83C44801.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │5248010000 │ │ │ │ │ 3│ │ │原子能委員會 │ -│ -│ -│ │ │ │ │3348010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 56,898│ 47,651│ 9,247│ │ │ │ │3348010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 51,663│ 42,141│ 9,522│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 9,742千元,列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數51,663千元,包括人事費40,939千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,946千元,維護費 3,070千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,028千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,283千元,較上年度增加10,703 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員14人技工 1人工友 1人人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政維持費12,380千元,較上年度淨減 231千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 186千元、車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元及車輛油料費54千元,合共 315千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 3千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費18千元,合共21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列電話總機租金、警衛費 1,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加職員56人,增列統籌事務費 748千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費62千元,上下班交通費 │ │ │ │ │ │ │ │ 333千元,合共 1,143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合新增車輛 1輛,增列油料、車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 8千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列副主任委員 1人特別費 420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)第二辦公大樓整修隔間及汰換天花板預算業己 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 950千元如數減列。 │ │ │ │3348010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 5,235│ 5,510│ -275│1.本年度預算數 5,235千元,包括業務費 3,185千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 2,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 275千元。 │ │ │ │5248011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │原子能管理發展│ 284,671│ 301,656│ -16,985│ │ │ │ │業務 │ │ │ │ │ │ │ │5248011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│原子能科學發展│ 113,650│ 122,472│ -8,822│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 3,222千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 113,650千元,包括人事費34,097 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費64,604千元,維護費 1,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 9,859千元,委辦費 3,590千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,031千元,較上年度增加職員21 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費 7,707千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)原子能業務規劃 3,812千元,較上年度淨減 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,854千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列聘僱人員 9人人事費 4,354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列儀器養護費 7千元,旅運費 250千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列專題研究計畫經費 757千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究發展經費 4,372千元,較上年度增加專題 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究計畫等經費 957千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)管制考核 1,648千元,較上年度增加學術研討 │ │ │ │ │ │ │ │ 會等經費 628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理國際合作業務10,125千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,640千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合業務調整移出核子保防業務經費17,240 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列舉辦核能年會活動等經費 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理核子保防業務17,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強核能宣導工作18,911千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 核能知識性電視、廣播節目製播經費 5,481千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)編印發行核能書刊資料17,570千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少蒐集國內外核能資料等經費 5,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)執行核子事故緊急應變計畫 7,941千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少專題研究計畫等經費 6,029千元。 │ │ │ │5248011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│游離輻射安全防│ 70,754│ 87,862│ -17,108│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │護 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,963千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數70,754千元,包括人事費28,999千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,658千元,維護費 1,100千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,628千元,委辦費19,954千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 2,415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,332千元,較上年度增加職員18 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費16,216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行核子設施游離輻射防護之檢查與管制作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 10,478千元,較上年度減少 9,959千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列聘僱人員11人人事費 7,512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列專題研究計畫經費等 6,574千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 335千元及儀器養護費 340千元,合共 7 │ │ │ │ │ │ │ │ ,249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託學術機構、民間團體委辦費 4,802 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行醫用游離輻射防護之稽查與管制 6,880千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少專題計畫研究等經費 6,077 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行非醫用游離輻射防護之稽查與管制 4,889 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少專題研究計畫等經費 5,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行核子設施環境管制作業 5,023千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少專題研究計畫等經費 8,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)臺灣北部核能電廠及核四廠附近海域之生態調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查及研究 4,652千元,較上年度減少委辦費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)臺灣南部核能電廠附近海域之生態及研究 4,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元,較上年度減少委辦費 2,762千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增核子設施健康效應調查 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)蘭嶼貯存場附近海域之生態調查及研究 2,403 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少委辦費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度人員與環境劑量定術預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,703千元如數減列。 │ │ │ │5248011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│核能設施安全管│ 86,519│ 91,322│ -4,803│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │制 │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 4,557千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數86,519千元,包括人事費40,160千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費32,965千元,維護費 1,720千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 7,714千元,委辦費 3,200千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,760千元,較上年度增加職員26 │ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費18,291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行核能電廠運轉安全之例行管制作業 7,130 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減14,042千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列聘僱人員18人人事費12,640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列兼職酬金 200千元,儀器養護費 200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,駐廠視察訓練作業費 500千元,專題研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究計畫 980千元,旅運費 562千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列設備費等經費 1,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行核反應器安全績效及設備可靠性分析與評 │ │ │ │ │ │ │ │ 估之例行作業 5,220千千元,較上年度減少專 │ │ │ │ │ │ │ │ 題研究計畫等經費 2,499千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行核能電廠大修作業之例行管制作業 6,480 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少國內旅費等經費 126千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理核能安全技術業務 6,830千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少出國考察等經費 1,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)執行國內外核能電廠異常事件評估及肇因分析 │ │ │ │ │ │ │ │ 審查之例行作業 7,370千元,較上年度減少專 │ │ │ │ │ │ │ │ 題研究計畫等經費 1,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)審查核能電廠修改案件 4,180千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少兼職酬金及專題研究計畫經費 3,120千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理核能安全管制法規業務 6,097千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少兼職酬金等經費 903千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)辦理核能四廠興建安全管制業務 7,452千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加專題研究計畫等經費 422千元。 │ │ │ │5248011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│原子能技術應用│ 13,748│ -│ 13,748│1.本科目為新設科目,係配合辦理原子能技術應用 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,748千元,全數為配合組織編制 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整增列職員15人技工 1人工友 1人人事費。 │ │ │ │5248019000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 5,615│ 3,500│ 2,115│ │ │ │ │5248019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5248019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 1,666│ 3,500│ -1,834│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦、熱感式繪圖機、雷射印表機、通 │ │ │ │ │ │ │ │ 信界面器等經費 882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置個人電腦及點陣式中英文印表機等經費 784 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置電腦網路工作站及繪圖機等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 3,500千元如數減列。 │ │ │ │5248019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 3,949│ -│ 3,949│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 1輛 466千元,小型客貨車 1輛 377 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,公務機車 3輛 123千元,合共 966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新購副首長座車 2輛 1,084千元及輻射偵測車 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛 1,899千元,合共 2,983千元。 │ │ │ │5248019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5248019800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,191│ 1,191│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |