84B40320.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │新聞局 │ 3,100,861│ 3,771,111│ -670,250│1.新聞局本年度預算數 3,100,861千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數 3,783,442千元,減少 682,581千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 3,783,442千元,除移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出「新聞發佈與新聞分析」科目12,331千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 大陸委員會「企劃業務」科目項下外,淨計如表 │ │ │ │ │ │ │ │ 列上年度預算數。 │ │ │ │ 5303200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 95,030│ 84,174│ 10,856│ │ │ │ │ 5303200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 95,030│ 84,174│ 10,856│1.本科目上年度預算數80,166千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「國內新聞輔導與政令宣導」科目移入 185 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,「新聞發佈與新聞分析」科目移入 154千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「政績展覽」科目移入35千元,「國際新聞 │ │ │ │ │ │ │ │ 規劃及研究」科目移入 467千元,「國情資料編 │ │ │ │ │ │ │ │ 印供應」科目移入 421千元,「新聞影片及圖片 │ │ │ │ │ │ │ │ 攝製」科目移入 391千元,「外賓訪華接待」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入 262千元,「廣播電視事業輔導」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入 467千元,「電影事業輔導」科目移入 357千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「出版事業輔導」科目移入 1,204千元及「 │ │ │ │ │ │ │ │ 綜合計畫業務」科目移入65千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數95,030千元,包括人事費56,311千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費25,833千元,維護費 2,394千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 8,812千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,311千元,較上年度淨增 4,215 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,719千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,946千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人及約僱 7人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減10人之列統籌事務費 135千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費12千元,合共 147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦公室租金等費用 3,093千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合公車票價調整增列員工上下班車票費 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ 5303201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國內新聞業務 │ 411,284│ 420,439│ -9,155│ │ │ │ │ 5303201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國內新聞輔導與│ 340,039│ 340,602│ -563│1.本科目上年度預算數 340,787千元,配合科目調 │ │ │ │政令宣導 │ │ │ │ 整,移出員工上下班車票費及短程車資 185千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 340,039千元,包括人事費12,478 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 311,128千元,旅運費 985千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助12,683千元,委辦費 2,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,238千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政令宣導工作經費 250,489千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新聞聯繫工作 3,823千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新聞事業之輔導與協調 750千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)提昇新聞從業人員素質之獎勵進修研究經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,698千元,較上年度依委辦費撙節原則核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理國家建設六年計畫有關文化、倫理道德等 │ │ │ │ │ │ │ │ 軟體建設製作廣播及電視節目經費67,841千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)籌備雙十國慶晚會經費 1,200千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 5303201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│新聞發佈與新聞│ 13,775│ 12,970│ 805│1.本科目上年度預算數25,301千元,配合科目調整 │ │ │ │分析 │ │ │ │ ,移出大陸問題資料蒐集與研究經費12,331千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入大陸委員會「企劃業務」科目項下,及移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 員工上下班車票費及短程車資 154千元列入「行 │ │ │ │ │ │ │ │ 政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數13,775千元,包括人事費11,665千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,070千元,旅運費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,665千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)適時發佈政府重要新聞 1,242千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)因應政府特殊施政舉辦記者專題採訪 206千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)舉辦中外新聞同業茶會 274千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新聞資料蒐集 230千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)彙編每日國內輿論摘要及國內重要雜誌評論 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5303201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│政績展覽 │ 2,468│ 2,782│ -314│1.本科目上年度預算數 2,817千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出員工上下班車票費及短程車資35千元列入 │ │ │ │ │ │ │ │ 「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │1.本年度預算數 2,468千元,包括人事費 1,270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 838千元,維護費 104千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元,設備及投資 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國情簡介及施政成果展出 2,468千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列兼職人員酬金 314千元。 │ │ │ │ 5303201024 │ │ │ │ │ │ │ 4│購買國內各廣播│ 55,002│ 64,085│ -9,083│本年度預算數55,002千元,係向國內廣播電台購買 │ │ │ │電臺廣播節目時│ │ │ │廣播節目時間經費,較上年度減少業務費 9,083千 │ │ │ │間 │ │ │ │元。 │ │ │ │ 3903201100 │ │ │ │ │ │ 3│ │國際新聞業務 │ 848,666│ 818,146│ 30,520│ │ │ │ │ 3903201120 │ │ │ │ │ │ │ 1│國際新聞規劃及│ 207,238│ 181,518│ 25,720│1.本科目上年度預算數 157,622千元,配合科目調 │ │ │ │研究 │ │ │ │ 整,由「新聞影片及圖片攝製」科目移入22,901 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,另移出員工上下班車票費及短程車資 467 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「行政管理」科目,移入移出數互抵後 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 207,238千元,包括人事費30,850 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 157,306千元,維護費12千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 9,512千元,補助及捐助 9,558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,850千元,較上年度淨增 835千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列薦派專員三人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經費 127 │ │ │ │ │ │ │ │ ,381千元,較上年度淨增25,709千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費撙節原則核實減列 546千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列供應美加地區華語電視新聞節目經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列在東歐刊登國家形象廣告及參與聯合國 │ │ │ │ │ │ │ │ 廣告經費27,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費17,399千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列補助民間團體進行國際傳播 │ │ │ │ │ │ │ │ 交流工作經費 529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理全球若干地區民意測驗經費 1,906千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)處理國內外新聞諮詢工作經費 720千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)選用國內優良劇情片供國外放映22,901千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)人員培訓及求才計畫經費 6,081千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列派員分赴歐、亞、美等地區國家修習語 │ │ │ │ │ │ │ │ 文經費 1,353千元。 │ │ │ │ 3903201121 │ │ │ │ │ │ │ 2│國情資料編印供│ 276,629│ 260,127│ 16,502│1.本科目上年度預算數 260,548千元,配合科目調 │ │ │ │應 │ │ │ │ 整,移出員工上下班車票費及短程車資 421千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 276,629千元,包括人事費67,478 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 205,847千元,旅運費 3,304千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,412千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 183,073千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加13,688千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列約聘俄文及東歐語文編輯二人經費 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列俄文及東歐語文定期及不定期書刊印製 │ │ │ │ │ │ │ │ 費及稿費 7,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理書刊分發作業60,583千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 俄文及東歐語文刊物郵運費 590千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出國採訪考察進修 2,114千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)刊物推廣工作 2,434千元,較上年度增加 109 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理圖書館資料蒐集及國情資料庫維護 1,813 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加圖書資料自動化作業經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,013千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理國家建設六年計畫軟體建設經費 2,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3903201122 │ │ │ │ │ │ │ 3│新聞影片及圖片│ 79,093│ 69,816│ 9,277│1.本科目上年度預算數93,108千元,配合科目調整 │ │ │ │攝製 │ │ │ │ ,移出選用國內優良劇情片供國外放映經費22,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 01千元列入「國際新聞規劃及研究」科目,及移 │ │ │ │ │ │ │ │ 出員工上下班車票費及短程車資 391千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數79,093千元,包括人事費21,067千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費47,417千元,維護費 1,486千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,684千元,材料費 2,939千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,067千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)視聽資料製作供應57,425千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 更新多媒體軟硬體經費 8,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)赴國外考察業務 601千元,較上年度依旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列 150千元。 │ │ │ │ 3903201123 │ │ │ │ │ │ │ 4│外賓訪華接待 │ 71,177│ 68,320│ 2,857│1.本科目上年度預算數68,582千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出員工上下班車票費及短程車資 262千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數71,177千元,包括人事費11,343千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費58,944千元,維護費71千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,343千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 982千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全費邀訪52,994千元,較上年度增列邀請俄、 │ │ │ │ │ │ │ │ 波、捷等國訪賓11人經費 1,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)自費邀訪 6,840千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3903201124 │ │ │ │ │ │ │ 5│委託中廣公司辦│ 214,529│ 238,365│ -23,836│本年度預算數 214,529千元,係委託中國廣播公司 │ │ │ │理國際廣播 │ │ │ │辦理國際廣播經費,均屬委辦費,較上年度依委辦 │ │ │ │ │ │ │ │費撙節原則核實減列23,836千元。 │ │ │ │ 5303201200 │ │ │ │ │ │ 4│ │大眾傳播事業輔│ 452,392│ 600,684│ -148,292│ │ │ │ │導 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303201220 │ │ │ │ │ │ │ 1│廣播電視事業輔│ 112,590│ 200,949│ -88,359│1.本科目上年度預算數 201,416千元,配合科目調 │ │ │ │導 │ │ │ │ 整,移出員工上下班車票費及短程車資 467千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 112,590千元,包括人事費27,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費59,192千元,維護費 109千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費10,059千元,補助及捐助12,330千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 3,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,061千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)廣播電視節目及廣告之審查取締工作38,007千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 1,661千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 7人人事費 2,315 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)廣播電視事業從業人員、節目供應事業與其團 │ │ │ │ │ │ │ │ 體之輔導、管理等經費12,564千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)補助中華民國保護智慧財產權委員會 2,250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際電子影展經費 115千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)開放廣播頻率設立電台經費 7,295千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依旅運費撙節原則核實減列 235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)有線電視系統案經費17,974千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加衛星業務專家顧問諮詢費、辦理衛星專案研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究及出國考察等經費 967千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)參加中美智慧財產權諮商會議及人員訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 984千元,較上年度依旅運費撙節原則核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)補助中華文化復興運動總會籌設電視文化研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 委員會經費 7,680千元,較上年度減少 6,160 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 增列開放頻率申設電台經費 5,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 減列補助籌建金門轉播站經費87,360千元。 │ │ │ │ 5303201221 │ │ │ │ │ │ │ 2│電影事業輔導 │ 191,379│ 232,625│ -41,246│1.本科目上年度預算數 232,982千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出員工上下班車票費及短程車資 357千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 191,379千元,包括人事費21,483 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費23,139千元,維護費 476千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,253千元,補助及捐助 127,168千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 1,500千元,委辦費15,360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,634千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電影事業從業人員及團體之輔導管理與獎勵經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費89,478千元,較上年度減少45,725千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 2,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電影年活動經費43,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦優良國片巡迴展經費 8,197千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 4,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)參加國際影展暨在國外舉辦中華民國電影展31 │ │ │ │ │ │ │ │ ,391千元,較上年度依旅運費撙節原則核實減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)電影資料館經費28,000千元,較上年度增加10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理電影片審議工作費用及三級制宣導經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元,較上年度減少 6,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)執行違映取締工作經費 4,631千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 531千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列取締電影違映獎金 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整約僱人員待遇經費 189 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增出席GATT會議經費 148千元。 │ │ │ │ 5303201222 │ │ │ │ │ │ │ 3│出版事業輔導 │ 148,423│ 167,110│ -18,687│1.本科目上年度預算數 168,314千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出員工上下班車票費及短程車資 1,204千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元列入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 148,423千元,包括人事費71,926 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費62,412千元,維護費 114千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,448千元,設備及投資 3,000千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 6,133千元,委辦費 1,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費57,939千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出版事業之輔導及獎助48,870千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,305千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列全國出版品展覽書架經費 1,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列重要學術出版品補助經費 253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列搶救本土漫畫收購經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出版品之審核與取締工作23,583千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 5,899千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整約聘人員待遇經費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列審查各種文字出版品經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列汰換核驗器材經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編印中華民國出版年鑑及書香月刊 5,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)廣告聯合處理小組經費 3,911千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減81千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整約聘人員待遇經費49千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理全方位施政計畫軟體建設計畫推廣書香社 │ │ │ │ │ │ │ │ 會活動經費 9,020千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列第四屆台北國際書展經費30,000千元。 │ │ │ │ 5303201300 │ │ │ │ │ │ 5│ │綜合計畫業務 │ 136,229│ 129,486│ 6,743│1.本科目上年度預算數 129,551千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出員工上下班車票費及短程車資65千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「行政管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 136,229千元,包括人事費17,438 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費88,569千元,維護費 9,844千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,798千元,材料費 1,660千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資10,290千元,補助及捐助 1,200千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,807千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 535千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印有關中共問題資料專書及大陸資訊之蒐集 │ │ │ │ │ │ │ │ 與運用經費 4,243千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強兩案傳播事業及新聞文化經費10,822千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 3,217千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助「港澳協會」及傳播、學術機構辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理加強新聞交流經費 492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列民間團體參與大陸電影活動經費 405千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列民間團體在大陸辦理錄影帶展經費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)利用電子計算機加強資料處理經費38,645千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減13,555千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列建立整體性新聞行政資訊系統經費13,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整約聘人員待遇經費 269 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增籌設國家通訊社經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)香港台北新聞文化中心經費67,212千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加21,480千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦公室租金14,784千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列差餉 352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列業務費 6,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列赴港處督導業務旅費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增辦理研究發展經費 500千元。 │ │ │ │ 5303201400 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌設公共電視台│ 650,000│ 1,002,281│ -352,281│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.籌設公共電視臺行政製作大樓及轉播站土木工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 等設備及投資經費 650,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度編列籌設公共電視臺預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,002,281千元如數減列。 │ │ │ │ 5303201500 │ │ │ │ │ │ 7│ │公共電視台開播│ 500,000│ 684,843│ -184,843│1.本科目係公共電視台開試播作業,本年度預算數 │ │ │ │作業 │ │ │ │ 500,000千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般行政經費 169,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)節目企劃製作購買費 119,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新聞節目採訪製作購買經費95,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工程作業管理維護費 115,810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度編列公共電視臺試播作業預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 684,843千元如數減列。 │ │ │ │ 5303209000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 3,000│ 26,798│ -23,798│ │ │ │ │ 5303209002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 25,761│ -25,761│上年度中央廣播電台建築規劃費業已編竣,所列25 │ │ │ │ │ │ │ │,761千元如數減列。 │ │ │ │ 5303209011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 1,498│ 466│ 1,032│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車及首長座車各一輛經費 1,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置公務車預算業已編竣,所列 466千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5303209019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,502│ 571│ 931│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換監看、測錄器材及雜項設備經費 1,502千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列 571千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5303209800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 4,260│ 4,260│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |