83C42901.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0029010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │交通部        │    29,516,060│    23,389,492│     6,126,568│交通部本年度預算數29,516,060千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數23,389,492千元,增加 6,126,568千元。
  │  │  │  │3329010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       255,613│       239,231│        16,382│
  │  │  │  │3329010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       175,257│       175,257│             0│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 6,354千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 175,257千元,包括人事費 136,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  05千元,事務費10,005千元,業務費17,256千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 2,026千元,旅運費 6,781千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 150千元,獎勵及濟助費 654千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目本年度 4個分支計畫係由上年度 5個分支
  │  │  │  │              │              │              │              │  計畫合併,其預算數之內容及與上年度之比較如
  │  │  │  │              │              │              │              │  下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 124,292千元,較上年度淨增 5,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    95千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 2人人事費 721千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,716千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費46,310千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 4,950千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約聘 1人人事費 556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列專題研究經費 3,625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │      職人員三節慰問金19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合減少工友 2人、約聘 2人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費29千元,辦公器具維護費 2千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列統籌事務費 406千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元,合共 496千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列房屋建築修繕費58千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費34千元,合共92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]通案減列業務費 6,234千元及旅運費 419千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 6,653千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]減列派員參加決策支援系統規劃方法進修經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 依車輛使用年期,增列車輛養護費 138千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列「交通天地」發行經費 6,549千元全
  │  │  │  │              │              │              │              │        數以其「書刊收入」撥充支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際事務經費 2,494千元,較上年度淨減 230
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦套裝軟體及辦理國際技術合作與交
  │  │  │  │              │              │              │              │      流等經費 1,321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國進修研習考察旅費 1,091千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)兩岸交通事務處理經費 2,161千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列大陸交通設施研究等業務經費 815千元。
  │  │  │  │3329010102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        80,356│        63,974│        16,382│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 684千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數80,356千元,包括人事費 9,312千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費70,574千元,旅運費 470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數係辦理資訊作業所需經費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度淨增16,382千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)減列資料庫及網路通信軟體系統經費 9,750千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)減列共同性應用系統建置費 3,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)減列資料登錄、電腦作業用品購置、電腦軟硬
  │  │  │  │              │              │              │              │    體維護等經費 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)通案減列國內旅費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 357
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)增列通信線路、電腦軟體租、購經費 1,566千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)增列交通部管理資訊系統發展經費 6,480千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)增列政府機關行政資訊網路規劃費 5,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增國土資訊系統交通網路資料庫規劃及套裝
  │  │  │  │              │              │              │              │    軟體經費12,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 增列設備保險、維護、訓練、資料建檔及印
  │  │  │  │              │              │              │              │      刷等經費 5,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 增列派員出國進修研習旅費 372千元。
  │  │  │  │6029011000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │航政業務規劃及│       486,303│       517,410│       -31,107│
  │  │  │  │督導          │              │              │              │
  │  │  │  │6029011020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│航政管理      │       455,121│       485,279│       -30,158│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,488千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 455,121千元,包括人事費22,327
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費35,333千元,維護費 3,249千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,572千元,設備及投資 385,640千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,892千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般航政行政經費10,436千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,258千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理大陸航運事務研究計畫經費 1,720
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理小型船舶驗船機構籌備規劃費用 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列研究籌設航政局先期規劃費 1,720千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列國內旅費 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列派員出國考察旅費 211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增委託辦理「小船檢丈技術人員訓練」經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海難救護作業經費44,622千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,804千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列海上油污處理消耗性器材購置費 3,063
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列執行海空搜救工作經費 2,152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列海軍救難大隊購置海上救難設備 9,589
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增海難救護委員會購置海上救護設備 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)海洋測量作業經費 379,171千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 229千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列海洋測量作業、海洋資料及研究發展經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新建海洋探測船第二年經費 363,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增加 1,439千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)起義船員生活維持費業已編竣,所列18,596千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元如數減列。
  │  │  │  │6029011021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│港務管理      │        10,534│        10,571│           -37│1.本年度預算數10,534千元,包括人事費 1,618千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 486千元,設備及投資69千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 8,361千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理國際港口聯合檢查及航港管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理補助所需經費,較上年度通案減列業務費如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │6029011022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│現職船員專業訓│        20,648│        21,560│          -912│1.本年度預算數20,648千元,包括人事費 1,620千
  │  │  │  │練            │              │              │              │  元,業務費11,964千元,維護費 1,900千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 164千元,設備及投資 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理現職船員專業訓練所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度通案減列業務費 900千元,旅運費12
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合共如列數。
  │  │  │  │6029011100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │郵電業務規劃及│        10,549│        10,090│           459│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 636千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數10,549千元,包括人事費 8,940千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 461千元,旅運費 1,148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,940千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)郵電業務規劃督導經費 1,609千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 140千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費35千元,旅運費60千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國考察經費 235千元。
  │  │  │  │6029011200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │路政業務規劃及│       344,539│       632,737│      -288,198│
  │  │  │  │督導          │              │              │              │
  │  │  │  │6029011220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│路政管理      │        42,120│        38,488│         3,632│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,368千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數42,120千元,包括人事費18,204千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費15,560千元,旅運費 1,356千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 7,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,594千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 482千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)路政管理經費27,526千元,較上年度淨增 3,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約聘 1人人事費 444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理民營汽車駕駛人訓練機構教學觀摩
  │  │  │  │              │              │              │              │      會經費 355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理公民營汽車駕駛人訓練班年度考核
  │  │  │  │              │              │              │              │      複評作業計畫經費 873千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列業務費 1,263千元,國內旅費20千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 1,283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列派員出國考察旅費 1,097千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      02千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增委託省市公路監理機關加強辦理老舊車
  │  │  │  │              │              │              │              │      輛檢驗經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增委託學術機構辦理強制汽車責任保險法
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,相關法規草案及管理制度之研究經費 3,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │6029011221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│車輛牌照印製  │       139,672│       198,706│       -59,034│1.本年度預算數 139,672千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)各型汽車號牌印製費 112,197千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 2,249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各型汽車行車執照印製費14,846千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列20,597千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)各型汽車年度標識牌,自本年度起停止核發,
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度所列印製費24,601千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各型汽車駕駛執照印製費12,629千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列16,085千元。
  │  │  │  │6029011222    │              │              │              │
  │  │  │ 3│汽車燃料使用費│        45,058│        39,134│         5,924│1.本年度預算數45,058千元,包括人事費11,760千
  │  │  │  │經徵管理      │              │              │              │  元,業務費17,656千元,維護費 4,972千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,772千元,設備及投資 5,898千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理汽車燃料使用費經徵之宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │  及督導管理經費,較上年度增加 5,924千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │  括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)通案減列維護費 167千元,旅運費 581千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共 748千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增列經徵管理人事費 1,967千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列汽燃費經徵宣導等業務費 3,245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列辦公設備汰換經費 1,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目全數由汽車燃料使用費收入依規定比例分
  │  │  │  │              │              │              │              │  配支應。
  │  │  │  │6029011223    │              │              │              │
  │  │  │ 4│公路監理作業自│        17,871│       188,330│      -170,459│1.本年度預算數17,871千元,均屬業務費。
  │  │  │  │動化計畫      │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)公路監理作業自動化計畫經費17,871千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度通案減列業務費 2,673千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)第二代公路監理電腦作業系統計畫,本年度暫
  │  │  │  │              │              │              │              │    緩編列,上年度預算數 167,786千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │6029011224    │              │              │              │
  │  │  │ 5│公路監理設備擴│        60,000│       120,000│       -60,000│本年度預算數60,000千元,均屬設備及投資,係辦
  │  │  │  │充            │              │              │              │理各監理單位及各汽訓中心擴充,改善監理檢、考
  │  │  │  │              │              │              │              │驗電腦設備,新購、汰換考驗與稽查車輛及辦理殘
  │  │  │  │              │              │              │              │障檢考驗等所需經費,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │6029011225    │              │              │              │
  │  │  │ 6│獎勵省市興建示│        32,000│             -│        32,000│本年度預算數32,000千元,均屬補助及捐助,係七
  │  │  │  │範停車場利息補│              │              │              │十九年度依「補助興建都市公共停車場貸款利息實
  │  │  │  │貼            │              │              │              │施要點」核定有案之投資工程本年度所需利息差額
  │  │  │  │              │              │              │              │補貼經費。
  │  │  │  │6029011227    │              │              │              │
  │  │  │ 7│車輛工程重機械│         7,818│        48,079│       -40,261│本年度預算數 7,818千元,均屬業務費,係辦理車
  │  │  │  │編管與動員    │              │              │              │輛、工程重機械之編管、訓練、動員征用與演習經
  │  │  │  │              │              │              │              │費,較上年度減列補助臺灣地區車輛動員委員會人
  │  │  │  │              │              │              │              │事費29,897千元及業務費10,364千元,合共減少如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數。
  │  │  │  │6029011300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │交通統計業務  │        15,406│        22,928│        -7,522│
  │  │  │  │6029011320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通事業統計調│        15,406│        22,928│        -7,522│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │查及資料處理  │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 300千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,406千元,包括人事費 4,056千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,925千元,旅運費 425千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調查統計本年度預算數10,904千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 5,564千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列調查統計作業經費 5,682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務統計本年度預算數 4,502千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,958千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列加強公務統計作業經費 2,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費47
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │6029011400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │重大交通建設財│        41,278│        52,226│       -10,948│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │務規劃管理及監│              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,434千元,合計如列數
  │  │  │  │督            │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數41,278千元,包括人事費29,768千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,681千元,維護費 149千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,280千元,設備及投資 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數係辦理交通建設財務規劃管理及監
  │  │  │  │              │              │              │              │  督所需業務經費,較上年度減列人事費 6,860千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,411千元,維護費11千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   666千元,合共減少如列數。
  │  │  │  │5229011800    │              │              │              │
  │  │ 7│  │交通科技研究發│        52,829│        44,996│         7,833│
  │  │  │  │展            │              │              │              │
  │  │  │  │5229011820    │              │              │              │
  │  │  │ 1│科技研究      │        52,016│        44,122│         7,894│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 444千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數52,016千元,包括人事費 7,392千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費44,039千元,維護費69千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)交通科技發展總體推動計畫經費20,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加推動海下工程等經費 2,355千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理科技計畫管考作業經費32,016千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 5,539千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列國內旅費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列資訊網路、資料庫建立、資訊科技研發
  │  │  │  │              │              │              │              │      應用及電信技術評估等經費 5,201千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列派員出國考察旅費 139千元。
  │  │  │  │5229011821    │              │              │              │
  │  │  │ 2│技術標準規範之│           813│           874│           -61│本年度預算數 813千元,均屬業務費,係研訂技術
  │  │  │  │研訂          │              │              │              │標準規範所需經費,較上年度通案減少如列數。
  │  │  │  │6029014800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │道路交通安全計│       338,240│       339,067│          -827│1.本年度預算數 338,240千元,包括人事費11,568
  │  │  │  │畫            │              │              │              │  千元,業務費 6,175千元,維護費 915千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,441千元,設備及投資 1,605千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 314,536千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,714千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強道路交通安全工作督導與查核經費13,990
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 827千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)道路交通工程及安全設施改善經費 141,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強公路監理及運輸管理等安全措施經費31,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強道路交通秩序整頓及行車管制工作經費63
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,300千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強道路交通安全教育工作經費36,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強道路交通安全宣導工作經費34,936千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)機動車輛肇事管制執行工作經費 7,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 338,240千元,其中 323,240千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  係以汽車燃料使用費收入撥充支應。
  │  │  │  │6029014900    │              │              │              │
  │  │ 9│  │國道興建管理  │       553,637│       548,561│         5,076│1.本年度預算數 553,637千元,包括人事費 330,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  61千元,事務費 103,004千元,業務費48,030千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 5,796千元,旅運費20,241千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資22,243千元,委辦費23,392千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 276,949千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 9,106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持經費 122,537千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 931千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少約聘 4人,約僱 4人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 115千元,辦公器具養護費10千元,國
  │  │  │  │              │              │              │              │      內旅費 145千元及上下班車票費 104千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦公室等租金 6,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列統籌事務費 443千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       190千元,合共 633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費26千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費36千元,合共62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列旅運費 1,317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增退休退職人員三節慰問金27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增辦公大樓管理費 7,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期,增列車輛養護費 228千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)管理資訊作業經費52,368千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    24,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列系統開發、軟體租金及資訊行政等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列資訊設備養護經費 732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列中型系統設備擴充及工程管理系統整合
  │  │  │  │              │              │              │              │      硬體設備經費 9,743千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工程技術研究發展及訓練經費86,783千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少23,099千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約聘 4人、約僱 4人人事費 4,106千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列工程設計、技術、研究手冊編輯發行所
  │  │  │  │              │              │              │              │      需費用 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列工程標準作業程序講習經費 170千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列高速公路工程規劃設計及施工管理等講
  │  │  │  │              │              │              │              │      習經費 2,970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列派員參加研討會或訓練講習經費 433千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列派員出國進修研習考察旅費 2,721千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]減列公路建設工程技術、規劃設計、交通工
  │  │  │  │              │              │              │              │      程等之研究發展經費14,108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,709千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)文宣推廣及政令宣導經費15,000千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 4,000千元。
  │  │  │  │4029015000    │              │              │              │
  │  │10│  │公營事業民營化│        28,468│        70,468│       -42,000│本年度預算數28,468千元,均屬業務費,係辦理陽
  │  │  │  │處理          │              │              │              │明海運公司民營化按預計釋股收入 2,354,660千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,計算應繳納之證券交易稅及手續費。
  │  │  │  │6029018000    │              │              │              │
  │  │11│  │營業基金      │    10,649,464│     5,000,000│     5,649,464│
  │  │  │  │6029018020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│陽明海運公司股│       649,464│             -│       649,464│陽明海運公司股本增資如列數,全數以該公司以前
  │  │  │  │本            │              │              │              │年度資本公積辦理轉帳增資。
  │  │  │  │6029018021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│電信總局股本  │    10,000,000│     5,000,000│     5,000,000│電信總局股本增資如列數,全數以該局以前年度資
  │  │  │  │              │              │              │              │本公積辦理轉帳增資。
  │  │  │  │6029018100    │              │              │              │
  │  │12│  │非營業循環基金│       652,740│             -│       652,740│
  │  │  │  │6029018120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通部國道公路│       652,740│             -│       652,740│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │建設管理基金  │              │              │              │2.本年度預算數 652,740千元係辦理中山高速公路
  │  │  │  │              │              │              │              │  新竹交流道至員林交流道拓寬計畫增撥基金,全
  │  │  │  │              │              │              │              │  數以基金本年度作業賸餘撥充支應。
  │  │  │  │6029018600    │              │              │              │
  │  │13│  │鐵公路重要交通│    15,852,415│    15,512,804│       339,611│
  │  │  │  │工程          │              │              │              │
  │  │  │  │6029018681    │              │              │              │
  │  │  │ 1│北部第二高速公│     3,730,000│     1,957,000│     1,773,000│本年度預算數 3,730,000千元,均屬補助及捐助,
  │  │  │  │路交流道連絡道│              │              │              │係補助臺灣省政府辦理有關北二高交流道連絡道路
  │  │  │  │路改善工程    │              │              │              │改善工程經費,其項目為:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.龍潭交流道一一三線連絡道路改善工程 3,701,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.三鶯交流道一一四線連絡道路改善工程29,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │6029018682    │              │              │              │
  │  │  │ 2│桃園都會區大眾│             -│        10,000│       -10,000│上年度補助桃園都會區大眾捷運系統規劃設計預算
  │  │  │  │捷運系統規劃設│              │              │              │業已編竣,所列10,000千元如數減列。
  │  │  │  │計            │              │              │              │
  │  │  │  │6029018683    │              │              │              │
  │  │  │ 3│台南都會區大眾│             -│             -│             -│
  │  │  │  │捷運系統規劃設│              │              │              │
  │  │  │  │計            │              │              │              │
  │  │  │  │6029018684    │              │              │              │
  │  │  │ 4│高雄都會區大眾│       830,000│       200,000│       630,000│本年度預算數 830,000千元,均屬補助及捐助,係
  │  │  │  │捷運系統計畫  │              │              │              │辦理高雄都會區大眾捷運系統第一期發展計畫所需
  │  │  │  │              │              │              │              │經費,較上年度增加如列數。
  │  │  │  │6029018685    │              │              │              │
  │  │  │ 5│南橫高速公路規│       120,000│       280,000│      -160,000│本年度預算數 120,000千元,均屬設備及投資,係
  │  │  │  │劃設計        │              │              │              │辦理南橫高速公路規劃設計第三年經費,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │減少如列數。
  │  │  │  │6029018686    │              │              │              │
  │  │  │ 6│金門地區交通建│       139,500│       271,411│      -131,911│1.本年度預算數 139,500千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │設計畫        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)道路系統改善計畫經費55,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 5,070千元。。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公車系統改善計畫經費39,500千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少46,681千元。。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海運港埠改善計畫45,000千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    90,300千元。
  │  │  │  │6029018687    │              │              │              │
  │  │  │ 7│馬祖地區交通建│       139,500│             -│       139,500│本年度預算數 139,500千元,均屬補助及捐助,係
  │  │  │  │設計畫        │              │              │              │辦理馬祖地區交通建設計畫經費,其項目為:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.公車系統改善計畫23,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.易肇事路段改善計畫 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.道路改善計畫 6,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.興建北竿白沙碼頭乙座 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │5.興建西莒青帆碼頭乙座 5,000千元。
  │  │  │  │6029018688    │              │              │              │
  │  │  │ 8│國道北宜高速公│     4,598,840│     6,631,000│    -2,032,160│1.本年度預算數 4,598,840千元,均屬設備及投資
  │  │  │  │路建設計畫    │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國道北宜高速公路建設計畫預定自78年 7月至88
  │  │  │  │              │              │              │              │  年12月止共10年半辦理完成,總經費估需 601億
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,已於79至82年度編列10,131,000千元,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度續編 4,598,840千元辦理細部設計、用地取得
  │  │  │  │              │              │              │              │  及坪林隧道主坑等工程。
  │  │  │  │6029018689    │              │              │              │
  │  │  │ 9│台中都會區大眾│        31,500│             -│        31,500│本年度預算數31,500千元,均屬補助及捐助,係辦
  │  │  │  │捷運系統規劃設│              │              │              │理臺中都會區大眾捷運系統規劃設計經費。
  │  │  │  │計            │              │              │              │
  │  │  │  │6029018690    │              │              │              │
  │  │  │10│補助省市興建示│       800,000│       800,000│             0│本年度預算數 800,000千元,均屬補助及捐助,係
  │  │  │  │範停車場計畫  │              │              │              │辦理補助省市興建示範停車場經費,與上年度同。
  │  │  │  │6029018691    │              │              │              │
  │  │  │11│台北市區鐵路地│     5,388,075│     5,238,393│       149,682│1.本年度預算數 5,388,075千元,均屬補助及捐助
  │  │  │  │下化計畫      │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)松山專案計畫最後一年經費 2,410,075千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 132,318千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)萬華至板橋地區鐵路四軌地下化工程經費 2,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    78,000千元,較上年度增加 282,000千元。
  │  │  │  │6029018692    │              │              │              │
  │  │  │12│北宜高速公路頭│        15,000│        75,000│       -60,000│本年度預算數15,000千元,均屬設備及投資,係辦
  │  │  │  │城蘇澳段初步規│              │              │              │理北宜高速公路頭城蘇澳段環境影響評估及工程規
  │  │  │  │劃            │              │              │              │劃所需經費,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │6029018693    │              │              │              │
  │  │  │13│國道東部公路可│        60,000│        50,000│        10,000│本年度預算數60,000千元,均屬設備及投資,係辦
  │  │  │  │行性研究及初步│              │              │              │理國道東部公路蘇澳花蓮段可行性研究及花蓮臺東
  │  │  │  │踏勘          │              │              │              │段初步踏勘調查等所需經費,較上年度增加如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │6029019000    │              │              │              │
  │  │14│  │一般建築及設備│       229,749│       394,144│      -164,395│
  │  │  │  │6029019001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│       251,272│      -251,272│上年度有償撥用國道新建工程局新建辦公大樓用地
  │  │  │  │              │              │              │              │經費業已編竣,所列 251,272千元如數減列。
  │  │  │  │6029019002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │       199,064│        99,522│        99,542│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.五城疏散辦公區辦公廳舍及檔案庫房重建工程計
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,700平方公尺,按每平方公尺13,875元,核列
  │  │  │  │              │              │              │              │  建築費37,463千元,連同原有建築物拆除費 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  88千元,設計監造費 2,150千元,工程管理費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  13千元,合共41,514千元,分兩年辦理,除82年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度已編列20,757千元外,本年度續編第二年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  20,757千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國道新建工程局新建辦公大樓工程 178,307千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)甲棟:二五七地號之辦公大樓工程地上九層、
  │  │  │  │              │              │              │              │    地下三層,計 5,356平方公尺,按每平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │    25,500元,核列建築費 136,578千元,連同空
  │  │  │  │              │              │              │              │    調工程費21,006千元,設計監造費 8,391千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,工程管理費 1,553千元,合共 167,528千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,除82年度已編列78,765千元外,本年度續編
  │  │  │  │              │              │              │              │    第二年經費32,982千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)乙棟:二五六地號之辦公大樓工程地上九層、
  │  │  │  │              │              │              │              │    地下三層,計 8,865平方公尺,按每平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │    25,500元核列建築費 226,058千元,連同空調
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備費38,574千元,設計監造費11,858千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程管理費 2,302千元,合共 278,792千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    本年度編列第一年經費 145,325千元。
  │  │  │  │6029019010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │        28,744│        37,893│        -9,149│擴充電腦主機、個人電腦及其週邊設備購置經費,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上年度減少如列數。
  │  │  │  │6029019011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│         1,398│         2,700│        -1,302│汰換公務轎車 3輛所需購置經費,較上年度減少如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數。
  │  │  │  │6029019019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │           543│         2,757│        -2,214│汰換什項辦公設備所需經費,較上年度減少如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │6029019800    │              │              │              │
  │  │15│  │第一預備金    │         4,830│         4,830│             0│仍照上年度預算數編列。
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