83C47080.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十三年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0070800000 │ │ │ │ │ 5│ │ │平衡省市預算基│ 58,800,000│ 51,628,000│ 7,172,000│依財政收支劃分法第I條規定,直轄市營業稅與印 │ │ │ │金 │ │ │ │花稅收入百分之五十,由中央統籌分配省及直轄市 │ │ │ │ │ │ │ │,除歲入部分列入「統籌分配稅」科目外,歲出部 │ │ │ │ │ │ │ │分依預算法第4條歲入之供特殊用途者為特種基金 │ │ │ │ │ │ │ │之規定,以「平衡省市預算基金」科目處理。 │ │ │ │8570809000 │ │ │ │ │ │ 1│ │補助台灣省政府│ 51,191,458│ 44,003,413│ 7,188,045│平衡省市預算基金本年度分配補助臺灣省政府51,1 │ │ │ │ │ │ │ │91,458千元,較上年度增加 7,188,045千元。 │ │ │ │5170809051 │ │ │ │ │ │ │ 1│台灣省教育補助│ 12,520,216│ 9,000,000│ 3,520,216│本科目本年度預算數12,520,216千元之內容及與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.台灣省各縣市國民教育經費補助 9,400,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 400,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市徵購公共設施保留地 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 526,715,350千元,除以土地增值稅回 │ │ │ │ │ │ │ │ 收數41,505,493千元,77及78年度各縣市鄉鎮及 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣轄市預算提列數13,200,000千元,發行土地債 │ │ │ │ │ │ │ │ 券31,400,000千元,超收汽車燃料使用費收入17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,803,976千元支應外,其餘不足款 422,805,881 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元由省府統一向金融機構貸借,分15年償還, │ │ │ │ │ │ │ │ 其本息各半由中央及省府逐年編列預算予以補助 │ │ │ │ │ │ │ │ ,截至惘~度止中央已補助66,374,885千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 年度為第5年,中央應負擔還本付息經費11,819 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,除其中有關取得道路及公園用地部分 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,698,784千元編列「台灣省交通補助」科目外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本科目編列有關取得國民中小學及體育場用地 │ │ │ │ │ │ │ │ 部分 3,120,216千元。 │ │ │ │5870809058 │ │ │ │ │ │ │ 2│台灣省農業補助│ 3,069,000│ 3,325,000│ -256,000│基層建設計畫本年度共編列10,388,143千元,按其 │ │ │ │ │ │ │ │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列 │ │ │ │ │ │ │ │屬農業補助部分 3,069,000千元,其內容及與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.鄉鎮市排水系統工程 465,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.農漁村排水系統工程 279,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少21,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.中小排水銜接工程 465,000千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.農地重劃區內農路之整修及改善 558,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少67,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.農地重劃區外農路之整修及改善 651,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少49,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.產業道路之興建及改善 651,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少49,000千元。 │ │ │ │6070809060 │ │ │ │ │ │ │ 3│台灣省交通補助│ 13,020,627│ 4,936,102│ 8,084,525│本科目本年度預算數13,020,627千元之內容及與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基層建設計畫本年度共編列10,388,143千元,按 │ │ │ │ │ │ │ │ 其項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列屬交通補助部分 4,321,843千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)鄉道改善工程 465,000千元,較上年度減少35 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)都市計畫區內村里連絡道路改善 418,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少31,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)都市計畫區外村里連絡道路改善 697,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強山胞地區公共工程 725,400千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少54,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強地方基層建設專案計畫 2,015,443千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 490,659千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市徵購公共設施保留地 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 526,715,350千元,除以土地增值稅回 │ │ │ │ │ │ │ │ 收數41,505,493千元,77及78年度各縣市鄉鎮及 │ │ │ │ │ │ │ │ 縣轄市預算提列數13,200,000千元,發行土地債 │ │ │ │ │ │ │ │ 券31,400,000千元,超收汽車燃料使用費收入17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,803,976千元支應外,其餘不足款 422,805,881 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元由省府統一向金融機構貸借,分15年償還, │ │ │ │ │ │ │ │ 其本息各半由中央及省府逐年編列預算予以補助 │ │ │ │ │ │ │ │ ,截至惘~度止中央已補助66,374,885千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 年度為第5年,中央應負擔還本付息經費11,819 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,除其中有關取得國民中小學及體育場 │ │ │ │ │ │ │ │ 用地部分 3,120,216千元編列「台灣省教育補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目外,本科目編列有關取得道路及公園用地 │ │ │ │ │ │ │ │ 部分 8,698,784千元。 │ │ │ │6170809061 │ │ │ │ │ │ │ 4│台灣省其他經濟│ 2,406,650│ 2,417,500│ -10,850│基層建設計畫本年度共編列10,388,143千元,按其 │ │ │ │服務補助 │ │ │ │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列 │ │ │ │ │ │ │ │屬其他經濟服務補助部分 2,406,650千元,其內容 │ │ │ │ │ │ │ │及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改善喪葬設施51,150千元,較上年度減少 3,850 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興修建零售及攤販市場93,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.台灣省均衡地方經濟發展第 │ │ │ │ │ │ │ │2.期計畫 2,262,500千元,與上年度同。 │ │ │ │6770809067 │ │ │ │ │ │ │ 5│台灣省社會救助│ -│ -│ -│ │ │ │ │補助 │ │ │ │ │ │ │ │6870809068 │ │ │ │ │ │ │ 6│台灣省福利服務│ 400,000│ 400,000│ 0│基層建設計畫本年度共編列10,388,143千元,按其 │ │ │ │補助 │ │ │ │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列 │ │ │ │ │ │ │ │屬福利服務補助部分 400,000千元,與上年度同, │ │ │ │ │ │ │ │係改善偏遠地區居民生活計畫經費。 │ │ │ │7370809073 │ │ │ │ │ │ │ 7│台灣省社區發展│ 190,650│ 205,000│ -14,350│基層建設計畫本年度共編列10,388,143千元,按其 │ │ │ │補助 │ │ │ │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列 │ │ │ │ │ │ │ │屬社區發展補助部分 190,650千元,其內容及與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改善無自來水地區給水計畫 139,500千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少10,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.社區發展計畫51,150千元,較上年度減少 3,850 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │8470809084 │ │ │ │ │ │ │ 8│台灣省專案補助│ 9,028,136│ 9,865,734│ -837,598│本科目本年度編列 9,028,136千元,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.隻~度調整待遇續予補助三分之一計 1,899,560 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.惘~度調整待遇續予補助三分之二計 4,579,267 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.畢~度調整待遇補助二分之一計 8,752,560千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除列「省市補助」科目項下 6,203,251千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本科目計列 2,549,309千元。 │ │ │ │8570809085 │ │ │ │ │ │ │ 9│台灣省平衡預算│ 10,556,179│ 13,854,077│ -3,297,898│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助10,556,1 │ │ │ │補助 │ │ │ │79千元,較上年度減少 3,297,898千元。 │ │ │ │8570809100 │ │ │ │ │ │ 2│ │補助台北市政府│ 42,086│ 100,513│ -58,427│平衡省市預算基金本年度分配補助台北市政府42,0 │ │ │ │ │ │ │ │86千元,均屬平衡預算收支差短補助噪上年度? │ │ │ │ │ │ │ │謅? 8,427千元。 │ │ │ │8570809185 │ │ │ │ │ │ │ 1│台北市平衡預算│ 42,086│ 100,513│ -58,427│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助42,086千 │ │ │ │補助 │ │ │ │元,較上年度減少58,4? 7千元。 │ │ │ │8570809200 │ │ │ │ │ │ 3│ │補助高雄市政府│ 5,850,000│ 6,020,000│ -170,000│平衡省市預算基金本年度分配補助高雄市政府 5,8 │ │ │ │ │ │ │ │50,000千元,較上年度減少 170,000千元。 │ │ │ │5170809251 │ │ │ │ │ │ │ 1│高雄市教育補助│ 750,000│ 1,000,000│ -250,000│本科目本年度編列國民教育經費補助 750,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,較上年度減少 250,000千元。 │ │ │ │8570809285 │ │ │ │ │ │ │ 2│高雄市平衡預算│ 5,100,000│ 5,020,000│ 80,000│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 5,100,0 │ │ │ │補助 │ │ │ │00千元,較上年度增加80,000千元。 │ │ │ │4070809400 │ │ │ │ │ │ 4│ │統一發票給獎及│ 1,716,456│ 1,504,074│ 212,382│ │ │ │ │宣傳等經費 │ │ │ │ │ │ │ │4070809440 │ │ │ │ │ │ │ 1│統一發票給獎及│ 1,716,456│ 1,504,074│ 212,382│本科目本年度編列 1,716,456千元,其內容及與上 │ │ │ │宣傳等經費補助│ │ │ │年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.依營業稅法規定,本基金應負擔隻~度統一發票 │ │ │ │ │ │ │ │ 給獎及宣傳經費 286,607千元及畢~度統一發票 │ │ │ │ │ │ │ │ 給獎及宣傳經費 1,419,000千元,合計 1,705,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,較上年度增加 210,633千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.依財政收支劃分法規定,本基金應負擔隻~度印 │ │ │ │ │ │ │ │ 花稅票印製、代銷及代扣手續費10,849千元(臺 │ │ │ │ │ │ │ │ 北市 9,229千元,高雄市 1,620千元),較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,749千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |