83C42901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0029010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │交通部 │ 29,516,060│ 23,389,492│ 6,126,568│交通部本年度預算數29,516,060千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數23,389,492千元,增加 6,126,568千元。 │ │ │ │3329010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 255,613│ 239,231│ 16,382│ │ │ │ │3329010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 175,257│ 175,257│ 0│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 6,354千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 175,257千元,包括人事費 136,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,事務費10,005千元,業務費17,256千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 2,026千元,旅運費 6,781千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 150千元,獎勵及濟助費 654千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目本年度 4個分支計畫係由上年度 5個分支 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫合併,其預算數之內容及與上年度之比較如 │ │ │ │ │ │ │ │ 下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 124,292千元,較上年度淨增 5,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 2人人事費 721千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,716千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,310千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 4,950千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘 1人人事費 556千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列專題研究經費 3,625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合減少工友 2人、約聘 2人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費29千元,辦公器具維護費 2千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列統籌事務費 406千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,合共 496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列房屋建築修繕費58千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費34千元,合共92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列業務費 6,234千元及旅運費 419千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 6,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]減列派員參加決策支援系統規劃方法進修經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依車輛使用年期,增列車輛養護費 138千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列「交通天地」發行經費 6,549千元全 │ │ │ │ │ │ │ │ 數以其「書刊收入」撥充支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際事務經費 2,494千元,較上年度淨減 230 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦套裝軟體及辦理國際技術合作與交 │ │ │ │ │ │ │ │ 流等經費 1,321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國進修研習考察旅費 1,091千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)兩岸交通事務處理經費 2,161千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列大陸交通設施研究等業務經費 815千元。 │ │ │ │3329010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 80,356│ 63,974│ 16,382│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 684千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數80,356千元,包括人事費 9,312千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費70,574千元,旅運費 470千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數係辦理資訊作業所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增16,382千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列資料庫及網路通信軟體系統經費 9,750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)減列共同性應用系統建置費 3,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列資料登錄、電腦作業用品購置、電腦軟硬 │ │ │ │ │ │ │ │ 體維護等經費 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)通案減列國內旅費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 357 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增列通信線路、電腦軟體租、購經費 1,566千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)增列交通部管理資訊系統發展經費 6,480千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)增列政府機關行政資訊網路規劃費 5,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增國土資訊系統交通網路資料庫規劃及套裝 │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體經費12,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 增列設備保險、維護、訓練、資料建檔及印 │ │ │ │ │ │ │ │ 刷等經費 5,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 增列派員出國進修研習旅費 372千元。 │ │ │ │6029011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │航政業務規劃及│ 486,303│ 517,410│ -31,107│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │6029011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│航政管理 │ 455,121│ 485,279│ -30,158│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,488千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 455,121千元,包括人事費22,327 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費35,333千元,維護費 3,249千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,572千元,設備及投資 385,640千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,892千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般航政行政經費10,436千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,258千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理大陸航運事務研究計畫經費 1,720 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理小型船舶驗船機構籌備規劃費用 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列研究籌設航政局先期規劃費 1,720千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列國內旅費 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列派員出國考察旅費 211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增委託辦理「小船檢丈技術人員訓練」經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海難救護作業經費44,622千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,804千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列海上油污處理消耗性器材購置費 3,063 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列執行海空搜救工作經費 2,152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列海軍救難大隊購置海上救難設備 9,589 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增海難救護委員會購置海上救護設備 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海洋測量作業經費 379,171千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 229千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列海洋測量作業、海洋資料及研究發展經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新建海洋探測船第二年經費 363,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 1,439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)起義船員生活維持費業已編竣,所列18,596千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │6029011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│港務管理 │ 10,534│ 10,571│ -37│1.本年度預算數10,534千元,包括人事費 1,618千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 486千元,設備及投資69千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 8,361千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理國際港口聯合檢查及航港管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理補助所需經費,較上年度通案減列業務費如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │6029011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│現職船員專業訓│ 20,648│ 21,560│ -912│1.本年度預算數20,648千元,包括人事費 1,620千 │ │ │ │練 │ │ │ │ 元,業務費11,964千元,維護費 1,900千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 164千元,設備及投資 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理現職船員專業訓練所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度通案減列業務費 900千元,旅運費12 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共如列數。 │ │ │ │6029011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │郵電業務規劃及│ 10,549│ 10,090│ 459│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │督導 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 636千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,549千元,包括人事費 8,940千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 461千元,旅運費 1,148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,940千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)郵電業務規劃督導經費 1,609千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 140千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費35千元,旅運費60千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國考察經費 235千元。 │ │ │ │6029011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │路政業務規劃及│ 344,539│ 632,737│ -288,198│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │6029011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│路政管理 │ 42,120│ 38,488│ 3,632│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,368千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數42,120千元,包括人事費18,204千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費15,560千元,旅運費 1,356千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,594千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 482千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)路政管理經費27,526千元,較上年度淨增 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘 1人人事費 444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理民營汽車駕駛人訓練機構教學觀摩 │ │ │ │ │ │ │ │ 會經費 355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理公民營汽車駕駛人訓練班年度考核 │ │ │ │ │ │ │ │ 複評作業計畫經費 873千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列業務費 1,263千元,國內旅費20千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 1,283千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列派員出國考察旅費 1,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增委託省市公路監理機關加強辦理老舊車 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛檢驗經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增委託學術機構辦理強制汽車責任保險法 │ │ │ │ │ │ │ │ ,相關法規草案及管理制度之研究經費 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │6029011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│車輛牌照印製 │ 139,672│ 198,706│ -59,034│1.本年度預算數 139,672千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)各型汽車號牌印製費 112,197千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 2,249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各型汽車行車執照印製費14,846千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列20,597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各型汽車年度標識牌,自本年度起停止核發, │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度所列印製費24,601千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各型汽車駕駛執照印製費12,629千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列16,085千元。 │ │ │ │6029011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│汽車燃料使用費│ 45,058│ 39,134│ 5,924│1.本年度預算數45,058千元,包括人事費11,760千 │ │ │ │經徵管理 │ │ │ │ 元,業務費17,656千元,維護費 4,972千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,772千元,設備及投資 5,898千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理汽車燃料使用費經徵之宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 及督導管理經費,較上年度增加 5,924千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)通案減列維護費 167千元,旅運費 581千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列經徵管理人事費 1,967千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列汽燃費經徵宣導等業務費 3,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列辦公設備汰換經費 1,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數由汽車燃料使用費收入依規定比例分 │ │ │ │ │ │ │ │ 配支應。 │ │ │ │6029011223 │ │ │ │ │ │ │ 4│公路監理作業自│ 17,871│ 188,330│ -170,459│1.本年度預算數17,871千元,均屬業務費。 │ │ │ │動化計畫 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公路監理作業自動化計畫經費17,871千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費 2,673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)第二代公路監理電腦作業系統計畫,本年度暫 │ │ │ │ │ │ │ │ 緩編列,上年度預算數 167,786千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6029011224 │ │ │ │ │ │ │ 5│公路監理設備擴│ 60,000│ 120,000│ -60,000│本年度預算數60,000千元,均屬設備及投資,係辦 │ │ │ │充 │ │ │ │理各監理單位及各汽訓中心擴充,改善監理檢、考 │ │ │ │ │ │ │ │驗電腦設備,新購、汰換考驗與稽查車輛及辦理殘 │ │ │ │ │ │ │ │障檢考驗等所需經費,較上年度減少如列數。 │ │ │ │6029011225 │ │ │ │ │ │ │ 6│獎勵省市興建示│ 32,000│ -│ 32,000│本年度預算數32,000千元,均屬補助及捐助,係七 │ │ │ │範停車場利息補│ │ │ │十九年度依「補助興建都市公共停車場貸款利息實 │ │ │ │貼 │ │ │ │施要點」核定有案之投資工程本年度所需利息差額 │ │ │ │ │ │ │ │補貼經費。 │ │ │ │6029011227 │ │ │ │ │ │ │ 7│車輛工程重機械│ 7,818│ 48,079│ -40,261│本年度預算數 7,818千元,均屬業務費,係辦理車 │ │ │ │編管與動員 │ │ │ │輛、工程重機械之編管、訓練、動員征用與演習經 │ │ │ │ │ │ │ │費,較上年度減列補助臺灣地區車輛動員委員會人 │ │ │ │ │ │ │ │事費29,897千元及業務費10,364千元,合共減少如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │6029011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │交通統計業務 │ 15,406│ 22,928│ -7,522│ │ │ │ │6029011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通事業統計調│ 15,406│ 22,928│ -7,522│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │查及資料處理 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 300千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數15,406千元,包括人事費 4,056千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,925千元,旅運費 425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)調查統計本年度預算數10,904千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 5,564千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列調查統計作業經費 5,682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務統計本年度預算數 4,502千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,958千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列加強公務統計作業經費 2,005千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費47 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │6029011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │重大交通建設財│ 41,278│ 52,226│ -10,948│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │務規劃管理及監│ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,434千元,合計如列數 │ │ │ │督 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數41,278千元,包括人事費29,768千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,681千元,維護費 149千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,280千元,設備及投資 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數係辦理交通建設財務規劃管理及監 │ │ │ │ │ │ │ │ 督所需業務經費,較上年度減列人事費 6,860千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,411千元,維護費11千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 666千元,合共減少如列數。 │ │ │ │5229011800 │ │ │ │ │ │ 7│ │交通科技研究發│ 52,829│ 44,996│ 7,833│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │5229011820 │ │ │ │ │ │ │ 1│科技研究 │ 52,016│ 44,122│ 7,894│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 444千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數52,016千元,包括人事費 7,392千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費44,039千元,維護費69千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)交通科技發展總體推動計畫經費20,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加推動海下工程等經費 2,355千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理科技計畫管考作業經費32,016千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 5,539千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列國內旅費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列資訊網路、資料庫建立、資訊科技研發 │ │ │ │ │ │ │ │ 應用及電信技術評估等經費 5,201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列派員出國考察旅費 139千元。 │ │ │ │5229011821 │ │ │ │ │ │ │ 2│技術標準規範之│ 813│ 874│ -61│本年度預算數 813千元,均屬業務費,係研訂技術 │ │ │ │研訂 │ │ │ │標準規範所需經費,較上年度通案減少如列數。 │ │ │ │6029014800 │ │ │ │ │ │ 8│ │道路交通安全計│ 338,240│ 339,067│ -827│1.本年度預算數 338,240千元,包括人事費11,568 │ │ │ │畫 │ │ │ │ 千元,業務費 6,175千元,維護費 915千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,441千元,設備及投資 1,605千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 314,536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,714千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強道路交通安全工作督導與查核經費13,990 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)道路交通工程及安全設施改善經費 141,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強公路監理及運輸管理等安全措施經費31,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強道路交通秩序整頓及行車管制工作經費63 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強道路交通安全教育工作經費36,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強道路交通安全宣導工作經費34,936千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)機動車輛肇事管制執行工作經費 7,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 338,240千元,其中 323,240千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 係以汽車燃料使用費收入撥充支應。 │ │ │ │6029014900 │ │ │ │ │ │ 9│ │國道興建管理 │ 553,637│ 548,561│ 5,076│1.本年度預算數 553,637千元,包括人事費 330,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,事務費 103,004千元,業務費48,030千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 5,796千元,旅運費20,241千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資22,243千元,委辦費23,392千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 276,949千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 9,106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持經費 122,537千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 931千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約聘 4人,約僱 4人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 115千元,辦公器具養護費10千元,國 │ │ │ │ │ │ │ │ 內旅費 145千元及上下班車票費 104千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦公室等租金 6,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 443千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 190千元,合共 633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費26千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費36千元,合共62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費 1,317千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增退休退職人員三節慰問金27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增辦公大樓管理費 7,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期,增列車輛養護費 228千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)管理資訊作業經費52,368千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 24,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列系統開發、軟體租金及資訊行政等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資訊設備養護經費 732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列中型系統設備擴充及工程管理系統整合 │ │ │ │ │ │ │ │ 硬體設備經費 9,743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工程技術研究發展及訓練經費86,783千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少23,099千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約聘 4人、約僱 4人人事費 4,106千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列工程設計、技術、研究手冊編輯發行所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需費用 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列工程標準作業程序講習經費 170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列高速公路工程規劃設計及施工管理等講 │ │ │ │ │ │ │ │ 習經費 2,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列派員參加研討會或訓練講習經費 433千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列派員出國進修研習考察旅費 2,721千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]減列公路建設工程技術、規劃設計、交通工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程等之研究發展經費14,108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,709千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文宣推廣及政令宣導經費15,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 4,000千元。 │ │ │ │4029015000 │ │ │ │ │ │10│ │公營事業民營化│ 28,468│ 70,468│ -42,000│本年度預算數28,468千元,均屬業務費,係辦理陽 │ │ │ │處理 │ │ │ │明海運公司民營化按預計釋股收入 2,354,660千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計算應繳納之證券交易稅及手續費。 │ │ │ │6029018000 │ │ │ │ │ │11│ │營業基金 │ 10,649,464│ 5,000,000│ 5,649,464│ │ │ │ │6029018020 │ │ │ │ │ │ │ 1│陽明海運公司股│ 649,464│ -│ 649,464│陽明海運公司股本增資如列數,全數以該公司以前 │ │ │ │本 │ │ │ │年度資本公積辦理轉帳增資。 │ │ │ │6029018021 │ │ │ │ │ │ │ 2│電信總局股本 │ 10,000,000│ 5,000,000│ 5,000,000│電信總局股本增資如列數,全數以該局以前年度資 │ │ │ │ │ │ │ │本公積辦理轉帳增資。 │ │ │ │6029018100 │ │ │ │ │ │12│ │非營業循環基金│ 652,740│ -│ 652,740│ │ │ │ │6029018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通部國道公路│ 652,740│ -│ 652,740│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │建設管理基金 │ │ │ │2.本年度預算數 652,740千元係辦理中山高速公路 │ │ │ │ │ │ │ │ 新竹交流道至員林交流道拓寬計畫增撥基金,全 │ │ │ │ │ │ │ │ 數以基金本年度作業賸餘撥充支應。 │ │ │ │6029018600 │ │ │ │ │ │13│ │鐵公路重要交通│ 15,852,415│ 15,512,804│ 339,611│ │ │ │ │工程 │ │ │ │ │ │ │ │6029018681 │ │ │ │ │ │ │ 1│北部第二高速公│ 3,730,000│ 1,957,000│ 1,773,000│本年度預算數 3,730,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │路交流道連絡道│ │ │ │係補助臺灣省政府辦理有關北二高交流道連絡道路 │ │ │ │路改善工程 │ │ │ │改善工程經費,其項目為: │ │ │ │ │ │ │ │1.龍潭交流道一一三線連絡道路改善工程 3,701,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.三鶯交流道一一四線連絡道路改善工程29,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │6029018682 │ │ │ │ │ │ │ 2│桃園都會區大眾│ -│ 10,000│ -10,000│上年度補助桃園都會區大眾捷運系統規劃設計預算 │ │ │ │捷運系統規劃設│ │ │ │業已編竣,所列10,000千元如數減列。 │ │ │ │計 │ │ │ │ │ │ │ │6029018683 │ │ │ │ │ │ │ 3│台南都會區大眾│ -│ -│ -│ │ │ │ │捷運系統規劃設│ │ │ │ │ │ │ │計 │ │ │ │ │ │ │ │6029018684 │ │ │ │ │ │ │ 4│高雄都會區大眾│ 830,000│ 200,000│ 630,000│本年度預算數 830,000千元,均屬補助及捐助,係 │ │ │ │捷運系統計畫 │ │ │ │辦理高雄都會區大眾捷運系統第一期發展計畫所需 │ │ │ │ │ │ │ │經費,較上年度增加如列數。 │ │ │ │6029018685 │ │ │ │ │ │ │ 5│南橫高速公路規│ 120,000│ 280,000│ -160,000│本年度預算數 120,000千元,均屬設備及投資,係 │ │ │ │劃設計 │ │ │ │辦理南橫高速公路規劃設計第三年經費,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減少如列數。 │ │ │ │6029018686 │ │ │ │ │ │ │ 6│金門地區交通建│ 139,500│ 271,411│ -131,911│1.本年度預算數 139,500千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │設計畫 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)道路系統改善計畫經費55,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 5,070千元。。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公車系統改善計畫經費39,500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少46,681千元。。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海運港埠改善計畫45,000千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 90,300千元。 │ │ │ │6029018687 │ │ │ │ │ │ │ 7│馬祖地區交通建│ 139,500│ -│ 139,500│本年度預算數 139,500千元,均屬補助及捐助,係 │ │ │ │設計畫 │ │ │ │辦理馬祖地區交通建設計畫經費,其項目為: │ │ │ │ │ │ │ │1.公車系統改善計畫23,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.易肇事路段改善計畫 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.道路改善計畫 6,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建北竿白沙碼頭乙座 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.興建西莒青帆碼頭乙座 5,000千元。 │ │ │ │6029018688 │ │ │ │ │ │ │ 8│國道北宜高速公│ 4,598,840│ 6,631,000│ -2,032,160│1.本年度預算數 4,598,840千元,均屬設備及投資 │ │ │ │路建設計畫 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國道北宜高速公路建設計畫預定自78年 7月至88 │ │ │ │ │ │ │ │ 年12月止共10年半辦理完成,總經費估需 601億 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,已於79至82年度編列10,131,000千元,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度續編 4,598,840千元辦理細部設計、用地取得 │ │ │ │ │ │ │ │ 及坪林隧道主坑等工程。 │ │ │ │6029018689 │ │ │ │ │ │ │ 9│台中都會區大眾│ 31,500│ -│ 31,500│本年度預算數31,500千元,均屬補助及捐助,係辦 │ │ │ │捷運系統規劃設│ │ │ │理臺中都會區大眾捷運系統規劃設計經費。 │ │ │ │計 │ │ │ │ │ │ │ │6029018690 │ │ │ │ │ │ │10│補助省市興建示│ 800,000│ 800,000│ 0│本年度預算數 800,000千元,均屬補助及捐助,係 │ │ │ │範停車場計畫 │ │ │ │辦理補助省市興建示範停車場經費,與上年度同。 │ │ │ │6029018691 │ │ │ │ │ │ │11│台北市區鐵路地│ 5,388,075│ 5,238,393│ 149,682│1.本年度預算數 5,388,075千元,均屬補助及捐助 │ │ │ │下化計畫 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)松山專案計畫最後一年經費 2,410,075千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 132,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)萬華至板橋地區鐵路四軌地下化工程經費 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 78,000千元,較上年度增加 282,000千元。 │ │ │ │6029018692 │ │ │ │ │ │ │12│北宜高速公路頭│ 15,000│ 75,000│ -60,000│本年度預算數15,000千元,均屬設備及投資,係辦 │ │ │ │城蘇澳段初步規│ │ │ │理北宜高速公路頭城蘇澳段環境影響評估及工程規 │ │ │ │劃 │ │ │ │劃所需經費,較上年度減少如列數。 │ │ │ │6029018693 │ │ │ │ │ │ │13│國道東部公路可│ 60,000│ 50,000│ 10,000│本年度預算數60,000千元,均屬設備及投資,係辦 │ │ │ │行性研究及初步│ │ │ │理國道東部公路蘇澳花蓮段可行性研究及花蓮臺東 │ │ │ │踏勘 │ │ │ │段初步踏勘調查等所需經費,較上年度增加如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6029019000 │ │ │ │ │ │14│ │一般建築及設備│ 229,749│ 394,144│ -164,395│ │ │ │ │6029019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 251,272│ -251,272│上年度有償撥用國道新建工程局新建辦公大樓用地 │ │ │ │ │ │ │ │經費業已編竣,所列 251,272千元如數減列。 │ │ │ │6029019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 199,064│ 99,522│ 99,542│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.五城疏散辦公區辦公廳舍及檔案庫房重建工程計 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,700平方公尺,按每平方公尺13,875元,核列 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築費37,463千元,連同原有建築物拆除費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,設計監造費 2,150千元,工程管理費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,合共41,514千元,分兩年辦理,除82年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列20,757千元外,本年度續編第二年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,757千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國道新建工程局新建辦公大樓工程 178,307千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)甲棟:二五七地號之辦公大樓工程地上九層、 │ │ │ │ │ │ │ │ 地下三層,計 5,356平方公尺,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,500元,核列建築費 136,578千元,連同空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調工程費21,006千元,設計監造費 8,391千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工程管理費 1,553千元,合共 167,528千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除82年度已編列78,765千元外,本年度續編 │ │ │ │ │ │ │ │ 第二年經費32,982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)乙棟:二五六地號之辦公大樓工程地上九層、 │ │ │ │ │ │ │ │ 地下三層,計 8,865平方公尺,按每平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,500元核列建築費 226,058千元,連同空調 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費38,574千元,設計監造費11,858千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 2,302千元,合共 278,792千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第一年經費 145,325千元。 │ │ │ │6029019010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 28,744│ 37,893│ -9,149│擴充電腦主機、個人電腦及其週邊設備購置經費, │ │ │ │ │ │ │ │較上年度減少如列數。 │ │ │ │6029019011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 1,398│ 2,700│ -1,302│汰換公務轎車 3輛所需購置經費,較上年度減少如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │6029019019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 543│ 2,757│ -2,214│汰換什項辦公設備所需經費,較上年度減少如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6029019800 │ │ │ │ │ │15│ │第一預備金 │ 4,830│ 4,830│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |