84B40101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0001010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國民大會秘書處│ 632,850│ 650,609│ -17,759│1.國民大會秘書處本年度預算數 632,850千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度法定預算數 958,047千元,減少 325,197 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 958,047千元,除移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 「第一屆資深國民大會代表自願退職給付」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 307,438千元列入行政院人事行政局「第一 │ │ │ │ │ │ │ │ 屆資深中央民意代表自願退職給付」科目項下外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 3101010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 176,555│ 168,338│ 8,217│ │ │ │ │ 3101010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 174,087│ 165,870│ 8,217│1.本年度預算數 174,087千元,包括人事費 124,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元,事務費36,053千元,業務費 7,008千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 1,576千元,旅運費 2,955千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 565千元,特別費 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 124,670千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 6,191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費48,852千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,026千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增工作檢討經費 1,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增公職人員財產申報經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列退休退職資深代表、退休員工及眷屬保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險費調整差額 695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費53千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)醫療護理費 565千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3101010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,468│ 2,468│ 0│1.本科目上年度預算數 5,663千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務費 3,195千元列入「圖書資料編印」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,468千元,包括人事費 1,596千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 192千元,維護費 680千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3101010800 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 47,817│ 47,179│ 638│1.本年度預算數47,817千元,包括業務費 2,619千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費45,198千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理考察及活動經費47,817千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加購置議事相關法規等經費80千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及配合代表組團出國考察,派遣隨團秘書旅費補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 558千元,合共 638千元。 │ │ │ │ 3101011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │圖書資料編印 │ 2,647│ 4,850│ -2,203│1.本科目上年度預算數 1,655千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「資訊管理」科目移入 3,195千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,647千元,均屬業務費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度核實減列書刊編印費 2,203千元。 │ │ │ │ 3101011400 │ │ │ │ │ │ 4│ │代表服務費用 │ 403,200│ 403,200│ 0│本年度預算數 403,200千元,與上年度同,均屬業 │ │ │ │ │ │ │ │務費。 │ │ │ │ 3101019000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 631│ 25,042│ -24,411│ │ │ │ │ 3101019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 2,472│ -2,472│上年度各項資訊設備預算業已編竣,所列 2,472千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 3101019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 41│ 15,370│ -15,329│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車一輛購置費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度交通及運輸設備預算業已編竣,所列15,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元如數減列。 │ │ │ │ 3101019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 590│ 7,200│ -6,610│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換大小水塔各一個 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置高級沙發八組 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度第二期辦公室搬遷及隔間設備費等預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 7,200千元如數減列。 │ │ │ │ 3101019800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |