83C44501.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0045010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │國家科學委員會│     2,552,238│     1,732,073│       820,165│國家科學委員會本年度預算數 2,552,238千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │上年度法定預算數 1,732,073千元,增加 820,165
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │3345010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       180,996│       174,182│         6,814│
  │  │  │  │3345010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       180,996│       174,182│         6,814│1.本年度預算數 180,996千元,包括人事費 157,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  52千元,事務費11,757千元,業務費 4,092千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 3,719千元,旅運費 2,076千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 157,252千元,較上年度淨增 7,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    51千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列技工 4人工友 4人人事費 2,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 9,253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費23,744千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 437千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列退休退職人員三節慰問金24元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列車輛養護費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列統籌事務費 217千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      43千元,退休退職人員三節慰問金16千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列房屋建築修繕費38千元,車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費28千元,辦公器具養護費18千元,合共84
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列旅運費17千元。
  │  │  │  │5245011100    │              │              │              │
  │  │ 2│  │同步輻射研究  │       500,004│       341,724│       158,280│
  │  │  │  │5245011101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│研究中心管理  │       230,640│       205,942│        24,698│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出47,401
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「研究設施運轉維護改進」科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 230,640千元,包括人事費 122,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  61千元,事務費20,126千元,業務費74,759千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 3,998千元,旅運費 1,734千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 7,610千元,特別費 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費24,124千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 444千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 171千元,車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元,合共 184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列影印機租金49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費84千元,車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4千元,辦公器具養護費14千元,合共 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      02千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列非消耗品 285千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列電腦系統維護費 176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)企劃管理 206,516千元,較上年度淨增25,142
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列臨時工資 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列顧問費及指導委員會經費 2,752千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列設備購置費 8,478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列出國考察受訓經費 1,276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列業務費 272千元,旅運費 345千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 617千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]伸算增列上年度調整待遇經費 6,497千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列運轉用電電費25,570千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列電腦消耗品費用 268千元,增能器館、
  │  │  │  │              │              │              │              │      儲存環館、實驗儀器等火險費 920千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 1,188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列招待所維護經費 400千元,以場地出借
  │  │  │  │              │              │              │              │      費收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列購置電腦軟硬體經費 4,469千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列儲存環實驗室、展示室、辦公實驗桌
  │  │  │  │              │              │              │              │        椅及相關施工費 3,141千元。
  │  │  │  │5245011102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│用戶人才培育  │        63,280│        42,996│        20,284│1.本年度預算數63,280千元,包括業務費 3,184千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 631千元,旅運費 713千元,材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,822千元,設備及投資55,930千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)實驗研究費55,930千元,較上年度淨增20,820
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列光實驗室等儀器設備購置費35,110千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列光學吸收發射實驗室、光束線實驗站等
  │  │  │  │              │              │              │              │      設備購置費55,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)人員培訓費 7,350千元,較上年度減少出國研
  │  │  │  │              │              │              │              │    習經費 536千元。
  │  │  │  │5245011103    │              │              │              │
  │  │  │ 3│研究設施運轉維│       206,084│        92,786│       113,298│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「研究中
  │  │  │  │護改進        │              │              │              │  心管理」科目移入47,401千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 206,084千元,包括維護費22,680
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,材料費28,931千元,設備及投資 154,473
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)注射器運轉維護改進29,130千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增12,286千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列儀器設備養護費 430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列植入或更換新組件材料費 1,241千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列運轉維護儀器設備購置費 7,905千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列改進提昇機械性能設備購置費 3,570千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)儲存環運轉維護改進57,735千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增31,360千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列儀器設備養護費 550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列土木變更工程款 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列改進提昇機械性能之材料費 4,530千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列運轉維護儀器設備購置費15,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列改進提昇機械性能設備至購置費12,600
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列實驗區監視、廢氣排放系統裝置費 4,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)光束線研製組裝44,669千元,較上年度淨增35
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,897千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列維護運轉所需材料費 206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列儀器設備養護費 125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列設備購置費 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列運轉維護儀器設備購置費 6,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列組裝第四條1千至 5千電子伏特光束線
  │  │  │  │              │              │              │              │      33,478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)儀器系統控制19,550千元,較上年度淨增 8,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    55千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列維護運轉所需材料費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列儀器設備養護費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列試車設備費 6,885千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列運轉維護儀器設備購置費 6,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列改進提昇機械性能設備購置費 9,090千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加裝增頻磁鐵總經費 180,000千元,除81、82
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度已編列 125,000千元外,本年度編列第三
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費55,000千元,較上年度增加25,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │5245011200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │資訊科學展示中│        70,000│        70,000│             0│
  │  │  │  │心管理及營運  │              │              │              │
  │  │  │  │5245011201    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊科學展示中│        70,000│        70,000│             0│1.本年度預算數70,000千元,全數為委辦費。
  │  │  │  │心管理及營運  │              │              │              │2.本年度預算數全數為委託財團法人資訊工業策進
  │  │  │  │              │              │              │              │  會辦理資訊科學展示中心經費。
  │  │  │  │5245011300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │高速電腦研究  │       262,205│       493,803│      -231,598│
  │  │  │  │5245011302    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊管理      │       116,710│        92,238│        24,472│1.本年度預算數 116,710千元,包括人事費48,864
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費 8,780千元,業務費34,184千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費15,319千元,旅運費 7,501千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,600千元,材料費 462千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費24,099千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增13,388千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列大型公務車 1輛租金 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電腦主機及週邊設備保險費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合增加約聘 2人,增列統籌事務費27千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 2千元,合共29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列硬軟體維護費13,246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列新購公務車牌照稅、油料、車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列土地租金、保全費用及辦公大樓清潔費
  │  │  │  │              │              │              │              │      等 945千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依辦公房舍使用面積,增列房屋建築修繕費
  │  │  │  │              │              │              │              │       625千元,廠房週邊環境景觀維護清潔費及
  │  │  │  │              │              │              │              │      設施養護費等 250千元,合共 875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電腦應用之研究與教育92,611元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增11,084千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列軟體轉移開發經費、推廣教育展覽場地
  │  │  │  │              │              │              │              │      費、材料費、搬運費等 3,026千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,567千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列增加約僱 2人人事費 557千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列各項大型電腦及相關設備水電、清潔費
  │  │  │  │              │              │              │              │      、材料費、國內顧問費等 4,538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列出國受訓考察經費 448千元。
  │  │  │  │5245011303    │              │              │              │
  │  │  │ 2│籌建國家高速電│       145,495│       401,565│      -256,070│1.本年度預算數 145,495千元,全數為設備及投資
  │  │  │  │腦中心        │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)高速電腦主機總經費 1,000,000千元,分五年
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列,除81、82年度已編列 336,305千元外,
  │  │  │  │              │              │              │              │    本年度編列第三年經費53,695千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 232,610千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)減列前端電腦設備、網路設備、辦公家具、防
  │  │  │  │              │              │              │              │    火櫃設備等85,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)減列環境景觀經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)圖書期刊購置費 1,800千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)各項應用軟體總經費53,800千元,分五年編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,除80、81、82年度已編列33,800千元外,本
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度編列第四年經費20,000千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)圖形工作站95,000千元,分五年編列,除80、
  │  │  │  │              │              │              │              │    81、82年度已編列65,000千元外,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │    第四年經費15,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)增列大量平形化電腦主機及分散式計算工作站
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費55,000千元。
  │  │  │  │5245011400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │太空科技發展  │     1,333,097│       446,565│       886,532│
  │  │  │  │5245011401    │              │              │              │
  │  │  │ 1│太空科技系統發│       674,282│       361,255│       313,027│1.本科目係由上年度「資源衛星接收研究」、「衛
  │  │  │  │展            │              │              │              │  星研究發展」、「計畫管理」、「人才培訓」等
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目合併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「太空科
  │  │  │  │              │              │              │              │  技研究」移入21,567千元,另移出40,139千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「太空科技建築及設備」,移入移出數互抵後
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 674,282千元,包括人事費 241,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  71千元,事務費21,623千元,業務費 230,646千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 4,505千元,旅運費18,035千元,材
  │  │  │  │              │              │              │              │  料費 2,312千元,設備及投資33,040千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 122,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)太空科技發展計畫與管理 552,032千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 234,777千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列約僱 3人人事費 927千元,統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      43千元,辦公器具養護 4千元,合共 974千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列統籌事務費99千元,辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 9千元,合共 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列國內外專家學者顧問費 6,064千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列儀器設施養護費12,271千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列出國考查受訓經費 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列實驗室消耗性材料費 2,949千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]減列計畫室總部辦公室隔間裝璜工程40千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增加約聘76人、約僱 3人人事費 117,754千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,統籌事務費 1,055千元,辦公器具養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費88千元,合共 118,897千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]伸算增列上年度調整待遇經費32,319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列員工儲金政府分擔額 6,918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列電腦網路、事務儀器維護及辦公室維
  │  │  │  │              │              │              │              │        持等費 7,870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 配合新增公務車 3輛,增列油料及車輛養
  │  │  │  │              │              │              │              │        護等費 301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [13] 增列電話傳真設備 5,480千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [14] 增列舉辦台北航太展相關費用 5,100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [15] 增列講習會相關費用 3,310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [16] 增列衛星本體、酬載發展等技術委辦業務
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,國外技術移轉48,594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [17] 增列國內外會議業務經費 6,971千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [18] 增列參加研討會等國內旅費 1,082千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [19] 增列辦公傢俱、圖書期刊設備 6,426千元
  │  │  │  │              │              │              │              │        。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [20] 增列計畫室總部電腦軟硬體等資訊設備13
  │  │  │  │              │              │              │              │        ,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [21] 增列辦公室及廠房租金 1,265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)衛星地面站研發 122,250千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    78,250千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資訊及機械等設備購置費 5,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列國外旅費、運費、車資等 4,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列天線安裝吊車租金 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列國外人員訓練費 3,174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列研究人員津貼、會議出席費及臨時工資
  │  │  │  │              │              │              │              │       8,806千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列衛星執照費、衛星資料推廣、與法國任
  │  │  │  │              │              │              │              │      務控制電腦中心、美國太空總署連絡網路費
  │  │  │  │              │              │              │              │      54,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列顧問、業務協調等費用 3,717千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列房屋建築、儀器設備養護費等 3,999千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列高密度磁帶、光碟等材料費 4,070千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列衛星擴充接收器、資訊、機械等設備
  │  │  │  │              │              │              │              │        購置費17,000千元。
  │  │  │  │5245011402    │              │              │              │
  │  │  │ 2│太空科技建築及│       568,815│        53,139│       515,676│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「太空科
  │  │  │  │設備          │              │              │              │  技基礎研究」移入13,000千元,「太空科技系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  發展」移入40,139千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 568,815千元,全數為設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)系統發展處整合及測試大樓經費 500,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,除82年度編列19,425千元外,本年度編列第
  │  │  │  │              │              │              │              │    二年經費 187,610千元,較上年度增加 168,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)系統發展處臨時辦公大樓整修隔間費 3,365千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究發展處酬載中心及元件發展處、任務執行
  │  │  │  │              │              │              │              │    處等相關建築設備 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)任務執行、系統發展、研究發展、元件發展各
  │  │  │  │              │              │              │              │    處之電子電機儀器設備購置費 204,840千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)電腦管理資訊系統、維護設備等購置費73,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度機械、資訊設備及裝璜隔間工程等預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列33,714千元如數減列。
  │  │  │  │5245011403    │              │              │              │
  │  │  │ 3│太空科技研究  │        90,000│        32,171│        57,829│1.本科目上年度預算數配合科目調整,分別移出21
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,567千元及13,000千元列入「太空科技系統發展
  │  │  │  │              │              │              │              │  」及「太空科技建築及設備」,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年預算數90,000千元,全數為委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)太空科技基礎研究53,705千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    21,534千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列儀器設備養護費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列設備購置費 4,071千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列研究人員津貼等人事費12,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列共同管理費、顧問費、研究工作及技術
  │  │  │  │              │              │              │              │      移轉相關費用 860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列短期講習會經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列國際研討會經費 1,325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列委託國內工業機構太空基礎研究經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列出國研習經費 1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列材料費 4,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增目標導向研究36,295千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]研究人員津貼等人事費17,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]研究工作及技術移轉相關費用 2,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]短期講習會及國際研討會等經費 1,825千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]委託國內工業機構太空基礎研究經費 2,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]顧問費、儀器養護費等 1,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]出國研習經費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]材料費 3,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]資訊、機械設備購置費 6,400千元。
  │  │  │  │5245011500    │              │              │              │
  │  │ 6│  │培養實驗動物研│        84,068│        87,004│        -2,936│
  │  │  │  │究            │              │              │              │
  │  │  │  │5245011501    │              │              │              │
  │  │  │ 1│培養實驗動物研│        84,068│        87,004│        -2,936│1.本年度預算數84,068千元,包括人事費25,775千
  │  │  │  │究            │              │              │              │  元,事務費 1,043千元,業務費13,739千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 2,620千元,旅運費 2,805千元,材料費14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,766千元,設備及投資23,320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 3,663千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,516千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費47千元,車輛油料費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費 4千元,合共59千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列雜項支出 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列儀器設施養護費56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 614
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期,增列車輛養護費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列新建大樓設施養護費 946千元,房屋火
  │  │  │  │              │              │              │              │      險等費61千元,合共 1,007千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)動物中心研發80,405千元,較上年度淨減 4,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    52千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列實驗動物飼料墊料處理費、種源檢疫報
  │  │  │  │              │              │              │              │      關費用等 5,111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列種源、飼料、墊料、消毒及清潔藥品購
  │  │  │  │              │              │              │              │      置費 8,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列國內旅費等 386千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列人員出國受訓考察經費 1,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列業務費 1,087千元,旅運費 498千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,材料費 1,127千元合共 2,712千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列實驗圖書費 660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]伸算增列上年度調整待遇經費 412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列會議室等隔間工程經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列資訊設備等經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列實驗室儀器及辦公設備購置費 7,980
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │5245019000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│       120,358│       117,285│         3,073│
  │  │  │  │5245019002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       116,845│       116,845│             0│電子資訊大樓使用費 116,845千元,為全面推廣資
  │  │  │  │              │              │              │              │訊之應用與發展,並供展示訓練、研究、作業及提
  │  │  │  │              │              │              │              │供圖書資料等,興建「電子資訊大樓」一棟,計地
  │  │  │  │              │              │              │              │下三層地面廿二層,總面積 42,681.35平方公尺,
  │  │  │  │              │              │              │              │總工程費 1,215,440千元,按實際需要向銀行融資
  │  │  │  │              │              │              │              │,由各使用單位各按使用面積分十年編列預算攤還
  │  │  │  │              │              │              │              │;本年度為各使用單位攤還之第七年,依每平方公
  │  │  │  │              │              │              │              │尺、每期(六個月)應攤本息 2,046元計算,本會
  │  │  │  │              │              │              │              │及所屬科學技術資料中心、資訊科學展示中心及科
  │  │  │  │              │              │              │              │技顧問組使用面積共 28,555.13平方公尺,計需分
  │  │  │  │              │              │              │              │攤 116,845千元。
  │  │  │  │5245019011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         3,513│             -│         3,513│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本會汰換公務機車 1輛41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.同步輻射研究中心汰換公務車 1輛 466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.高速電腦中心新購公務車 1輛 466千元及中型交
  │  │  │  │              │              │              │              │  通車 1輛 1,320千元,合共 1,786千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.太空計畫室新購公務車 1輛 466千元及小型客貨
  │  │  │  │              │              │              │              │  車 2輛 754千元,合共 1,220千元。
  │  │  │  │5245019019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│           440│          -440│上年度購置辦公室設備預算業已編竣,所列 440千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │5245019800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,510│         1,510│             0│仍照上年度預算數編列。
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