83C42353.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023530000    │              │              │              │
  │16│  │  │臺灣雲林地方法│        81,634│        78,474│         3,160│1.臺灣雲林地方法院檢察署配合立法院第89會期審
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │  查82年度中央政府總預算案,關於法務部主管部
  │  │  │  │              │              │              │              │  分所提附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由臺灣高等法院檢察署及所屬移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目28,345千元,「檢察業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目47,901千元,「資訊設備」科目 1,620千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「其他設備」科目 420千元,「第一預備金」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目 188千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數81,634千元,較上年度法定預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  78,474千元,增加 3,160千元。
  │  │  │  │3523530100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        26,717│        25,512│         1,205│
  │  │  │  │3523530101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        26,717│        25,512│         1,205│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 2,833千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數26,717千元,包括人事費20,752千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,933千元,業務費 1,194千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 1,503千元,旅運費 1,167千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,752千元,較上年度增加 3,224
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列增加職員 1人人事費 2,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 834千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,479千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 310千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列退休退職人員三節慰問金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費90千元及車輛油料費31
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費33千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 7千元,合共40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列業務費66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合增加職員 3人,增列統籌事務費40千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及辦公器具養護費 3千元,合共43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列電腦耗材93千元,連線租金11千元,電
  │  │  │  │              │              │              │              │      腦維護費 300千元,合共 404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務 1,275千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    49千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 3人,增列上下班車票費38千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費32千元,較上年度通案減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐 179千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度一次性辦公房舍修繕預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 2,265千元如數減列。
  │  │  │  │3523531000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        54,613│        50,734│         3,879│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,833千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數54,613千元,包括人事費47,760千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,239千元,旅運費 1,314千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費47,760千元,較上年度增加 4,361
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列增加職員 2人人事費 1,863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,498千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務 5,866千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 379千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 376千元,旅運費43千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 4人,增列辦公設備費40千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查拘提、緝捕等業務 753千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費15千元,旅運費42千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)囑託參與民事業務47千元,較上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務 126千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列旅運費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)觀護人訪視保護人差旅業務61千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列旅運費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度一次性增員辦公設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列30千元如數減列。
  │  │  │  │3523538500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │檢察機關擴(遷│             -│             -│             -│
  │  │  │  │)建計畫      │              │              │              │
  │  │  │  │3523539000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│           116│         2,040│        -1,924│
  │  │  │  │3523539010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           116│         1,620│        -1,504│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增購電腦設備購置費 116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度增購個人電腦等預算業已編竣,所列 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元如數減列。
  │  │  │  │3523539011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │3523539019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│           420│          -420│上年度汰換公文櫃等預算業已編竣,所列 420千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │3523539800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           188│           188│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────