83C42601.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0026010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │經濟部        │    39,083,299│    43,939,179│    -4,855,880│1.經濟部本年度預算數39,083,299千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數43,950,802千元,減少 4,867,503千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數43,950,802千元,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目 125千元,「工業管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,498千元移列工業局項下,「水利建設」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,000千元移列水資源統一規劃委員會項下,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  共移出11,623千元,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │3326010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       505,478│       459,046│        46,432│
  │  │  │  │3326010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       335,429│       297,788│        37,641│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金22,224千元列入各相關科目,另由「工業管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 3,440千元,「國際經濟合作」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入 1,002千元,移入移出數互抵後,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 335,429千元,包括人事費 203,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  41千元,事務費74,767千元,業務費38,208千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 6,887千元,旅運費10,126千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 165,201千元,較上年度淨增10,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    76千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列技工 2人人事費 543千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費10,919千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 150,128千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加27,299千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 642千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       113千元,合共 755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費 111千元及車輛養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費66千元,合共 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,798千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列退休退職人員三節慰問金98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦公大樓不敷電費 5,317千元及中央空
  │  │  │  │              │              │              │              │      調主機、電梯等維修費 1,807千元,合共 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列依規定標準計算之辦公器具維護費18千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列派員出國考察、進修、研習等經費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增國貿大樓及凱悅大飯店地價稅17,319千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訴願業務管理經費20,100千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    34千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察旅費82千元及國內旅費52千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │3326010102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │       170,049│       161,258│         8,791│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,801千元,「鹽務管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 425千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 170,049千元,包括人事費28,982
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 128,285千元,維護費 9,758千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,024千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,239千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)應用軟體開發建置與維護經費47,446千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 697千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察旅費 598千元及國內旅費 228
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 826千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列整體資訊作業系統應用軟體開發經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,523千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)硬體與系統作業環境設置及維護經費 104,984
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度通案減列業務費 734千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資訊網路之規劃與建置經費 4,784千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資訊技術之研究與引進經費 1,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)資訊策略及標準之研訂經費10,596千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 8,795千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列「國土資訊系統」試辦作業計畫經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,693千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列配合推動國土資訊系統所需軟體開發經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,654千元及推動作業相關經費 448千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 3,102千元。
  │  │  │  │5926011000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │工業行政      │       689,240│       887,445│      -198,205│
  │  │  │  │5926011022    │              │              │              │
  │  │  │ 1│鹽務管理      │         7,098│         7,445│          -347│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 425千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「資訊管理」科目, 767千元列入「國際
  │  │  │  │              │              │              │              │  經濟合作」科目,另由「行政管理」移入工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 601千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,098千元,包括人事費 5,257千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 186千元,維護費 177千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   178千元,補助及捐助 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,257千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)調節各類鹽之供需工作經費 1,841千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 552千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列翻譯外國鹽政資料經費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列報廢房舍一次性拆除費 160千元,及鹽
  │  │  │  │              │              │              │              │      務退休人員交還宿舍搬遷補助費 100千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列用鹽業者問卷調查費及其他雜支共計 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列業務費14千元,房屋建築修繕費13
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及旅運費13千元,合共40千元。
  │  │  │  │5926011023    │              │              │              │
  │  │  │ 2│鼓勵海運業在國│       682,142│       880,000│      -197,858│1.本科目係由上年度預算「造船利息補貼」科目改
  │  │  │  │內造船補貼利息│              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 682,142千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.依照「中國造船公司造船融資實施要點」規定,
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦理國輪與外輪造船融資利息補貼及國輪國造部
  │  │  │  │              │              │              │              │  分之國內工料費融資與外輪部分之船價八成融資
  │  │  │  │              │              │              │              │  。船廠及船東負擔之融資利息以銀行實貸利率之
  │  │  │  │              │              │              │              │  七成二為原則,政府補貼二成八,由經濟部編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算補貼。惟船廠與船東負擔之年利率國輪以 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  .5%為上限,以 5.5%為下限,外輪以 8.0%為
  │  │  │  │              │              │              │              │  上限,以 6%為下限,超出上限部分,全額由政
  │  │  │  │              │              │              │              │  府補貼,低於下限部分,政府不予補貼。本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數 682,142千元,較上年度減少 197,858千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │6126011200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │商業行政      │       571,967│       409,964│       162,003│
  │  │  │  │6126011220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│商業管理      │       295,658│       172,877│       122,781│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,523千元,「工業管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 1,904千元,「商業現代化」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入11,053千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 295,658千元,包括人事費44,129
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費23,427千元,旅運費 4,042千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助11,374千元,委辦費 212,686千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度九個分支計畫,係由上年度八個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫檢討改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,014千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 181千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理公司登記經費 132,505千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增51,541千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 201千元及旅運費19千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委託省(市)政府擴大辦理資本額一億
  │  │  │  │              │              │              │              │      元以下公司之各項設立、變更、解散登記等
  │  │  │  │              │              │              │              │      業務所需經費51,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理公司查名經費 7,954千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 205千元及旅運費28千元,合共 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理公司管理經費22,076千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     365千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 609千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國考察經費 250千元及國內旅費59千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託辦理無營業公司及未辦妥營利事業
  │  │  │  │              │              │              │              │      登記公司命令解散作業經費 553千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理督導地方機關管理特定目的事業經費18,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    73千元,較上年度減少 443千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國考察經費 117千元及國內旅費 134
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理攤販管理經費 9,739千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費49千元及旅運費 7千元,合共56千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理健全商業法制經費 1,023千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,281千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費28千元及旅運費 3千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託辦理「公司法全盤修正及整理商業
  │  │  │  │              │              │              │              │      登記法解釋彙編」經費 1,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增委託辦理商業法令講習經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理商業行政電腦化經費84,750千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增73,691千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 470千元及旅運費39千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 509千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增委託辦理「全國工商管理資訊系統」經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費74,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理經濟事務財團法人設立許可及監督管理經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 324千元,較上年度通案減列業務費 9千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及旅運費15千元,合共24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 減列已辦理完成之考察期貨交易管理作業經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 230千元。
  │  │  │  │6126011221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│商業現代化    │       276,309│       237,087│        39,222│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出11,053
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「商業管理」科目,另由「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入工作獎金 1,327千元,移入移出數互抵
  │  │  │  │              │              │              │              │  後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 276,309千元,包括人事費17,662
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 8,815千元,旅運費 2,782千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 1,400千元,委辦費 245,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度七個分支計畫,係由上年度三個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫檢討改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,878千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理商業規劃與推動經費10,536千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 127千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國考察經費 311千元及國內旅費52千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費43
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列訂定商品標示基準經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理商業發展研究與企劃經費23,544千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增12,844千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 356千元及國內旅費 157千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 513千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理商業自動化展覽經費 1,007千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列赴歐洲考察商業自動化及出席會議經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增商業自動化專案審查委員會之出席費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      08千元及審查費 1,020千元,合共 1,428千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增辦理便利商店表單文件流程標準化經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增辦理全國貨運配送資訊系統經費 2,174
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增辦理商業現代化計畫相關案件之研究、
  │  │  │  │              │              │              │              │      規劃、推動及管制網路之建置經費 4,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理商業人才培訓經費25,648千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,451千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理商業自動化人才培育經費 2,834千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理物流技術人才培育經費 733千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增委託研究「商業經營管理自動化之未來
  │  │  │  │              │              │              │              │      發展及教育上因應之道」經費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理提昇商業服務品質經費27,698千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 8,072千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列推動商業自動化運動等相關經費12,557
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增辦理商業自動化服務團經費 8,174千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辦理「顧客滿意度指標建立」經費 6,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增建立全國商品資料庫經費 6,455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理商業升級輔導經費22,629千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加17,340千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列辦理經營管理輔導開發經費 238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理連鎖業自動化推廣應用經費 2,102
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辦理「傳統商店經營管理輔導」經費10
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增辦理「優良商店認証(GSP)」經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理商業資訊化計畫經費 150,376千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 2,400千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增辦理連鎖業技術開發經費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增辦理商業資訊網路推廣經費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │5826011400    │              │              │              │
  │  │ 4│  │水利行政      │     2,710,398│     1,253,426│     1,456,972│
  │  │  │  │5826011420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│水政管理      │       392,046│       331,986│        60,060│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 429千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 392,046千元,包括人事費 6,382
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 1,804千元,維護費 160千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,908千元,設備及投資 2,400千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 358,092千元,委辦費21,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,230千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理水政行政工作經費 2,529千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增61千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委辦推動水資源研究總報告建議事項經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列參加國際會議促進國際新知交流經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理蓄水庫安全檢查與評估計畫經費64,287千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費36千元及旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    25千元,合共61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助台灣省政府辦理台灣地區地下水觀測網第
  │  │  │  │              │              │              │              │    一期綱要計畫第三年經費 200,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加50,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)補助台灣省政府辦理水資源河川排水治理規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │    五年計畫第二年經費 120,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 9,944千元。
  │  │  │  │5826011421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│水利建設      │     2,126,419│       879,551│     1,246,868│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出美濃水
  │  │  │  │              │              │              │              │  庫籌備處經費41,889千元列入「美濃水庫興建工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程」科目,另由「行政管理」科目移入工作獎金
  │  │  │  │              │              │              │              │   426千元,移入移出數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,126,419千元,包括人事費 5,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  09千元,業務費 446千元,旅運費 628千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 2,119,836千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,509千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理水庫集水區治理保育計畫費24,824千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列業務費34千元及旅運費47千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補助台灣省政府辦理集集共同引水工程計畫第
  │  │  │  │              │              │              │              │    四年經費 2,000,000千元,較上年度增加興建
  │  │  │  │              │              │              │              │    主體工程及附屬工程所需經費 1,400,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助台灣省政府辦理霧社水庫集水區治理與管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理計畫經費30,630千元,較上年度增加水土保
  │  │  │  │              │              │              │              │    持等經費 4,756千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)補助台灣省政府辦理德基水庫集水區第三期治
  │  │  │  │              │              │              │              │    理五年計畫第二年經費65,456千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加森林經營工作等經費38,663千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)減列補助台灣省政府辦理德基水庫集水區陡坡
  │  │  │  │              │              │              │              │    農用地處理方案經費 196,728千元。
  │  │  │  │5826011422    │              │              │              │
  │  │  │ 3│美濃水庫興建工│       191,933│        41,889│       150,044│1.本科目係由上年度預算「水利建設」科目分列改
  │  │  │  │程            │              │              │              │  設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數係由「水利建設」科目移入
  │  │  │  │              │              │              │              │  者。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 191,933千元,包括人事費12,840
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費 4,291千元,業務費57,728千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 246千元,旅運費 1,408千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 115,420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)水庫興建行政業務經費19,205千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列11,184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工程用地查估及購置經費57,728千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加水庫工程用地查估經費46,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增水庫設計規劃及埧工佈置水工模型試驗等
  │  │  │  │              │              │              │              │    水庫興建經費 115,000千元。
  │  │  │  │5926011600    │              │              │              │
  │  │ 5│  │礦業行政      │        58,641│        68,798│       -10,157│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 981千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數58,641千元,包括人事費11,643千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,053千元,維護費 3千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,972千元,設備及投資 150千元,委辦費43,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,199千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 371千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理礦業管理工作經費 6,279千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 600千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國參加會議經費 355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託臺灣省礦務局辦理「欠納四期以上
  │  │  │  │              │              │              │              │      礦區稅稅款強制執行」等經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費85
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列加強礦場安全督導,取締盜採、濫採,
  │  │  │  │              │              │              │              │      並會勘督導調查旅運費 170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理重點礦區及土石區之規劃與開發經費19,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元,較上年度減少國營礦區之精查及評估
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費11,198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理礦業經濟研究經費 4,600千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,950千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理我國礦產品利用需求與調查經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理砂石專案調查經費 870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辦理八十二年礦產品統計年報經費 576
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增辦理礦產品投入產出研究經費 1,100千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增辦理2001年礦業資源供需與礦業政策經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理礦山開採技術改進及環境維護經費18,320
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 1,680千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列採礦、勘查設備經費 2,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列礦山開採技術改進與加強礦場安全、環
  │  │  │  │              │              │              │              │      境保護經費 620千元。
  │  │  │  │6126011800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │經濟業務研究改│       152,249│       139,082│        13,167│
  │  │  │  │進            │              │              │              │
  │  │  │  │6126011820    │              │              │              │
  │  │  │ 1│經濟統計調查  │        72,372│        60,844│        11,528│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,430千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數72,372千元,包括人事費29,901千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費27,452千元,旅運費 2,473千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費12,546千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度六個分支計畫除一個為新增外,係
  │  │  │  │              │              │              │              │  由上年度六個分支計畫合併改設,其預算數之內
  │  │  │  │              │              │              │              │  容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,727千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)經濟統計管理經費 6,214千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費 187千元,旅運費42千元,合共 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)商業調查經費11,001千元,較上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 535千元,旅運費41千元,合共 576千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工業調查經費12,185千元,較上年度通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費 413千元,旅運費56千元,合共 469千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)工業生產動態調查經費16,699千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 1,103千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費 125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 931千元,旅運費47千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 978千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增工業生產設備調查經費12,546千元。
  │  │  │  │6126011821    │              │              │              │
  │  │  │ 2│物力資源調查  │         5,167│         5,181│           -14│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 275千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,167千元,包括人事費 3,623千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 172千元,業務費 678千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元,旅運費 660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持經費 206千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列統籌事務費 6千元,車輛油料費 4千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,及車輛養護費 2千元,合共12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)物力調查研究經費 4,961千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     2千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費51千元,旅運費50千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費99
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │6126011822    │              │              │              │
  │  │  │ 3│物價調查督導  │             -│             -│             -│配合行政院公平交易委員會成立,本部物價督導會
  │  │  │  │              │              │              │              │報已於八十一年元月底裁撤,不再編列預算。
  │  │  │  │6126011824    │              │              │              │
  │  │  │ 4│經濟問題研究  │        74,710│        73,057│         1,653│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,550千元,「大陸經濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  情勢研究」科目移入 7,607千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數74,710千元,包括人事費12,913千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,029千元,旅運費 660千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費58,108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度五個分支計畫,係由上年度分支計
  │  │  │  │              │              │              │              │  畫調整改設,其預算數之內容及與上年度之比較
  │  │  │  │              │              │              │              │  如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,808千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 774千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大陸經濟情勢與政策之研析業務經費 3,727千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列業務費96千元,旅運費17千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究探討國內重大經濟問題業務經費 1,068千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費45千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │     9千元,合共54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國際經濟發展趨勢之報導分析業務經費31,035
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減26千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國旅費 222千元及車資 4千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託辦理「日本經貿政策、制度與法令
  │  │  │  │              │              │              │              │      之調查研究計畫」經費 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)產業發展諮詢研究業務經費28,072千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加委託辦理當前重要產業政策、法令及
  │  │  │  │              │              │              │              │    措施之諮詢與審議經費 1,072千元。
  │  │  │  │6126012000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │經濟專業行政人│        82,958│        78,911│         4,047│
  │  │  │  │員培訓        │              │              │              │
  │  │  │  │6126012021    │              │              │              │
  │  │  │ 1│專業人員研究訓│        64,577│        60,064│         4,513│1.本年度預算數64,577千元,包括人事費34,681千
  │  │  │  │練            │              │              │              │  元,事務費 461千元,業務費24,965千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,172千元,旅運費 1,736千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   346千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,826千元,較上年度增加 1,097
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 595千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列員工退休基金及公勞保費 502千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,994千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 923千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費16千元及車輛油料費12
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費73千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 1千元,合共74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列新建大樓完成所需電梯、空調、高壓供
  │  │  │  │              │              │              │              │      電設備等維護經費 1,008千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期,增列車輛養護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)教學規劃與訓練業務經費43,757千元,係以服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務收入支應,較上年度淨增 2,493千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列教學場所水電清潔等經費 659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列旅運費 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列講師鐘點費 2,764千元及教師交通費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      73千元,合共 2,937千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增購置教學設備經費 346千元。
  │  │  │  │6126012022    │              │              │              │
  │  │  │ 2│經濟行政人員訓│        18,381│        18,847│          -466│1.本年度預算數18,381千元,包括人事費11,737千
  │  │  │  │練            │              │              │              │  元,業務費 5,042千元,維護費 133千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,113千元,設備及投資 356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理專題研修班經費 5,047千元,較上年度通
  │  │  │  │              │              │              │              │    案減列業務費 176千元,維護費 3千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 4千元,合共 183千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理專業語文進修班經費 8,666千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理國際經濟事務研究班經費 4,668千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 203千元及旅運費80千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共 283千元。
  │  │  │  │6126012400    │              │              │              │
  │  │ 8│  │國際經濟合作  │        81,070│        86,008│        -4,938│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,308千元,「鹽務管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 767千元,「促進雙向投資」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入 1,200千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數81,070千元,包括人事費22,205千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費24,877千元,旅運費28,626千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 1,660千元,委辦費 3,702千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度五個分支計畫,係由上年度七個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,011千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,267千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)參加國際組織活動經費12,953千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 967千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列東南亞鋼鐵學會等會費 486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列參加亞洲生產力組織理事會議等國外旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 469千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費 100千元及旅運費42千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 142千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列委託中國生產力中心辦理國際關係服務
  │  │  │  │              │              │              │              │      工作經費 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)促進國際經濟合作經費24,290千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 4,064千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託中華經濟研究院與韓方共同辦理第
  │  │  │  │              │              │              │              │      十屆中韓工業發展政策研討會經費 515千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國考察、出席會議等經費計 1,256千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費 1,462千元及旅運費 831千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 2,293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動國際技術合作經費20,934千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 2,239千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助北美事務協調會駐美國辦事處經濟
  │  │  │  │              │              │              │              │      組經費 179千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國考察經費 519千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費 259千元及旅運費 1,282千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 1,541千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)外賓接待及簡報製作經費 2,882千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增65千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 117千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │6126012600    │              │              │              │
  │  │ 9│  │投資促進業務  │       179,101│       187,483│        -8,382│
  │  │  │  │6126012620    │              │              │              │
  │  │  │ 1│改善投資環境  │        21,365│        22,407│        -1,042│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 333千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,365千元,包括人事費 3,875千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 259千元,業務費 139千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   127千元,旅運費 240千元,補助及捐助15,225
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,委辦費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,307千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 387千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 386千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    事務費14千元及維護費28千元,合計42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究改善國內投資環境經費 7,921千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 1,379千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費11千元及旅運費10千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託研究改善投資環境經費 1,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導地方工業發展投資策進工作經費 9,751千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列旅運費 8千元。
  │  │  │  │6126012621    │              │              │              │
  │  │  │ 2│引進產業技術服│        20,224│        23,900│        -3,676│1.本科目係由上年度「技術引進服務」科目改設。
  │  │  │  │務            │              │              │              │2.本年度預算數20,224千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度三個分支計畫,係由上年度三個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫調整改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)提供產業技術媒合服務經費 6,347千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列編製技術合作刊物費用 289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)配合推動相關產業技術引進工作經費 9,362千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列調查國外產業技術供需實況
  │  │  │  │              │              │              │              │    費用 864千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強國際產業技術供需資訊之交流 4,515千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列與國外產業技術交流經費 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    23千元。
  │  │  │  │6126012622    │              │              │              │
  │  │  │ 3│促進雙向投資  │       137,512│       141,176│        -3,664│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 1,200
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「國際經濟合作」科目,另由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,826千元,移入移出數
  │  │  │  │              │              │              │              │  互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 137,512千元,包括人事費51,071
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費22,997千元,業務費44,213千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費50千元,旅運費 6,011千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   500千元,補助及捐助 3,000千元,委辦費 9,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度五個分支計畫,係由上年度七個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費44,684千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費24,469千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,048千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費46千元及維護費 4千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦公室租金 707千元、駐外服務處辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │      室租金及稅捐 1,391千元,合共 2,098千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)促進僑外商來華投資及技術合作經費40,639千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 3,978千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託研究吸引僑外商來華投資合作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,715千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列赴國外舉辦或參加投資研討會暨參加國
  │  │  │  │              │              │              │              │      際性會議旅費 1,324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導國內廠商對外投資經費23,207千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 4,294千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 1,628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列出國考察經費 2,663千元,國內旅費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及車資 8千元,合共 2,679千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費13
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導對大陸間接投資業務經費 4,513千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 2,190千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委託研究「兩岸加入關貿總協後,對未
  │  │  │  │              │              │              │              │      來我國在大陸投資經貿之影響」經費 700千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增委託辦理「大陸間接投資經理人研討會
  │  │  │  │              │              │              │              │      」經費 1,500千元。
  │  │  │  │5226013600    │              │              │              │
  │  │10│  │對工業技術研究│       213,000│       210,000│         3,000│依工業技術研究院設置條例第四條規定,編列捐助
  │  │  │  │院捐助        │              │              │              │工業技術研究院 213,000千元,較上年度增加 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元。
  │  │  │  │5226014000    │              │              │              │
  │  │11│  │電子與資訊科技│     5,153,083│     5,173,486│       -20,403│
  │  │  │  │專案          │              │              │              │
  │  │  │  │5226014020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│半導體專案    │     2,220,351│     2,522,219│      -301,868│1.本年度預算數 2,220,351千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增「液晶顯示技術發展四年計畫」第一年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 350,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「電子關鍵性材料技術研究五年計畫」第四年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 120,881千元,較上年度減少79,777千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「次微米製程技術發展五年計畫」第四年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,468,776千元,較上年度減少 401,841千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「微電子零組件技術發展四年計畫」第二年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 216,684千元,較上年度減少 156,008千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「國際電子產品品質認證實驗室營運發展計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    」經費64,010千元,較上年度減少14,242千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │5226014021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊專案      │     1,797,677│     1,613,497│       184,180│1.本年度預算數 1,797,677千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增「電子系統構裝技術發展五年計畫」第一
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 272,121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增「電腦多媒體系統技術發展三年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    一年經費76,135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增「影像與圖形技術應用研究發展三年計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    」第一年經費 120,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「分散式電腦系統技術發展五年計畫」第三年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 282,263千元,較上年度減少45,057千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「高畫質視訊技術發展五年計畫」第三年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     420,000千元,較上年度減少25,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)「前瞻性資訊系統技術研究五年計畫」第二年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費54,000千元,較上年度增加 2,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)「資訊化社會推動–資訊工業基本建設第一期
  │  │  │  │              │              │              │              │    五年計畫」第三年經費90,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少83,691千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)「資料庫服務與電腦網路應用四年計畫」第二
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 237,000千元,較上年度增加 1,253千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)「資訊系統工程技術研究四年計畫」第二年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 192,258千元,較上年度減少 4,185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 「計量儀器設計與製造技術發展五年計畫」
  │  │  │  │              │              │              │              │      第三年經費53,900千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 減列已辦理完成之「電腦產品構裝技術四年
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫」經費 128,556千元。
  │  │  │  │5226014022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│光電專案      │       650,031│       573,250│        76,781│1.本年度預算數 650,031千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「光電關鍵性材料技術研究五年計畫」第四年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 130,245千元,較上年度減少13,960千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「光電關鍵性零組件技術發展四年計畫」第二
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 112,753千元,較上年度減少 437千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「光電技術發展與應用五年計畫」第三年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     160,033千元,較上年度增加37,238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「光資訊技術發展五年計畫」第三年經費 247
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度增加53,940千元。
  │  │  │  │5226014023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│通訊專案      │       485,024│       464,520│        20,504│1.本年度預算數 485,024千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增「通訊電子技術發展第二期五年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    一年經費 356,949千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「無線電通訊技術發展五年計畫」第二年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     128,075千元,較上年度增加62,415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)減列已辦理完成之「通訊電子技術發展四年計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫」經費 398,860千元。
  │  │  │  │5226014100    │              │              │              │
  │  │12│  │自動化與機械科│     2,183,429│     1,829,050│       354,379│
  │  │  │  │技專案        │              │              │              │
  │  │  │  │5226014120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│自動化專案    │       502,128│       515,480│       -13,352│1.本年度預算數 502,128千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「自動化系統技術發展五年計畫」第四年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     382,478千元,較上年度減少15,108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「金屬加工製程自動化技術研究五年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    四年經費 119,650千元,較上年度增加 1,756
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │5226014121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│機械專案      │       885,312│       704,108│       181,204│1.本年度預算數 885,312千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增「工業用模具技術研究與發展五年計畫」
  │  │  │  │              │              │              │              │    第一年經費95,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「資訊電子業精密零組件技術發展五年計畫」
  │  │  │  │              │              │              │              │    第四年經費 128,600千元,較上年度增加 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「機械業關鍵零組件技術發展四年計畫」第二
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 105,354千元,較上年度增加21,192千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「精密機械技術發展五年計畫」第四年經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    62,400千元,較上年度減少 8,590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「機械產業關鍵性材料技術研究五年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    四年經費 203,513千元,較上年度增加 6,858
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)「金屬加工技術發展與應用五年計畫」第四年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 190,445千元,較上年度增加65,544千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │5226014122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│運輸器具專案  │       795,989│       609,462│       186,527│1.本年度預算數 795,989千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「汽機車動力系統技術研究發展五年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    三年經費 242,977千元,較上年度增加67,557
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「航太工業技術發展五年計畫」第二年經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    85,662千元,較上年度增加48,462千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「車輛及其零組件測試技術發展五年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    四年經費 281,000千元,較上年度增加64,158
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「中小型船舶設計與製造技術發展四年計畫」
  │  │  │  │              │              │              │              │    第二年經費86,350千元,較上年度增加 6,350
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │5226014200    │              │              │              │
  │  │13│  │材料與製程科技│     1,020,927│       924,450│        96,477│
  │  │  │  │專案          │              │              │              │
  │  │  │  │5226014220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│化工專案      │       432,929│       358,680│        74,249│1.本年度預算數 432,929千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增「石化中間體製程技術發展三年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    一年經費 126,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增「觸媒製程及應用技術發展三年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    一年經費36,102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「特用化學品製程及應用技術發展五年計畫」
  │  │  │  │              │              │              │              │    第四年經費 107,800千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「功能性高分子技術發展五年計畫」第四年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 163,027千元,較上年度減少14,353千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列已辦理完成之「石化製程與觸媒技術發展
  │  │  │  │              │              │              │              │    先期計畫」經費73,500千元。
  │  │  │  │5226014221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│紡織專案      │       543,798│       502,005│        41,793│1.本年度預算數 543,798千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增「紡織品設計與研究發展三年計畫」第一
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費49,783千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「纖維研製及應用技術發展五年計畫」第四年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 133,170千元,較上年度增加 3,810千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「染整工程技術開發五年計畫」第四年經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    16,560千元,較上年度減少 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「紡織製程關鍵技術開發五年計畫」第四年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費95,980千元,較上年度減少 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「成衣工業升級技術研究發展五年計畫」第四
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 148,305千元,較上年度減少 5,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │5226014222    │              │              │              │
  │  │  │ 3│新材料專案    │        44,200│        63,765│       -19,565│1.本年度預算數44,200千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增「高溫超導體應用技術研究第二期五年計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫」第一年經費44,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)減列已辦理完成之「高溫超導體應用技術研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    四年計畫」經費63,765千元。
  │  │  │  │5226014300    │              │              │              │
  │  │14│  │食品與醫藥科技│     1,121,445│     1,040,740│        80,705│
  │  │  │  │專案          │              │              │              │
  │  │  │  │5226014320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│生物專案      │       482,000│       468,910│        13,090│1.本年度預算數 482,000千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增「生物技術產品開發與推廣四年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    一年經費 262,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「產業用菌種保存及開發五年計畫」第二年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 220,000千元,較上年度增加54,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)減列已辦理完成之「生物技術開發與推廣四年
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫」經費 303,800千元。
  │  │  │  │5226014321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│食品專案      │       113,000│       132,790│       -19,790│1.本年度預算數 113,000千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增「中式食品技術研究開發三年計畫」第一
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 113,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)減列已辦理完成之「食品加工及包裝技術研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    發展四年計畫」經費 132,790千元。
  │  │  │  │5226014322    │              │              │              │
  │  │  │ 3│醫藥專案      │       526,445│       439,040│        87,405│1.本年度預算數 526,445千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「醫藥化學品製程技術發展五年計畫」第四年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 100,940千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「醫療器材技術發展五年計畫」第四年經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    27,605千元,較上年度增加14,905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「製藥工業技術發展五年計畫」第四年經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    97,900千元,較上年度增加72,500千元。
  │  │  │  │5226014400    │              │              │              │
  │  │15│  │環境與資源科技│       529,467│       510,477│        18,990│
  │  │  │  │專案          │              │              │              │
  │  │  │  │5226014420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│污染防治專案  │       417,997│       396,307│        21,690│1.本年度預算數 417,997千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增「污染防治技術開發及推廣第二期三年計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫」第一年經費 221,821千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增「環境生物技術及產品開發三年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    一年經費33,476千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「材料評估與保固研究五年計畫」第四年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    57,700千元,較上年度減少18,147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「化學工業安全與災變防制技術研究五年計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    」第三年經費 105,000千元,較上年度增加25
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列已辦理完成之「污染防治技術開發及推廣
  │  │  │  │              │              │              │              │    三年計畫」及「工業廢水生物處理技術開發三
  │  │  │  │              │              │              │              │    年計畫」經費 241,080千元。
  │  │  │  │5226014421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資源專案      │       111,470│       114,170│        -2,700│1.本年度預算數 111,470千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「近海資源技術研究發展五年計畫」第三年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費69,817千元,較上年度減少 2,703千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「工業用水合理化技術發展五年計畫」第二年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費41,653千元,較上年度增加 3千元。
  │  │  │  │5226014500    │              │              │              │
  │  │16│  │共通性科技專案│     1,580,956│     2,412,703│      -831,747│
  │  │  │  │5226014520    │              │              │              │
  │  │  │ 1│基礎設施專案  │       325,000│       754,600│      -429,600│1.本年度預算數 325,000千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「實驗室及設施建造計畫」第四年經費 260,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度減少 426,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「工研院電腦中心計畫」第三年經費65,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 3,600千元。
  │  │  │  │5226014521    │              │              │              │
  │  │  │ 2│共通專案      │     1,255,956│     1,658,103│      -402,147│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「科技專
  │  │  │  │              │              │              │              │  案計畫之推動與發展」科目移入27,000千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,255,956千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增「產業技術資訊服務與推廣四年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    一年經費 300,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「特殊具時效性工業技術發展作業計畫」經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     218,636千元,較上年度減少85,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「產業關鍵及資訊技術引進計畫」經費 450,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度減少 270,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「推動產業研究發展綜合執行計畫」第三年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 198,820千元,較上年度減少 149,308千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「經濟部科技研究發展專案成果管理計畫」經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費88,500千元,較上年度減少10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)減列已辦理完成之「產業科技資訊服務四年計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫」及「產業決策動態發展模型研究四年計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    」經費 187,675千元。
  │  │  │  │5226014600    │              │              │              │
  │  │17│  │科技專案計畫之│        78,725│        67,501│        11,224│1.本科目係由上年度預算「科技計畫推動及發展」
  │  │  │  │推動與發展    │              │              │              │  科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,移出27,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「共通專案」科目,另由「行政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入工作獎金 1,412千元,「工業管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入 3,280千元,移入移出數互抵後,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數78,725千元,包括人事費33,186千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費19,422千元,維護費 227千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,890千元,補助及捐助 500千元,委辦費17
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,500千元,獎勵及濟助費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,606千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「規劃產業技術研究發展方向」經費 8,262千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費 369千元及旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費16千元,合共 385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「產業技術專案計畫執行與考核」經費42,018
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加12,432千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列獎勵科技專案計畫成果技術移轉優良人
  │  │  │  │              │              │              │              │      員經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列督導研究機構執行專案計畫管理制度及
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫審查等經費 432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辦理科技研究發展專案計畫執行成果評
  │  │  │  │              │              │              │              │      估經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「辦理高科技保護業務」經費 5,061千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「綜合科技行政業務」經費12,778千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 667千元及旅運費65千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共 732千元。
  │  │  │  │5926015000    │              │              │              │
  │  │18│  │公營事業民營化│     2,071,234│     2,975,609│      -904,375│.
  │  │  │  │處理          │              │              │              │
  │  │  │  │4026015020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│公營事業民營化│       444,619│     1,495,609│    -1,050,990│1.本年度預算數 444,619千元,均屬業務費。
  │  │  │  │股權移轉      │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)出售中鋼公司股票所需承銷費、證券交易稅、
  │  │  │  │              │              │              │              │    委託財務顧問規劃等經費 277,467千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 1,185,336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎勵長期持有中鋼股票措施所需之股票印製費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、簽證費及證交稅等經費 7,435千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 5,059千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補列八十二年度增加出售中華工程公司股權 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    %所需證券交易稅 2,370千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    28,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增出售臺灣機械公司股票所需承銷費、證券
  │  │  │  │              │              │              │              │    交易稅、股票簽證費、股票印製費及委託財務
  │  │  │  │              │              │              │              │    顧問規劃等經費 157,347千元。
  │  │  │  │5926015021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│公營事業民營化│     1,626,615│     1,480,000│       146,615│1.本年度預算數 1,626,615千元,均屬損失及賠償
  │  │  │  │員工權益補償給│              │              │              │  費。
  │  │  │  │付            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增出售國庫持有臺機公司80%股權轉為民營
  │  │  │  │              │              │              │              │    型態,依公營事業移轉民營條例規定,估列原
  │  │  │  │              │              │              │              │    有從業人員加發六個月薪資 640,547千元,及
  │  │  │  │              │              │              │              │    公保或勞保養老給付損失及其他受損權益之補
  │  │  │  │              │              │              │              │    償金等 986,068千元,合共 1,626,615千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度中華工程公司員工權益補償給付預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │    已編竣,所列 1,480,000千元如數減列。
  │  │  │  │5826015500    │              │              │              │
  │  │19│  │收購朱拜爾肥料│        48,450│        56,100│        -7,650│1.本年度預算數48,450千元,包括人事費 5,461千
  │  │  │  │公司所產尿素費│              │              │              │  元,業務費40,498千元,旅運費 2,491千元。
  │  │  │  │用支出        │              │              │              │2.本年度預算數係委託臺灣肥料公司收購朱拜爾肥
  │  │  │  │              │              │              │              │  料公司所產尿素費用,包括行銷費用31,242千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,管理費用 9,064千元,營業外支出 8,144千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度減少 7,650千元。
  │  │  │  │5926015600    │              │              │              │
  │  │20│  │支援金馬電力開│     1,456,705│     1,000,000│       456,705│1.本年度預算數 1,456,705千元,均屬補助及捐助
  │  │  │  │發與營運      │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)補貼金門電力公司虧損及設備擴充經費 955,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    05千元,較上年度淨增 251,261千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補貼金門電力設備擴充經費11,408千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補貼金門電力公司82、83年度營運虧損
  │  │  │  │              │              │              │              │       262,669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補貼馬祖電力公司虧損及設備擴充經費 501,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增加 205,444千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列補貼馬祖電力公司82、83年度營運虧損
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 137,747千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補貼固定資產擴充不足經費67,697千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │5926015900    │              │              │              │
  │  │21│  │損失及賠償    │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5926015920    │              │              │              │
  │  │  │ 1│臺灣金屬礦業公│             -│             -│             -│前年度決算數 919,000千元係臺灣金屬礦業公司撤
  │  │  │  │司撤併損失    │              │              │              │併損失,該公司已於八十一年度撤併完成,不再續
  │  │  │  │              │              │              │              │編預算。
  │  │  │  │7526016000    │              │              │              │
  │  │22│  │退休撫卹給付  │        29,293│        48,982│       -19,689│
  │  │  │  │7526016021    │              │              │              │
  │  │  │ 1│鹽務人員退休撫│        27,276│        46,582│       -19,306│1.本年度預算數27,276千元,均屬人事費。
  │  │  │  │卹            │              │              │              │2.本年度鹽務人員支領退休金人員 114人經費27,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  76千元,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │7526016022    │              │              │              │
  │  │  │ 2│臺鋁人員退休給│         2,017│         2,400│          -383│1.本年度預算數 2,017千元,均屬人事費。
  │  │  │  │付            │              │              │              │2.臺鋁公司結束清理後,繼續負擔支領月退休人員
  │  │  │  │              │              │              │              │  10人月退休金 2,017千元,較上年度減少如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │6626016100    │              │              │              │
  │  │23│  │臺鋁退休人員保│         3,761│         3,948│          -187│1.本年度預算數 3,761千元,均屬人事費。
  │  │  │  │險給付        │              │              │              │2.臺鋁公司結束清理後,繼續負擔退休人員及其眷
  │  │  │  │              │              │              │              │  屬保險費 3,761千元,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │6826016200    │              │              │              │
  │  │24│  │裁撤單位早期退│        17,355│        20,652│        -3,297│1.本年度預算數17,355千元,均屬獎勵及濟助費。
  │  │  │  │休人員生活困難│              │              │              │2.照護早期(68年底以前)退休生活困難之臺鋁公
  │  │  │  │濟助金        │              │              │              │  司、聯合工業研究所、中國紡織建設公司、中國
  │  │  │  │              │              │              │              │  漁船公司及鹽務總局早期退休鹽務人員年節特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助金17,355千元,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │5926018000    │              │              │              │
  │  │25│  │營業基金      │    16,575,067│    19,980,403│    -3,405,336│
  │  │  │  │5926018020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│臺灣電力股份有│     8,759,499│     8,897,914│      -138,415│1.臺灣電力股份有限公司股本增資 8,759,499千元
  │  │  │  │限公司股本    │              │              │              │  ,包括83年度中央政府股息紅利轉增資 8,666,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  92千元,及中央政府應得預收資本利息預、決算
  │  │  │  │              │              │              │              │  差額轉增資93,307千元,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目全數以臺電公司繳庫股息紅利及利息收入
  │  │  │  │              │              │              │              │  撥充支應。
  │  │  │  │5926018022    │              │              │              │
  │  │  │ 2│中國石油股份有│     4,000,000│    10,000,000│    -6,000,000│中國石油股份有限公司股本增資 4,000,000千元,
  │  │  │  │限公司股本    │              │              │              │全數以該公司歷年資本公積辦理轉帳增資,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度減少 6,000,000千元。
  │  │  │  │5926018029    │              │              │              │
  │  │  │ 3│臺灣糖業股份有│     3,604,997│             -│     3,604,997│臺灣糖業股份有限公司股本增資 3,604,997千元,
  │  │  │  │限公司股本    │              │              │              │全數以該公司歷年資本公積辦理轉帳增資,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度增加如列數。
  │  │  │  │5926018031    │              │              │              │
  │  │  │ 4│中國鋼鐵股份有│       210,571│     1,082,489│      -871,918│中國鋼鐵股份有限公司股本增資 210,571千元,全
  │  │  │  │限公司股本    │              │              │              │數以該公司81年度資本公積(係預、決算差額)撥
  │  │  │  │              │              │              │              │充支應,較上年度減少 871,918千元。
  │  │  │  │6126018100    │              │              │              │
  │  │26│  │非營業循環基金│     1,000,000│     3,000,000│    -2,000,000│
  │  │  │  │6126018120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│工業區開發管理│     1,000,000│     1,000,000│             0│工業區開發管理基金增撥 1,000,000千元,全數以
  │  │  │  │基金          │              │              │              │該基金以前年度作業賸餘繳庫撥充支應。
  │  │  │  │6126018123    │              │              │              │
  │  │  │ 2│國際經濟合作發│             -│             -│             -│前年度決算數係國庫增撥基金,本年度未再編列。
  │  │  │  │展基金        │              │              │              │
  │  │  │  │6126018125    │              │              │              │
  │  │  │ 3│中小企業發展基│             -│     2,000,000│    -2,000,000│上年度國庫增撥基金預算,本年度不再編列,如數
  │  │  │  │金            │              │              │              │減列。
  │  │  │  │5926018200    │              │              │              │
  │  │27│  │投資支出      │       583,180│     1,045,471│      -462,291│
  │  │  │  │5926018224    │              │              │              │
  │  │  │ 1│對中華紙槳股份│             -│             -│             -│前年度決算數係以中華紙漿公司79年度應分配中央
  │  │  │  │有限公司投資  │              │              │              │政府股利轉增資,本年度不再編列。
  │  │  │  │5926018226    │              │              │              │
  │  │  │ 2│對臺灣省自來水│        71,475│        80,271│        -8,796│對臺灣省自來水股份有限公司投資71,475千元,全
  │  │  │  │公司投資      │              │              │              │數以該公司80年度盈餘應繳所得稅 7,641千元及以
  │  │  │  │              │              │              │              │前年度公積63,834千元撥充支應。
  │  │  │  │5926018227    │              │              │              │
  │  │  │ 3│對朱拜爾肥料公│       365,000│       965,200│      -600,200│對朱拜爾肥料公司投資 365,000千元,係配合朱拜
  │  │  │  │司投資        │              │              │              │爾肥料公司投資二乙基己醇工廠乙座,中沙雙方出
  │  │  │  │              │              │              │              │資各半,我方由國庫出資 1,330,200千元,分兩年
  │  │  │  │              │              │              │              │撥付之第二年經費 365,000千元,較上年度減少 6
  │  │  │  │              │              │              │              │00,200千元。
  │  │  │  │5926018230    │              │              │              │
  │  │  │ 4│對聯華電子股份│        57,670│             -│        57,670│對聯華電子股份有限公司投資57,670千元,全數以
  │  │  │  │有限公司投資  │              │              │              │該公司分配中央政府股票股利撥充支應。
  │  │  │  │5926018232    │              │              │              │
  │  │  │ 5│對美國優力士系│        89,035│             -│        89,035│對美國優力士系統公司投資如列數。
  │  │  │  │統公司投資    │              │              │              │
  │  │  │  │6126019000    │              │              │              │
  │  │28│  │一般建築及設備│       381,166│        64,490│       316,676│
  │  │  │  │6126019001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       351,268│             -│       351,268│購置臺北世貿中心使用之臺北市松山區信義段四小
  │  │  │  │              │              │              │              │段37-31地號用地尾款如列數。
  │  │  │  │6126019010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │        27,198│        59,660│       -32,462│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.電腦主機租賃經費10,881千元,較上年度減少36
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,629千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.電腦週邊設備租購與汰換磁帶機組、雷射印表機
  │  │  │  │              │              │              │              │  、個人電腦、區域網路與主機連線等設備,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,917千元,較上年度增加 3,767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新增「國土資訊系統」作業設備購置經費 400千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │6126019011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         2,700│         2,520│           180│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 4輛購置費 1,864千元及小型客貨
  │  │  │  │              │              │              │              │  型車 2輛購置費 754千元,合共 2,618千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換機車 2輛購置費82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度美濃水庫工程籌備處購置工程車 2輛,預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 2,520千元如數減列。
  │  │  │  │6126019019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│         2,310│        -2,310│上年度購置及汰換公文櫃、攝影機、錄放音機、夜
  │  │  │  │              │              │              │              │間停電照明設備、傳真機及其他雜項設備等預算已
  │  │  │  │              │              │              │              │編列完竣,所列 2,310千元如數減列。
  │  │  │  │6126019800    │              │              │              │
  │  │29│  │第一預備金    │         4,954│         4,954│             0│仍照上年度預算編列。
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