83C45701.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0057010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │衛生署        │     7,041,751│     8,110,586│    -1,068,835│衛生署本年度預算數 7,041,751千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 8,110,586千元,減少 1,068,835千元。
  │  │  │  │3357010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       170,415│       164,741│         5,674│
  │  │  │  │3357010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       170,415│       164,741│         5,674│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金11,263千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 170,415千元,包括人事費70,885
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費88,712千元,業務費 187千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 3,109千元,旅運費 5,842千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費70,633千元,較上年度淨增 3,798
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工友 3人人事費 835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,633千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費99,782千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,876千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合減少約聘人員30人,減列統籌事務費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      31千元,辦公器具養護費36千元,合共 467
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退
  │  │  │  │              │              │              │              │      職人員三節慰問金30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列統籌事務費 343千元及車輛油料費
  │  │  │  │              │              │              │              │       102千元,合共 445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養謢費
  │  │  │  │              │              │              │              │       167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]通案減列房屋建築修繕費32千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 158千元,合共 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]通案減列旅運費 439千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合增加職員 6人,增列統籌事務費80千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 7千元,合共87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]兮W列辦公大樓水電等管理經費2,965千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列辦理公文收發、登錄、文件交換處理費
  │  │  │  │              │              │              │              │      用等 375千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列印製單位預算概算決算書等印刷費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │        87千元。
  │  │  │  │7157011000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │醫政業務      │     4,250,625│     3,959,456│       291,169│
  │  │  │  │7157011020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫政管理      │       123,347│        92,461│        30,886│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 2,400
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「醫療保健工作」科目,另由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,260千元,淨計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 123,347千元,包括人事費32,578
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 9,052千元,維護費 112千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 4,253千元,補助及捐助14,314千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 7,160千元,獎勵及濟助費55,878千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,563千元,較上年度增加 1,986
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列職員 2人人事費 1,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研修訂醫政管理法規 2,538千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加管理密醫、違法醫療廣告、電視宣導費及印
  │  │  │  │              │              │              │              │    刷費等 2,329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)醫療及衛生財團法人、醫事團體審核、監督與
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理 1,292千元,較上年度增加醫事團體之宣
  │  │  │  │              │              │              │              │    導費 993千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)醫事人員管理 5,595千元,較上年度增加 2,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    29千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列醫療糾紛鑑定,牙科醫師甄審經費及設
  │  │  │  │              │              │              │              │      備維護費等 298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列印製宣導手冊、單張等經費 1,831千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)醫院、診所之管理與制度之改進16,589千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 3,318千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託建議醫療成本分析、醫院評鑑等研
  │  │  │  │              │              │              │              │      究經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列區域醫院、醫學中心評鑑經費 1,404千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助省市政府督導考核醫療機構費用 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)醫療機構之廢棄物及廢水處理改善輔導 8,692
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 8,247千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助醫療機構設置及改善廢棄物及廢水
  │  │  │  │              │              │              │              │      處理設備 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託醫療廢棄物及廢水輔導人員訓練等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 2,340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列技術輔導經費等93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)醫學系公費生培育63,078千元,較上年度增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    培育經費28,378千元。
  │  │  │  │7157011021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫療保健工作  │     3,412,057│     3,762,657│      -350,600│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 6,958
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「防疫工作」科目,另由「醫政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入 2,400千元,「保健工作」科目移入 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,658千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,412,057千元,包括人事費 6,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  09千元,業務費13,689千元,維護費 246千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,757千元,設備及投資 497千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 3,206,859千元,委辦費 159,300千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費22,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,175千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 181千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立區域醫療體系58,681千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    醫療區之輔導經費等19,145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強山地及離島與金門、馬祖醫療保健服務51
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,861千元,較上年度減少補助衛生所室修繕經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費等61,659千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)充實醫院設備 3,651千元,較上年度減少補助
  │  │  │  │              │              │              │              │    公立醫院宿舍、設備及委託規劃費等 128,740
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強緊急醫療及救護 144,848千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減62,722千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託規劃緊急救護中心經費 5,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列派員出國進修等旅費 634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助建立全國緊急醫療體系經費58,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列印刷宣導手冊等 912千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)精神疾病防治 538,487千元,較上年度減少補
  │  │  │  │              │              │              │              │    助精神病患醫療經費等 162,323千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強復建醫療服務18,944千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    補助充實復健醫療設備等46,747千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)健全醫療品質管制制度及加強血液供輸醫療服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務14,789千元,較上年度減少補助檢驗設備等
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,715千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)醫事人員繼續教育及培訓與建立專科醫師制度
  │  │  │  │              │              │              │              │     128,978千元,較上年度減少補助及委託培育
  │  │  │  │              │              │              │              │    專科醫師及醫事人員經費67,422千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 補助台灣省醫療網經費 2,027,020千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │      上年度增加補助經費 207,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 基層保健醫療 351,238千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │       9,776千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列工作人員旅費及資訊設備等 1,815千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助各級衛生所、衛生局等推展工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 9,961千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託地區性健康問題研究經費 2,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 加強長期照護39,262千元,較上年度淨減 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,017千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理護理評鑑工作及訓練研討會經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │       457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託辦理慢性病護理人才儲備及研究計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫經費13,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列派員出席國際家庭護理會議旅費 169千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助居家護理服務經費10,511千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 護產業務管理31,123千元,較上年度增加 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,465千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列舉辦護產業務研習會經費等 265千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理全國護理人才研修中心及護理人才
  │  │  │  │              │              │              │              │      追蹤及評估等經費 4,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列搜集大陸護理作業資料等經費 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │7157011022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│全民健康保險規│       715,221│       104,338│       610,883│1.本年度預算數75,221千元,包括人事費26,046千
  │  │  │  │劃            │              │              │              │  元,事務費51,000千元,業務費77,795千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費22,004千元,旅運費12,148千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 229,080千元,補助及捐助 4,500千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 292,648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,494千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)全民健保規劃66,139千元,較上年度減少規劃
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費19,785千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增中央健康保險局籌備工作所需之各項工作
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 124,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增全民健康保險資訊系統建置工作經費 505
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,398千元。
  │  │  │  │7157011100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │藥政業務      │        99,905│        93,157│         6,748│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 2,212千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數99,905千元,包括人事費41,642千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費23,069千元,維護費 732千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,958千元,設備及投資 897千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助10,637千元,委辦費19,970千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,296千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 864千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強藥政管理,並修訂藥事法規執行不法藥物
  │  │  │  │              │              │              │              │    及違規廣告查處 8,396千元,較上年度減少工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作人員旅費等 741千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強藥物濫用防制11,574千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,676千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列尿液檢驗材料費 9,278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列藥物濫用宣導及設備等經費 6,602千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託學術機構調查藥物濫用盛行率等 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理藥物及化妝品查驗登記,並辦理展延變更
  │  │  │  │              │              │              │              │    21,758千元,較上年度淨增 5,344千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列藥品查驗登記等經費 1,706千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列藥品審查費及專家學者出席費等 6,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託規劃開放大陸地區製藥原料間接進
  │  │  │  │              │              │              │              │      口及訂定中藥標準方等經費 1,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)制定藥價基準進行藥價調查 6,127千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增42千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託制訂藥價基準及藥品使用統計經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      等 839千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列編訂藥價基準審查經費等 247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列派員出席國際會議及資訊設備維護費等
  │  │  │  │              │              │              │              │       634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建立藥品安全評估及臨床試驗制度 1,832千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 2,241千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專家審查費等 934千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列派員出國參加國際性會議及藥品臨床試
  │  │  │  │              │              │              │              │      驗研討會等經費 1,307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)規劃社區藥局發展推動醫藥分業18,049千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 3,177千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列推動醫藥分業小組學者專家出席費及宣
  │  │  │  │              │              │              │              │      導經費等 1,735千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列醫藥分業推動小組工作旅費等 660千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助藥局電腦化及保險藥局發貨中心等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理執業藥師之訓練及評估試辦醫藥分
  │  │  │  │              │              │              │              │      業成果等經費 2,452千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)優良藥品製造標準(GMP)藥廠查廠計畫 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,873千元,較上年度增加 1,979千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列派員出國參加18屆國際優良藥品製造標
  │  │  │  │              │              │              │              │      準研討會及查核旅費等22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助辦理藥品研討會 297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託辦理藥品及醫療器材製造標準之輔
  │  │  │  │              │              │              │              │      導經費等 1,660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本科目其中藥品審查費16,200千元,係以藥品審
  │  │  │  │              │              │              │              │  查費收入支應,收支併列。
  │  │  │  │7157011200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │食品衛生業務  │       105,042│       134,917│       -29,875│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,746千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 105,042千元,包括人事費20,238
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費20,282千元,維護費 4,210千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,041千元,材料費 865千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,200千元,補助及捐助25,990千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │   30,2165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,778千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研修訂食品衛生及國民營養法令 2,373千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度通案減列業務等 123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強食品中毒防治及建立食品衛生資訊工作 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,817千元,較上年度減列補助地方衛生單位資
  │  │  │  │              │              │              │              │    訊設備費及業務經費等 378千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理食品衛生人才培育與訓練 1,968千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少委託衛生管理人才訓練費 2,748千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)擴大食品衛生調查研究工作及推行食品衛生管
  │  │  │  │              │              │              │              │    理業務 9,485千元,較上年度減少委託食品衛
  │  │  │  │              │              │              │              │    生調查研究經費及業務經費等 5,711千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)全面加強食品衛生之稽查檢驗、餐飲衛生及基
  │  │  │  │              │              │              │              │    層機動管理32,436千元,較上年度減少21,401
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列進口食品檢驗經費18,252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託食品衛生檢驗經費等 3,149千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)擴大食品工廠管理並輔導業者建立自主管理制
  │  │  │  │              │              │              │              │    度11,757千元,較上年度淨減 4,973千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列編印宣導資料費及材料費等 1,844千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置資訊設備及軟體等經費 590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列委託辦理優良肉品標誌、分析管制食品
  │  │  │  │              │              │              │              │      衛生計畫等 3,284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助收集大陸食品衛生資訊經費 300千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理業者自主衛生管理研討會經費 445
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理食品衛生及營養實務示範並擴大教育計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    18,028千元,較上年度淨減 408千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託辦理查核肉品衛生宣導等經費 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列印製宣導手冊、單張宣導費等 692千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助地方衛生單位加強食品宣導教育計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫及宣導活動費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)加強特殊營養食品管理及擴大辦理國民營養調
  │  │  │  │              │              │              │              │    查 9,400千元,較上年度增加 5,543千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列委託國民營養健康狀況變遷調查經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列印製國民營養資料經費等 463千元。
  │  │  │  │7157011300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │防疫業務      │       523,526│       684,005│      -160,479│
  │  │  │  │7157011320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│防疫工作      │       365,788│       346,951│        18,837│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「醫療保
  │  │  │  │              │              │              │              │  健工作」科目移入 6,958千元,以及由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 1,416千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 365,788千元,包括人事費18,964
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費46,071千元,維護費 497千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,049千元,材料費 136,606千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 220千元,補助及捐助 125,463千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費25,518千元,獎勵及濟助費 9,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,307千元,較上年度增加 3,191
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列職員 4人人事費 2,084千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法定及報告傳染病防治 4,736千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少派員出國考察旅費等 492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)根除三麻一風計畫 144,805千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減12,815千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列教育宣導經費及工作人員旅費等 1,901
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託規劃預防接種電腦化經費10,638千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列獎勵醫事人員報告確定病例獎金 500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列購置疫苗材料費 393千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列派員出國考察三麻一風根除計畫旅費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列補助地方衛生單位預防接種經費 444千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強預防接種計畫36,599千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,402千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列預防接種宣導經費及補助地方衛生單位
  │  │  │  │              │              │              │              │      冷藏設備等 3,547千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列疫苗材料費 1,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]列委託省市政府辦理國小新生入學及幼稚園
  │  │  │  │              │              │              │              │      、托兒所預防接種計畫經費 1,335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)後天免疫缺乏症候群及外籍勞工健康管理 107
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,346千元,較上年度淨增27,096千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列宣導教育經費等10,163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置帶原者及病患治療藥品及檢驗試劑
  │  │  │  │              │              │              │              │       748千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列工作人員旅費及設備維護費等 150千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助AIDS患者醫療費用、醫療器材
  │  │  │  │              │              │              │              │      設備及高危險群血液篩檢等經費25,755千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列委託辦理各項研究調查及專業人才檢驗
  │  │  │  │              │              │              │              │      教育訓練經費等 4,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列醫事人員防治工作績效之獎勵金及醫事
  │  │  │  │              │              │              │              │      人員執行AIDS防治而致感染之濟助費等
  │  │  │  │              │              │              │              │       8,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)登革熱防治16,216千元,較上年度減少防治經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,722千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)結核病及慢性病防治24,512千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增11,028千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理本計畫工作人員旅費及委託收集疫
  │  │  │  │              │              │              │              │      病流行資料費 305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列購置結核菌素及頭蝨藥 8,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助癩病患者裝設義肢、電動椅及衛生
  │  │  │  │              │              │              │              │      教育宣導活動等經費 3,333千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)協助並督導各級衛生機關辦理防疫檢疫及院內
  │  │  │  │              │              │              │              │    感染控制有關業務14,285千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,544千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列設備維護費及工作人員旅費 609千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助衛生單位辦理傳染病防治講習活動
  │  │  │  │              │              │              │              │      及藥品購置費等 1,489千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列委託院內感染控制研究經費 1,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列印製傳染病防治宣導資料及疫情報導等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 454千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)加強營業衛生管理 982千元,較上年度減少營
  │  │  │  │              │              │              │              │    業衛生管理經費 503千元。
  │  │  │  │7157011321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│肝炎防治工作  │       157,738│       337,054│      -179,316│1.本年度預算數 157,738千元,包括人事費 291千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費25,189千元,維護費 247千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 326千元,材料費 104,564千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   100千元,補助及捐助 1,975千元,委辦費24,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元,獎勵及濟助費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)B型肝炎預防注射實施計畫 103,152千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 167,070千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列肝炎疫苗購置費 158,749千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助各級衛生單位不斷電設備及印製資
  │  │  │  │              │              │              │              │      料費等 8,321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)肝炎研究21,089千元,較上年度增加委託研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 2,402千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導肝炎防治業務 1,531千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    防治經費 111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)肝炎防治衛生教育 7,539千元,較上年減少教
  │  │  │  │              │              │              │              │    育宣導經費 3,009千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)肝炎患者資訊系統17,298千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    肝炎資料處理費用 1,343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)A型肝炎及其他肝炎防治 7,129千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減12,871千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列C型肝炎篩檢材料費20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列A型肝炎購置疫苗經費 5,022千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託A型肝炎注射先驅計畫經費 2,107
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │7157011400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │保健業務      │       415,411│       459,946│       -44,535│
  │  │  │  │7157011420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│保健工作      │       291,826│       325,009│       -33,183│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 5,658
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「醫療保健工作」科目,以及由「行政
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目移入工作獎金 1,340千元,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 291,826千元,包括人事費19,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費34,412千元,維護費 226千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,013千元,材料費52千元,補助及捐助 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  51,705千元,委辦費84,418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,968千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 215千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)視力保健及口腔衛生55,150千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,007千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資訊設備費、工作人員旅費及宣導經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      等 2,817千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託研究視力保健及口腔保健經費 790
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助省市衛生局辦理學齡前兒童口腔保
  │  │  │  │              │              │              │              │      健經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)職業病防治28,830千元,較上年度淨減 8,920
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託職業病防治調查研究經費10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列職業衛生教育資料及媒體宣導經費等 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      04千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列派員參加國際會議及工作人員旅費等 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      76千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助地方衛生單位辦理職業病防治工作
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中老年病預防保健及癌症防治 139,657千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減21,640千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列督導工作旅費、消耗材料及篩檢設備費
  │  │  │  │              │              │              │              │      等 4,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助地方衛生單位辦理癌症篩檢器材及
  │  │  │  │              │              │              │              │      衛教門診宣導活動等 8,086千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列委託癌症篩檢研究調查經費等14,503千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列製作癌症宣導短片經費等 5,249千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)菸害防制10,903千元,較上年度淨減 931千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列製作手冊單張菸害宣導活動經費等 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託菸害活動宣導及研究經費 700千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助醫院、學校、省市衛生處局辦理戒
  │  │  │  │              │              │              │              │      菸活動經費 2,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國民健康生活促進21,813千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,644千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助地方衛生單位辦理健康體能活動經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託研究健康體能經費 1,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理宣導活動經費等 6,624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)婦幼衛生17,040千元,較上年度淨減 1,370千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理兒童健康檢查及資料管理經費等 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託週產照護體系及實驗計畫 211千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助兒童健康檢查、教育宣導及衛生教
  │  │  │  │              │              │              │              │      材等經費 1,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)衛生教育 2,465千元,較上年度減少辦理委託
  │  │  │  │              │              │              │              │    衛教活動及研究經費 174千元。
  │  │  │  │7157011421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│推行新家庭計畫│       123,585│       134,937│       -11,352│1.本年度預算數 123,585千元,包括人事費 417千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,183千元,維護費 101千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 380千元,材料費28,644千元,補助及捐助73
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,856千元,委辦費14,004千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)提供生育調節服務28,710千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    避孕材料等 2,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提供優生保健服務30,778千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    優生健康檢查經費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立優生保健服務網及品質監視 5,167千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少委託研究優生保健計畫經費及業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費 5,748千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)家庭計畫與優生保健宣導教育 5,747千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 2,021千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列教育宣導經費等 1,532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託製作宣導影片等經費 489千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)工作人員訓練及教育 2,112千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 171千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助出國研習細胞生化旅費及舉辦研習
  │  │  │  │              │              │              │              │      會經費等 394千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委託遺傳諮詢員訓練 565千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)研究調查與發展 4,880千元,較上年度減少委
  │  │  │  │              │              │              │              │    託研究優生保健等經費 1,218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)省市工作評價、補助與輔導43,691千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 1,241千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列購置資訊設備及缺陷兒研討會經費等 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助金門及連江縣推行家庭計畫經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列委託先天性缺陷兒登記及追蹤計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)青少年保健服務 2,500千元,較上年度減少青
  │  │  │  │              │              │              │              │    少年保健教育服務經費 1,600千元。
  │  │  │  │7157011500    │              │              │              │
  │  │ 7│  │企劃業務      │       511,506│       402,346│       109,160│
  │  │  │  │7157011520    │              │              │              │
  │  │  │ 1│企劃工作      │        72,697│        60,740│        11,957│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出17,986
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「籌設國家衛生研究院業務」科目,另
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「行政管理」科目移入工作獎金 1,687千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數72,697千元,包括人事費26,250千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費24,054千元,維護費 216千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,170千元,材料費45千元,設備及投資 1,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元,補助及捐助 2,962千元,委辦費15,600
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,獎勵及濟助費 1,210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,008千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 612千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)年度施政計畫之綜合性規劃13,307千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 2,514千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列派員出國旅費及委託規劃經費 1,277千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列加強衛生政策宣導經費 3,791千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)衛生人力訓練16,653千元,較上年度淨減 772
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託辦理衛生人才培訓及公共衛生人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      研修中心計畫 2,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國參加22屆國際人力資源訓練會
  │  │  │  │              │              │              │              │      議旅費等 189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列購置衛生人員訓練資訊設備 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理在職人員訓練經費 1,329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)衛生業務之管制及考核 2,772千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少管制考核經費 911千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)衛生業務之研究發展與改進 2,256千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加研究報告成果獎勵等經費 133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)衛生資料蒐集管理與出版13,845千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增10,659千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列購置資訊設備、圖書書架經費等 250千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列編印公共衛生概況、年鑑、發展史等稿
  │  │  │  │              │              │              │              │      費及印刷費等10,909千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)衛生統計及調查分析 5,856千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少衛生統計調查經費等 278千元。
  │  │  │  │7157011521    │              │              │              │
  │  │  │ 2│科技發展工作  │       434,883│       337,427│        97,456│1.本年度預算數 434,883千元,包括人事費 1,827
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 1,204千元,維護費88千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,515千元,設備及投資 200千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 5,000千元,委辦費 425,049千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)醫藥衛生科技研究發展之推動 9,834千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加派員出國參加北美學人學術研討會
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅費等 478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重要健康問題之研究83,017千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加委託研究經費13,017千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)藥物科技之研究15,392千元,較上年度減少委
  │  │  │  │              │              │              │              │    託研究經費 9,608千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)食品衛生科技之研究20,466千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少委託研究經費 4,534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)醫療保健服務之研究 7,697千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少委託研究經費 2,303千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推動臨床試驗研究60,400千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    委託研究經費 9,671千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推動整合性醫藥衛生科技發展 238,077千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加委託研究經費 110,077千元。
  │  │  │  │7157011522    │              │              │              │
  │  │  │ 3│國際衛生合作及│         3,926│         4,179│          -253│1.本年度預算數 3,926千元,包括人事費 1,215千
  │  │  │  │交流          │              │              │              │  元,業務費 1,574千元,維護費88千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   989千元,設備及投資60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,115千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強並促進國際醫藥衛生合作與技術交流 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    11千元,較上年度減少出國經費及業務經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │     317千元。
  │  │  │  │7157011600    │              │              │              │
  │  │ 8│  │中醫中藥業務  │        46,271│        58,500│       -12,229│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 336千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數46,271千元,包括人事費 5,487千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,509千元,維護費 133千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 532千元,設備及投資 300千元,委辦費38,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,765千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中醫中藥行政管理 2,504千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    什項設備購置費及出國經費等 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中醫藥針灸理論與臨床療效研究及治療慢性疾
  │  │  │  │              │              │              │              │    病研究計畫15,075千元,較上年度減少委託研
  │  │  │  │              │              │              │              │    究中醫藥與針灸理論經費 5,019千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中藥研究15,380千元,較上年度減少 5,304千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託中藥研究經費 5,289千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中醫診斷現代化與輔助儀器之研究 2,400千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少委託研究經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)中醫藥典籍整理工作 4,187千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 823千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列業務費63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託中醫藥典籍資訊化研究經費 760千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)培育中醫藥人才及促進國際中醫藥針灸學術交
  │  │  │  │              │              │              │              │    流 2,960千元,較上年度淨減 240千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助東洋醫學會 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委託中醫師公會等團體辦理學術研討會
  │  │  │  │              │              │              │              │      及交流經費 1,760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)減列辦理民間驗方經費80千元。
  │  │  │  │7157011700    │              │              │              │
  │  │ 9│  │資訊中心工作  │       587,647│       127,532│       460,115│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 266千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 587,647千元,包括人事費15,658
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費44,830千元,維護費19,836千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,172千元,設備及投資 187,615千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助31,630千元,委辦費 286,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,796千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)衛生行政資訊體系之建立38,950千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加19,952千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列系統軟體租金、教育訓練及電腦主機維
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費等 3,197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列業務督導旅費 295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列購置公文自動化等資訊設備16,460千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立全國醫療資訊網計畫-新竹醫療區後續發
  │  │  │  │              │              │              │              │    展計畫 309,389千元,較上年度增加 214,884
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列系統軟體費用及電腦維護費等21,304千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列購置新竹區電腦設備及網路軟體65,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列補助公勞保機關與資訊交換中心連線及
  │  │  │  │              │              │              │              │      發展健康IC卡作業經費16,870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列委託資訊專業軟體機構開發資訊系統及
  │  │  │  │              │              │              │              │      教育宣導經費等 111,710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增建立全國醫療資訊網計畫-推廣計畫 224
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,512千元。
  │  │  │  │5257011800    │              │              │              │
  │  │10│  │籌設國家衛生研│       115,780│        17,986│        97,794│1.本科目係本年度新增設,上年度預算數配合科目
  │  │  │  │究院業務      │              │              │              │  調整,由「企劃工作」科目移入17,986千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 115,780千元,包括人事費 6,998
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 4,623千元,維護費 459千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,310千元,設備及投資 290千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助 100,000千元,委辦費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數較上年度增加籌設業務經費97,794
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │7157018000    │              │              │              │
  │  │11│  │營業基金      │        50,000│             -│        50,000│
  │  │  │  │7157018001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│麻醉藥品經理處│        50,000│             -│        50,000│麻醉藥品經理處資本增資50,000千元,全數以該處
  │  │  │  │資本          │              │              │              │歷年資本公積辦理轉帳增資。
  │  │  │  │7157018100    │              │              │              │
  │  │12│  │非營業循環基金│       160,000│     2,000,000│    -1,840,000│
  │  │  │  │7157018101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫療發展基金  │       160,000│     2,000,000│    -1,840,000│辦理獎勵民間在醫療資源缺乏地區設立醫療機構,
  │  │  │  │              │              │              │              │補助充實醫療設備或興建醫院貸款利息之補助,增
  │  │  │  │              │              │              │              │撥基金如列數,全數以本基金以前年度作業賸餘撥
  │  │  │  │              │              │              │              │充支應,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │7157019000    │              │              │              │
  │  │13│  │一般建築及設備│           623│         3,000│        -2,377│
  │  │  │  │7157019002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │7157019011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           123│             -│           123│汰換公務機車 3輛經費 123千元。
  │  │  │  │7157019019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           500│         3,000│        -2,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列汰換電動關防機、電腦設備、辦公桌椅等什
  │  │  │  │              │              │              │              │  項設備 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換檔案室冷氣機及什項設備購置費等預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 3,000千元,如數減列。
  │  │  │  │7157019800    │              │              │              │
  │  │14│  │第一預備金    │         5,000│         5,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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