83C42342.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023420000    │              │              │              │
  │10│  │  │臺灣臺北地方法│       145,598│       133,454│        12,144│1.臺灣臺北地方法院士林分院檢察署配合立法院第
  │  │  │  │院士林分院檢察│              │              │              │  89會期審查82年度中央政府總預算案,關於法務
  │  │  │  │署            │              │              │              │  部主管部分所提附帶決議事項調整為單位預算機
  │  │  │  │              │              │              │              │  關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由臺灣高等法院檢察署及所署移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目37,634千元,「檢察業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目88,966千元,「資訊設備」科目 4,230千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「交通及運輸設備」科目 2,179千元,「其他設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備」 112千元,「第一預備金」科目 333千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 145,598千元,較上年度法定預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  數 133,455千元,增加12,144千元。
  │  │  │  │3523420100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        35,112│        33,234│         1,878│
  │  │  │  │3523420101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        35,112│        33,234│         1,878│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 4,400千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數35,112千元,包括人事費21,776千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,844千元,業務費 2,799千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 4,044千元,旅運費 2,433千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,776千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 9,552千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 645千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列退休退職人員三節慰問金 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 142千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      46千元,合共 188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列辦公器具養護費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列業務費 195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合增加職員 2人,增列統籌事務費27千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 3千元,合共30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列電腦消耗品 315千元及連線租金12千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,維護費 945千元,合共 1,272千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 3,573千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 643千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費 183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 2人,增列上下班車票費26千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列職務宿舍土地租金 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費32千元,較上年度通案減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐 179千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度一次性辦公房舍修繕預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 613千元如數減列。
  │  │  │  │3523421000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │       100,039│        93,366│         6,673│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,400千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 100,039千元,包括人事費86,620
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 9,933千元,旅運費 2,307千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  材料費 839千元,設備及投資 340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費86,620千元,較上年度增加 7,686
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,583千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加職員 2人人事費 3,103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務11,322千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 796千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 713千元,旅運費50千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      材料費63千元,合共 826千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 3人增列辦公設備費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務 1,743千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費31千元及旅運費 100千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)囑託參與民事業務47千元,較上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務 126千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列旅運費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)觀護人訪視保護人差旅業務 181千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列旅運費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度一次性增員辦公設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列60千元如數減列。
  │  │  │  │3523428500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │檢察機關擴遷建│             -│             -│             -│
  │  │  │  │計畫          │              │              │              │
  │  │  │  │3523429000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        10,114│         6,521│         3,593│
  │  │  │  │3523429010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         2,545│         4,230│        -1,685│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增購電腦等購置費 2,545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度增購終端機等預算業已編竣,所列 4,230
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │3523429011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         7,569│         2,179│         5,390│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大型交通車 1輛購置費 2,750千元,大型警
  │  │  │  │              │              │              │              │  備車 1輛購置費 2,750千元,相驗車 4輛,每輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 466千元,合計 6輛購置費 7,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換機車 5輛每輛購置費41千元,合計 5輛購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換電話總機設備預算業已編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,179千元如數減列。
  │  │  │  │3523429019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│           112│          -112│上年度購置槍彈保險櫃設備等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 112千元如數減列。
  │  │  │  │3523429800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           333│           333│             0│本年度仍照上年度預算數編列。
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