83C42640.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0026400000    │              │              │              │
  │ 8│  │  │中央標準局    │     1,446,292│     1,464,227│       -17,935│1.中央標準局本年度預算數 1,446,292千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度法定預算數 1,467,567千元,減少21,275千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 1,467,567千元,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │  「標準制定及正字標記管理」科目委託辦理品管
  │  │  │  │              │              │              │              │  輔導計畫經費 3,340千元移列商品檢驗局項下,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │6126400100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       198,979│       199,216│          -237│
  │  │  │  │6126400101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       110,435│       108,283│         2,152│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金24,924千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 110,435千元,包括人事費53,245
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費49,192千元,維護費 1,530千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 6,091千元,材料費 107千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費51,504千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費58,931千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,064千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 590千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元,合共 620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費45千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費49千元,合共94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費 459千元及材料費 8千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 467千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 168
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列退休退職人員三節慰問金 1千元。
  │  │  │  │6126400102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        88,544│        90,933│        -2,389│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 1,200
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「標準制定及正字標記管理」科目, 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,082千元列入「專利行政管理」科目, 3,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「商標管理業務」科目,另由「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入工作獎金 500千元,移入移出數互抵
  │  │  │  │              │              │              │              │  後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數88,544千元,包括人事費 5,084千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費82,041千元,維護費 1,358千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,883千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊應用系統之規劃與推展工作經費33,004千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 1,498千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列光碟化應用系統之修改及增強作業等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資訊軟硬體作業環境之設置及維護工作經費52
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,657千元,較上年度淨減 1,081千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列光碟設備維護費 952千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列光碟資料文件整理,抽取,掃描輸入等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 129千元。
  │  │  │  │6126401000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │國家標準度政推│       702,924│       733,235│       -30,311│
  │  │  │  │行            │              │              │              │
  │  │  │  │6126401020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│標準制定及正字│       117,053│       130,546│       -13,493│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │標記管理      │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,088千元,「資訊管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 1,200千元,合共移入 3,288千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 117,053千元,包括人事費32,408
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費19,377千元,旅運費 7,090千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  材料費 941千元,設備及投資 374千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │  56,863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度四個分支計畫,係由上年度八個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,678千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國家標準制定調查研究與推廣工作經費69,982
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減11,029千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託研究「資訊與通信標準化調查研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      」等經費11,974千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列國家標準資料鍵入等經費 1,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費66千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列出席國際會議經費 209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增委託研究「建立汽車安全及其零組件檢
  │  │  │  │              │              │              │              │      驗標準」經費 2,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)正字標記管理工作經費12,310千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,748千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國外考察經費 234千元及國內旅費81千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理正字標記市場購樣案材料費 679千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元及委託試驗費 1,820千元,合共 2,499千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費66千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)參與國際標準制定協商工作經費13,083千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 1,456千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國內技術協調會旅費 189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列國外考察經費 1,267千元。
  │  │  │  │6126401021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│度政管理      │        97,985│        79,371│        18,614│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 710千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數97,985千元,包括人事費 8,631千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,668千元,維護費 292千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,307千元,材料費 1,513千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   200千元,委辦費80,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度六個分支計畫,除一個為新增外,
  │  │  │  │              │              │              │              │  係由上年度七個分支計畫合併改設,其預算數之
  │  │  │  │              │              │              │              │  內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,105千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)度量衡標準之劃一及其實施工作經費 8,195千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 5,678千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列國內旅費24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列國外考察經費 702千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增委託研究「修訂及研訂度量衡法相關法
  │  │  │  │              │              │              │              │      規草案」經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)度量衡器營業管理工作經費 424千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列國內旅費21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)度量衡器檢定檢查事務工作經費36,762千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少統一製發度量衡器同字印證等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,098千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)游離輻射國家標準之建立與維持工作經費13,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元,較上年度減少儀器設備購置等經費16
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增委託研究「時間與頻率國家標準之建立」
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費30,729千元。
  │  │  │  │6126401022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│度量衡國家標準│       394,235│       426,401│       -32,166│1.本年度預算數 394,235千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │實驗室        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)度量衡國家標準實驗室基本運轉工作經費 175
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,744千元,較上年度增加 9,515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推動「中華民國實驗室認証體系」工作經費50
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,524千元,較上年度減少 5,712千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)標準能量新建及擴建工作經費 140,859千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加39,459千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增辦理「計量標準技術發展計畫」工作經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    27,108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列大流量標準實驗室籌建經費 102,536千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │6126401023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│代施檢定檢查  │        93,651│        96,917│        -3,266│1.本年度預算數93,651千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理電度表檢定工作經費,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度減少 3,266千元。
  │  │  │  │6126401024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│度量衡標準園區│             -│             -│             -│委託辦理園區初步規劃經費。
  │  │  │  │6126401100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │專利案件審查  │       323,375│       319,991│         3,384│
  │  │  │  │6126401120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│專利行政管理  │        90,813│        93,331│        -2,518│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,319千元,「資訊管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 6,082千元,合共移入 8,401千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數90,813千元,包括人事費24,412千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費53,557千元,旅運費 2,844千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度五個分支計畫,係由上年度六個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,916千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專利權管理工作經費24,909千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少50千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列宣導智慧財產權等經費 759千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列出席國際會議經費 237千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)專利檔案管理工作經費 6,124千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費 868千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行專利公報工作經費28,164千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費 2,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)舉辦及參加發明展暨獎勵優良創作工作經費16
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,700千元,較上年度減少參加國際發明展經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元。
  │  │  │  │6126401121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│專利審查業務  │       232,562│       226,660│         5,902│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金11,521千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 232,562千元,包括人事費 207,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  78千元,業務費22,423千元,旅運費 1,861千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,設備及投資 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度三個分支計畫,係由上年度四個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,663千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專利案件申請及審查工作經費 189,958千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 4,436千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國外考察研習經費 238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列與國外資料庫連線檢索及資料之篩選摘
  │  │  │  │              │              │              │              │      譯等經費 794千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)專利案資料製作暨文卷彙調工作經費19,941千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 200千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理專利案件文卷彙調傳遞經費 500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │6126401200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │商標註冊審查  │        92,084│        85,845│         6,239│
  │  │  │  │6126401220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│商標管理業務  │        45,121│        45,080│            41│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,135千元,「資訊管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目移入 3,500千元,合共移入 5,635千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數45,121千元,包括人事費22,490千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費22,309千元,旅運費 322千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度三個分支計畫,係由上年度四個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,948千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理商標行政事務工作經費23,916千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 2,409千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 1,200千元,國內旅費 7千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 1,207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列商標圖樣分類、整理、輸入電腦等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)商標業務推廣及宣導工作經費10,257千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 479千元,國內旅費17
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)減列委託研究「各國商標制度」經費 2,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │6126401221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│商標註冊業務  │        46,963│        40,765│         6,198│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,816千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數46,963千元,包括人事費39,264千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,666千元,旅運費 1,533千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,450千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 718千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理商標註冊申請案件工作經費24,911千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 5,185千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列國外考察經費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,015千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列委託研究「現有商標按國際商品分類標
  │  │  │  │              │              │              │              │      準重新分類」經費 4,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理商標異議評定案工作經費 8,602千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 295千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列國內旅費82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      77千元。
  │  │  │  │6126401300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │專利商標產業技│        64,246│        57,086│         7,160│本科目係由上年度預算「標準商標專利資料處理」
  │  │  │  │術資料處理    │              │              │              │科目改設。
  │  │  │  │6126401320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│建立產業技術資│        12,711│        12,529│           182│1.本科目係由上年度預算「建立標準度政資料檔」
  │  │  │  │料檔          │              │              │              │  科目改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 522千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數12,711千元,包括人事費 8,458千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,742千元,旅運費86千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 425千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本科目本年度四個分支計畫,係由上年度六個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,916千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)標準技術資料之編印與出版工作經費 2,722千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)標準技術資料之蒐集交換與處理工作經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    39千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)標準技術資訊服務與推廣工作經費 2,034千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 191千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列國外考察經費 328千元及國內旅費 6千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 334千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列購置國外標準資料經費 425千元。
  │  │  │  │6126401321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│建立專利商標資│        34,056│        28,192│         5,864│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │料檔          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 843千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,056千元,包括人事費10,828千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費15,863千元,維護費 760千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 275千元,設備及投資 6,330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度五個分支計畫,係由上年度七個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併改設,其預算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,917千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 608千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專利商標叢書之編譯及出版工作經費 4,485千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)光碟縮影與自動化系統之建立工作經費14,848
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 5,106千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 1,194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列購置日本專利公報光碟片經費 2,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列購置光碟片閱讀機 2台經費 1,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列購置英、德等國之專利縮影片經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)專利商標資料之蒐集與處理工作經費 639千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)專利商標資訊服務與推廣工作經費 4,167千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 150千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列旅運費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列國外考察經費 159千元。
  │  │  │  │6126401322    │              │              │              │
  │  │  │ 3│建立標準專利資│        12,423│        12,656│          -233│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │訊服務網      │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 470千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,423千元,包括人事費 5,412千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,925千元,旅運費46千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,766千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提供各地標準專利資訊服務工作經費 8,545千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 370千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 521千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費 151
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)各資料分館自動化系統之建立工作經費 596千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)標準專利商標資訊推廣教育工作經費 516千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度通案減列旅運費 3千元。
  │  │  │  │6126401323    │              │              │              │
  │  │  │ 4│專業技術人員研│         5,056│         3,709│         1,347│1.本年度預算數 5,056千元,包括人事費 902千元
  │  │  │  │究訓練        │              │              │              │  ,業務費 2,226千元,旅運費 1,328千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上年度淨增 1,347千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)減列國外考察經費 385千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增列辦理專利商標法規講習在職訓練經費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    32千元。
  │  │  │  │6126409000    │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        61,699│        65,869│        -4,170│
  │  │  │  │6126409002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        60,119│        60,119│             0│購置「中央百世大樓」辦公房屋,本年度攤還本息
  │  │  │  │              │              │              │              │款如列數。
  │  │  │  │6126409010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           737│           360│           377│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦、雷射印表機等設備經費如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度擴充會計事務自動化系統設備預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 360千元如數減列。
  │  │  │  │6126409011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           843│             -│           843│汰換公務轎車 1輛購置費 466千元,及中型代用客
  │  │  │  │              │              │              │              │車 1輛購置費 377千元,合共如列數。
  │  │  │  │6126409019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│         5,390│        -5,390│上年度購置光碟資料架等設備預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 5,390千元如數減列。
  │  │  │  │6126409800    │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         2,985│         2,985│             0│仍照上年度預算數編列。
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