83C43901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0039010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │僑務委員會 │ 1,339,619│ 1,697,052│ -357,433│1.僑務委員會本年度預算數 1,339,619千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度法定預算數 1,667,552千元減列 327,933千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 1,667,552千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育部「技術職業教育行政及督導」科目移入海 │ │ │ │ │ │ │ │ 外青年回國技術訓練經費29,500千元後,共計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 表列上年度預算數。 │ │ │ │3339010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 106,950│ 111,291│ -4,341│ │ │ │ │3339010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 83,104│ 86,696│ -3,592│1.本年度預算數83,104千元,包括人事費56,357千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、事務費14,352千元、維護費 7,496千元、旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,799千元、特別費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費55,821千元,較上年度減列工友 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 人、技工 2人、警員 3人合共10人人事費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費27,283千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 972千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國揚辦公大樓房屋租金 745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合減少約聘 2人、約雇 1人、警員 3人減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列統籌事務費53千元、辦公器具養護費 4千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合車輛汰換減列車輛維護費 325千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列統籌事務費 313千元,專項事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,合共 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列車輛養護費35千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費26千元,合共61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列旅運費 211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]使用中央聯合辦公大樓管理維護費本年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數 6,691千元,較上年度增列 807千元。 │ │ │ │3339010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 6,984│ 7,556│ -572│1.本年度預算數 6,984千元,包括人事費 4,384千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 2,228千元、材料費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,384千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理經費 2,600千元,較上年度減列電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 應用系統經費 572千元。 │ │ │ │3339010103 │ │ │ │ │ │ │ 3│僑務書刊及資料│ 16,862│ 17,039│ -177│ │ │ │ │編印 │ │ │ │ │ │ │ │4239011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │僑民及僑團聯繫│ 260,742│ 276,245│ -15,503│ │ │ │ │與服務 │ │ │ │ │ │ │ │4239011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│僑社聯繫與輔導│ 141,613│ 150,503│ -8,890│1.本年度預算數 141,613千元,包括人事費23,511 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 111,118千元、維護費 883千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,901千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費34,158千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列 2,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開全體僑務委員會議經費13,271千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 999千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)培值僑社中堅及華裔青年回國訪問經費36,336 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 2,054千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)策導華僑推展國民外交及愛國活動經費 8,928 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強海外僑團幹部聯繫及團結合作經費13,952 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 1,471千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強海外僑務委員服務功能經費17,067千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 1,310千元。 │ │ │ │4239011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│僑民接待及救助│ 88,915│ 94,048│ -5,133│1.本年度預算數88,915千元,包括人事費20,227千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費54,164千元、旅運費14,024千元、獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,288千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑民平時回國接待及機場服務經費 1,666千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國家慶典及紀念節日僑胞活動經費77,304千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 4,736千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理海外受災華僑救助及慰問經費 473千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理貧困歸僑及難僑救助工作經費 3,769千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導歸僑團體經費 900千元,較上年度減列60 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)歸僑服務輔導經費 515千元,較上年度減列47 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │4239011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│港澳僑胞服務工│ 30,214│ 31,694│ -1,480│1.本年度預算數30,214千元,包括人事費10,549千 │ │ │ │作 │ │ │ │ 元、業務費19,479千元、旅運費 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)港澳僑胞入出境服務工作18,129千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)港澳僑團僑胞聯繫與服務工作12,085千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 592千元。 │ │ │ │4239011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │僑民文教業務 │ 679,139│ 801,917│ -122,778│ │ │ │ │5139011120 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔助僑校發展 │ 271,848│ 162,857│ 108,991│1.本年度預算數 271,848千元,包括人事費10,740 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、業務費 254,319千元、維護費 883千元、 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,906千元、設備及投資 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,395千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)製作華文及傳統文化之教材及軟體經費17,856 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 1,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導興辦及獎助優良僑校經費58,259千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列34,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔助僑校充實教學設備經費40,692千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列24,686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)供應僑校教科書暨參考圖書經費74,236千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列35,836千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)研修僑校課程及修定海外版教科書經費12,039 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列 3,282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)選派教師出國任教經費31,272千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 3,962千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)培訓及獎勵僑校師資經費27,099千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列 7,681千元。 │ │ │ │4239011121 │ │ │ │ │ │ │ 2│華僑文化事業輔│ 37,697│ 54,616│ -16,919│1.本年度預算數37,697千元,包括人事費 4,230千 │ │ │ │助 │ │ │ │ 元、業務費33,039千元、旅運費 428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,230千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑辦新聞傳播事業登記獎勵及輔助經費 5,615 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 423千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)供應僑社書報畫刊經費 4,464千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)供應僑社新聞紀錄片及劇情片經費15,314千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 1,152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)發行「僑教雙週刊」經費 6,065千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接待華僑文化及新聞人士回國訪問經費 2,009 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度經費「供應海外支援大陸民運人士文宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 視聽資料」預算業已編竣,所列14,400千元如 │ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。 │ │ │ │4239011122 │ │ │ │ │ │ │ 3│拓展華僑社教活│ 103,141│ 110,586│ -7,445│1.本年度預算數 103,141千元,包括人事費 4,230 │ │ │ │動 │ │ │ │ 千元、業務費98,567千元、旅運費 344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,230千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編訂社教補充教材海華文庫經費 8,914千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 672千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導華僑及國內外青年社教活動經費17,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列 1,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導海外各地設立中文班經費 7,142千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)遴派文化工作之教師赴海外巡迴教學經費10,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元,較上年度減列 753千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)輔導海外僑社推展體育活動經費12,499千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)組派演藝團體前往海外宣慰僑胞經費42,855千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列 3,225千元。 │ │ │ │4239011123 │ │ │ │ │ │ │ 4│培植華僑青年 │ 141,625│ 152,286│ -10,661│1.本年度預算數 141,625千元,包括業務費 141,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元、旅運費 418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理海外華僑青年回國觀摩經費52,229千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 3,931千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理海外華僑青年暑期研習華文經費22,473千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列 1,691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導海外青年成立聯絡中心經費 1,698千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)寒暑假在香港舉辦青年育樂活動經費 7,142千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列 538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)在海外各地舉辦華裔青少年夏令營經費 7,337 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)華裔青年語文研習班及供應教材經費24,298千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列 1,829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強香港僑教暨傑出華裔青年獎學金經費26,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,較上年度減列 1,991元。 │ │ │ │4239011124 │ │ │ │ │ │ │ 5│加強華僑文教中│ 85,627│ 92,072│ -6,445│1.本年度預算數85,627千元,均係業務費。 │ │ │ │心服務工作 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)海外華僑文教中心維持費78,487千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 5,908千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)紐約華埠文化服務中心租金經費 2,677千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)補助海外華僑舉辦大型藝文活動經費 4,463千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列 335千元。 │ │ │ │4239011125 │ │ │ │ │ │ │ 6│海華文教基金捐│ -│ 200,000│ -200,000│上年度預算數係海華文教基金第二年捐助經費,所 │ │ │ │助 │ │ │ │列 200,000千元如數減列。 │ │ │ │5139011126 │ │ │ │ │ │ │ 7│海外青年回國技│ 39,201│ 29,500│ 9,701│1.本科目係本年度新設,上年度預算數由教育部「 │ │ │ │術訓練 │ │ │ │ 技術職業教育行政及督導」科目移入人事費 9,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元、業務費18,750千元、旅運費 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數39,201千元,包括人事費17,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費19,458千元、旅運費 2,743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)招收海外青年回國技術訓練工作經費18,428千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加 5,018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)技術訓練經費12,766千元,較上年度增列 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協助在學課業活動經費 4,557千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 657千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)假期輔導研習暨成果發表活動經費 3,450千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列 740千元。 │ │ │ │4239011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │回國升學僑生服│ 86,034│ 86,185│ -151│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │4239011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔導海外僑生回│ 16,353│ 13,167│ 3,186│1.本年度預算數16,353千元,包括人事費 8,166千 │ │ │ │國升學 │ │ │ │ 元、業務費 7,127千元、旅運費 1,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,166千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導僑生回國升學經費 2,768千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)接待來台新僑生經費 2,649千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導華裔青少年升學經費 893千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)偏遠地區僑生回國升學獎助學金經費 484千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增輔導邊疆生回國升學經費 1,393千元。 │ │ │ │4239011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│在學僑生輔導與│ 59,443│ 63,361│ -3,918│1.本年度預算數59,443千元,包括人事費 7,393千 │ │ │ │照顧 │ │ │ │ 元、業務費50,516千元、維護費 883千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 651千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,755千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑生工讀補助經費19,285千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,451千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)優良僑生獎助經費 2,678千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)在學僑生傷病醫療保險費18,999千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 1,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)越棉寮僑生學雜費 4,821千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)在學僑生課業及特殊僑生輔導經費 2,424千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔導僑生假期研習及活動經費 1,812千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)僑生活動中心經費 2,669千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 201千元。 │ │ │ │4239011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│畢業僑生聯繫與│ 10,238│ 9,657│ 581│1.本年度預算數10,238千元,包括人事費 3,902千 │ │ │ │輔導 │ │ │ │ 元、業務費 5,318千元、旅運費 1,018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,902千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,058千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大專應屆畢業僑生講習及聯誼活動經費 794千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強海外畢業僑生同學會聯繫經費 1,786千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)訪問海外畢業僑生經費 1,758千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)接待海外畢業僑生回國參觀訪問經費 312千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)僑生資料處理經費 450千元,較上年度減列34 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)海外留台同學會幹部返國研討會經費 879千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)獎勵學生對華僑問題之研究經費 357千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列27千元。 │ │ │ │4239011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │華僑通訊業務 │ 39,485│ 41,453│ -1,968│1.本年度預算數39,485千元,包括人事費13,342千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費25,771千元、旅運費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,650千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)發行「海光報」週刊經費21,457千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 1,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印「海華雜誌」月刊經費 8,485千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海內外通訊聯絡經費 893千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │4239011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │僑民經濟業務 │ 45,596│ 98,655│ -53,059│ │ │ │ │4239011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔導華僑投資與│ 13,063│ 14,632│ -1,569│1.本年度預算數13,063千元,包括人事費 4,229千 │ │ │ │聯繫服務 │ │ │ │ 元、業務費 8,146千元、旅運費 688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,229千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導僑商與國內廠商投資合作經費 4,361千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 1,233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印華僑回國投資手冊經費 1,701元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安排華商考察國內經建環境經費 1,304千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)協導僑資事業協進會加強服務工作經費 625千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)強化港澳僑胞回國服務功能經費 843千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列63千元。 │ │ │ │4239011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│推廣華商國際貿│ 20,986│ 21,871│ -885│1.本年度預算數20,986千元,包括人事費 9,221千 │ │ │ │易與聯絡服務 │ │ │ │ 元、業務費10,635千元、維護費 442千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,221千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)召開世華經貿會議及聯絡工作經費 893千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)召開世華專業聯誼會經費 893千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強華商對台貿易推銷國貨經費 687千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)拓展國際貿易培訓貿易人材經費 5,720千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列 431千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)接待華商來台考察與僑民捐獻獎勵經費 447千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國貨拓銷研討工作經費 1,339千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理國產機器整廠輸出研討會經費 1,786千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 134千元。 │ │ │ │4239011422 │ │ │ │ │ │ │ 3│華僑經濟事業輔│ 11,547│ 12,152│ -605│1.本年度預算數11,547千元,包括人事費 3,510千 │ │ │ │導及僑民經濟資│ │ │ │ 元、業務費 7,181千元、旅運費 856千元。 │ │ │ │料調查 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,510千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建立華僑經濟通訊網經費 541千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)編印華僑經濟及生產投資參考資料經費 2,444 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)華商回國實習與推介人員出國服務經費 446千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)大專應屆畢業僑生創業輔導研習會經費 2,642 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)訂購有關華僑經濟書刊經費 179千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理海外華商專業研習班經費 1,785千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 135千元。 │ │ │ │4239011423 │ │ │ │ │ │ │ 4│華僑貸款信用保│ -│ 50,000│ -50,000│上年度華僑貸款信用保證基金經費預算業已編竣, │ │ │ │證基金捐助 │ │ │ │所列50,000千元,如數減列。 │ │ │ │4239011700 │ │ │ │ │ │ 7│ │華僑證照業務 │ 16,032│ 14,380│ 1,652│1.本年度預算數16,032千元,包括人事費13,364千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 2,389千元、旅運費 279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,266千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)華僑回國投資置產身份及印鑑證明經費 1,991 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度伸算增列約聘雇人員調整待遇 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,098千元,及減列業務費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理僑民移殖及兵役輔導工作經費 893千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理僑民入出境事項經費 882千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列67千元。 │ │ │ │5139011900 │ │ │ │ │ │ 8│ │僑民函授教育及│ 28,494│ 25,419│ 3,075│1.本年度預算數28,494千元,包括人事費13,078千 │ │ │ │空中教學 │ │ │ │ 元、業務費14,765千元、旅運費 651千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,905千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)僑民空中教學經費 7,658千元,較上年度伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列約聘雇人員調整待遇經費 1,141千元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 491千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推展海外華文函授教育經費12,391千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 1,370千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列約雇 1人人事費 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列推展海外華文函授教育經費 1,602千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │4239019000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 71,950│ 236,310│ -164,360│ │ │ │ │4239019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 68,190│ 236,310│ -168,120│本年度預算數較上年度減列華僑會館第二期工程款 │ │ │ │ │ │ │ │ 236,310千元及增列興建華僑會館工程不足經費68 │ │ │ │ │ │ │ │,190千元﹙本案總經費 404,500千元,包括建築費 │ │ │ │ │ │ │ │ 268,800千元、土地改良及雜項工程費 114,200千 │ │ │ │ │ │ │ │元、拆屋費 400千元、設計監造費17,969千元、工 │ │ │ │ │ │ │ │程管理費 3,131千元﹚。 │ │ │ │4239019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 600│ -│ 600│購置資訊終端機四台 400千元及與入出境管理局連 │ │ │ │ │ │ │ │線終端機設備一套 200千元,合共 600千元。 │ │ │ │4239019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通運輸設備 │ 3,160│ -│ 3,160│汰換車輛經費包括:副委員長座車一輛 542千元, │ │ │ │ │ │ │ │公務轎車四輛 1,864千元,九人座小型客貨車二輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 754千元,計七輛,合共 3,160千元。 │ │ │ │4239019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ -│ -│雜項設備。 │ │ │ │4239019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 5,197│ 5,197│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |