83C43901.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0039010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │僑務委員會    │     1,339,619│     1,697,052│      -357,433│1.僑務委員會本年度預算數 1,339,619千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度法定預算數 1,667,552千元減列 327,933千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 1,667,552千元,連同
  │  │  │  │              │              │              │              │  教育部「技術職業教育行政及督導」科目移入海
  │  │  │  │              │              │              │              │  外青年回國技術訓練經費29,500千元後,共計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  表列上年度預算數。
  │  │  │  │3339010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       106,950│       111,291│        -4,341│
  │  │  │  │3339010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        83,104│        86,696│        -3,592│1.本年度預算數83,104千元,包括人事費56,357千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、事務費14,352千元、維護費 7,496千元、旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,799千元、特別費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費55,821千元,較上年度減列工友 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    人、技工 2人、警員 3人合共10人人事費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費27,283千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 972千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國揚辦公大樓房屋租金 745千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合減少約聘 2人、約雇 1人、警員 3人減
  │  │  │  │              │              │              │              │      列統籌事務費53千元、辦公器具養護費 4千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合車輛汰換減列車輛維護費 325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列統籌事務費 313千元,專項事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      67千元,合共 380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列車輛養護費35千元,辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費26千元,合共61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列旅運費 211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]使用中央聯合辦公大樓管理維護費本年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │      算數 6,691千元,較上年度增列 807千元。
  │  │  │  │3339010102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         6,984│         7,556│          -572│1.本年度預算數 6,984千元,包括人事費 4,384千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 2,228千元、材料費 372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,384千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊管理經費 2,600千元,較上年度減列電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │    應用系統經費 572千元。
  │  │  │  │3339010103    │              │              │              │
  │  │  │ 3│僑務書刊及資料│        16,862│        17,039│          -177│
  │  │  │  │編印          │              │              │              │
  │  │  │  │4239011000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │僑民及僑團聯繫│       260,742│       276,245│       -15,503│
  │  │  │  │與服務        │              │              │              │
  │  │  │  │4239011020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│僑社聯繫與輔導│       141,613│       150,503│        -8,890│1.本年度預算數 141,613千元,包括人事費23,511
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 111,118千元、維護費 883千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 6,101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,901千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費34,158千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列 2,384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)召開全體僑務委員會議經費13,271千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列 999千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)培值僑社中堅及華裔青年回國訪問經費36,336
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列 2,054千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)策導華僑推展國民外交及愛國活動經費 8,928
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列 672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強海外僑團幹部聯繫及團結合作經費13,952
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列 1,471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強海外僑務委員服務功能經費17,067千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列 1,310千元。
  │  │  │  │4239011021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│僑民接待及救助│        88,915│        94,048│        -5,133│1.本年度預算數88,915千元,包括人事費20,227千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費54,164千元、旅運費14,024千元、獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,288千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑民平時回國接待及機場服務經費 1,666千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列 125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國家慶典及紀念節日僑胞活動經費77,304千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列 4,736千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理海外受災華僑救助及慰問經費 473千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理貧困歸僑及難僑救助工作經費 3,769千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列 129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導歸僑團體經費 900千元,較上年度減列60
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)歸僑服務輔導經費 515千元,較上年度減列47
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │4239011022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│港澳僑胞服務工│        30,214│        31,694│        -1,480│1.本年度預算數30,214千元,包括人事費10,549千
  │  │  │  │作            │              │              │              │  元、業務費19,479千元、旅運費 186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)港澳僑胞入出境服務工作18,129千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列 888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)港澳僑團僑胞聯繫與服務工作12,085千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列 592千元。
  │  │  │  │4239011100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │僑民文教業務  │       679,139│       801,917│      -122,778│
  │  │  │  │5139011120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔助僑校發展  │       271,848│       162,857│       108,991│1.本年度預算數 271,848千元,包括人事費10,740
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元、業務費 254,319千元、維護費 883千元、
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 3,906千元、設備及投資 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,395千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)製作華文及傳統文化之教材及軟體經費17,856
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列 1,344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導興辦及獎助優良僑校經費58,259千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列34,888千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔助僑校充實教學設備經費40,692千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增列24,686千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)供應僑校教科書暨參考圖書經費74,236千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列35,836千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)研修僑校課程及修定海外版教科書經費12,039
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增列 3,282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)選派教師出國任教經費31,272千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 3,962千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)培訓及獎勵僑校師資經費27,099千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列 7,681千元。
  │  │  │  │4239011121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│華僑文化事業輔│        37,697│        54,616│       -16,919│1.本年度預算數37,697千元,包括人事費 4,230千
  │  │  │  │助            │              │              │              │  元、業務費33,039千元、旅運費 428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,230千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑辦新聞傳播事業登記獎勵及輔助經費 5,615
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列 423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)供應僑社書報畫刊經費 4,464千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)供應僑社新聞紀錄片及劇情片經費15,314千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列 1,152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)發行「僑教雙週刊」經費 6,065千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列 457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)接待華僑文化及新聞人士回國訪問經費 2,009
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度經費「供應海外支援大陸民運人士文宣
  │  │  │  │              │              │              │              │    視聽資料」預算業已編竣,所列14,400千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │4239011122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│拓展華僑社教活│       103,141│       110,586│        -7,445│1.本年度預算數 103,141千元,包括人事費 4,230
  │  │  │  │動            │              │              │              │  千元、業務費98,567千元、旅運費 344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,230千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編訂社教補充教材海華文庫經費 8,914千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列 672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導華僑及國內外青年社教活動經費17,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列 1,316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導海外各地設立中文班經費 7,142千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列 538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)遴派文化工作之教師赴海外巡迴教學經費10,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    01千元,較上年度減列 753千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)輔導海外僑社推展體育活動經費12,499千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列 941千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)組派演藝團體前往海外宣慰僑胞經費42,855千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列 3,225千元。
  │  │  │  │4239011123    │              │              │              │
  │  │  │ 4│培植華僑青年  │       141,625│       152,286│       -10,661│1.本年度預算數 141,625千元,包括業務費 141,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  07千元、旅運費 418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理海外華僑青年回國觀摩經費52,229千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列 3,931千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理海外華僑青年暑期研習華文經費22,473千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列 1,691千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導海外青年成立聯絡中心經費 1,698千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列 128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)寒暑假在香港舉辦青年育樂活動經費 7,142千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列 538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)在海外各地舉辦華裔青少年夏令營經費 7,337
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列 553千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)華裔青年語文研習班及供應教材經費24,298千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列 1,829千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強香港僑教暨傑出華裔青年獎學金經費26,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元,較上年度減列 1,991元。
  │  │  │  │4239011124    │              │              │              │
  │  │  │ 5│加強華僑文教中│        85,627│        92,072│        -6,445│1.本年度預算數85,627千元,均係業務費。
  │  │  │  │心服務工作    │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)海外華僑文教中心維持費78,487千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列 5,908千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)紐約華埠文化服務中心租金經費 2,677千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列 202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)補助海外華僑舉辦大型藝文活動經費 4,463千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列 335千元。
  │  │  │  │4239011125    │              │              │              │
  │  │  │ 6│海華文教基金捐│             -│       200,000│      -200,000│上年度預算數係海華文教基金第二年捐助經費,所
  │  │  │  │助            │              │              │              │列 200,000千元如數減列。
  │  │  │  │5139011126    │              │              │              │
  │  │  │ 7│海外青年回國技│        39,201│        29,500│         9,701│1.本科目係本年度新設,上年度預算數由教育部「
  │  │  │  │術訓練        │              │              │              │  技術職業教育行政及督導」科目移入人事費 9,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元、業務費18,750千元、旅運費 1,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,共計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數39,201千元,包括人事費17,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費19,458千元、旅運費 2,743千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)招收海外青年回國技術訓練工作經費18,428千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 5,018千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)技術訓練經費12,766千元,較上年度增列 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)協助在學課業活動經費 4,557千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列 657千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)假期輔導研習暨成果發表活動經費 3,450千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增列 740千元。
  │  │  │  │4239011200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │回國升學僑生服│        86,034│        86,185│          -151│
  │  │  │  │務            │              │              │              │
  │  │  │  │4239011220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔導海外僑生回│        16,353│        13,167│         3,186│1.本年度預算數16,353千元,包括人事費 8,166千
  │  │  │  │國升學        │              │              │              │  元、業務費 7,127千元、旅運費 1,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,166千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導僑生回國升學經費 2,768千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)接待來台新僑生經費 2,649千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導華裔青少年升學經費 893千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)偏遠地區僑生回國升學獎助學金經費 484千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增輔導邊疆生回國升學經費 1,393千元。
  │  │  │  │4239011221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│在學僑生輔導與│        59,443│        63,361│        -3,918│1.本年度預算數59,443千元,包括人事費 7,393千
  │  │  │  │照顧          │              │              │              │  元、業務費50,516千元、維護費 883千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 651千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,755千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑生工讀補助經費19,285千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,451千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)優良僑生獎助經費 2,678千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)在學僑生傷病醫療保險費18,999千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列 1,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)越棉寮僑生學雜費 4,821千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)在學僑生課業及特殊僑生輔導經費 2,424千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列 135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導僑生假期研習及活動經費 1,812千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列 136千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)僑生活動中心經費 2,669千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     201千元。
  │  │  │  │4239011222    │              │              │              │
  │  │  │ 3│畢業僑生聯繫與│        10,238│         9,657│           581│1.本年度預算數10,238千元,包括人事費 3,902千
  │  │  │  │輔導          │              │              │              │  元、業務費 5,318千元、旅運費 1,018千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,902千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,058千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)大專應屆畢業僑生講習及聯誼活動經費 794千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強海外畢業僑生同學會聯繫經費 1,786千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列 134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)訪問海外畢業僑生經費 1,758千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)接待海外畢業僑生回國參觀訪問經費 312千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)僑生資料處理經費 450千元,較上年度減列34
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)海外留台同學會幹部返國研討會經費 879千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)獎勵學生對華僑問題之研究經費 357千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列27千元。
  │  │  │  │4239011300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │華僑通訊業務  │        39,485│        41,453│        -1,968│1.本年度預算數39,485千元,包括人事費13,342千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費25,771千元、旅運費 372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,650千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)發行「海光報」週刊經費21,457千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列 1,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印「海華雜誌」月刊經費 8,485千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列 639千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)海內外通訊聯絡經費 893千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    67千元。
  │  │  │  │4239011400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │僑民經濟業務  │        45,596│        98,655│       -53,059│
  │  │  │  │4239011420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│輔導華僑投資與│        13,063│        14,632│        -1,569│1.本年度預算數13,063千元,包括人事費 4,229千
  │  │  │  │聯繫服務      │              │              │              │  元、業務費 8,146千元、旅運費 688千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,229千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導僑商與國內廠商投資合作經費 4,361千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列 1,233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印華僑回國投資手冊經費 1,701元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列 128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)安排華商考察國內經建環境經費 1,304千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)協導僑資事業協進會加強服務工作經費 625千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)強化港澳僑胞回國服務功能經費 843千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列63千元。
  │  │  │  │4239011421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│推廣華商國際貿│        20,986│        21,871│          -885│1.本年度預算數20,986千元,包括人事費 9,221千
  │  │  │  │易與聯絡服務  │              │              │              │  元、業務費10,635千元、維護費 442千元、旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 688千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,221千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)召開世華經貿會議及聯絡工作經費 893千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)召開世華專業聯誼會經費 893千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強華商對台貿易推銷國貨經費 687千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)拓展國際貿易培訓貿易人材經費 5,720千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列 431千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)接待華商來台考察與僑民捐獻獎勵經費 447千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)國貨拓銷研討工作經費 1,339千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理國產機器整廠輸出研討會經費 1,786千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列 134千元。
  │  │  │  │4239011422    │              │              │              │
  │  │  │ 3│華僑經濟事業輔│        11,547│        12,152│          -605│1.本年度預算數11,547千元,包括人事費 3,510千
  │  │  │  │導及僑民經濟資│              │              │              │  元、業務費 7,181千元、旅運費 856千元。
  │  │  │  │料調查        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,510千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立華僑經濟通訊網經費 541千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)編印華僑經濟及生產投資參考資料經費 2,444
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列 184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)華商回國實習與推介人員出國服務經費 446千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)大專應屆畢業僑生創業輔導研習會經費 2,642
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列 198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)訂購有關華僑經濟書刊經費 179千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理海外華商專業研習班經費 1,785千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列 135千元。
  │  │  │  │4239011423    │              │              │              │
  │  │  │ 4│華僑貸款信用保│             -│        50,000│       -50,000│上年度華僑貸款信用保證基金經費預算業已編竣,
  │  │  │  │證基金捐助    │              │              │              │所列50,000千元,如數減列。
  │  │  │  │4239011700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │華僑證照業務  │        16,032│        14,380│         1,652│1.本年度預算數16,032千元,包括人事費13,364千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元、業務費 2,389千元、旅運費 279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,266千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 755千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)華僑回國投資置產身份及印鑑證明經費 1,991
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度伸算增列約聘雇人員調整待遇
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,098千元,及減列業務費67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理僑民移殖及兵役輔導工作經費 893千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理僑民入出境事項經費 882千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列67千元。
  │  │  │  │5139011900    │              │              │              │
  │  │ 8│  │僑民函授教育及│        28,494│        25,419│         3,075│1.本年度預算數28,494千元,包括人事費13,078千
  │  │  │  │空中教學      │              │              │              │  元、業務費14,765千元、旅運費 651千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,905千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,055千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑民空中教學經費 7,658千元,較上年度伸算
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列約聘雇人員調整待遇經費 1,141千元,減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費 491千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推展海外華文函授教育經費12,391千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 1,370千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約雇 1人人事費 232千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列推展海外華文函授教育經費 1,602千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │4239019000    │              │              │              │
  │  │ 9│  │一般建築及設備│        71,950│       236,310│      -164,360│
  │  │  │  │4239019002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        68,190│       236,310│      -168,120│本年度預算數較上年度減列華僑會館第二期工程款
  │  │  │  │              │              │              │              │ 236,310千元及增列興建華僑會館工程不足經費68
  │  │  │  │              │              │              │              │,190千元﹙本案總經費 404,500千元,包括建築費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 268,800千元、土地改良及雜項工程費 114,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │元、拆屋費 400千元、設計監造費17,969千元、工
  │  │  │  │              │              │              │              │程管理費 3,131千元﹚。
  │  │  │  │4239019010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           600│             -│           600│購置資訊終端機四台 400千元及與入出境管理局連
  │  │  │  │              │              │              │              │線終端機設備一套 200千元,合共 600千元。
  │  │  │  │4239019011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通運輸設備  │         3,160│             -│         3,160│汰換車輛經費包括:副委員長座車一輛 542千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │公務轎車四輛 1,864千元,九人座小型客貨車二輛
  │  │  │  │              │              │              │              │ 754千元,計七輛,合共 3,160千元。
  │  │  │  │4239019019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│             -│             -│雜項設備。
  │  │  │  │4239019800    │              │              │              │
  │  │10│  │第一預備金    │         5,197│         5,197│             0│仍照上年度預算數編列。
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