83C45701.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0057010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │衛生署 │ 7,041,751│ 8,110,586│ -1,068,835│衛生署本年度預算數 7,041,751千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 8,110,586千元,減少 1,068,835千元。 │ │ │ │3357010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 170,415│ 164,741│ 5,674│ │ │ │ │3357010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 170,415│ 164,741│ 5,674│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金11,263千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 170,415千元,包括人事費70,885 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費88,712千元,業務費 187千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 3,109千元,旅運費 5,842千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費70,633千元,較上年度淨增 3,798 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 3人人事費 835千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費99,782千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,876千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少約聘人員30人,減列統籌事務費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元,辦公器具養護費36千元,合共 467 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 343千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 102千元,合共 445千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養謢費 │ │ │ │ │ │ │ │ 167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列房屋建築修繕費32千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 158千元,合共 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列旅運費 439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加職員 6人,增列統籌事務費80千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 7千元,合共87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]兮W列辦公大樓水電等管理經費2,965千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列辦理公文收發、登錄、文件交換處理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用等 375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列印製單位預算概算決算書等印刷費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元。 │ │ │ │7157011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │醫政業務 │ 4,250,625│ 3,959,456│ 291,169│ │ │ │ │7157011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│醫政管理 │ 123,347│ 92,461│ 30,886│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 2,400 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「醫療保健工作」科目,另由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,260千元,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 123,347千元,包括人事費32,578 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 9,052千元,維護費 112千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,253千元,補助及捐助14,314千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,160千元,獎勵及濟助費55,878千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,563千元,較上年度增加 1,986 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職員 2人人事費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研修訂醫政管理法規 2,538千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加管理密醫、違法醫療廣告、電視宣導費及印 │ │ │ │ │ │ │ │ 刷費等 2,329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)醫療及衛生財團法人、醫事團體審核、監督與 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理 1,292千元,較上年度增加醫事團體之宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導費 993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)醫事人員管理 5,595千元,較上年度增加 2,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列醫療糾紛鑑定,牙科醫師甄審經費及設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備維護費等 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印製宣導手冊、單張等經費 1,831千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)醫院、診所之管理與制度之改進16,589千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 3,318千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託建議醫療成本分析、醫院評鑑等研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列區域醫院、醫學中心評鑑經費 1,404千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助省市政府督導考核醫療機構費用 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)醫療機構之廢棄物及廢水處理改善輔導 8,692 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 8,247千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助醫療機構設置及改善廢棄物及廢水 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理設備 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託醫療廢棄物及廢水輔導人員訓練等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列技術輔導經費等93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)醫學系公費生培育63,078千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 培育經費28,378千元。 │ │ │ │7157011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│醫療保健工作 │ 3,412,057│ 3,762,657│ -350,600│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 6,958 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「防疫工作」科目,另由「醫政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入 2,400千元,「保健工作」科目移入 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,658千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 3,412,057千元,包括人事費 6,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,業務費13,689千元,維護費 246千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,757千元,設備及投資 497千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 3,206,859千元,委辦費 159,300千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費22,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,175千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建立區域醫療體系58,681千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 醫療區之輔導經費等19,145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強山地及離島與金門、馬祖醫療保健服務51 │ │ │ │ │ │ │ │ ,861千元,較上年度減少補助衛生所室修繕經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等61,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)充實醫院設備 3,651千元,較上年度減少補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 公立醫院宿舍、設備及委託規劃費等 128,740 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強緊急醫療及救護 144,848千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減62,722千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託規劃緊急救護中心經費 5,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列派員出國進修等旅費 634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助建立全國緊急醫療體系經費58,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列印刷宣導手冊等 912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)精神疾病防治 538,487千元,較上年度減少補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助精神病患醫療經費等 162,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強復建醫療服務18,944千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 補助充實復健醫療設備等46,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)健全醫療品質管制制度及加強血液供輸醫療服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務14,789千元,較上年度減少補助檢驗設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)醫事人員繼續教育及培訓與建立專科醫師制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 128,978千元,較上年度減少補助及委託培育 │ │ │ │ │ │ │ │ 專科醫師及醫事人員經費67,422千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 補助台灣省醫療網經費 2,027,020千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加補助經費 207,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 基層保健醫療 351,238千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,776千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工作人員旅費及資訊設備等 1,815千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助各級衛生所、衛生局等推展工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,961千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託地區性健康問題研究經費 2,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 加強長期照護39,262千元,較上年度淨減 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,017千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理護理評鑑工作及訓練研討會經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託辦理慢性病護理人才儲備及研究計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫經費13,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員出席國際家庭護理會議旅費 169千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助居家護理服務經費10,511千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 護產業務管理31,123千元,較上年度增加 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,465千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列舉辦護產業務研習會經費等 265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理全國護理人才研修中心及護理人才 │ │ │ │ │ │ │ │ 追蹤及評估等經費 4,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列搜集大陸護理作業資料等經費 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │7157011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│全民健康保險規│ 715,221│ 104,338│ 610,883│1.本年度預算數75,221千元,包括人事費26,046千 │ │ │ │劃 │ │ │ │ 元,事務費51,000千元,業務費77,795千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費22,004千元,旅運費12,148千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 229,080千元,補助及捐助 4,500千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 292,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,494千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全民健保規劃66,139千元,較上年度減少規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費19,785千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增中央健康保險局籌備工作所需之各項工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 124,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增全民健康保險資訊系統建置工作經費 505 │ │ │ │ │ │ │ │ ,398千元。 │ │ │ │7157011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │藥政業務 │ 99,905│ 93,157│ 6,748│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 2,212千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數99,905千元,包括人事費41,642千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費23,069千元,維護費 732千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,958千元,設備及投資 897千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助10,637千元,委辦費19,970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,296千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強藥政管理,並修訂藥事法規執行不法藥物 │ │ │ │ │ │ │ │ 及違規廣告查處 8,396千元,較上年度減少工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作人員旅費等 741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強藥物濫用防制11,574千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,676千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列尿液檢驗材料費 9,278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列藥物濫用宣導及設備等經費 6,602千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託學術機構調查藥物濫用盛行率等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理藥物及化妝品查驗登記,並辦理展延變更 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,758千元,較上年度淨增 5,344千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列藥品查驗登記等經費 1,706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列藥品審查費及專家學者出席費等 6,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託規劃開放大陸地區製藥原料間接進 │ │ │ │ │ │ │ │ 口及訂定中藥標準方等經費 1,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)制定藥價基準進行藥價調查 6,127千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增42千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託制訂藥價基準及藥品使用統計經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 839千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列編訂藥價基準審查經費等 247千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員出席國際會議及資訊設備維護費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)建立藥品安全評估及臨床試驗制度 1,832千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 2,241千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列專家審查費等 934千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列派員出國參加國際性會議及藥品臨床試 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗研討會等經費 1,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)規劃社區藥局發展推動醫藥分業18,049千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 3,177千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列推動醫藥分業小組學者專家出席費及宣 │ │ │ │ │ │ │ │ 導經費等 1,735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列醫藥分業推動小組工作旅費等 660千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助藥局電腦化及保險藥局發貨中心等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理執業藥師之訓練及評估試辦醫藥分 │ │ │ │ │ │ │ │ 業成果等經費 2,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)優良藥品製造標準(GMP)藥廠查廠計畫 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,873千元,較上年度增加 1,979千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列派員出國參加18屆國際優良藥品製造標 │ │ │ │ │ │ │ │ 準研討會及查核旅費等22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助辦理藥品研討會 297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託辦理藥品及醫療器材製造標準之輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 導經費等 1,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本科目其中藥品審查費16,200千元,係以藥品審 │ │ │ │ │ │ │ │ 查費收入支應,收支併列。 │ │ │ │7157011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │食品衛生業務 │ 105,042│ 134,917│ -29,875│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,746千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 105,042千元,包括人事費20,238 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費20,282千元,維護費 4,210千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,041千元,材料費 865千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,200千元,補助及捐助25,990千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,2165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,778千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研修訂食品衛生及國民營養法令 2,373千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度通案減列業務等 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強食品中毒防治及建立食品衛生資訊工作 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,817千元,較上年度減列補助地方衛生單位資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊設備費及業務經費等 378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理食品衛生人才培育與訓練 1,968千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少委託衛生管理人才訓練費 2,748千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)擴大食品衛生調查研究工作及推行食品衛生管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理業務 9,485千元,較上年度減少委託食品衛 │ │ │ │ │ │ │ │ 生調查研究經費及業務經費等 5,711千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)全面加強食品衛生之稽查檢驗、餐飲衛生及基 │ │ │ │ │ │ │ │ 層機動管理32,436千元,較上年度減少21,401 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列進口食品檢驗經費18,252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託食品衛生檢驗經費等 3,149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)擴大食品工廠管理並輔導業者建立自主管理制 │ │ │ │ │ │ │ │ 度11,757千元,較上年度淨減 4,973千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列編印宣導資料費及材料費等 1,844千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列購置資訊設備及軟體等經費 590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列委託辦理優良肉品標誌、分析管制食品 │ │ │ │ │ │ │ │ 衛生計畫等 3,284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助收集大陸食品衛生資訊經費 300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理業者自主衛生管理研討會經費 445 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理食品衛生及營養實務示範並擴大教育計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 18,028千元,較上年度淨減 408千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託辦理查核肉品衛生宣導等經費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印製宣導手冊、單張宣導費等 692千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助地方衛生單位加強食品宣導教育計 │ │ │ │ │ │ │ │ 畫及宣導活動費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)加強特殊營養食品管理及擴大辦理國民營養調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查 9,400千元,較上年度增加 5,543千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列委託國民營養健康狀況變遷調查經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印製國民營養資料經費等 463千元。 │ │ │ │7157011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │防疫業務 │ 523,526│ 684,005│ -160,479│ │ │ │ │7157011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│防疫工作 │ 365,788│ 346,951│ 18,837│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「醫療保 │ │ │ │ │ │ │ │ 健工作」科目移入 6,958千元,以及由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 1,416千元,合計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 365,788千元,包括人事費18,964 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費46,071千元,維護費 497千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,049千元,材料費 136,606千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 220千元,補助及捐助 125,463千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費25,518千元,獎勵及濟助費 9,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,307千元,較上年度增加 3,191 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職員 4人人事費 2,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法定及報告傳染病防治 4,736千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少派員出國考察旅費等 492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)根除三麻一風計畫 144,805千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減12,815千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列教育宣導經費及工作人員旅費等 1,901 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託規劃預防接種電腦化經費10,638千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列獎勵醫事人員報告確定病例獎金 500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列購置疫苗材料費 393千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列派員出國考察三麻一風根除計畫旅費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列補助地方衛生單位預防接種經費 444千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強預防接種計畫36,599千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,402千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列預防接種宣導經費及補助地方衛生單位 │ │ │ │ │ │ │ │ 冷藏設備等 3,547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列疫苗材料費 1,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]列委託省市政府辦理國小新生入學及幼稚園 │ │ │ │ │ │ │ │ 、托兒所預防接種計畫經費 1,335千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)後天免疫缺乏症候群及外籍勞工健康管理 107 │ │ │ │ │ │ │ │ ,346千元,較上年度淨增27,096千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列宣導教育經費等10,163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列購置帶原者及病患治療藥品及檢驗試劑 │ │ │ │ │ │ │ │ 748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列工作人員旅費及設備維護費等 150千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助AIDS患者醫療費用、醫療器材 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及高危險群血液篩檢等經費25,755千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委託辦理各項研究調查及專業人才檢驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育訓練經費等 4,002千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列醫事人員防治工作績效之獎勵金及醫事 │ │ │ │ │ │ │ │ 人員執行AIDS防治而致感染之濟助費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)登革熱防治16,216千元,較上年度減少防治經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)結核病及慢性病防治24,512千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增11,028千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理本計畫工作人員旅費及委託收集疫 │ │ │ │ │ │ │ │ 病流行資料費 305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置結核菌素及頭蝨藥 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助癩病患者裝設義肢、電動椅及衛生 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育宣導活動等經費 3,333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)協助並督導各級衛生機關辦理防疫檢疫及院內 │ │ │ │ │ │ │ │ 感染控制有關業務14,285千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,544千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備維護費及工作人員旅費 609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助衛生單位辦理傳染病防治講習活動 │ │ │ │ │ │ │ │ 及藥品購置費等 1,489千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列委託院內感染控制研究經費 1,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列印製傳染病防治宣導資料及疫情報導等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)加強營業衛生管理 982千元,較上年度減少營 │ │ │ │ │ │ │ │ 業衛生管理經費 503千元。 │ │ │ │7157011321 │ │ │ │ │ │ │ 2│肝炎防治工作 │ 157,738│ 337,054│ -179,316│1.本年度預算數 157,738千元,包括人事費 291千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費25,189千元,維護費 247千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 326千元,材料費 104,564千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 100千元,補助及捐助 1,975千元,委辦費24,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,獎勵及濟助費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)B型肝炎預防注射實施計畫 103,152千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 167,070千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列肝炎疫苗購置費 158,749千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助各級衛生單位不斷電設備及印製資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費等 8,321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)肝炎研究21,089千元,較上年度增加委託研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,402千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導肝炎防治業務 1,531千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 防治經費 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)肝炎防治衛生教育 7,539千元,較上年減少教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育宣導經費 3,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)肝炎患者資訊系統17,298千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 肝炎資料處理費用 1,343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)A型肝炎及其他肝炎防治 7,129千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減12,871千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列C型肝炎篩檢材料費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列A型肝炎購置疫苗經費 5,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託A型肝炎注射先驅計畫經費 2,107 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │7157011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │保健業務 │ 415,411│ 459,946│ -44,535│ │ │ │ │7157011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│保健工作 │ 291,826│ 325,009│ -33,183│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出 5,658 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「醫療保健工作」科目,以及由「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目移入工作獎金 1,340千元,淨計如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 291,826千元,包括人事費19,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費34,412千元,維護費 226千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,013千元,材料費52千元,補助及捐助 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 51,705千元,委辦費84,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,968千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)視力保健及口腔衛生55,150千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 3,007千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資訊設備費、工作人員旅費及宣導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 2,817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託研究視力保健及口腔保健經費 790 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助省市衛生局辦理學齡前兒童口腔保 │ │ │ │ │ │ │ │ 健經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)職業病防治28,830千元,較上年度淨減 8,920 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託職業病防治調查研究經費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列職業衛生教育資料及媒體宣導經費等 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 04千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員參加國際會議及工作人員旅費等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助地方衛生單位辦理職業病防治工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中老年病預防保健及癌症防治 139,657千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減21,640千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列督導工作旅費、消耗材料及篩檢設備費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 4,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助地方衛生單位辦理癌症篩檢器材及 │ │ │ │ │ │ │ │ 衛教門診宣導活動等 8,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列委託癌症篩檢研究調查經費等14,503千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列製作癌症宣導短片經費等 5,249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)菸害防制10,903千元,較上年度淨減 931千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列製作手冊單張菸害宣導活動經費等 2,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託菸害活動宣導及研究經費 700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助醫院、學校、省市衛生處局辦理戒 │ │ │ │ │ │ │ │ 菸活動經費 2,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國民健康生活促進21,813千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,644千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助地方衛生單位辦理健康體能活動經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託研究健康體能經費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理宣導活動經費等 6,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)婦幼衛生17,040千元,較上年度淨減 1,370千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理兒童健康檢查及資料管理經費等 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,319千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託週產照護體系及實驗計畫 211千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助兒童健康檢查、教育宣導及衛生教 │ │ │ │ │ │ │ │ 材等經費 1,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)衛生教育 2,465千元,較上年度減少辦理委託 │ │ │ │ │ │ │ │ 衛教活動及研究經費 174千元。 │ │ │ │7157011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│推行新家庭計畫│ 123,585│ 134,937│ -11,352│1.本年度預算數 123,585千元,包括人事費 417千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,183千元,維護費 101千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 380千元,材料費28,644千元,補助及捐助73 │ │ │ │ │ │ │ │ ,856千元,委辦費14,004千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)提供生育調節服務28,710千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 避孕材料等 2,202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)提供優生保健服務30,778千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 優生健康檢查經費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立優生保健服務網及品質監視 5,167千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少委託研究優生保健計畫經費及業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費 5,748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)家庭計畫與優生保健宣導教育 5,747千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 2,021千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列教育宣導經費等 1,532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託製作宣導影片等經費 489千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)工作人員訓練及教育 2,112千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 171千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助出國研習細胞生化旅費及舉辦研習 │ │ │ │ │ │ │ │ 會經費等 394千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託遺傳諮詢員訓練 565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)研究調查與發展 4,880千元,較上年度減少委 │ │ │ │ │ │ │ │ 託研究優生保健等經費 1,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)省市工作評價、補助與輔導43,691千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 1,241千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列購置資訊設備及缺陷兒研討會經費等 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助金門及連江縣推行家庭計畫經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託先天性缺陷兒登記及追蹤計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)青少年保健服務 2,500千元,較上年度減少青 │ │ │ │ │ │ │ │ 少年保健教育服務經費 1,600千元。 │ │ │ │7157011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │企劃業務 │ 511,506│ 402,346│ 109,160│ │ │ │ │7157011520 │ │ │ │ │ │ │ 1│企劃工作 │ 72,697│ 60,740│ 11,957│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出17,986 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「籌設國家衛生研究院業務」科目,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「行政管理」科目移入工作獎金 1,687千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數72,697千元,包括人事費26,250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,054千元,維護費 216千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,170千元,材料費45千元,設備及投資 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,補助及捐助 2,962千元,委辦費15,600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,獎勵及濟助費 1,210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,008千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)年度施政計畫之綜合性規劃13,307千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 2,514千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列派員出國旅費及委託規劃經費 1,277千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列加強衛生政策宣導經費 3,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)衛生人力訓練16,653千元,較上年度淨減 772 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託辦理衛生人才培訓及公共衛生人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 研修中心計畫 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國參加22屆國際人力資源訓練會 │ │ │ │ │ │ │ │ 議旅費等 189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置衛生人員訓練資訊設備 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理在職人員訓練經費 1,329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)衛生業務之管制及考核 2,772千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少管制考核經費 911千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)衛生業務之研究發展與改進 2,256千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加研究報告成果獎勵等經費 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)衛生資料蒐集管理與出版13,845千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增10,659千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列購置資訊設備、圖書書架經費等 250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列編印公共衛生概況、年鑑、發展史等稿 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及印刷費等10,909千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)衛生統計及調查分析 5,856千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少衛生統計調查經費等 278千元。 │ │ │ │7157011521 │ │ │ │ │ │ │ 2│科技發展工作 │ 434,883│ 337,427│ 97,456│1.本年度預算數 434,883千元,包括人事費 1,827 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 1,204千元,維護費88千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,515千元,設備及投資 200千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 5,000千元,委辦費 425,049千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)醫藥衛生科技研究發展之推動 9,834千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加派員出國參加北美學人學術研討會 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅費等 478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要健康問題之研究83,017千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加委託研究經費13,017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)藥物科技之研究15,392千元,較上年度減少委 │ │ │ │ │ │ │ │ 託研究經費 9,608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)食品衛生科技之研究20,466千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少委託研究經費 4,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)醫療保健服務之研究 7,697千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少委託研究經費 2,303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動臨床試驗研究60,400千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 委託研究經費 9,671千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動整合性醫藥衛生科技發展 238,077千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加委託研究經費 110,077千元。 │ │ │ │7157011522 │ │ │ │ │ │ │ 3│國際衛生合作及│ 3,926│ 4,179│ -253│1.本年度預算數 3,926千元,包括人事費 1,215千 │ │ │ │交流 │ │ │ │ 元,業務費 1,574千元,維護費88千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 989千元,設備及投資60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,115千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強並促進國際醫藥衛生合作與技術交流 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,較上年度減少出國經費及業務經費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 317千元。 │ │ │ │7157011600 │ │ │ │ │ │ 8│ │中醫中藥業務 │ 46,271│ 58,500│ -12,229│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 336千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,271千元,包括人事費 5,487千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,509千元,維護費 133千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 532千元,設備及投資 300千元,委辦費38,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,765千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中醫中藥行政管理 2,504千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 什項設備購置費及出國經費等 310千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中醫藥針灸理論與臨床療效研究及治療慢性疾 │ │ │ │ │ │ │ │ 病研究計畫15,075千元,較上年度減少委託研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究中醫藥與針灸理論經費 5,019千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中藥研究15,380千元,較上年度減少 5,304千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託中藥研究經費 5,289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中醫診斷現代化與輔助儀器之研究 2,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少委託研究經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中醫藥典籍整理工作 4,187千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 823千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託中醫藥典籍資訊化研究經費 760千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)培育中醫藥人才及促進國際中醫藥針灸學術交 │ │ │ │ │ │ │ │ 流 2,960千元,較上年度淨減 240千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助東洋醫學會 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託中醫師公會等團體辦理學術研討會 │ │ │ │ │ │ │ │ 及交流經費 1,760千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)減列辦理民間驗方經費80千元。 │ │ │ │7157011700 │ │ │ │ │ │ 9│ │資訊中心工作 │ 587,647│ 127,532│ 460,115│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 266千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 587,647千元,包括人事費15,658 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費44,830千元,維護費19,836千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,172千元,設備及投資 187,615千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助31,630千元,委辦費 286,906千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,796千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)衛生行政資訊體系之建立38,950千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加19,952千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列系統軟體租金、教育訓練及電腦主機維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費等 3,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列業務督導旅費 295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置公文自動化等資訊設備16,460千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立全國醫療資訊網計畫-新竹醫療區後續發 │ │ │ │ │ │ │ │ 展計畫 309,389千元,較上年度增加 214,884 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列系統軟體費用及電腦維護費等21,304千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置新竹區電腦設備及網路軟體65,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列補助公勞保機關與資訊交換中心連線及 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展健康IC卡作業經費16,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委託資訊專業軟體機構開發資訊系統及 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育宣導經費等 111,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增建立全國醫療資訊網計畫-推廣計畫 224 │ │ │ │ │ │ │ │ ,512千元。 │ │ │ │5257011800 │ │ │ │ │ │10│ │籌設國家衛生研│ 115,780│ 17,986│ 97,794│1.本科目係本年度新增設,上年度預算數配合科目 │ │ │ │究院業務 │ │ │ │ 調整,由「企劃工作」科目移入17,986千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 115,780千元,包括人事費 6,998 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 4,623千元,維護費 459千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,310千元,設備及投資 290千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 100,000千元,委辦費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數較上年度增加籌設業務經費97,794 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │7157018000 │ │ │ │ │ │11│ │營業基金 │ 50,000│ -│ 50,000│ │ │ │ │7157018001 │ │ │ │ │ │ │ 1│麻醉藥品經理處│ 50,000│ -│ 50,000│麻醉藥品經理處資本增資50,000千元,全數以該處 │ │ │ │資本 │ │ │ │歷年資本公積辦理轉帳增資。 │ │ │ │7157018100 │ │ │ │ │ │12│ │非營業循環基金│ 160,000│ 2,000,000│ -1,840,000│ │ │ │ │7157018101 │ │ │ │ │ │ │ 1│醫療發展基金 │ 160,000│ 2,000,000│ -1,840,000│辦理獎勵民間在醫療資源缺乏地區設立醫療機構, │ │ │ │ │ │ │ │補助充實醫療設備或興建醫院貸款利息之補助,增 │ │ │ │ │ │ │ │撥基金如列數,全數以本基金以前年度作業賸餘撥 │ │ │ │ │ │ │ │充支應,較上年度減少如列數。 │ │ │ │7157019000 │ │ │ │ │ │13│ │一般建築及設備│ 623│ 3,000│ -2,377│ │ │ │ │7157019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │7157019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 123│ -│ 123│汰換公務機車 3輛經費 123千元。 │ │ │ │7157019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 500│ 3,000│ -2,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列汰換電動關防機、電腦設備、辦公桌椅等什 │ │ │ │ │ │ │ │ 項設備 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換檔案室冷氣機及什項設備購置費等預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 3,000千元,如數減列。 │ │ │ │7157019800 │ │ │ │ │ │14│ │第一預備金 │ 5,000│ 5,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |