83C42602.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0026020000    │              │              │              │
  │ 2│  │  │臺灣地區煤業合│        30,609│       230,632│      -200,023│1.臺灣地區煤業合理化基金本年度預算數30,609千
  │  │  │  │理化基金      │              │              │              │  元,較上年度法定預算數 230,632千元,減少 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  00,023千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目全數由基金利息收入及累計賸餘撥充支應
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │5926020100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │         8,319│         7,519│           800│
  │  │  │  │5926020101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │         8,319│         7,519│           800│1.本年度預算數 8,319千元,包括人事費 7,351千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 326千元,業務費 387千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  47千元,旅運費 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 280千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    19千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費11千元及車輛油料費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列車輛養護費 3千元及辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1千元,合共 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政業務管理費 8,039千元,較上年度淨增 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    19千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列出國考察經費 113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費29千元及旅運費16千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列業務資訊系統化處理等經費 211千元。
  │  │  │  │5926021000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │煤業合理化經營│        21,950│       223,083│      -201,133│
  │  │  │  │5926021021    │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔導煤業合理化│        13,550│        36,000│       -22,450│1.本年度預算數13,550千元,包括補助及捐助 6,9
  │  │  │  │經營          │              │              │              │  50千元,委辦費 6,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)保安及合理化器材推廣計畫經費 4,520千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少輔導煤礦改善安全設施等經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,980千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)保安及合理化工程推廣計畫經費 780千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少輔導煤礦實施主要坑道開拓工程、
  │  │  │  │              │              │              │              │    推展後退式採煤及改善煤礦坑內通風、排水、
  │  │  │  │              │              │              │              │    搬運等經費10,220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)技術及管理訓練計畫經費 8,250千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加岩磐控制研究經費 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)減列海外煤礦合作探勘開發計畫經費10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │5926021022    │              │              │              │
  │  │  │ 2│輔導煤業生產週│             -│        40,000│       -40,000│本科目原係辦理提供優良煤礦資金紓困之煤業生產
  │  │  │  │轉業務        │              │              │              │週轉資金貸款計畫業務,因所提供貸放款可收回循
  │  │  │  │              │              │              │              │環運用,故自本年度起改由本基金歷年滾存資金內
  │  │  │  │              │              │              │              │提撥本年度所需貸放資金數,於本基金單位預算內
  │  │  │  │              │              │              │              │編列「融、貸款資金運用表」表達。
  │  │  │  │5926021023    │              │              │              │
  │  │  │ 3│輔導煤業安定業│         8,400│       147,083│      -138,683│1.本年度預算數 8,400千元,包括補助費 7,768千
  │  │  │  │務            │              │              │              │  元,委辦費 632千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)輔導煤礦礦工轉業及資遣計畫經費 6,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 136,420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導煤礦礦工職業訓練計畫經費 1,900千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 2,263千元。
  │  │  │  │5926029000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           340│            30│           310│
  │  │  │  │5926029010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           200│             -│           200│購置32位元個人電腦與相關週邊設備 120千元及雷
  │  │  │  │              │              │              │              │射印表機80千元,合計如列數。
  │  │  │  │5926029019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           140│            30│           110│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換影印機壹台購置經費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置攝影機、照相機等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列30千元如數減列。
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