83C42610.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026100000 │ │ │ │ │ 4│ │ │工業局 │ 4,111,879│ 3,807,447│ 304,432│1.工業局本年度預算數 4,111,879千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數 3,800,824千元,增加 311,055千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 3,800,824千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 經濟部「工業管理」科目移入污染防治與工業安 │ │ │ │ │ │ │ │ 全小組工作經費 6,623千元,合計如表列上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算數。 │ │ │ │5926100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 102,324│ 96,374│ 5,950│ │ │ │ │5926100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 59,011│ 54,347│ 4,664│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金13,023千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數59,011千元,包括人事費46,838千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 8,911千元,維護費 2,629千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 363千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,248千元,較上年度淨增 4,681 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人、工友 1人之人事費 461千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,763千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少17千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 257千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,合共 305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費25千元、車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費22千元及辦公器具養護費22千元,合共69 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費84 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增退休退職人員三節慰問金 300千元。 │ │ │ │5926100110 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 43,313│ 42,027│ 1,286│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 538千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數43,313千元,包括人事費 5,464千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費37,618千元,旅運費 231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,834千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業行政及管理資訊業務39,248千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,231千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費93 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列工業局區域網路、影碟式簡報系統、觀 │ │ │ │ │ │ │ │ 音工業區公共管線管理系統、違章工廠管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 等系統網路開發、購置、建檔等費用 138千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列網路通訊硬體設備租金 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀摩研習工業行政資訊工作經費 231千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列國內旅費17千元。 │ │ │ │5926102000 │ │ │ │ │ │ 2│ │一般工業行政 │ 212,406│ 202,042│ 10,364│ │ │ │ │5926102021 │ │ │ │ │ │ │ 1│金屬機械工業發│ 17,112│ 17,278│ -166│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │展 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,717千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,112千元,包括人事費15,992千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 381千元,旅運費 739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,992千元,較上年度淨增97千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之人事費 551千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導金屬機械工業發展業務經費 381千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查金屬機械工業發展現況工作經費 739千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少出國考察經費 207千元及國內 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費27千元,合共 234千元。 │ │ │ │5926102022 │ │ │ │ │ │ │ 2│化學工業發展 │ 14,753│ 14,469│ 284│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,516千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,753千元,包括人事費13,811千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 371千元,旅運費 571千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,475千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 627千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導化學工業發展業務經費 1,707千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增49千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費77 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查化學工業發展現況工作經費 571千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少出國考察經費 363千元及通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 國內旅費29千元,合共 392千元。 │ │ │ │5926102023 │ │ │ │ │ │ │ 3│民生工業發展 │ 18,398│ 18,468│ -70│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,904千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,398千元,包括人事費17,022千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 514千元,旅運費 862千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,686千元,較上年度淨增 214千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之人事費 494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 708千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導民生工業發展業務經費 1,850千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增38千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費77 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查民生工業發展現況經費 862千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少出國考察經費 285千元及通案減列國內 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費35千元,運費 2千元,合共 322千元。 │ │ │ │5926102025 │ │ │ │ │ │ │ 4│工業用地開發管│ 17,294│ 16,798│ 496│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,385千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,294千元,包括人事費13,009千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 589千元,旅運費 1,383千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 2,313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,009千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 671千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業區編定規劃、開發與管理工作經費 589千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度通案減列業務費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工業區資源調查及開發進度督導工作經費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,較上年度減少出國考察經費55千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列國內旅費76千元,合共 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工業用地調查與研究經費 2,313千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │5926102026 │ │ │ │ │ │ │ 5│工業發展企劃 │ 20,225│ 19,084│ 1,141│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,670千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,225千元,包括人事費15,501千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,514千元,旅運費 1,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,611千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業發展政策之規劃業務經費 4,530千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 462千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費50 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列中法國際合作案件之國外郵資及長途電 │ │ │ │ │ │ │ │ 話費等 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理「中法工業技術合作會議」經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查國內外工業發展趨勢工作經費 1,084千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增64千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列國內旅費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加派員出國考察經費85千元。 │ │ │ │5926102027 │ │ │ │ │ │ │ 6│資訊電子工業發│ 16,650│ 16,941│ -291│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │展 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,767千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,650千元,包括人事費15,763千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 534千元,旅運費 353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,755千元,較上年度淨增39千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之人事費 519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導資訊電子工業發展業務經費 2,542千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增75千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)調查資訊電子工業發展現況工作經費 353千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少出國考察經費 378千元,通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列國內旅費26千元及運費 1千元,合共 405 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5926102029 │ │ │ │ │ │ │ 7│工廠管理業務 │ 107,974│ 99,004│ 8,970│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,526千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 107,974千元,包括人事費18,783 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費18,502千元,維護費22千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,723千元,補助及捐助 1,200千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 64,624千元,設備及投資 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度六個分支計畫,係由上年度五個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫拆併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,371千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般工業行政業務經費12,144千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 268千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 368千元及維護費 2千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工業行政督導及考察工作經費 1,635千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列旅運費 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工廠設立登記及家庭計畫補助工作經費65,824 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加委託省市政府代辦工廠設 │ │ │ │ │ │ │ │ 立變更登記經費 8,104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)勞工與工業安全業務經費 602千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費25千元及旅運費21千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)工業污染防治與工業安全工作經費14,398千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 844千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,000千元及旅運費 197千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增成立污染防治組租用辦公房舍租金 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列出國考察經費61千元。 │ │ │ │5926102100 │ │ │ │ │ │ 3│ │工業升級輔導 │ 3,064,066│ 2,866,023│ 198,043│ │ │ │ │5926102131 │ │ │ │ │ │ │ 1│工業技術升級 │ 2,003,280│ 1,759,726│ 243,554│1.本年度預算數 2,003,280千元,包括業務費41,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,旅運費 2,065千元,設備及投資 720千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助 870,462千元,委辦費 1,088,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)策略性技術輔導工作經費79,605千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少輔導廠商經費 9,441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動機械工業技術升級工作經費98,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加機械零組件品級提升、精密機械 │ │ │ │ │ │ │ │ 與自動化技術研發、機械零組件標準化等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 69,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導傳統工業技術升級工作經費 723,528千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加製藥、橡膠、塑膠、建材、金 │ │ │ │ │ │ │ │ 屬、自行車、日用品、紡織品及特用化學等工 │ │ │ │ │ │ │ │ 業技術輔導經費 166,781千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動新興產業發展工作經費 1,079,038千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加推動航太工業發展、軟體工業五 │ │ │ │ │ │ │ │ 年發展及工業能源節約輔導等經費16,820千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)規劃與評估工作經費23,109千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少國內差旅費 106千元。 │ │ │ │5926102132 │ │ │ │ │ │ │ 2│產業技術輔導 │ 910,311│ 889,638│ 20,673│1.本年度預算數 910,311千元,包括業務費42,287 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 529千元,委辦費 867,495千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動工業自動化工作經費 237,817千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加生產自動化及產業電腦化技術推廣等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費23,968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)提升產品品質工作經費 297,444千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加工業產品CE標誌輔導及食品研發及G │ │ │ │ │ │ │ │ MP認證與推廣等經費27,352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強產品設計工作經費 237,750千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少提升工業設計能力之研發工作等經費22 │ │ │ │ │ │ │ │ ,027千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立中心衛星工廠制度工作經費 119,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少產業間異案交流以及衛星廠聯 │ │ │ │ │ │ │ │ 合輔導等經費 5,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動整廠設備發展工作經費18,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少專案輔導廠商推展整廠行銷經費 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │5926102133 │ │ │ │ │ │ │ 3│輔導產業公會發│ 52,850│ 107,582│ -54,732│1.本年度預算數52,850千元,包括補助及捐助 3,6 │ │ │ │展 │ │ │ │ 50千元,委辦費49,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動產業政策宣導工作經費13,650千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加保護智慧財產權宣導、績優廠商選拔 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 4,328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建立產業資訊系統工作經費22,700千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加建立手工具、螺絲、電工資訊、電子 │ │ │ │ │ │ │ │ 資料庫及產銷回報等資訊系統經費 6,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協助公會建立產業輔導能力工作經費16,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少捐助財團法人等經費65,760 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5926102134 │ │ │ │ │ │ │ 4│產業分析研究 │ 97,625│ 109,077│ -11,452│1.本年度預算數97,625千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)產業規劃研究工作經費78,825千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少臺灣製造業發展與升級策略、我國遭向先 │ │ │ │ │ │ │ │ 進國家產業政策之研究等經費15,852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)產業調查分析工作經費18,800千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加車輛工業技術提升及資訊系統建立、建立 │ │ │ │ │ │ │ │ 鋼鐵工業需求預測模型與應用系統等計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,400千元。 │ │ │ │5926102500 │ │ │ │ │ │ 4│ │工業污染防治與│ 355,847│ 332,667│ 23,180│ │ │ │ │工業安全 │ │ │ │ │ │ │ │5926102510 │ │ │ │ │ │ │ 1│工業污染防治 │ 267,697│ 254,206│ 13,491│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出18,780 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「工業區規劃與管理」科目,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 267,697千元,包括業務費 6,084 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、旅運費 158千元、委辦費 261,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業污染防治技術服務工作經費 204,663千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加輔導廠商經費 1,855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業減廢輔導工作經費63,034千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加輔導廠商經費11,636千元。 │ │ │ │5926102511 │ │ │ │ │ │ │ 2│工業安全與災變│ 88,150│ 78,461│ 9,689│1.本年度預算數88,150千元,包括業務費 4,464千 │ │ │ │防治 │ │ │ │ 元,旅運費 186千元,委辦費83,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業安全衛生技術服務團及輔導工作經費46,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,較上年度增加擴大臨廠服務、液化石 │ │ │ │ │ │ │ │ 油氣、液氯、液氨消費事業單位安全輔導等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)化學工廠災害預防與應變處理輔導工作經費41 │ │ │ │ │ │ │ │ ,895千元,較上年度增加整廠安全評估、HA │ │ │ │ │ │ │ │ ZOP電腦軟體與芬蘭國家技術合作等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,964千元。 │ │ │ │5926102600 │ │ │ │ │ │ 5│ │工業技術人才培│ 317,066│ 286,399│ 30,667│1.本年度預算數 371,066千元,包括業務費 1,395 │ │ │ │訓 │ │ │ │ 千元,委辦費 315,671千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業技術人才培訓之管理與評估工作經費20,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,較上年度增列擴充管理系統功能與人 │ │ │ │ │ │ │ │ 才培訓計畫績效評估等經費 2,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)提升產品品質人才培訓工作經費64,842千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列車輛及日用品工業人才培訓等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費30,842千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)提升工業設計人才培訓工作經費43,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 5,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)自動化產業人才培訓工作經費83,266千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加產業電腦化及工業自動化之人才培 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓等經費 5,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)工業製程技術人才培訓工作經費78,470千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少鋼鐵、模具、汽車、光電半導體 │ │ │ │ │ │ │ │ 等工業人才培訓班數經費 7,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)工業污染防治技術人才培訓工作經費22,488千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加工業團體幹部訓練、廢水處 │ │ │ │ │ │ │ │ 理模擬訓練廠、空氣污染等控制技術人才培訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增工業區規劃人才培訓經費 5,000千元。 │ │ │ │5926102700 │ │ │ │ │ │ 6│ │工業區規劃與管│ 53,500│ 18,780│ 34,720│1.本科目係為配合業務實際需要,於本年度新設者 │ │ │ │理 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數係由「工業污染防治」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數53,500千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)工業區開發研究工作經費35,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加工業區規劃設計技術審查服務、工業區 │ │ │ │ │ │ │ │ 開發管理決策體系之建立等經費23,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工業區管理與輔導工作經費18,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加工業區地下管線滲漏調查測繪、工業 │ │ │ │ │ │ │ │ 區綠化之經營管理分析等經費11,320千元。 │ │ │ │5926109000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 1,508│ -│ 1,508│ │ │ │ │5926109010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ -│ -│前年度決算數係購置電腦機房設備、磁帶櫃等經費 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5926109011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,508│ -│ 1,508│汰換小型客貨車四輛,購置費如列數。 │ │ │ │5926109019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ -│ -│前年度決算數係購置電動油印機、打字機等設備經 │ │ │ │ │ │ │ │費。 │ │ │ │5926109800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 5,162│ 5,162│ 0│仍照上年度預算數編列。 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