83C42333.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023330000    │              │              │              │
  │ 7│  │  │臺灣高等法院高│        71,545│        68,811│         2,734│1.臺灣高等法院高雄分院檢察署配合立法院第89會
  │  │  │  │雄分院檢察署  │              │              │              │  期審查82年度中央政府總預算案,關於法務部主
  │  │  │  │              │              │              │              │  管部分所提附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由臺灣高等法院檢察署及所屬移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目26,340千元,「檢察業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目40,665千元,「資訊設備」科目 1,600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「第一預備金」科目 206千元合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數71,545千元,較上年度法定預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  68,811千元,增加 2,734千元。
  │  │  │  │3523330100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        27,138│        24,591│         2,547│
  │  │  │  │3523330101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        27,138│        24,591│         2,547│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 1,749千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數27,138千元,包括人事費18,292千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,446千元,業務費 1,852千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 4,706千元,旅運費 626千元,特別費 216
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,292千元,較上年度增加 2,047
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加職員 1人人事費 883千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,666千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 570千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費68千元,車輛油料費27
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列辦公器具養護費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費 104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增加職員 1人,增列統籌事務費14千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 1千元,合共15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列資訊消耗品 120千元,連線租金12千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,電腦維護費 360千元,合共 492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積及通案標準增列房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │      繕費 251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 976千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費28千元及旅運費47千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加職員 1人上下班車票費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費 115千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐89千元較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費 7千元。
  │  │  │  │3523331000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        44,201│        42,414│         1,787│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,749千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,201千元,包括人事費40,724千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,543千元,旅運費 744千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,724千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,033千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務 2,773千元較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列業務費 176千元及旅運費18千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共 194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務 677千元較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列業務費15千元及旅運費37千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │    共52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強督導鄉鎮市調解業務27千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3523339000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         1,600│        -1,600│
  │  │  │  │3523339009    │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523339010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│         1,600│        -1,600│上年度電腦設備購置預算業已編竣,所列 1,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │3523339011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523339019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523339800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           206│           206│             0│仍照上年度預算數編列。
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