83C42610.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0026100000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │工業局        │     4,111,879│     3,807,447│       304,432│1.工業局本年度預算數 4,111,879千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數 3,800,824千元,增加 311,055千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 3,800,824千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  經濟部「工業管理」科目移入污染防治與工業安
  │  │  │  │              │              │              │              │  全小組工作經費 6,623千元,合計如表列上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數。
  │  │  │  │5926100100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       102,324│        96,374│         5,950│
  │  │  │  │5926100101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        59,011│        54,347│         4,664│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金13,023千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數59,011千元,包括人事費46,838千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 8,911千元,維護費 2,629千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 363千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費45,248千元,較上年度淨增 4,681
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工 1人、工友 1人之人事費 461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,142千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,763千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少17千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 257千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      48千元,合共 305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費25千元、車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費22千元及辦公器具養護費22千元,合共69
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費84
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增退休退職人員三節慰問金 300千元。
  │  │  │  │5926100110    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        43,313│        42,027│         1,286│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 538千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數43,313千元,包括人事費 5,464千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費37,618千元,旅運費 231千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,834千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業行政及管理資訊業務39,248千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 1,231千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費93
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列工業局區域網路、影碟式簡報系統、觀
  │  │  │  │              │              │              │              │      音工業區公共管線管理系統、違章工廠管理
  │  │  │  │              │              │              │              │      等系統網路開發、購置、建檔等費用 138千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列網路通訊硬體設備租金 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)觀摩研習工業行政資訊工作經費 231千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列國內旅費17千元。
  │  │  │  │5926102000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │一般工業行政  │       212,406│       202,042│        10,364│
  │  │  │  │5926102021    │              │              │              │
  │  │  │ 1│金屬機械工業發│        17,112│        17,278│          -166│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │展            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,717千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,112千元,包括人事費15,992千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 381千元,旅運費 739千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,992千元,較上年度淨增97千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 2人之人事費 551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導金屬機械工業發展業務經費 381千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查金屬機械工業發展現況工作經費 739千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少出國考察經費 207千元及國內
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費27千元,合共 234千元。
  │  │  │  │5926102022    │              │              │              │
  │  │  │ 2│化學工業發展  │        14,753│        14,469│           284│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,516千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,753千元,包括人事費13,811千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 371千元,旅運費 571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,475千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 627千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導化學工業發展業務經費 1,707千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增49千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費77
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查化學工業發展現況工作經費 571千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少出國考察經費 363千元及通案減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    國內旅費29千元,合共 392千元。
  │  │  │  │5926102023    │              │              │              │
  │  │  │ 3│民生工業發展  │        18,398│        18,468│           -70│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,904千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,398千元,包括人事費17,022千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 514千元,旅運費 862千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,686千元,較上年度淨增 214千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 2人之人事費 494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 708千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導民生工業發展業務經費 1,850千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增38千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費77
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查民生工業發展現況經費 862千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少出國考察經費 285千元及通案減列國內
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費35千元,運費 2千元,合共 322千元。
  │  │  │  │5926102025    │              │              │              │
  │  │  │ 4│工業用地開發管│        17,294│        16,798│           496│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │理            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,385千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,294千元,包括人事費13,009千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 589千元,旅運費 1,383千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 2,313千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,009千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 671千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業區編定規劃、開發與管理工作經費 589千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度通案減列業務費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工業區資源調查及開發進度督導工作經費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    83千元,較上年度減少出國考察經費55千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列國內旅費76千元,合共 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工業用地調查與研究經費 2,313千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │5926102026    │              │              │              │
  │  │  │ 5│工業發展企劃  │        20,225│        19,084│         1,141│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,670千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數20,225千元,包括人事費15,501千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,514千元,旅運費 1,210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,611千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 615千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業發展政策之規劃業務經費 4,530千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 462千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費50
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列中法國際合作案件之國外郵資及長途電
  │  │  │  │              │              │              │              │      話費等 113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理「中法工業技術合作會議」經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查國內外工業發展趨勢工作經費 1,084千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增64千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列國內旅費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加派員出國考察經費85千元。
  │  │  │  │5926102027    │              │              │              │
  │  │  │ 6│資訊電子工業發│        16,650│        16,941│          -291│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │展            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,767千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,650千元,包括人事費15,763千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 534千元,旅運費 353千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,755千元,較上年度淨增39千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 2人之人事費 519千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 558千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導資訊電子工業發展業務經費 2,542千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增75千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)調查資訊電子工業發展現況工作經費 353千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少出國考察經費 378千元,通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列國內旅費26千元及運費 1千元,合共 405
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │5926102029    │              │              │              │
  │  │  │ 7│工廠管理業務  │       107,974│        99,004│         8,970│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,526千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 107,974千元,包括人事費18,783
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費18,502千元,維護費22千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 4,723千元,補助及捐助 1,200千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │  64,624千元,設備及投資 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度六個分支計畫,係由上年度五個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫拆併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,371千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 459千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般工業行政業務經費12,144千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 268千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 368千元及維護費 2千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      02千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)工業行政督導及考察工作經費 1,635千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列旅運費 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工廠設立登記及家庭計畫補助工作經費65,824
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加委託省市政府代辦工廠設
  │  │  │  │              │              │              │              │    立變更登記經費 8,104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)勞工與工業安全業務經費 602千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費25千元及旅運費21千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)工業污染防治與工業安全工作經費14,398千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 844千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 1,000千元及旅運費 197千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 1,197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增成立污染防治組租用辦公房舍租金 1,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列出國考察經費61千元。
  │  │  │  │5926102100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │工業升級輔導  │     3,064,066│     2,866,023│       198,043│
  │  │  │  │5926102131    │              │              │              │
  │  │  │ 1│工業技術升級  │     2,003,280│     1,759,726│       243,554│1.本年度預算數 2,003,280千元,包括業務費41,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  47千元,旅運費 2,065千元,設備及投資 720千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,補助及捐助 870,462千元,委辦費 1,088,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)策略性技術輔導工作經費79,605千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少輔導廠商經費 9,441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動機械工業技術升級工作經費98,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加機械零組件品級提升、精密機械
  │  │  │  │              │              │              │              │    與自動化技術研發、機械零組件標準化等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    69,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導傳統工業技術升級工作經費 723,528千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加製藥、橡膠、塑膠、建材、金
  │  │  │  │              │              │              │              │    屬、自行車、日用品、紡織品及特用化學等工
  │  │  │  │              │              │              │              │    業技術輔導經費 166,781千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動新興產業發展工作經費 1,079,038千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加推動航太工業發展、軟體工業五
  │  │  │  │              │              │              │              │    年發展及工業能源節約輔導等經費16,820千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃與評估工作經費23,109千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少國內差旅費 106千元。
  │  │  │  │5926102132    │              │              │              │
  │  │  │ 2│產業技術輔導  │       910,311│       889,638│        20,673│1.本年度預算數 910,311千元,包括業務費42,287
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,旅運費 529千元,委辦費 867,495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動工業自動化工作經費 237,817千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加生產自動化及產業電腦化技術推廣等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費23,968千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提升產品品質工作經費 297,444千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加工業產品CE標誌輔導及食品研發及G
  │  │  │  │              │              │              │              │    MP認證與推廣等經費27,352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強產品設計工作經費 237,750千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少提升工業設計能力之研發工作等經費22
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,027千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立中心衛星工廠制度工作經費 119,300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少產業間異案交流以及衛星廠聯
  │  │  │  │              │              │              │              │    合輔導等經費 5,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動整廠設備發展工作經費18,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少專案輔導廠商推展整廠行銷經費 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元。
  │  │  │  │5926102133    │              │              │              │
  │  │  │ 3│輔導產業公會發│        52,850│       107,582│       -54,732│1.本年度預算數52,850千元,包括補助及捐助 3,6
  │  │  │  │展            │              │              │              │  50千元,委辦費49,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動產業政策宣導工作經費13,650千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加保護智慧財產權宣導、績優廠商選拔
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 4,328千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立產業資訊系統工作經費22,700千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加建立手工具、螺絲、電工資訊、電子
  │  │  │  │              │              │              │              │    資料庫及產銷回報等資訊系統經費 6,700千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)協助公會建立產業輔導能力工作經費16,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少捐助財團法人等經費65,760
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │5926102134    │              │              │              │
  │  │  │ 4│產業分析研究  │        97,625│       109,077│       -11,452│1.本年度預算數97,625千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)產業規劃研究工作經費78,825千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少臺灣製造業發展與升級策略、我國遭向先
  │  │  │  │              │              │              │              │    進國家產業政策之研究等經費15,852千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)產業調查分析工作經費18,800千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加車輛工業技術提升及資訊系統建立、建立
  │  │  │  │              │              │              │              │    鋼鐵工業需求預測模型與應用系統等計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,400千元。
  │  │  │  │5926102500    │              │              │              │
  │  │ 4│  │工業污染防治與│       355,847│       332,667│        23,180│
  │  │  │  │工業安全      │              │              │              │
  │  │  │  │5926102510    │              │              │              │
  │  │  │ 1│工業污染防治  │       267,697│       254,206│        13,491│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出18,780
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「工業區規劃與管理」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 267,697千元,包括業務費 6,084
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、旅運費 158千元、委辦費 261,455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業污染防治技術服務工作經費 204,663千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加輔導廠商經費 1,855千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業減廢輔導工作經費63,034千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加輔導廠商經費11,636千元。
  │  │  │  │5926102511    │              │              │              │
  │  │  │ 2│工業安全與災變│        88,150│        78,461│         9,689│1.本年度預算數88,150千元,包括業務費 4,464千
  │  │  │  │防治          │              │              │              │  元,旅運費 186千元,委辦費83,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業安全衛生技術服務團及輔導工作經費46,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    55千元,較上年度增加擴大臨廠服務、液化石
  │  │  │  │              │              │              │              │    油氣、液氯、液氨消費事業單位安全輔導等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 3,725千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)化學工廠災害預防與應變處理輔導工作經費41
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,895千元,較上年度增加整廠安全評估、HA
  │  │  │  │              │              │              │              │    ZOP電腦軟體與芬蘭國家技術合作等經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,964千元。
  │  │  │  │5926102600    │              │              │              │
  │  │ 5│  │工業技術人才培│       317,066│       286,399│        30,667│1.本年度預算數 371,066千元,包括業務費 1,395
  │  │  │  │訓            │              │              │              │  千元,委辦費 315,671千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業技術人才培訓之管理與評估工作經費20,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增列擴充管理系統功能與人
  │  │  │  │              │              │              │              │    才培訓計畫績效評估等經費 2,791千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提升產品品質人才培訓工作經費64,842千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列車輛及日用品工業人才培訓等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費30,842千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)提升工業設計人才培訓工作經費43,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 5,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)自動化產業人才培訓工作經費83,266千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加產業電腦化及工業自動化之人才培
  │  │  │  │              │              │              │              │    訓等經費 5,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)工業製程技術人才培訓工作經費78,470千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少鋼鐵、模具、汽車、光電半導體
  │  │  │  │              │              │              │              │    等工業人才培訓班數經費 7,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)工業污染防治技術人才培訓工作經費22,488千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加工業團體幹部訓練、廢水處
  │  │  │  │              │              │              │              │    理模擬訓練廠、空氣污染等控制技術人才培訓
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增工業區規劃人才培訓經費 5,000千元。
  │  │  │  │5926102700    │              │              │              │
  │  │ 6│  │工業區規劃與管│        53,500│        18,780│        34,720│1.本科目係為配合業務實際需要,於本年度新設者
  │  │  │  │理            │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數係由「工業污染防治」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  移入。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數53,500千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)工業區開發研究工作經費35,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加工業區規劃設計技術審查服務、工業區
  │  │  │  │              │              │              │              │    開發管理決策體系之建立等經費23,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業區管理與輔導工作經費18,500千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加工業區地下管線滲漏調查測繪、工業
  │  │  │  │              │              │              │              │    區綠化之經營管理分析等經費11,320千元。
  │  │  │  │5926109000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         1,508│             -│         1,508│
  │  │  │  │5926109010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│             -│             -│前年度決算數係購置電腦機房設備、磁帶櫃等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │5926109011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,508│             -│         1,508│汰換小型客貨車四輛,購置費如列數。
  │  │  │  │5926109019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│             -│             -│前年度決算數係購置電動油印機、打字機等設備經
  │  │  │  │              │              │              │              │費。
  │  │  │  │5926109800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         5,162│         5,162│             0│仍照上年度預算數編列。
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