83C45101.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0051010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │農業委員會    │    31,627,788│    32,576,094│      -948,306│1.農業委員會本年度預算數31,627,788千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度法定預算數32,639,145千元,減少 1,011,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數32,639,145千元,其中
  │  │  │  │              │              │              │              │  「漁業救護及巡緝」科目漁業巡護經費63,051千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元移列「內政部主管」項下,淨計如表列上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  預算數。
  │  │  │  │3351010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       195,229│       188,532│         6,697│
  │  │  │  │3351010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       195,229│       188,532│         6,697│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金13,846千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 195,229千元,包括人事費 130,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  01千元,事務費19,356千元,業務費 4,109千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 6,681千元,旅運費 6,624千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費93千元,補助及捐助26,285千元,特別費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 128,246千元,較上年度淨增 8,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    12千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 3人人事費 625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 9,237千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費36,469千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 4,206千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列土地租金 2,388千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列派員出國參加國際會議經費 515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列退休退職人員三節慰問金33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列統籌事務費 391千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       232千元,合共 623千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列房屋建築修繕費84千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 265千元,合共 349千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列旅運費 496千元及材料費 7千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期及通案標準,增列車輛養護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)參加國際組織 3,744千元,較上年度新增參加
  │  │  │  │              │              │              │              │    國際土壤研究暨管理委員會1994年會費 2,319
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助土地改革訓練所經費26,285千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)農業法規管理及訴願審議 485千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費28千元。
  │  │  │  │5851011000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │農業行政      │       712,844│       713,605│          -761│
  │  │  │  │5851011020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│企劃管理      │       104,765│       103,372│         1,393│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,974千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 104,765千元,包括人事費30,618
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費18,175千元,旅運費 2,981千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 6,791千元,委辦費46,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,618千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 6,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)農業計畫方案研擬與追蹤考核經費 4,128千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 815千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列學術研討等委託研究費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 187千元及旅運費28千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)農業政策與經濟研究經費 1,449千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列94千元及旅運費 9千元,合共 103
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)農產貿易經費48,312千元,其中緝獲走私進口
  │  │  │  │              │              │              │              │    農產品處理費用 5,000千元,以「沒入及沒收
  │  │  │  │              │              │              │              │    財物」收入支應。本年度預算數較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    郵電費用58千元及派員出國參加國際會議等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 281千元,合共 339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)農業資訊管理經費20,258千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,870千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列電腦租金、設備購置及相關經費 3,863
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列旅運費 7千元。
  │  │  │  │5851011021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│農糧管理      │       256,795│       253,011│         3,784│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 3,243千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 256,795千元,包括人事費43,611
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 4,532千元,旅運費 4,619千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 408千元,補助及捐助 169,045千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,委辦費31,580千元,獎勵及濟助費 3,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費43,611千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 8,338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)糧政法規之研議及糧政管理、策劃與督導經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,319千元,較上年度通案減列業務費50千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    及旅運費43千元,合共93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)農藝作物及農用資材之供需ぶ生產策劃與管理
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費29,956千元,較上年度通案減列業務費45
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元及旅運費42千元,合共87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)園產品研究發展及金馬地區農業之策劃與督導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 149,479千元,較上年度減列 1,699千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理植物種苗品質查驗等經費 1,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列參加國際園藝協會會費 135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列派員出國參加國際會議等經費 455千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列業務費 109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)植物保護及農藥管理之策劃、研究發展與督導
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費27,706千元,較上年度淨減 3,132千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理農藥行政管理與品質管制等工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4,420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列派員出國考察等經費 619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列業務費93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增農藥使用接觸風險評估工作經費 2,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)食品加工之研究發展、策劃與督導、協調經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,724千元,較上年度淨增 457千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國考察等經費 501千元。
  │  │  │  │5851011022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│林業管理      │        34,752│        30,325│         4,427│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,822千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數34,752千元,包括人事費29,050千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,439千元,旅運費 3,009千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,050千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4,796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)林業經營行政業務經費 1,941千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費60千元及派員出國考察等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元,合共 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)自然保育行政業務經費 1,166千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費40千元及派員出國考察等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     193千元,合共 233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)農業水利行政業務經費 1,435千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增77千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國參加國際會議等經費 120千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)水土保持行政業務經費 1,160千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費40千元及旅運費43千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    83千元。
  │  │  │  │5851011023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│漁業管理      │       110,009│       149,486│       -39,477│1.本科目係由上年度預算「漁業管理」科目及「漁
  │  │  │  │              │              │              │              │  業救護及巡緝」科目合併。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,565千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 110,009千元,包括人事費36,525
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 8,355千元,旅運費 4,989千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 280千元,補助及捐助58,360千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,946千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)漁業行政管理經費12,824千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     6,018千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費43千元及旅運費39千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共82千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助銷燬無籍無主漁船筏及走私沒入漁
  │  │  │  │              │              │              │              │      船筏經費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列外籍船員證之核發經費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海洋漁業管理經費24,139千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,465千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 269千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列派員出席國際會議等經費 1,796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辨理國外基地作業漁船申請案件經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)養殖及沿岸漁業管理經費 1,231千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度通案減列業務費42千元及派員出國參加國際
  │  │  │  │              │              │              │              │    會議等經費 145千元,合共 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)漁業工程管理經費 1,240千元,較上年度通案
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列業務費43千元及派員出國考察等經費 208
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)漁業發展方案協調推動經費 1,635千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費21千元及旅運費17千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    合共38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)建立漁業資訊電腦連線系統計畫經費 2,753千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減列 364千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費 156千元及旅運費 3千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列租用電腦連線線路等費用 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)漁業巡護管理計畫經費 5,241千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 1,316千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費55千元及旅運費59千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列減少約聘 3人人事費 873千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │       329千元,合共 1,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增遠洋流網漁業政策與管理計畫,辦理輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │    遠洋流網漁船轉營其他漁業,進行漁業合作、
  │  │  │  │              │              │              │              │    新漁場開拓及貸款利息補貼所需經費30,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 上年度執行中美北太平洋公海流網漁業協定
  │  │  │  │              │              │              │              │      預算業已編竣,所列77,000千元,如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │5851011024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│畜牧獸醫管理  │        61,697│        36,459│        25,238│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,377千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數61,697千元,包括人事費19,509千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費13,342千元,旅運費 2,496千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 350千元,補助及捐助26,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,229千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)畜牧行政管理經費 904千元,較上年度通案減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費38千元及派員出國參加國際會議等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 595千元,合共 633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)畜牧生產管理經費 966千元,較上年度通案減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列業務費42千元及派員出國參加國際會議等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 138千元,合共 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)家畜衛生管理經費28,948千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    25,201千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列派員出國考察等經費 652千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費 147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增捐助國際畜疫會經費26,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)飼料及動物用藥品管理經費 9,786千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度通案減列業務費 704千元及旅運費27千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,合共 731千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)畜牧污染防治管理經費 1,079千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費 514千元及派員出國考察等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 475千元,合共 526千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)執行養豬政策調整方案 2,785千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    通案減列業務費22千元及旅運費16千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │    38千元。
  │  │  │  │5851011025    │              │              │              │
  │  │  │ 6│輔導推廣      │        46,419│        42,297│         4,122│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,914千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數46,419千元,包括人事費24,762千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,615千元,旅運費 3,502千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 290千元,補助及捐助15,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,762千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,964千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導農民組織及改善農民團體經費16,337千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度通案減列業務費50千元及旅運費45
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立農產品產銷制度、執行農產運銷改進方案
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,054千元,較上年度淨增 376千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國考察等經費 429千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導農業推廣管理經費 1,969千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減31千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國考察等經費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)農業金融策劃、改進與發展經費 1,297千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列業務費47千元及旅運費45千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,合共92千元。
  │  │  │  │5851011026    │              │              │              │
  │  │  │ 7│農業統計調查  │        98,407│        98,655│          -248│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 655千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數98,407千元,包括人事費 6,307千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,補助及捐助92,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)農家經濟調查經費14,807千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,248千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列農家經濟調查計畫經費 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強農情報告經費58,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)長期作物面積調查經費 2,000千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)臺灣地區養豬頭數調查經費 6,100千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)農產品生產成本調查經費 4,000千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)農產品價格報導經費 2,500千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)臺灣地區農業基本調查經費 7,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)改進漁業經濟統計調查經費 4,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │5851011100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │農業建設計畫  │    10,007,550│    10,144,680│      -137,130│1.本年度預算數10,007,550千元,包括補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │   8,608,113千元,委辦費 1,399,437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)培育核心農民,提高經營效率經費 308,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加39,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃農業區域,落實農地農用經費 692,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)發展重點產業,健全產銷制度,提昇市場競爭
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,743,943千元,較上年度增加 219,443
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立農業保險制度,減輕災害損失經費 110,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度減少 300,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強防疫與檢疫經費 270,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少28,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)培育漁業資源,調整漁業結構,加強國際合作
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 3,369,880千元,較上年度增加37,070千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)健全農民組織,強化農民團體服務功能經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    13,400千元,較上年度增加 4,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)規劃農村社區,重建農村文化,提昇生活素質
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,074,000千元,較上年度增加74,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)改進林業經營及農田水利,防治公害污染經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,306,750千元,較上年度減少55,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 畜牧獸醫及家畜保險經費 747,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度減少 143,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 降低農業產銷成本經費 180,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │      年度增加 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 兩岸農業交流經費20,000千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │      少 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 加強農業計畫協調與督導經費71,977千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增加 5,907千元。
  │  │  │  │5251011200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │農業科技研究發│     2,461,351│     2,396,592│        64,759│
  │  │  │  │展            │              │              │              │
  │  │  │  │5251011220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│提升食品加工技│       174,671│       184,423│        -9,752│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │術            │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 253千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 174,671千元,包括人事費 2,437
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 404千元,旅運費 155千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 300千元,補助及捐助70,000千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 101,375千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)食品加工業整體規劃、推動、連繫與協調經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,296千元,較上年度淨增 248千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費30千元及旅運費11千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 289千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)食品工業技術管理專案計畫經費70,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輔導農產品改進品質、衛生及拓展內外銷市場
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費37,375千元,較上年度增加 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加工作物品質改進及新技術與新產品之開發經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費29,000千元,較上年度增加 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)執行食品科技中程研究計畫經費35,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少18,500千元。
  │  │  │  │5251011221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│遙測技術研究發│        61,959│       249,132│      -187,173│1.本年度預算數61,959元,包括人事費 970千元,
  │  │  │  │展            │              │              │              │  業務費 1,035千元,旅運費90千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,000千元,補助及捐助 6,000千元,委辦費52
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,864千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動遙測技術總體計畫經費 5,595千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 338千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費77千元及旅運費 7千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置電腦軟體等費用 254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)遙測人才培育計畫經費 6,000千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)遙測影像資料收集經費13,587千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 921千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)遙測技術應用於自然資源調查經費 8,067千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 1,655千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)遙測技術應用於環境與地質調查經費16,118千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 1,331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)遙測技術之研發經費12,592千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 4,410千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度航遙測飛機汰舊換新計畫預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 190,000千元,如數減列。
  │  │  │  │5251011222    │              │              │              │
  │  │  │ 3│創新農業科技  │     1,759,721│     1,669,537│        90,184│1.本年度預算數 1,759,721千元,包括補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │   101,400千元,委辦費 1,658,321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)重點科技計畫經費 277,000千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加86,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般科技計畫經費 1,270,400千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)農業科技人才培育經費30,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國際農業科技合作經費40,000千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)農業資訊系統經費 142,321千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加23,684千元。
  │  │  │  │5251011223    │              │              │              │
  │  │  │ 4│農漁牧產業自動│       465,000│       293,500│       171,500│1.本年度預算數 465,000千元,包括補助及捐助40
  │  │  │  │化            │              │              │              │  ,000千元,委辦費 425,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)農業生產自動化經費 150,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加19,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)漁業生產自動化經費60,000千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)畜牧生產自動化經費65,000千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加25,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)農產品服務業自動化經費 150,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加95,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動配合措施經費40,000千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    22,000千元。
  │  │  │  │5851011300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │稻田轉作      │     9,510,617│     9,594,800│       -84,183│
  │  │  │  │5851011320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│稻田轉作補貼  │     4,868,258│     4,895,800│       -27,542│本年度預算數 4,868,258千元,均屬補助及捐助,
  │  │  │  │              │              │              │              │係辦理稻田轉作計畫所需補貼稻穀經費,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │減少如列數。
  │  │  │  │5851011321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│國產雜糧保價收│     4,642,359│     4,699,000│       -56,641│1.本年度預算數 4,642,359千元,包括補助及捐助
  │  │  │  │購            │              │              │              │   4,506,759千元,委辦費 135,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理國產雜糧保價收購所需差價
  │  │  │  │              │              │              │              │  補貼經費,其中 879,248千元係以進口小麥業者
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐贈收入支應,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │6851011400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │收購稻穀差價補│     4,000,000│     4,000,000│             0│1.本年度預算數 4,000,000千元,均屬損失及賠償
  │  │  │  │貼            │              │              │              │  費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理收購農民稻穀差價補貼所需
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費,與上年度同。
  │  │  │  │5851011500    │              │              │              │
  │  │ 7│  │自然保育      │        97,921│       101,346│        -3,425│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金43千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數97,921千元,包括人事費 3,555千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,000千元,旅運費 166千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 200千元,補助及捐助83,000千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)自然保育業務推動經費 4,921千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 1,425千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列宣導紀錄片之製作等費用 1,337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列業務費75千元及旅運費13千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)自然文化景觀資源生態保育經費93,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 2,000千元。
  │  │  │  │6951011600    │              │              │              │
  │  │ 8│  │漁業職業訓練  │        79,923│        73,600│         6,323│1.本年度預算數79,923千元,包括人事費36,888千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,919千元,業務費17,855千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 6,076千元,旅運費 1,000千元,材料費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,269千元,設備及投資12,670千元,獎勵及濟助
  │  │  │  │              │              │              │              │  費30千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,660千元,較上年度增加 1,835
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 807千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合分支計畫調整,增列人事費 1,028千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,417千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 147千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合分支計畫調整,減列人事費 1,028千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積及通案標準,減列房屋建築
  │  │  │  │              │              │              │              │      修繕費71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦公設備購置費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列統籌事務費51千元及車輛油料費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列退休退職人員三節慰問金 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列辦公器具養護費 4千元及旅運費75
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期,增列車輛養護費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列辦公大樓土地等租金80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列漁訓貳號船體保險費及學員出海保險費
  │  │  │  │              │              │              │              │       700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 新增汰換60門電話總機系統一套經費 630
  │  │  │  │              │              │              │              │        千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訓練工作執行經費44,076千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,821千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列材料費 713千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列訓練船油料費 3,491千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列各訓練班教師鐘點費 904千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列訓練業務需用之電腦軟體、教學影帶製
  │  │  │  │              │              │              │              │      作等費用 1,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列訓練船養護費 467千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列電腦系統第三期設備購置費 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列購置教學用漁撈作業模擬系統一套等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 6,194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)水產院校建教合作計畫辦理海洋大學、高雄海
  │  │  │  │              │              │              │              │    專、金門高職三校建教合作海訓計畫經費 6,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元,全數以「建教合作收入」支應,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 480千元。
  │  │  │  │6751011800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │漁民漁船海難救│         8,000│       108,000│      -100,000│1.本年度預算數 8,000千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │助            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)補助漁船海難互助基金 8,000千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)減列補助漁民海難救助基金 100,000千元。
  │  │  │  │5851011900    │              │              │              │
  │  │10│  │遠洋漁港闢建  │     1,347,000│     1,504,000│      -157,000│1.本年度預算數 1,347,000千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)安平遠洋漁港預計六年興建完成,總經費 2,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    93,300千元,除79、80、81、82年度共已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,916,500千元外,本年度續編列 187,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 103,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)興達遠洋漁港預計六年興建完成,總經費 7,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    90,000千元,除79、80、81、82年度共已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,770,000千元外,本年度續編列 1,160,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少54,000千元。
  │  │  │  │6851012300    │              │              │              │
  │  │11│  │漁業用油及用鹽│     2,309,300│     2,309,300│             0│1.本年度預算數 2,309,300千元,均屬補助及捐助
  │  │  │  │補貼          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)補貼漁船用油經費 2,300,000千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補助漁業用鹽及運送包裝經費 9,300千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │5851018100    │              │              │              │
  │  │12│  │非營業循環基金│       500,000│       900,000│      -400,000│
  │  │  │  │5851018120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│農業發展基金  │       500,000│       900,000│      -400,000│辦理「輔導修建農宅專案貸款計畫」等增撥基金如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數,全數以本基金以前年度作業賸餘撥充支應,
  │  │  │  │              │              │              │              │較上年度減少 400,000千元。
  │  │  │  │5851019000    │              │              │              │
  │  │13│  │一般建築及設備│       395,166│       538,752│      -143,586│
  │  │  │  │5851019001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │       341,779│       538,252│      -196,473│本會辦公大樓基地10,620.5平方公尺,除81、82年
  │  │  │  │              │              │              │              │度編列 1,076,505千元辦理有償撥用 7,940平方公
  │  │  │  │              │              │              │              │尺外,本年度續編列 341,779千元辦理其餘 2,680
  │  │  │  │              │              │              │              │.5平方公尺之撥用,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │5851019002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │        49,400│             -│        49,400│漁訓中心學員活動中心及宿舍綜合大樓工程,地上
  │  │  │  │              │              │              │              │五層、地下一層計 7,920平方公尺,按每平方公尺
  │  │  │  │              │              │              │              │17,600元,核列建築費 139,392千元,連同風雨走
  │  │  │  │              │              │              │              │廊 3,053千元,地基加強樁18,000千元,隔音設備
  │  │  │  │              │              │              │              │ 1,375千元,設計監造費 8,130千元,工程管理費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 1,795千元及空調工程28,530千元,合共 200,275
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,分二年辦理,本年度編列第一年經費49,400
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │5851019009    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5851019011    │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│         3,487│             -│         3,487│汰換15人座中型交通車 2輛購置費 2,640千元,公
  │  │  │  │              │              │              │              │務轎車 1輛購置費 466千元,小型貨車 1輛購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │ 299千元,公務機車 2輛購置費82千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │數。
  │  │  │  │5851019019    │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │           500│           500│             0│本年度預算數 500千元,係辦理圖書及其他設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │購置費,與上年度同。
  │  │  │  │5851019800    │              │              │              │
  │  │14│  │第一預備金    │         2,887│         2,887│             0│仍照上年度預算數編列。
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