83C44801.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │5248010000    │              │              │              │
  │ 3│  │  │原子能委員會  │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3348010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        56,898│        47,651│         9,247│
  │  │  │  │3348010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        51,663│        42,141│         9,522│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 9,742千元,列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數51,663千元,包括人事費40,939千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 4,946千元,維護費 3,070千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,028千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,283千元,較上年度增加10,703
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 407千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加職員14人技工 1人工友 1人人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │      10,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政維持費12,380千元,較上年度淨減 231千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費 186千元、車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      75千元及車輛油料費54千元,合共 315千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列退休退職人員三節慰問金12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列房屋建築修繕費 3千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費18千元,合共21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列旅運費82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列電話總機租金、警衛費 1,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合增加職員56人,增列統籌事務費 748千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,辦公器具養護費62千元,上下班交通費
  │  │  │  │              │              │              │              │       333千元,合共 1,143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合新增車輛 1輛,增列油料、車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      等68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 8千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列副主任委員 1人特別費 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)第二辦公大樓整修隔間及汰換天花板預算業己
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列 950千元如數減列。
  │  │  │  │3348010102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         5,235│         5,510│          -275│1.本年度預算數 5,235千元,包括業務費 3,185千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費 2,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │  少 275千元。
  │  │  │  │5248011000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │原子能管理發展│       284,671│       301,656│       -16,985│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │5248011020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│原子能科學發展│       113,650│       122,472│        -8,822│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,222千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 113,650千元,包括人事費34,097
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費64,604千元,維護費 1,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 9,859千元,委辦費 3,590千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,031千元,較上年度增加職員21
  │  │  │  │              │              │              │              │    人人事費 7,707千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)原子能業務規劃 3,812千元,較上年度淨減 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,854千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列聘僱人員 9人人事費 4,354千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列儀器養護費 7千元,旅運費 250千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列專題研究計畫經費 757千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究發展經費 4,372千元,較上年度增加專題
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究計畫等經費 957千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)管制考核 1,648千元,較上年度增加學術研討
  │  │  │  │              │              │              │              │    會等經費 628千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理國際合作業務10,125千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │    14,640千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合業務調整移出核子保防業務經費17,240
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列舉辦核能年會活動等經費 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理核子保防業務17,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強核能宣導工作18,911千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    核能知識性電視、廣播節目製播經費 5,481千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)編印發行核能書刊資料17,570千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少蒐集國內外核能資料等經費 5,350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)執行核子事故緊急應變計畫 7,941千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少專題研究計畫等經費 6,029千元。
  │  │  │  │5248011021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│游離輻射安全防│        70,754│        87,862│       -17,108│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │護            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,963千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數70,754千元,包括人事費28,999千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費13,658千元,維護費 1,100千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,628千元,委辦費19,954千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 2,415千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,332千元,較上年度增加職員18
  │  │  │  │              │              │              │              │    人人事費16,216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行核子設施游離輻射防護之檢查與管制作業
  │  │  │  │              │              │              │              │    10,478千元,較上年度減少 9,959千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列聘僱人員11人人事費 7,512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列專題研究計畫經費等 6,574千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 335千元及儀器養護費 340千元,合共 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託學術機構、民間團體委辦費 4,802
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行醫用游離輻射防護之稽查與管制 6,880千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少專題計畫研究等經費 6,077
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行非醫用游離輻射防護之稽查與管制 4,889
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少專題研究計畫等經費 5,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行核子設施環境管制作業 5,023千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少專題研究計畫等經費 8,239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)臺灣北部核能電廠及核四廠附近海域之生態調
  │  │  │  │              │              │              │              │    查及研究 4,652千元,較上年度減少委辦費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)臺灣南部核能電廠附近海域之生態及研究 4,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    97千元,較上年度減少委辦費 2,762千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增核子設施健康效應調查 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)蘭嶼貯存場附近海域之生態調查及研究 2,403
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少委辦費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上年度人員與環境劑量定術預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │      所列 1,703千元如數減列。
  │  │  │  │5248011022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│核能設施安全管│        86,519│        91,322│        -4,803│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │制            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 4,557千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數86,519千元,包括人事費40,160千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費32,965千元,維護費 1,720千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 7,714千元,委辦費 3,200千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,760千元,較上年度增加職員26
  │  │  │  │              │              │              │              │    人人事費18,291千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行核能電廠運轉安全之例行管制作業 7,130
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減14,042千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列聘僱人員18人人事費12,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列兼職酬金 200千元,儀器養護費 200千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,駐廠視察訓練作業費 500千元,專題研
  │  │  │  │              │              │              │              │      究計畫 980千元,旅運費 562千元,合共 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列設備費等經費 1,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行核反應器安全績效及設備可靠性分析與評
  │  │  │  │              │              │              │              │    估之例行作業 5,220千千元,較上年度減少專
  │  │  │  │              │              │              │              │    題研究計畫等經費 2,499千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行核能電廠大修作業之例行管制作業 6,480
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少國內旅費等經費 126千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理核能安全技術業務 6,830千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少出國考察等經費 1,560千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)執行國內外核能電廠異常事件評估及肇因分析
  │  │  │  │              │              │              │              │    審查之例行作業 7,370千元,較上年度減少專
  │  │  │  │              │              │              │              │    題研究計畫等經費 1,266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)審查核能電廠修改案件 4,180千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少兼職酬金及專題研究計畫經費 3,120千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理核能安全管制法規業務 6,097千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少兼職酬金等經費 903千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)辦理核能四廠興建安全管制業務 7,452千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加專題研究計畫等經費 422千元。
  │  │  │  │5248011023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│原子能技術應用│        13,748│             -│        13,748│1.本科目為新設科目,係配合辦理原子能技術應用
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,748千元,全數為配合組織編制
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整增列職員15人技工 1人工友 1人人事費。
  │  │  │  │5248019000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         5,615│         3,500│         2,115│
  │  │  │  │5248019002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5248019010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         1,666│         3,500│        -1,834│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置個人電腦、熱感式繪圖機、雷射印表機、通
  │  │  │  │              │              │              │              │  信界面器等經費 882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置個人電腦及點陣式中英文印表機等經費 784
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度購置電腦網路工作站及繪圖機等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 3,500千元如數減列。
  │  │  │  │5248019011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         3,949│             -│         3,949│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車 1輛 466千元,小型客貨車 1輛 377
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,公務機車 3輛 123千元,合共 966千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新購副首長座車 2輛 1,084千元及輻射偵測車 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  輛 1,899千元,合共 2,983千元。
  │  │  │  │5248019019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5248019800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │         1,191│         1,191│             0│仍照上年度預算數編列。
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