83C42352.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023520000    │              │              │              │
  │15│  │  │臺灣彰化地方法│        97,914│        94,746│         3,168│1.臺灣彰化地方法院檢察署配合立法院第89會期審
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │  查82年度中央政府總預算案,關於法務部主管部
  │  │  │  │              │              │              │              │  分所提附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由臺灣高等法院檢察署及所屬移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目27,759千元,「檢察業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目59,712千元,「其他建築」科目 3,500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「資訊設備」科目 2,360千元,「其他設備」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目 1,181千元,「第一預備金」科目 234千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數97,914千元,較上年度法定預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  94,746千元,增加 3,168千元。
  │  │  │  │3523520100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        28,167│        24,987│         3,180│
  │  │  │  │3523520101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        28,167│        24,987│         3,180│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 2,772千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數28,167千元,包括人事費21,493千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,047千元,業務費 1,344千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 2,179千元,旅運費 936千元,特別費 168
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,493千元,較上年度增加 1,915
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加職員 1人人事費 815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,406千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,300千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列退休退職人員三節慰問金 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費 105千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元,合共 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費25千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 9千元,合共34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列業務費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合增加職員 4人,增列統籌事務費54千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 5千元,合共59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列電腦作業消耗品 341千元,連線租金12
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,電腦維護費 1,135千元,合共 1,488
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 1,057千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減20千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 4人,增列上下班車票費50千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費32千元,較上年度通案減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐 179千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費13千元。
  │  │  │  │3523521000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        68,874│        62,484│         6,390│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,772千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數68,874千元,包括人事費60,215千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,650千元,旅運費 1,709千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費60,215千元,較上年度增加 6,988
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,010千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加職員 3人人事費 3,978千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務 7,295千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 485千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 475千元,旅運費50千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 4人,增列辨公設備費40千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務 1,071千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費21千元及旅運費60千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)囑託參與民事業務46千元,較上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務 126千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列旅運費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)觀護人訪視保護人差旅業務 121千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列旅運費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度一次性增員辦公設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列10千元如數減列。
  │  │  │  │3523528500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │檢察機關擴(遷│             -│             -│             -│
  │  │  │  │)建計畫      │              │              │              │
  │  │  │  │3523529000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│           639│         7,041│        -6,402│
  │  │  │  │3523529009    │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│         3,500│        -3,500│上年度改建院檢圍牆預算業已編竣,所列 3,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │3523529010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           516│         2,360│        -1,844│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增購終端機及印表機等硬體設備購置費 516千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度增購終端機及印表機等硬體設備預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 2,360千元如數減列。
  │  │  │  │3523529011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           123│             -│           123│汰換機車 3輛,每輛41千元,合計 3輛購置費 123
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │3523529019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│         1,181│        -1,181│上年度增購電腦打字機、印表機及裝設瓦斯管線等
  │  │  │  │              │              │              │              │預算業已編竣,所列 1,181千元如數減列。
  │  │  │  │3523529800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           234│           234│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────