83C42334.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023340000    │              │              │              │
  │ 8│  │  │臺灣高等法院花│        30,449│        34,294│        -3,845│1.臺灣高等法院花蓮分院檢察署配合立法院第89會
  │  │  │  │蓮分院檢察署  │              │              │              │  期審查82年度中央政府總預算案,關於法務部主
  │  │  │  │              │              │              │              │  管部分所提附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由臺灣高等法院檢察署及所屬移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目19,335千元,「檢察業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目12,225千元,「其他建築」科目 2,274千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「資訊設備」 160千元,「交通及運輸設備」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目 220千元,「第一預備金」科目80千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數30,449千元,較上年度法定預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  34,294千元,減少 3,845千元。
  │  │  │  │3523340100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        17,372│        18,953│        -1,581│
  │  │  │  │3523340101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        17,372│        18,953│        -1,581│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 382千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,372千元,包括人事費13,635千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 841千元,業務費 836千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,386千元,旅運費 458千元,特別費 216千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,635千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,258千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減25千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費33千元,車輛油料費18
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及退休退職人員三節慰問金 3千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費 8千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 3千元,合共11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年限及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列業務費49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列電腦維護費60千元,消耗品20千元及連
  │  │  │  │              │              │              │              │      線租金12千元,合共92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 500千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列旅運費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理辦公房舍一次性修繕費 800千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 1,939千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項會議經費 170千元,較上年度通案減列業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理拘提應訊逾時之被告供餐 9千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列業務費 1千元。
  │  │  │  │3523341000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        12,475│        12,607│          -132│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 382千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,475千元,包括人事費10,656千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 990千元,旅運費 649千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,656千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務 1,293千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費71千元及旅運費12千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務 501千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 3千元及旅運費34千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強督導鄉鎮市調解業務25千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列旅運費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度一次性增員辦公設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列10千元如數減列。
  │  │  │  │3523349000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           522│         2,654│        -2,132│
  │  │  │  │3523349009    │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│         2,274│        -2,274│上年度增建院檢圍牆工程及配合院方打井工程分攤
  │  │  │  │              │              │              │              │款預算業已編竣,所列 2,274千元如數減列。
  │  │  │  │3523349010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           440│           160│           280│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增購終端機及列表機等硬體設備購置費 440千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度增購終端機及列表機等硬體設備預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編峻,所列 160千元如數減列。
  │  │  │  │3523349011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│            82│             -│            82│汰換機車 2輛,每輛41千元,合計 2輛購置費82千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │3523349019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│           220│          -220│上年度增購槍枝保險櫃、會議桌椅預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 220千元如數減列。
  │  │  │  │3523349800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │            80│            80│             0│仍照上年度預算數編列。
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