83C42360.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0023600000    │              │              │              │
  │21│  │  │臺灣臺東地方法│        59,507│        57,986│         1,521│1.臺灣臺東地方法院檢察署配合立法院第89會期審
  │  │  │  │院檢察署      │              │              │              │  查82年度中央政府總預算案,關於法務部主管部
  │  │  │  │              │              │              │              │  分所提附帶決議事項調整為單位預算機關。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度預算數由台灣高等法院檢察署及所屬移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目28,804千元,「檢察業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目27,924千元,「資訊設備」科目 1,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「其他設備」科目 101千元,「第一預備金」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目 157千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數59,507千元,較上年度法定預算數
  │  │  │  │              │              │              │              │  57,986千元,增加 1,521千元。
  │  │  │  │3523600100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        25,860│        27,568│        -1,708│
  │  │  │  │3523600101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        25,860│        27,568│        -1,708│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 1,236千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數25,860千元,包括人事費21,581千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,451千元,業務費 1,198千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 832千元,旅運費 630千元,特別費 168千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,581千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,357千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減41千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列退休退職人員三節慰問金 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費64千元及車輛油料費26
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費13千元,及辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費 6千元,合共19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列業務費75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合增加職員 3人,增列統籌事務費40千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      及辦公器具維護費 4千元,合共44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列電腦消耗品35千元,連線租金12千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      電腦維護費 105千元,合共 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務費 711千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     9千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 3人,增列上下班車票費38千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各項會議經費32千元,較上年度通案減列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐 179千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度一次性辦公房舍修繕預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 2,960千元如數減列。
  │  │  │  │3523601000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │檢察業務      │        32,804│        29,160│         3,644│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,236千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數32,804千元,包括人事費27,855千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,132千元,旅運費 1,547千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,855千元,較上年度配合增加職
  │  │  │  │              │              │              │              │    員 3人,增列人事費 3,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務 4,167千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 263千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 222千元,旅運費71千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加職員 3人,增列辦公設備費30千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)刑事案件調查、拘提緝捕等業務 549千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費10千元,旅運費31千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)囑託參與民事業務47千元,較上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務 126千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列旅運費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)觀護人訪視保護人差旅業務60千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列旅運費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度一次性增員辦公設備預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列10千元如數減列。
  │  │  │  │3523609000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           686│         1,101│          -415│
  │  │  │  │3523609010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           220│         1,000│          -780│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增購個人電腦設備 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度增購個人電腦設備預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元如數減列。
  │  │  │  │3523609011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           466│             -│           466│汰換公務車 1輛購置費 466千元。
  │  │  │  │3523609019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│           101│          -101│上年度其他設備購置預算業已編竣,所列 101千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │3523609800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           157│           157│             0│仍照上年度預算數編列。
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