887千元,本年度續列工程費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.綠島技能訓練所改建總工程費 323,100千元,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年編列第一年經費 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.上年度遷建臺中監獄房舍工程等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 667,684千元如數減列。
  │  │  │  │3523019000    │              │              │              │
  │  │13│  │一般建築及設備│       156,791│       519,040│      -362,249│
  │  │  │  │3523019002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        56,167│       294,360│      -238,193│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建泰源技能訓練所行政大樓及戒護中心建築經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費56,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度興建矯治人員訓練中心大門等工程預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 294,360千元如數減列。
  │  │  │  │3523019009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│        45,109│       -45,109│上年度興建臺北、臺南、高雄等監獄焚化爐等工程
  │  │  │  │              │              │              │              │預算業已編竣,所列45,109千元如數減列。
  │  │  │  │3523019010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │        75,780│       106,640│       -30,860│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.雲林、花蓮、宜蘭等三個檢察署推展檢察官辦案
  │  │  │  │              │              │              │              │  系統資訊化購置電腦設備經費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.臺北、板橋、士林、臺中、臺南、高雄等六個檢
  │  │  │  │              │              │              │              │  察署支援檢察官辦案系統增列小型主機購置費12
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.桃園、臺中、雲林、澎湖、臺東、綠島、花蓮、
  │  │  │  │              │              │              │              │  宜蘭監獄,士林、新竹、臺中、彰化、臺南、高
  │  │  │  │              │              │              │              │  雄看守所及本部等15機關實施第二期獄政系統工
  │  │  │  │              │              │              │              │  作站列表機等購置費15,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.新竹、臺南、高雄等三監獄擴充獄政系統資訊化
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置電腦設備經費14,760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.推動本部各司、處全面電腦化購置電腦設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,599千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.新竹、臺中、雲林、高雄、臺東、宜蘭、基隆、
  │  │  │  │              │              │              │              │  澎湖、金門監獄、自強外役監獄,桃園、彰化、
  │  │  │  │              │              │              │              │  高雄少年輔育院及岩灣技能訓練所等14機關辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │  自動化購置電腦設備經費 3,981千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.上年度推展獄政、檢察等業務資訊化,電腦購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算業已編竣,所列 106,640千元如數減列。
  │  │  │  │3523019011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│        24,844│        15,609│         9,235│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換高雄監獄消防車 1輛購置費 2,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換法務部大型交通車 1輛購置費 2,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換宜蘭、基隆、澎湖監獄,明德、自強外役監
  │  │  │  │              │              │              │              │  獄中型警備車各 1輛,合共 5輛購置費 9,250千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.汰換臺南、基隆監獄救護車各 1輛,合共 2輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費 2,362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.汰換澎湖監獄卡車 1輛購置費 1,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │6.汰換明德外役監獄大型貨車 1輛購置費 1,150千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │7.汰換法務部副首長座車 1輛購置費 542千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │8.汰換臺南、屏東、臺東、綠島監獄,自強外役監
  │  │  │  │              │              │              │              │  獄,桃園、彰化、高雄少年輔育院首長座車各 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛,合共 8輛購置費 3,944千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │9.汰換臺南監獄旅行車 1輛購置費 363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │10. 汰換法務部、臺中監獄、明德外役監獄、桃園
  │  │  │  │              │              │              │              │    少年輔育院機車合計13輛購置費 533千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │11. 上年度臺中等監獄新購車輛、無線電對講機等
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備預算業已編竣,所列15,609千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3523019019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │             -│        57,322│       -57,322│上年度法務部暨所屬各監獄、少年輔育院購置煙毒
  │  │  │  │              │              │              │              │檢驗儀器等預算業己編竣,所列57,322千元如數減
  │  │  │  │              │              │              │              │列。
  │  │  │  │3523019800    │              │              │              │
  │  │14│  │第一預備金    │        10,744│        10,744│             0│仍照上年度預算數編列。
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