83C47010.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0070100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │福建省政府 │ 1,426,087│ 1,010,577│ 415,510│1.本科目上年度預算數配合金門及連江地區終止戰 │ │ │ │ │ │ │ │ 地政務,實施地方自治後,原國防部總政治作戰 │ │ │ │ │ │ │ │ 部金馬戰地政務處業務移由福建省政府接辦承轉 │ │ │ │ │ │ │ │ 、協調及督導等,由「省市補助-金門及馬祖戰 │ │ │ │ │ │ │ │ 地政務委員會」科目移入 980,905千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目本年度預算數 1,426,087千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數 1,010,577千元,增加 415,510千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3370100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 27,584│ 26,943│ 641│ │ │ │ │3370100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 22,813│ 21,754│ 1,059│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出工作獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 360千元列入各相關科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,813千元,包括人事費18,838千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 476千元,業務費 3,071千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費53千元,旅運費87千元,特別費 288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,838千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,975千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 362千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案標準核實減列車輛養護費68千元及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列業務費 231千元及旅運費 6千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 237千元。 │ │ │ │3370100102 │ │ │ │ │ │ │ 2│設計研究 │ 4,771│ 5,189│ -418│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 180千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,771千元,包括人事費 1,180千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費38千元,業務費 3,461千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元,旅運費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般方案研究經費 866千元,較上年度減少 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列業務費 379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列維護費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)福建地區概況研究經費 705千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)發行書刊經費 3,200千元,與上年度同。 │ │ │ │3370100200 │ │ │ │ │ │ 2│ │省政服務 │ 4,229│ 2,729│ 1,500│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入工作獎金 180千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 4,220千元,包括人事費 1,180千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 152千元,業務費 1,144千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費44千元,旅運費 209千元,補助及捐助 1,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人才調查培育經費 810千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待閩籍僑胞及社團服務經費 1,343千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增督導金馬地區實施地方自治經費 576千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增督導辦理金門及連江縣縣長及縣議員選舉 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度加強對福建地區廣播工作不再辦理,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 576千元如數減列。 │ │ │ │8570100300 │ │ │ │ │ │ 3│ │補助金門及連江│ 1,393,732│ 980,905│ 412,827│ │ │ │ │縣政府 │ │ │ │ │ │ │ │6070100301 │ │ │ │ │ │ │ 1│金馬地區交通補│ 325,500│ 200,000│ 125,500│本科目本年度編列基層建設計畫經費 325,500千元 │ │ │ │助 │ │ │ │,較上年度增加 125,500千元。 │ │ │ │7570100302 │ │ │ │ │ │ │ 2│金馬地區退休撫│ 64,650│ 59,200│ 5,450│本科目本年度預算數64,650千元之內容及與上年度 │ │ │ │卹給付補助 │ │ │ │之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.金門縣政府公教人員退休及撫卹經費56,750千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 5,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.連江縣政府公教人員退休及撫卹經費 7,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加50千元。 │ │ │ │8470100303 │ │ │ │ │ │ │ 3│金馬地區專案補│ 112,582│ 120,455│ -7,873│本科目本年度編列 112,582千元,其內容如下: │ │ │ │助 │ │ │ │1.81年度調整待遇續予補助三分之一計14,940千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括金門縣政府12,138千元,連江縣政府 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.82年度調整待遇續予補助三分之二計32,357千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括金門縣政府22,877千元,連江縣政府 9,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.83年度調整待遇補助二分之一計65,285千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括金門縣政府47,070千元,連江縣政府18,215千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │8570100304 │ │ │ │ │ │ │ 4│金馬地區平衡預│ 891,000│ 600,000│ 291,000│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 891,000 │ │ │ │算補助 │ │ │ │千元,其內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.金門縣政府預算收支差短補助 515,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 165,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.連江縣政府預算收支差短補助 376,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 126,000千元。 │ │ │ │6870100305 │ │ │ │ │ │ │ 5│金馬地區福利服│ -│ 1,250│ -1,250│上年度補助金門及連江縣政府早期退休支領一次退 │ │ │ │務補助 │ │ │ │休金生活特別困難之退休公教人員發給年節特別濟 │ │ │ │ │ │ │ │助金,本年度不再編列,所列 1,250千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3370109000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 542│ -│ 542│ │ │ │ │3370109011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 542│ -│ 542│汰換秘書長座車一輛經費如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |