83C42640.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0026400000 │ │ │ │ │ 8│ │ │中央標準局 │ 1,446,292│ 1,464,227│ -17,935│1.中央標準局本年度預算數 1,446,292千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度法定預算數 1,467,567千元,減少21,275千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 1,467,567千元,其中 │ │ │ │ │ │ │ │ 「標準制定及正字標記管理」科目委託辦理品管 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔導計畫經費 3,340千元移列商品檢驗局項下, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │6126400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 198,979│ 199,216│ -237│ │ │ │ │6126400101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 110,435│ 108,283│ 2,152│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金24,924千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 110,435千元,包括人事費53,245 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費49,192千元,維護費 1,530千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,091千元,材料費 107千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,504千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費58,931千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,064千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 590千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,合共 620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費45千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費49千元,合共94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 459千元及材料費 8千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 168 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列退休退職人員三節慰問金 1千元。 │ │ │ │6126400102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 88,544│ 90,933│ -2,389│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 1,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「標準制定及正字標記管理」科目, 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,082千元列入「專利行政管理」科目, 3,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「商標管理業務」科目,另由「行政管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入工作獎金 500千元,移入移出數互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數88,544千元,包括人事費 5,084千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費82,041千元,維護費 1,358千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,883千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊應用系統之規劃與推展工作經費33,004千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 1,498千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列光碟化應用系統之修改及增強作業等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊軟硬體作業環境之設置及維護工作經費52 │ │ │ │ │ │ │ │ ,657千元,較上年度淨減 1,081千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列光碟設備維護費 952千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列光碟資料文件整理,抽取,掃描輸入等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 129千元。 │ │ │ │6126401000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國家標準度政推│ 702,924│ 733,235│ -30,311│ │ │ │ │行 │ │ │ │ │ │ │ │6126401020 │ │ │ │ │ │ │ 1│標準制定及正字│ 117,053│ 130,546│ -13,493│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │標記管理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,088千元,「資訊管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 1,200千元,合共移入 3,288千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 117,053千元,包括人事費32,408 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費19,377千元,旅運費 7,090千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費 941千元,設備及投資 374千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 56,863千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度四個分支計畫,係由上年度八個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,678千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國家標準制定調查研究與推廣工作經費69,982 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減11,029千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託研究「資訊與通信標準化調查研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 」等經費11,974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國家標準資料鍵入等經費 1,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費66千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列出席國際會議經費 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增委託研究「建立汽車安全及其零組件檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗標準」經費 2,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)正字標記管理工作經費12,310千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,748千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外考察經費 234千元及國內旅費81千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理正字標記市場購樣案材料費 679千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及委託試驗費 1,820千元,合共 2,499千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費66千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)參與國際標準制定協商工作經費13,083千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,456千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國內技術協調會旅費 189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國外考察經費 1,267千元。 │ │ │ │6126401021 │ │ │ │ │ │ │ 2│度政管理 │ 97,985│ 79,371│ 18,614│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 710千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數97,985千元,包括人事費 8,631千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,668千元,維護費 292千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,307千元,材料費 1,513千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 200千元,委辦費80,374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度六個分支計畫,除一個為新增外, │ │ │ │ │ │ │ │ 係由上年度七個分支計畫合併改設,其預算數之 │ │ │ │ │ │ │ │ 內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,105千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)度量衡標準之劃一及其實施工作經費 8,195千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 5,678千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列國內旅費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國外考察經費 702千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增委託研究「修訂及研訂度量衡法相關法 │ │ │ │ │ │ │ │ 規草案」經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)度量衡器營業管理工作經費 424千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列國內旅費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)度量衡器檢定檢查事務工作經費36,762千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少統一製發度量衡器同字印證等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,098千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)游離輻射國家標準之建立與維持工作經費13,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,較上年度減少儀器設備購置等經費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增委託研究「時間與頻率國家標準之建立」 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費30,729千元。 │ │ │ │6126401022 │ │ │ │ │ │ │ 3│度量衡國家標準│ 394,235│ 426,401│ -32,166│1.本年度預算數 394,235千元,均屬委辦費。 │ │ │ │實驗室 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)度量衡國家標準實驗室基本運轉工作經費 175 │ │ │ │ │ │ │ │ ,744千元,較上年度增加 9,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動「中華民國實驗室認証體系」工作經費50 │ │ │ │ │ │ │ │ ,524千元,較上年度減少 5,712千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)標準能量新建及擴建工作經費 140,859千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加39,459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增辦理「計量標準技術發展計畫」工作經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 27,108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列大流量標準實驗室籌建經費 102,536千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6126401023 │ │ │ │ │ │ │ 4│代施檢定檢查 │ 93,651│ 96,917│ -3,266│1.本年度預算數93,651千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理電度表檢定工作經費,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 3,266千元。 │ │ │ │6126401024 │ │ │ │ │ │ │ 5│度量衡標準園區│ -│ -│ -│委託辦理園區初步規劃經費。 │ │ │ │6126401100 │ │ │ │ │ │ 3│ │專利案件審查 │ 323,375│ 319,991│ 3,384│ │ │ │ │6126401120 │ │ │ │ │ │ │ 1│專利行政管理 │ 90,813│ 93,331│ -2,518│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,319千元,「資訊管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 6,082千元,合共移入 8,401千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數90,813千元,包括人事費24,412千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費53,557千元,旅運費 2,844千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度五個分支計畫,係由上年度六個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,916千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專利權管理工作經費24,909千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少50千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列宣導智慧財產權等經費 759千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列出席國際會議經費 237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)專利檔案管理工作經費 6,124千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費 868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)發行專利公報工作經費28,164千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費 2,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)舉辦及參加發明展暨獎勵優良創作工作經費16 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元,較上年度減少參加國際發明展經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │6126401121 │ │ │ │ │ │ │ 2│專利審查業務 │ 232,562│ 226,660│ 5,902│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金11,521千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 232,562千元,包括人事費 207,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,業務費22,423千元,旅運費 1,861千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度三個分支計畫,係由上年度四個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,663千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專利案件申請及審查工作經費 189,958千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 4,436千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外考察研習經費 238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列與國外資料庫連線檢索及資料之篩選摘 │ │ │ │ │ │ │ │ 譯等經費 794千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)專利案資料製作暨文卷彙調工作經費19,941千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 200千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理專利案件文卷彙調傳遞經費 500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │6126401200 │ │ │ │ │ │ 4│ │商標註冊審查 │ 92,084│ 85,845│ 6,239│ │ │ │ │6126401220 │ │ │ │ │ │ │ 1│商標管理業務 │ 45,121│ 45,080│ 41│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,135千元,「資訊管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入 3,500千元,合共移入 5,635千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數45,121千元,包括人事費22,490千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,309千元,旅運費 322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度三個分支計畫,係由上年度四個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,948千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理商標行政事務工作經費23,916千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 2,409千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,200千元,國內旅費 7千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,207千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列商標圖樣分類、整理、輸入電腦等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)商標業務推廣及宣導工作經費10,257千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費 479千元,國內旅費17 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列委託研究「各國商標制度」經費 2,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │6126401221 │ │ │ │ │ │ │ 2│商標註冊業務 │ 46,963│ 40,765│ 6,198│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,816千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,963千元,包括人事費39,264千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,666千元,旅運費 1,533千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,450千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 718千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理商標註冊申請案件工作經費24,911千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 5,185千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國外考察經費 205千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委託研究「現有商標按國際商品分類標 │ │ │ │ │ │ │ │ 準重新分類」經費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理商標異議評定案工作經費 8,602千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 295千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列國內旅費82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │6126401300 │ │ │ │ │ │ 5│ │專利商標產業技│ 64,246│ 57,086│ 7,160│本科目係由上年度預算「標準商標專利資料處理」 │ │ │ │術資料處理 │ │ │ │科目改設。 │ │ │ │6126401320 │ │ │ │ │ │ │ 1│建立產業技術資│ 12,711│ 12,529│ 182│1.本科目係由上年度預算「建立標準度政資料檔」 │ │ │ │料檔 │ │ │ │ 科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 522千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數12,711千元,包括人事費 8,458千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,742千元,旅運費86千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本科目本年度四個分支計畫,係由上年度六個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,916千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)標準技術資料之編印與出版工作經費 2,722千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)標準技術資料之蒐集交換與處理工作經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)標準技術資訊服務與推廣工作經費 2,034千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 191千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國外考察經費 328千元及國內旅費 6千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置國外標準資料經費 425千元。 │ │ │ │6126401321 │ │ │ │ │ │ │ 2│建立專利商標資│ 34,056│ 28,192│ 5,864│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │料檔 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 843千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,056千元,包括人事費10,828千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費15,863千元,維護費 760千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 275千元,設備及投資 6,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度五個分支計畫,係由上年度七個分 │ │ │ │ │ │ │ │ 支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之 │ │ │ │ │ │ │ │ 比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,917千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專利商標叢書之編譯及出版工作經費 4,485千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)光碟縮影與自動化系統之建立工作經費14,848 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 5,106千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置日本專利公報光碟片經費 2,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置光碟片閱讀機 2台經費 1,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列購置英、德等國之專利縮影片經費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)專利商標資料之蒐集與處理工作經費 639千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)專利商標資訊服務與推廣工作經費 4,167千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 150千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列國外考察經費 159千元。 │ │ │ │6126401322 │ │ │ │ │ │ │ 3│建立標準專利資│ 12,423│ 12,656│ -233│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │訊服務網 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 470千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,423千元,包括人事費 5,412千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,925千元,旅運費46千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,766千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)提供各地標準專利資訊服務工作經費 8,545千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 370千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 151 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各資料分館自動化系統之建立工作經費 596千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)標準專利商標資訊推廣教育工作經費 516千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度通案減列旅運費 3千元。 │ │ │ │6126401323 │ │ │ │ │ │ │ 4│專業技術人員研│ 5,056│ 3,709│ 1,347│1.本年度預算數 5,056千元,包括人事費 902千元 │ │ │ │究訓練 │ │ │ │ ,業務費 2,226千元,旅運費 1,328千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上年度淨增 1,347千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列國外考察經費 385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列辦理專利商標法規講習在職訓練經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │6126409000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 61,699│ 65,869│ -4,170│ │ │ │ │6126409002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 60,119│ 60,119│ 0│購置「中央百世大樓」辦公房屋,本年度攤還本息 │ │ │ │ │ │ │ │款如列數。 │ │ │ │6126409010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 737│ 360│ 377│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦、雷射印表機等設備經費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度擴充會計事務自動化系統設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 360千元如數減列。 │ │ │ │6126409011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 843│ -│ 843│汰換公務轎車 1輛購置費 466千元,及中型代用客 │ │ │ │ │ │ │ │車 1輛購置費 377千元,合共如列數。 │ │ │ │6126409019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 5,390│ -5,390│上年度購置光碟資料架等設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,390千元如數減列。 │ │ │ │6126409800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 2,985│ 2,985│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |