84B40310.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │主計處        │       563,229│       542,447│        20,782│主計處本年度預算數 563,229千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 542,447千元,增加20,782千元。
  │  │  │  │  3303100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        96,200│        87,467│         8,733│
  │  │  │  │  3303100101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        96,200│        87,467│         8,733│1.本科目上年度預算數88,102千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 635千元列入「非營業循環基金歲
  │  │  │  │              │              │              │              │  計會計業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數96,200千元,包括人事費74,186千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 8,182千元,業務費 5,011千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 5,665千元,旅運費 1,476千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費72,823千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,556千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費23,377千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 3,177千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 4人,約僱 3人及
  │  │  │  │              │              │              │              │      基層統計調查約僱 4人,計減列 7人之統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      事務費93千元,辦公器具養護費 8千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 369千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費59千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]因應業務需要增列文具紙張等 483千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列房屋建築修繕及屈尺檔案庫擋土牆經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,105千元。
  │  │  │  │  3303101000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │公務機關歲計會│        61,620│        57,791│         3,829│
  │  │  │  │計業務        │              │              │              │
  │  │  │  │  3303101020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央總預算核編│        44,412│        41,443│         2,969│1.本科目上年度預算數41,983千元,配合科目調整
  │  │  │  │及執行        │              │              │              │  ,移出人事費 540千元列入「非營業循環基金歲
  │  │  │  │              │              │              │              │  計會計業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,412千元,包括人事費35,690千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,942千元,維護費 289千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,491千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,670千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,873千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央總預算之核編與執行經費12,679千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 469千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約雇1人之人事費 459
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列預算編審電腦化作業講習鐘點費 144千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列預算書表印刷費 464千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央各機關預算執行查核經費 1,063千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依旅運費緊縮原則核實減列 373千元。
  │  │  │  │  3303101021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中央總會計事務│        17,208│        16,348│           860│1.本科目上年度預算數18,678千元,配合科目調整
  │  │  │  │處理及總決算核│              │              │              │  ,移出人事費、業務費及旅運費 2,330千元列入
  │  │  │  │編            │              │              │              │  「非營業循環基金歲計會計業務」科目,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數17,208千元,包括人事費14,247千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,550千元,旅運費 411千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,672千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 774千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央總會計事務處理經費 3,356千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 125千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央總決算核編經費 2,949千元,較上年度伸
  │  │  │  │              │              │              │              │    算增列約聘僱人員調整待遇經費63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中央各機關會計制度實施狀況查核經費 231千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 102
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  3303101100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │營業及非營業歲│        32,881│        30,176│         2,705│
  │  │  │  │計會計業務    │              │              │              │
  │  │  │  │  3303101120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國營事業營業基│        14,923│        13,871│         1,052│1.本年度預算數14,923千元,包括人事費13,062千
  │  │  │  │金預算核編及執│              │              │              │  元,業務費 1,516千元,維護費38千元,旅運費
  │  │  │  │行            │              │              │              │   307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,944千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,031千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國營事業預算之籌劃經費 632千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國營事業預算之核編與執行經費 1,852千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費41
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國營事業法定預算之編印經費 495千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少業務費20千元。
  │  │  │  │  3303101121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國營事業會計處│        12,012│        11,915│            97│1.本科目上年度預算數12,800千元,配合科目調整
  │  │  │  │理及營業基金決│              │              │              │  ,移出人事費及旅運費 885千元列入「非營業循
  │  │  │  │算核編        │              │              │              │  環基金歲計會計業務」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,012千元,包括人事費10,153千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 836千元,旅運費 1,023千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,805千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 787千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國營事業決算實地查核經費 827千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依旅運費緊縮原則核實減列 210千元及減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    派員出國考察國營事業機構預算會計經費 452
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 662千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國營事業決算之審核經費 173千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則核實減列 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國營事業決算編印經費 547千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少業務費15千元及依旅運費緊縮原則核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │     2千元,合共17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)會計制度、法令核定修訂及專案調查經費 394
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)舉辦研討會經費 266千元,較上年度依旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    緊縮原則核實減列 2千元。
