83C42911.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0029110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │民用航空局 │ 2,723,513│ 7,289,472│ -4,565,959│民用航空局本年度預算數 2,723,513千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 7,289,472千元,減少 4,565,959千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │6029110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 130,862│ 136,143│ -5,281│ │ │ │ │6029110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 130,000│ 135,734│ -5,734│1.本年度預算數 130,000千元,包括人事費 118,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,事務費 7,301千元,業務費 558千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,045千元,維護費 828千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 109,006千元,較上年度淨增 4,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技工工友各 1人人事費 563千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,994千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少10,371千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列兼職酬金 993千元,加班值班費 1,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 2,493千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列統籌事務費 173千元,租金 1,209千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,稅金 608千元,油料 1,383千元,退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員慰問金34千元及其他 2,060千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 5,467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列參加國際組織年會會費 594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列房屋建築修護費 355千元,車輛維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 640千元及辦公器具養護費14千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列國內旅費 424千元及派員出國考察旅費 │ │ │ │ │ │ │ │ 709千元,合共 1,133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘雇人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │6029110102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 862│ 409│ 453│1.本年度預算數 862千元,包括業務費 112千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 862千元係配合交通部施政管考業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務辦理連線網路計畫經費,較上年度增加如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │6029110200 │ │ │ │ │ │ 2│ │空運業務查核 │ 2,056│ 2,700│ -644│1.本年度預算數 2,056千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係派員赴國外查驗國籍航空公司添 │ │ │ │ │ │ │ │ 購新機、新闢航線及助航設施支援服務等旅費, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 644千元。 │ │ │ │6029110300 │ │ │ │ │ │ 3│ │拓展航權 │ 1,571│ 1,880│ -309│1.本年度預算數 1,571千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係修訂航約協定及爭取可能適航國 │ │ │ │ │ │ │ │ 家航權派員出國旅費,較上年度減少 309千元。 │ │ │ │6029118100 │ │ │ │ │ │ 4│ │非營業循環基金│ 2,587,094│ 7,145,227│ -4,558,133│ │ │ │ │6029118120 │ │ │ │ │ │ │ 1│民航事業作業基│ 2,587,094│ 7,145,227│ -4,558,133│辦理各機場場站及助航設施擴充改良及金門、蘭嶼 │ │ │ │金 │ │ │ │、綠島機場擴建工程等計畫增撥基金 2,587,094千 │ │ │ │ │ │ │ │元,全數以該基金作業賸餘撥充,較上年度減少如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │6029119000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 1,466│ 3,058│ -1,592│ │ │ │ │6029119010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 1,366│ 2,530│ -1,164│購置PC網路及網路管理軟體等經費如列數。 │ │ │ │6029119011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │6029119019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 100│ 528│ -428│汰換辦公設備經費 100千元,較上年度減少如列數 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │6029119800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 464│ 464│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |