83C42620.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0026200000    │              │              │              │
  │ 5│  │  │國際貿易局及所│       723,641│       642,658│        80,983│1.國際貿易局及所屬本年度預算數 723,641千元,
  │  │  │  │屬            │              │              │              │  較上年度法定預算數 700,827千元,增加22,814
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 700,827千元,其中「
  │  │  │  │              │              │              │              │  進出口廠商管理」科目之積極輔導中華民國商務
  │  │  │  │              │              │              │              │  仲裁協會經費 4,300千元,「加強對日促銷及市
  │  │  │  │              │              │              │              │  場開發」科目之大阪臺灣貿易中心營運經費 9,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,「加強對港澳經貿交流」科目 1,302千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元及「強化駐港單位組織及功能」科目43,567千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合共58,169千元,移列「推廣貿易基金」項
  │  │  │  │              │              │              │              │  下後,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │6126200100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       139,312│       134,667│         4,645│
  │  │  │  │6126200101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       139,312│       134,667│         4,645│1.本科目上年度預算數配合科目調整,除由「加強
  │  │  │  │              │              │              │              │  對日促銷及市場開發」科目移入 1,430千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │  另移出工作獎金14,950千元列入各相關科目,移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出移入互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 139,312千元,包括人事費 125,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  78千元,事務費 7,947千元,維護費 2,979千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,200千元,特別費 408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 125,778千元,較上年度淨增 5,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    34千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 8人之人事費 1,918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,534千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 689千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 363千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      56千元,合共 419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費 145千元及辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費30千元,合共 175千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列旅運費 166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列退休退職人員三節慰問金 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費62千元。
  │  │  │  │6126201000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │國際貿易行政  │       156,619│       152,197│         4,422│本科目係由上年度預算「輸出入貿易管理」及「貿
  │  │  │  │              │              │              │              │易拓展與調查研究」科目合併改設。
  │  │  │  │6126201020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│輸入貿易管理  │        40,512│        38,660│         1,852│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,836千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數40,512千元,包括人事費40,101千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 411千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,101千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,883千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輸入貿易管理旅運費 411千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    31千元。
  │  │  │  │6126201021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│輸出貿易管理  │        40,183│        39,574│           609│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,884千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數40,183千元,包括人事費40,059千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,059千元,較上年度淨增 618千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工 3人、工友 1人之人事費 959千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,577千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輸出貿易管理旅運費 124千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     9千元。
  │  │  │  │6126201022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│歐美地區貿易業│        17,146│        16,320│           826│1.本科目係由上年度預算「貿易策略與企劃研究」
  │  │  │  │務            │              │              │              │  科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,630千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數17,146千元,包括人事費16,953千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 193千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,953千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)歐美地區貿易業務旅運費 193千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少15千元。
  │  │  │  │6126201023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他地區貿易業│        21,554│        21,174│           380│1.本科目係由上年度預算「經貿業務拓展與駐外商
  │  │  │  │務            │              │              │              │  務單位督導」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,084千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數21,554千元,包括人事費21,436千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,436千元,較上年度淨增 389千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工 1人、工友 1人之人事費 479千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 868千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)其他地區貿易業務旅運費 118千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 9千元。
  │  │  │  │6126201024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│貿易廠商管理  │        31,262│        30,451│           811│1.本科目係由上年度預算「進出口廠商管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,048千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數31,262千元,包括人事費30,962千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,962千元,較上年度淨增 833千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工 1人、工友 1人之人事費 479千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貿易廠商管理旅運費 300千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    22千元。
  │  │  │  │6126201025    │              │              │              │
  │  │  │ 6│貨品分類管理  │         5,962│         6,018│           -56│1.本科目係由上年度預算「進出口貨物之分類與管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 468千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 5,962千元,包括人事費 5,915千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,915千元,較上年度淨減52千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 1人之人事費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貨品分類管理旅運費47千元,較上年度減少 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │6126201200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │國際貿易發展  │       425,397│       353,223│        72,174│本科目係由上年度預算「加強對日經貿工作」及「
  │  │  │  │              │              │              │              │全面提昇產品形象」科目合併改設。
  │  │  │  │6126201220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│加強對日經貿工│        74,772│        78,483│        -3,711│1.本科目係由上年度預算「加強對日促銷及市場開
  │  │  │  │作            │              │              │              │  發」及「加強對日經貿交流」科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 1,430
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數74,772千元,包括業務費 1,562千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 732千元,委辦費72,478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)協助業者組團赴日訪問及拓銷經費 3,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少13,578千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理臺灣產品展經費34,239千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加18,239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)邀請日本業者舉辦採購樣品展經費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)對日產銷協調經費33,239千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)調查市場及追蹤聯繫經費 732千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 573千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)對日經貿交流經費 1,562千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     238千元。
  │  │  │  │6126201221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│全面提昇產品形│       210,133│       274,740│       -64,607│1.本科目係由上年度預算「產品國家形象提昇」及
  │  │  │  │象            │              │              │              │  「產業及個別廠商產品形象提昇」科目合併改設
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 210,133千元,包括補助及捐助 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,600千元,委辦費 197,533千元,獎勵及濟助費
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)整體計畫顧問諮詢工作經費19,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 2,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)運用廣告與公關加強產品國家形象經費 122,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,較上年度減少30,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理國家產品形象週活動經費38,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強國際專業展佈置及宣傳公關經費18,473千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少30,527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)獎勵自創品牌優良企業識別體系經費10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 3,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)補助自創品牌協會推展工作經費 2,600千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)減列參與國際設計活動宣揚產品設計水準經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,740千元。
  │  │  │  │6126201222    │              │              │              │
  │  │  │ 3│紡織品出口配額│       140,492│             -│       140,492│1.本科目係配合貿易法公布實施,辦理紡織品配額
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  管理事宜所新設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 140,492千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)諮商談判經費31,596千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)紡織品配額管理作業經費74,879千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)紡織品配額電腦作業經費34,017千元。
  │  │  │  │6126209000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         1,322│         1,580│          -258│
  │  │  │  │6126209011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,322│             -│         1,322│汰換次於部會首長座車 1輛購置費 493千元、公務
  │  │  │  │              │              │              │              │轎車 1輛購置費 466千元、旅行車 1輛購置費 363
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,合共如列數。
  │  │  │  │6126209019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         1,580│        -1,580│上年度汰購辦公設備等預算業已編竣,所列 1,580
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │6126209800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           991│           991│             0│仍照上年度預算數編列。
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