83C42620.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026200000 │ │ │ │ │ 5│ │ │國際貿易局及所│ 723,641│ 642,658│ 80,983│1.國際貿易局及所屬本年度預算數 723,641千元, │ │ │ │屬 │ │ │ │ 較上年度法定預算數 700,827千元,增加22,814 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 700,827千元,其中「 │ │ │ │ │ │ │ │ 進出口廠商管理」科目之積極輔導中華民國商務 │ │ │ │ │ │ │ │ 仲裁協會經費 4,300千元,「加強對日促銷及市 │ │ │ │ │ │ │ │ 場開發」科目之大阪臺灣貿易中心營運經費 9,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,「加強對港澳經貿交流」科目 1,302千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及「強化駐港單位組織及功能」科目43,567千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共58,169千元,移列「推廣貿易基金」項 │ │ │ │ │ │ │ │ 下後,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │6126200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 139,312│ 134,667│ 4,645│ │ │ │ │6126200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 139,312│ 134,667│ 4,645│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除由「加強 │ │ │ │ │ │ │ │ 對日促銷及市場開發」科目移入 1,430千元外, │ │ │ │ │ │ │ │ 另移出工作獎金14,950千元列入各相關科目,移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出移入互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 139,312千元,包括人事費 125,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,事務費 7,947千元,維護費 2,979千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,200千元,特別費 408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 125,778千元,較上年度淨增 5,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 34千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 8人之人事費 1,918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,534千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 689千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 363千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,合共 419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 145千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費30千元,合共 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列退休退職人員三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費62千元。 │ │ │ │6126201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國際貿易行政 │ 156,619│ 152,197│ 4,422│本科目係由上年度預算「輸出入貿易管理」及「貿 │ │ │ │ │ │ │ │易拓展與調查研究」科目合併改設。 │ │ │ │6126201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│輸入貿易管理 │ 40,512│ 38,660│ 1,852│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,836千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數40,512千元,包括人事費40,101千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,101千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,883千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輸入貿易管理旅運費 411千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │6126201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│輸出貿易管理 │ 40,183│ 39,574│ 609│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,884千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數40,183千元,包括人事費40,059千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,059千元,較上年度淨增 618千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 3人、工友 1人之人事費 959千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輸出貿易管理旅運費 124千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 9千元。 │ │ │ │6126201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│歐美地區貿易業│ 17,146│ 16,320│ 826│1.本科目係由上年度預算「貿易策略與企劃研究」 │ │ │ │務 │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,630千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數17,146千元,包括人事費16,953千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,953千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)歐美地區貿易業務旅運費 193千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少15千元。 │ │ │ │6126201023 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他地區貿易業│ 21,554│ 21,174│ 380│1.本科目係由上年度預算「經貿業務拓展與駐外商 │ │ │ │務 │ │ │ │ 務單位督導」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,084千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數21,554千元,包括人事費21,436千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,436千元,較上年度淨增 389千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人、工友 1人之人事費 479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)其他地區貿易業務旅運費 118千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 9千元。 │ │ │ │6126201024 │ │ │ │ │ │ │ 5│貿易廠商管理 │ 31,262│ 30,451│ 811│1.本科目係由上年度預算「進出口廠商管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,048千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數31,262千元,包括人事費30,962千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,962千元,較上年度淨增 833千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人、工友 1人之人事費 479千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貿易廠商管理旅運費 300千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │6126201025 │ │ │ │ │ │ │ 6│貨品分類管理 │ 5,962│ 6,018│ -56│1.本科目係由上年度預算「進出口貨物之分類與管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 468千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 5,962千元,包括人事費 5,915千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,915千元,較上年度淨減52千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 188千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)貨品分類管理旅運費47千元,較上年度減少 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │6126201200 │ │ │ │ │ │ 3│ │國際貿易發展 │ 425,397│ 353,223│ 72,174│本科目係由上年度預算「加強對日經貿工作」及「 │ │ │ │ │ │ │ │全面提昇產品形象」科目合併改設。 │ │ │ │6126201220 │ │ │ │ │ │ │ 1│加強對日經貿工│ 74,772│ 78,483│ -3,711│1.本科目係由上年度預算「加強對日促銷及市場開 │ │ │ │作 │ │ │ │ 發」及「加強對日經貿交流」科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 1,430 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數74,772千元,包括業務費 1,562千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 732千元,委辦費72,478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)協助業者組團赴日訪問及拓銷經費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少13,578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理臺灣產品展經費34,239千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加18,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)邀請日本業者舉辦採購樣品展經費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)對日產銷協調經費33,239千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,761千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)調查市場及追蹤聯繫經費 732千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 573千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)對日經貿交流經費 1,562千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 238千元。 │ │ │ │6126201221 │ │ │ │ │ │ │ 2│全面提昇產品形│ 210,133│ 274,740│ -64,607│1.本科目係由上年度預算「產品國家形象提昇」及 │ │ │ │象 │ │ │ │ 「產業及個別廠商產品形象提昇」科目合併改設 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 210,133千元,包括補助及捐助 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元,委辦費 197,533千元,獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)整體計畫顧問諮詢工作經費19,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 2,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運用廣告與公關加強產品國家形象經費 122,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元,較上年度減少30,780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理國家產品形象週活動經費38,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強國際專業展佈置及宣傳公關經費18,473千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少30,527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)獎勵自創品牌優良企業識別體系經費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 3,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助自創品牌協會推展工作經費 2,600千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列參與國際設計活動宣揚產品設計水準經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,740千元。 │ │ │ │6126201222 │ │ │ │ │ │ │ 3│紡織品出口配額│ 140,492│ -│ 140,492│1.本科目係配合貿易法公布實施,辦理紡織品配額 │ │ │ │管理 │ │ │ │ 管理事宜所新設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 140,492千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)諮商談判經費31,596千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)紡織品配額管理作業經費74,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)紡織品配額電腦作業經費34,017千元。 │ │ │ │6126209000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,322│ 1,580│ -258│ │ │ │ │6126209011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,322│ -│ 1,322│汰換次於部會首長座車 1輛購置費 493千元、公務 │ │ │ │ │ │ │ │轎車 1輛購置費 466千元、旅行車 1輛購置費 363 │ │ │ │ │ │ │ │千元,合共如列數。 │ │ │ │6126209019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 1,580│ -1,580│上年度汰購辦公設備等預算業已編竣,所列 1,580 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │6126209800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 991│ 991│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |