83C47010.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十三年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0070100000    │              │              │              │
  │ 2│  │  │福建省政府    │     1,426,087│     1,010,577│       415,510│1.本科目上年度預算數配合金門及連江地區終止戰
  │  │  │  │              │              │              │              │  地政務,實施地方自治後,原國防部總政治作戰
  │  │  │  │              │              │              │              │  部金馬戰地政務處業務移由福建省政府接辦承轉
  │  │  │  │              │              │              │              │  、協調及督導等,由「省市補助-金門及馬祖戰
  │  │  │  │              │              │              │              │  地政務委員會」科目移入 980,905千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目本年度預算數 1,426,087千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數 1,010,577千元,增加 415,510千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │3370100100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        27,584│        26,943│           641│
  │  │  │  │3370100101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        22,813│        21,754│         1,059│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  金 360千元列入各相關科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,813千元,包括人事費18,838千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 476千元,業務費 3,071千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費53千元,旅運費87千元,特別費 288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,838千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,975千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 362千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費35千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依通案標準核實減列車輛養護費68千元及辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      公器具養護費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]通案減列業務費 231千元及旅運費 6千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      合共 237千元。
  │  │  │  │3370100102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│設計研究      │         4,771│         5,189│          -418│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 180千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,771千元,包括人事費 1,180千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費38千元,業務費 3,461千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │  38千元,旅運費54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般方案研究經費 866千元,較上年度減少 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    18千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列業務費 379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列維護費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)福建地區概況研究經費 705千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)發行書刊經費 3,200千元,與上年度同。
  │  │  │  │3370100200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │省政服務      │         4,229│         2,729│         1,500│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管
  │  │  │  │              │              │              │              │  理」科目移入工作獎金 180千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,220千元,包括人事費 1,180千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 152千元,業務費 1,144千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費44千元,旅運費 209千元,補助及捐助 1,500
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人才調查培育經費 810千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)接待閩籍僑胞及社團服務經費 1,343千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增督導金馬地區實施地方自治經費 576千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增督導辦理金門及連江縣縣長及縣議員選舉
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)上年度加強對福建地區廣播工作不再辦理,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 576千元如數減列。
  │  │  │  │8570100300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │補助金門及連江│     1,393,732│       980,905│       412,827│
  │  │  │  │縣政府        │              │              │              │
  │  │  │  │6070100301    │              │              │              │
  │  │  │ 1│金馬地區交通補│       325,500│       200,000│       125,500│本科目本年度編列基層建設計畫經費 325,500千元
  │  │  │  │助            │              │              │              │,較上年度增加 125,500千元。
  │  │  │  │7570100302    │              │              │              │
  │  │  │ 2│金馬地區退休撫│        64,650│        59,200│         5,450│本科目本年度預算數64,650千元之內容及與上年度
  │  │  │  │卹給付補助    │              │              │              │之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.金門縣政府公教人員退休及撫卹經費56,750千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增加 5,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.連江縣政府公教人員退休及撫卹經費 7,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增加50千元。
  │  │  │  │8470100303    │              │              │              │
  │  │  │ 3│金馬地區專案補│       112,582│       120,455│        -7,873│本科目本年度編列 112,582千元,其內容如下:
  │  │  │  │助            │              │              │              │1.81年度調整待遇續予補助三分之一計14,940千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括金門縣政府12,138千元,連江縣政府 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  02千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.82年度調整待遇續予補助三分之二計32,357千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括金門縣政府22,877千元,連江縣政府 9,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.83年度調整待遇補助二分之一計65,285千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │  括金門縣政府47,070千元,連江縣政府18,215千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │8570100304    │              │              │              │
  │  │  │ 4│金馬地區平衡預│       891,000│       600,000│       291,000│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 891,000
  │  │  │  │算補助        │              │              │              │千元,其內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.金門縣政府預算收支差短補助 515,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加 165,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.連江縣政府預算收支差短補助 376,000千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加 126,000千元。
  │  │  │  │6870100305    │              │              │              │
  │  │  │ 5│金馬地區福利服│             -│         1,250│        -1,250│上年度補助金門及連江縣政府早期退休支領一次退
  │  │  │  │務補助        │              │              │              │休金生活特別困難之退休公教人員發給年節特別濟
  │  │  │  │              │              │              │              │助金,本年度不再編列,所列 1,250千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3370109000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│           542│             -│           542│
  │  │  │  │3370109011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           542│             -│           542│汰換秘書長座車一輛經費如列數。
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