83C42358.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0023580000 │ │ │ │ │19│ │ │臺灣高雄地方法│ 362,584│ 499,655│ -137,071│1.台灣高雄地方法院檢察署配合立法院第89會期審 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │ 查82年度中央政府總預算案,關於法務部主管部 │ │ │ │ │ │ │ │ 分所提附帶決議事項調整為單位預算機關。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度預算數由台灣高等法院檢察署及所屬移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「行政管理」科目 116,794千元,「檢察業務」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目 181,156千元,「房屋建築」科目 200,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「其他設備」科目 1,000千元,「第一預 │ │ │ │ │ │ │ │ 備金」科目 705千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 362,584千元,較上年度法定預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數 499,655千元,減少 137,071千元。 │ │ │ │3523580100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 67,591│ 108,148│ -40,557│ │ │ │ │3523580101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 67,591│ 108,148│ -40,557│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 8,646千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數67,591千元,包括人事費38,017千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,585千元,業務費 8,653千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費13,134千元,旅運費 1,986千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,017千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費25,140千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 891千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 303千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元及退休退職人員三節慰問金13千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 152千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費27千元,合共 179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列業務費 567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加職員 7人,增列統籌事務費 101千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 8千元,合共 109千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]實施檢察官辦案系統電腦網路作業,增列資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊消耗品 475千元,電腦維護費 1,425千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,連線租金12千元,合共 1,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 3,045千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 116千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費55千元及旅運費 149千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加職員 7人,增列上下班車票費88千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理辦公房舍一次性修繕費 1,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項會議經費34千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理拘提應訊逾時之被告供餐 355千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度一次性償還高雄市政府工程協助預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列41,514千元如數減列。 │ │ │ │3523581000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 200,603│ 189,802│ 10,801│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 8,646千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 200,603千元,包括人事費 179,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,業務費16,641千元,旅運費 4,225千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 179,257千元,較上年度增加12,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列增加職員 7人人事費10,321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務17,203千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,178千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,170千元及旅運費88千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 1,258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加職員 8人,增列辦公設備費80千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)偵查經濟犯罪業務 280千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)刑事案件調查拘提緝捕等業務 3,397千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費82千元及旅運費 202千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)囑託參與民事業務 100千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強督導鄉鎮市調解業務 125千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列旅運費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)觀護人訪視保護人差旅業務 241千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列旅運費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)上年度一次性增員辦公設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 100千元如數減列。 │ │ │ │3523588500 │ │ │ │ │ │ 3│ │檢察機關擴(遷│ -│ -│ -│ │ │ │ │)建計畫 │ │ │ │ │ │ │ │3523589000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 93,685│ 201,000│ -107,315│ │ │ │ │3523589002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 90,000│ 200,000│ -110,000│興建南部地區檢察官職務宿舍工程建築費 343,640 │ │ │ │ │ │ │ │千元,連同附屬工程 7,632千元,電梯18,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,舊有房舍拆除及整地 7,000千元,設計規劃監造 │ │ │ │ │ │ │ │費16,764千元,工程管理費 2,856千元,總工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 395,892千元,除82年度已編列 200,000千元外, │ │ │ │ │ │ │ │本年度編列第二年經費90,000千元。 │ │ │ │3523589010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 903│ -│ 903│增購終端機及列表機等購置費 903千元。 │ │ │ │3523589011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 2,782│ -│ 2,782│汰換中型警備車 1輛購置費 1,850千元,勘驗車 2 │ │ │ │ │ │ │ │輛,每輛購置費 466千元,合共 3輛購置費 2,782 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │3523589019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 1,000│ -1,000│上年度宿舍及勤務指揮中心內部設備購置預算數業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 1,000千元如數減列。 │ │ │ │3523589800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 705│ 705│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |