84B40101.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0001010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │國民大會秘書處│       632,850│       650,609│       -17,759│1.國民大會秘書處本年度預算數 632,850千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度法定預算數 958,047千元,減少 325,197
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 958,047千元,除移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  「第一屆資深國民大會代表自願退職給付」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 307,438千元列入行政院人事行政局「第一
  │  │  │  │              │              │              │              │  屆資深中央民意代表自願退職給付」科目項下外
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  3101010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       176,555│       168,338│         8,217│
  │  │  │  │  3101010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       174,087│       165,870│         8,217│1.本年度預算數 174,087千元,包括人事費 124,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元,事務費36,053千元,業務費 7,008千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 1,576千元,旅運費 2,955千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 565千元,特別費 1,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 124,670千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 6,191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費48,852千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,026千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]新增工作檢討經費 1,078千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增公職人員財產申報經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列退休退職資深代表、退休員工及眷屬保
  │  │  │  │              │              │              │              │      險費調整差額 695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費53千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)醫療護理費 565千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3101010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,468│         2,468│             0│1.本科目上年度預算數 5,663千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出業務費 3,195千元列入「圖書資料編印」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,468千元,包括人事費 1,596千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 192千元,維護費 680千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度同。
  │  │  │  │  3101010800  │              │              │              │
  │  │ 2│  │議事業務      │        47,817│        47,179│           638│1.本年度預算數47,817千元,包括業務費 2,619千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費45,198千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理考察及活動經費47,817千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增加購置議事相關法規等經費80千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  及配合代表組團出國考察,派遣隨團秘書旅費補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 558千元,合共 638千元。
  │  │  │  │  3101011000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │圖書資料編印  │         2,647│         4,850│        -2,203│1.本科目上年度預算數 1,655千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「資訊管理」科目移入 3,195千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,647千元,均屬業務費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度核實減列書刊編印費 2,203千元。
  │  │  │  │  3101011400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │代表服務費用  │       403,200│       403,200│             0│本年度預算數 403,200千元,與上年度同,均屬業
  │  │  │  │              │              │              │              │務費。
  │  │  │  │  3101019000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│           631│        25,042│       -24,411│
  │  │  │  │  3101019010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│         2,472│        -2,472│上年度各項資訊設備預算業已編竣,所列 2,472千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │  3101019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│            41│        15,370│       -15,329│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務機車一輛購置費41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度交通及運輸設備預算業已編竣,所列15,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  70千元如數減列。
  │  │  │  │  3101019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           590│         7,200│        -6,610│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換大小水塔各一個 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置高級沙發八組 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度第二期辦公室搬遷及隔間設備費等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 7,200千元如數減列。
  │  │  │  │  3101019800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │         2,000│         2,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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