  │  │  │  │  3303101122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│非營業循環基金│         5,946│         4,390│         1,556│1.本科目係本年度新增設,上年度預算數配合科目
  │  │  │  │歲計會計業務  │              │              │              │  調整,由「行政管理」科目移入 635千元,「中
  │  │  │  │              │              │              │              │  央總預算核編及執行」科目移入 540千元,「中
  │  │  │  │              │              │              │              │  央總會計事務處理及總決算核編」科目移入 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元及「國營事業會計處理及營業基金決算核
  │  │  │  │              │              │              │              │  編」科目移入 885千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,946千元,包括人事費 4,132千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,477千元,維護費20千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   317千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,132千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 569千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)非營業循環基金預算之核編與執行經費 1,248
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 680千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列印刷費等 591千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦養護經費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列旅運費69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)非營業循環基金決算之核編與執行經費 566千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加 307千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列印刷費等 115千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列旅運費 192千元。
  │  │  │  │  3303101200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │統計業務      │       128,837│       126,195│         2,642│
  │  │  │  │  3303101231  │              │              │              │
  │  │  │ 1│統計法制      │         9,823│        11,344│        -1,521│1.本年度預算數 9,823千元,包括人事費 9,081千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 497千元,旅運費 245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,220千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 217千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計法制之規劃與執行經費 128千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)統計標準分類之規劃與執行經費 5,475千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 1,738千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 4人之人事費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依員額裁減措施減列約僱 4人上下班車票費
  │  │  │  │              │              │              │              │      52千元。
  │  │  │  │  3303101232  │              │              │              │
  │  │  │ 2│社會統計      │        12,893│        15,069│        -2,176│1.本年度預算數12,893千元,包括人事費 9,232千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,323千元,旅運費 338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,542千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會統計資料之蒐集審核研究經費 2,315千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 343千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減少出國研習經費 450千元及依旅運費緊縮
  │  │  │  │              │              │              │              │      原則核實減列 7千元,合共 457千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)政府及英文綜合性統計刊物之編印經費 2,818
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)國際統計事務之聯繫經費 2,218千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 2,307千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減少舉辦國際統計學術研討會經費 2,388千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費81
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  3303101233  │              │              │              │
  │  │  │ 3│物價統計      │        21,135│        20,689│           446│1.本年度預算數21,135千元,包括人事費15,102千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,127千元,旅運費 1,906千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,272千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 586千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)消費者物價指數之查編分析經費 3,633千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 251千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列舉辦物價調查工作研討會經費 168千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費52
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)躉售及生產者物價指數之查編分析經費 6,116
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度伸算增列調整待遇經費 308千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)物價統計刊物之編印經費 3,114千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 197千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列物價統計刊物印刷費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 103千元。
  │  │  │  │  3303101234  │              │              │              │
  │  │  │ 4│國民所得統計  │        17,659│        16,068│         1,591│1.本年度預算數17,659千元,包括人事費14,856千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,693千元,旅運費 1,110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,784千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 959千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)所得收支資金運用與各類帳表統計經費 1,315
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加出國研習經費 647千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國民所得統計彙編及年刊經費 1,026千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)個人所得分配調查經費 534千元,依旅運費緊
  │  │  │  │              │              │              │              │    縮原則核實減列15千元。
  │  │  │  │  3303101235  │              │              │              │
  │  │  │ 5│總資源供需估測│        21,765│        20,048│         1,717│1.本年度預算數21,765千元,包括人事費17,959千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,708千元,旅運費 1,098千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,101千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總資源供需估測經費 3,155千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 450千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增加個人所得及總資源供需估測模型設計指
  │  │  │  │              │              │              │              │      導研究員各 1人兼職酬金 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加總資源供需估測模型研討會等業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增加派員出國開會經費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)政府及財政統計經費 2,275千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 158千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)民營製造業投資及輸出入意向調查經費 2,234
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,依旅運費緊縮原則核實減列58千元。
  │  │  │  │  3303101236  │              │              │              │
  │  │  │ 6│產業關聯統計  │        14,286│        13,378│           908│1.本年度預算數14,286千元,包括人事費12,629千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,163千元,旅運費 494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,933千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 836千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)產業關聯統計之查編分析經費 1,478千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)產業關聯統計之推行經費 875千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增72千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減少派員出國研習經費 450千元及依旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │      緊縮原則核實減列28千元,合共 478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加編印產業關聯基本表業務費 550千元。
  │  │  │  │  3303101238  │              │              │              │
  │  │  │ 7│統計行政      │        16,269│        15,487│           782│1.本年度預算數16,269千元,包括人事費11,740千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,643千元,維護費 598千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 288千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,644千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 793千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計行政經費 972千元,較上年度依旅運費緊
  │  │  │  │              │              │              │              │    縮原則核實減列11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)綜合性統計書刊之編印經費 3,653千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  3303101239  │              │              │              │
  │  │  │ 8│統計資料管理  │        15,007│        14,112│           895│1.本年度預算數15,007千元,包括人事費 9,990千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,839千元,旅運費 278千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,452千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計資料維護與充實經費 4,414千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度伸算增列調整待遇經費 104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)統計業務電子作業推行經費 3,556千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列調整待遇經費 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)整體統計資訊系統建立經費 3,585千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 243千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      55千元。
  │  │  │  │  3303101300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │普查及抽樣調查│       218,621│       220,153│        -1,532│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │  3303101320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│農林漁牧業普查│        18,052│        18,954│          -902│1.本年度預算數18,052千元,包括人事費16,291千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,236千元,維護費66千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   459千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,667千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理農漁業補充專案調查經費 1,759千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 1,727千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列調查酬勞費 1,030千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列印製調查表件及製作調查紀念品等業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)更新整編農林漁牧業母體名冊中文檔經費 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    18千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)普查資料之整檔分析及推廣應用經費 2,308千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3303101321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│工商及服務業普│        20,830│        33,377│       -12,547│1.本年度預算數20,830千元,包括人事費14,753千
  │  │  │  │查            │              │              │              │  元,業務費 5,120千元,旅運費 657千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,908千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 816千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增列工商業普查制度之研究發展經費 675千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理更新工商業母體資料檔及供應系統經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,229千元,較上年度淨增 1,796千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 559
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及上下班車票費39千元,合共 598千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託專家學者撰寫研究報告酬勞費 500
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理更新工商業母體資料檔及供應系統
  │  │  │  │              │              │              │              │      業務費 2,163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)調查統計資訊季報之編印經費 1,218千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列調查資料整理酬勞費 1,624千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)辦理工商業補充資料專案調查經費 2,800千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 1,280千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理調查酬勞費及輔導費 796千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增加調查資料整理酬勞費等經費 1,740千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理工商業補充資料專案調查業務費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度普查資料整理分析及報告編印計畫業己
  │  │  │  │              │              │              │              │    完成,所列經費15,490千元如數減列。
  │  │  │  │  3303101322  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國富調查統計  │        19,178│        18,311│           867│1.本年度預算數19,178千元,包括人事費14,631千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,685千元,旅運費 562千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,537千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 463千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理國富資料追溯及延伸作業經費10,248千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 1,069千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理國富資料追溯及延伸作業調查費及
  │  │  │  │              │              │              │              │      紀念品費等 1,212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國富調查制度及相關統計指標連結應用經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,650千元,較上年度淨減 1,278千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國富技研小組委員出席費等 1,440千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列辦理消費者意向調查作業表件印刷等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     426千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)專案統計調查之輔導與管理經費 1,317千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 187千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列郵寄調查統計索引郵資及印刷費等 180
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  3303101323  │              │              │              │
  │  │  │ 4│人力資源調查統│        48,682│        42,224│         6,458│1.本年度預算數48,682千元,包括人事費35,033千
  │  │  │  │計            │              │              │              │  元,業務費11,529千元,旅運費 1,820千元,設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備及投資 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,513千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 319千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)按月人力資源調查經費25,897千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減88千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列調查兼職人員研究費等人事費 1,096千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列母體名冊編製等人事費 680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列按月人力資源調查印刷及紀念品費等 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理補充資料專案調查經費 5,542千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 497千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列辦理補充資料專案調查調查酬勞費 478
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列國內旅運費19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增人力品質與居住環境調查經費 5,730千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列調查及母體名冊抄編等酬勞費 3,711千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列印刷等業務費 1,793千元及旅運費 226
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 2,019千元。
  │  │  │  │  3303101324  │              │              │              │
  │  │  │ 5│受雇員工調查及│        22,580│        21,242│         1,338│1.本年度預算數22,580千元,包括人事費15,008千
  │  │  │  │生產力統計    │              │              │              │  元,業務費 6,533千元,旅運費 739千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,231千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 832千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)受雇員工薪資調查及生產力統計經費10,009千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 535千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列派員出國研習經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列受雇員工薪資調查及生產力統計業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │       418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合公車票價調整增列員工上下班車票費19
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)受雇員工補充資料專案調查經費 4,340千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減29千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列調查酬勞費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列業務費96千元。
  │  │  │  │  3303101325  │              │              │              │
  │  │  │ 6│普查資料供應與│        16,582│        15,242│         1,340│1.本年度預算數16,582千元,包括人事費10,957千
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  元,業務費 1,710千元,維護費 900千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,105千元,設備及投資 1,910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,629千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)調查綜合資料之管理與提供經費 1,803千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加業務費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際普查業務之聯繫經費 959千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減43千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加派員出國考察及研習經費78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列邀請學者專家酬勞費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)擴充調查資料供應之連線系統經費 787千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列業務費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)統計資料之分析評估經費 3,404千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 248千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列設備及投資經費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      02千元。
  │  │  │  │  3303101326  │              │              │              │
  │  │  │ 7│基層統計調查管│        72,717│        70,803│         1,914│1.本年度預算數72,717千元,包括人事費70,440千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 1,555千元,旅運費 722千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)臺灣省基層統計資料調查管理經費54,765千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 1,376千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 714
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,272千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)臺北市基層統計資料調查管理經費12,004千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 504千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 357
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高雄市基層統計資料調查管理經費 5,948千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增34千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 357
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      91千元。
  │  │  │  │  3303101500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │主計業務視導與│        19,413│        13,324│         6,089│1.本年度預算數19,413千元,包括人事費 8,146千
  │  │  │  │訓練          │              │              │              │  元,業務費10,926千元,旅運費 341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,714千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)主計人員訓練經費10,418千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,820千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列教授鐘點費 994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列與板訓中心各項分攤款 1,026千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列政治大學辦理高級主計人員統計進修班
  │  │  │  │              │              │              │              │      一期經費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)主計人事資料校對及整理費 720千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增列業務費 206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)主計人事業務講習經費 436千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 207千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列教授鐘點費89千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列主計人事業務講習印刷費等 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)主計業務研究與視導經費 3,125千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 1,630千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列本處主計法規方案、制度規化與主計業
  │  │  │  │              │              │              │              │      務之發展推動、設立政府會計準則委員會相
  │  │  │  │              │              │              │              │      關經費 1,710千元。
  │  │  │  │  3303109000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         4,057│         5,741│        -1,684│
  │  │  │  │  3303109010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           120│         3,500│        -3,380│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新購雷射印表機一臺 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置資訊設備預算業已編竣,所列 3,500
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  3303109011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,761│         2,041│          -280│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務機車一輛及傳真機 9台經費 311千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新購十五人座中型交通車一輛經費 1,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換公務機車及電話總機預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 2,041千元如數減列。
  │  │  │  │  3303109019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         2,176│           200│         1,976│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新購辦公設備經費 2,176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公設備經費預算業已編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元如數減列。
  │  │  │  │  3303109800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,600│         1,600│             0│仍照上年度預算數編列。
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