83C42911.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0029110000    │              │              │              │
  │ 2│  │  │民用航空局    │     2,723,513│     7,289,472│    -4,565,959│民用航空局本年度預算數 2,723,513千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 7,289,472千元,減少 4,565,959千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │6029110100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       130,862│       136,143│        -5,281│
  │  │  │  │6029110101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       130,000│       135,734│        -5,734│1.本年度預算數 130,000千元,包括人事費 118,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  98千元,事務費 7,301千元,業務費 558千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,045千元,維護費 828千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 109,006千元,較上年度淨增 4,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    37千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列技工工友各 1人人事費 563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費20,994千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少10,371千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼職酬金 993千元,加班值班費 1,500
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 2,493千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列統籌事務費 173千元,租金 1,209千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,稅金 608千元,油料 1,383千元,退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │      職人員慰問金34千元及其他 2,060千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 5,467千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列參加國際組織年會會費 594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列房屋建築修護費 355千元,車輛維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       640千元及辦公器具養護費14千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,009千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列國內旅費 424千元及派員出國考察旅費
  │  │  │  │              │              │              │              │       709千元,合共 1,133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]伸算增列約聘雇人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元。
  │  │  │  │6029110102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           862│           409│           453│1.本年度預算數 862千元,包括業務費 112千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 862千元係配合交通部施政管考業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務辦理連線網路計畫經費,較上年度增加如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │6029110200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │空運業務查核  │         2,056│         2,700│          -644│1.本年度預算數 2,056千元,均屬旅運費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係派員赴國外查驗國籍航空公司添
  │  │  │  │              │              │              │              │  購新機、新闢航線及助航設施支援服務等旅費,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度減少 644千元。
  │  │  │  │6029110300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │拓展航權      │         1,571│         1,880│          -309│1.本年度預算數 1,571千元,均屬旅運費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係修訂航約協定及爭取可能適航國
  │  │  │  │              │              │              │              │  家航權派員出國旅費,較上年度減少 309千元。
  │  │  │  │6029118100    │              │              │              │
  │  │ 4│  │非營業循環基金│     2,587,094│     7,145,227│    -4,558,133│
  │  │  │  │6029118120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民航事業作業基│     2,587,094│     7,145,227│    -4,558,133│辦理各機場場站及助航設施擴充改良及金門、蘭嶼
  │  │  │  │金            │              │              │              │、綠島機場擴建工程等計畫增撥基金 2,587,094千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,全數以該基金作業賸餘撥充,較上年度減少如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數。
  │  │  │  │6029119000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         1,466│         3,058│        -1,592│
  │  │  │  │6029119010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         1,366│         2,530│        -1,164│購置PC網路及網路管理軟體等經費如列數。
  │  │  │  │6029119011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │6029119019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           100│           528│          -428│汰換辦公設備經費 100千元,較上年度減少如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │6029119800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           464│           464│             0│仍照上年度預算數編列。
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