84B40320.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003200000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │新聞局        │     3,100,861│     3,771,111│      -670,250│1.新聞局本年度預算數 3,100,861千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數 3,783,442千元,減少 682,581千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 3,783,442千元,除移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出「新聞發佈與新聞分析」科目12,331千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  大陸委員會「企劃業務」科目項下外,淨計如表
  │  │  │  │              │              │              │              │  列上年度預算數。
  │  │  │  │  5303200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        95,030│        84,174│        10,856│
  │  │  │  │  5303200101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        95,030│        84,174│        10,856│1.本科目上年度預算數80,166千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「國內新聞輔導與政令宣導」科目移入 185
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,「新聞發佈與新聞分析」科目移入 154千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「政績展覽」科目移入35千元,「國際新聞
  │  │  │  │              │              │              │              │  規劃及研究」科目移入 467千元,「國情資料編
  │  │  │  │              │              │              │              │  印供應」科目移入 421千元,「新聞影片及圖片
  │  │  │  │              │              │              │              │  攝製」科目移入 391千元,「外賓訪華接待」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入 262千元,「廣播電視事業輔導」科目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入 467千元,「電影事業輔導」科目移入 357千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,「出版事業輔導」科目移入 1,204千元及「
  │  │  │  │              │              │              │              │  綜合計畫業務」科目移入65千元,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數95,030千元,包括人事費56,311千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費25,833千元,維護費 2,394千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 8,812千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費56,311千元,較上年度淨增 4,215
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 1人之人事費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費38,719千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,946千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 3人及約僱 7人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減10人之列統籌事務費 135千元,辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費12千元,合共 147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦公室租金等費用 3,093千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)配合公車票價調整增列員工上下班車票費 3,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    95千元。
  │  │  │  │  5303201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │國內新聞業務  │       411,284│       420,439│        -9,155│
  │  │  │  │  5303201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國內新聞輔導與│       340,039│       340,602│          -563│1.本科目上年度預算數 340,787千元,配合科目調
  │  │  │  │政令宣導      │              │              │              │  整,移出員工上下班車票費及短程車資 185千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 340,039千元,包括人事費12,478
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 311,128千元,旅運費 985千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助12,683千元,委辦費 2,765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,238千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 739千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)政令宣導工作經費 250,489千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新聞聯繫工作 3,823千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新聞事業之輔導與協調 750千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)提昇新聞從業人員素質之獎勵進修研究經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,698千元,較上年度依委辦費撙節原則核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理國家建設六年計畫有關文化、倫理道德等
  │  │  │  │              │              │              │              │    軟體建設製作廣播及電視節目經費67,841千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)籌備雙十國慶晚會經費 1,200千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │  5303201021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│新聞發佈與新聞│        13,775│        12,970│           805│1.本科目上年度預算數25,301千元,配合科目調整
  │  │  │  │分析          │              │              │              │  ,移出大陸問題資料蒐集與研究經費12,331千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入大陸委員會「企劃業務」科目項下,及移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  員工上下班車票費及短程車資 154千元列入「行
  │  │  │  │              │              │              │              │  政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數13,775千元,包括人事費11,665千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,070千元,旅運費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,665千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 805千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)適時發佈政府重要新聞 1,242千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)因應政府特殊施政舉辦記者專題採訪 206千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦中外新聞同業茶會 274千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新聞資料蒐集 230千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)彙編每日國內輿論摘要及國內重要雜誌評論 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    58千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5303201022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│政績展覽      │         2,468│         2,782│          -314│1.本科目上年度預算數 2,817千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出員工上下班車票費及短程車資35千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │1.本年度預算數 2,468千元,包括人事費 1,270千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 838千元,維護費 104千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  56千元,設備及投資 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國情簡介及施政成果展出 2,468千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列兼職人員酬金 314千元。
  │  │  │  │  5303201024  │              │              │              │
  │  │  │ 4│購買國內各廣播│        55,002│        64,085│        -9,083│本年度預算數55,002千元,係向國內廣播電台購買
  │  │  │  │電臺廣播節目時│              │              │              │廣播節目時間經費,較上年度減少業務費 9,083千
  │  │  │  │間            │              │              │              │元。
  │  │  │  │  3903201100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │國際新聞業務  │       848,666│       818,146│        30,520│
  │  │  │  │  3903201120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│國際新聞規劃及│       207,238│       181,518│        25,720│1.本科目上年度預算數 157,622千元,配合科目調
  │  │  │  │研究          │              │              │              │  整,由「新聞影片及圖片攝製」科目移入22,901
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,另移出員工上下班車票費及短程車資 467
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「行政管理」科目,移入移出數互抵後
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 207,238千元,包括人事費30,850
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 157,306千元,維護費12千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 9,512千元,補助及捐助 9,558千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,850千元,較上年度淨增 835千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列薦派專員三人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       2,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經費 127
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,381千元,較上年度淨增25,709千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費撙節原則核實減列 546千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列供應美加地區華語電視新聞節目經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列在東歐刊登國家形象廣告及參與聯合國
  │  │  │  │              │              │              │              │      廣告經費27,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費17,399千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增列補助民間團體進行國際傳播
  │  │  │  │              │              │              │              │    交流工作經費 529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理全球若干地區民意測驗經費 1,906千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)處理國內外新聞諮詢工作經費 720千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)選用國內優良劇情片供國外放映22,901千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)人員培訓及求才計畫經費 6,081千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減列派員分赴歐、亞、美等地區國家修習語
  │  │  │  │              │              │              │              │    文經費 1,353千元。
  │  │  │  │  3903201121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│國情資料編印供│       276,629│       260,127│        16,502│1.本科目上年度預算數 260,548千元,配合科目調
  │  │  │  │應            │              │              │              │  整,移出員工上下班車票費及短程車資 421千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 276,629千元,包括人事費67,478
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 205,847千元,旅運費 3,304千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,412千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,631千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 183,073千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加13,688千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列約聘俄文及東歐語文編輯二人經費 2,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      80千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列俄文及東歐語文定期及不定期書刊印製
  │  │  │  │              │              │              │              │      費及稿費 7,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理書刊分發作業60,583千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    俄文及東歐語文刊物郵運費 590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)出國採訪考察進修 2,114千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列 529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)刊物推廣工作 2,434千元,較上年度增加 109
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理圖書館資料蒐集及國情資料庫維護 1,813
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加圖書資料自動化作業經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,013千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理國家建設六年計畫軟體建設經費 2,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3903201122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│新聞影片及圖片│        79,093│        69,816│         9,277│1.本科目上年度預算數93,108千元,配合科目調整
  │  │  │  │攝製          │              │              │              │  ,移出選用國內優良劇情片供國外放映經費22,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  01千元列入「國際新聞規劃及研究」科目,及移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出員工上下班車票費及短程車資 391千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數79,093千元,包括人事費21,067千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費47,417千元,維護費 1,486千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,684千元,材料費 2,939千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,067千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)視聽資料製作供應57,425千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    更新多媒體軟硬體經費 8,032千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)赴國外考察業務 601千元,較上年度依旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    緊縮原則核實減列 150千元。
  │  │  │  │  3903201123  │              │              │              │
  │  │  │ 4│外賓訪華接待  │        71,177│        68,320│         2,857│1.本科目上年度預算數68,582千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出員工上下班車票費及短程車資 262千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數71,177千元,包括人事費11,343千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費58,944千元,維護費71千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   819千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,343千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 982千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)全費邀訪52,994千元,較上年度增列邀請俄、
  │  │  │  │              │              │              │              │    波、捷等國訪賓11人經費 1,875千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)自費邀訪 6,840千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3903201124  │              │              │              │
  │  │  │ 5│委託中廣公司辦│       214,529│       238,365│       -23,836│本年度預算數 214,529千元,係委託中國廣播公司
  │  │  │  │理國際廣播    │              │              │              │辦理國際廣播經費,均屬委辦費,較上年度依委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │費撙節原則核實減列23,836千元。
  │  │  │  │  5303201200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │大眾傳播事業輔│       452,392│       600,684│      -148,292│
  │  │  │  │導            │              │              │              │
  │  │  │  │  5303201220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│廣播電視事業輔│       112,590│       200,949│       -88,359│1.本科目上年度預算數 201,416千元,配合科目調
  │  │  │  │導            │              │              │              │  整,移出員工上下班車票費及短程車資 467千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 112,590千元,包括人事費27,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費59,192千元,維護費 109千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費10,059千元,補助及捐助12,330千元,獎勵
  │  │  │  │              │              │              │              │  及濟助費 3,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,061千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)廣播電視節目及廣告之審查取締工作38,007千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 1,661千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 7人人事費 2,315
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)廣播電視事業從業人員、節目供應事業與其團
  │  │  │  │              │              │              │              │    體之輔導、管理等經費12,564千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)補助中華民國保護智慧財產權委員會 2,250千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)出席國際電子影展經費 115千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列 177千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)開放廣播頻率設立電台經費 7,295千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依旅運費撙節原則核實減列 235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)有線電視系統案經費17,974千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加衛星業務專家顧問諮詢費、辦理衛星專案研
  │  │  │  │              │              │              │              │    究及出國考察等經費 967千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)參加中美智慧財產權諮商會議及人員訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     984千元,較上年度依旅運費撙節原則核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)補助中華文化復興運動總會籌設電視文化研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    委員會經費 7,680千元,較上年度減少 6,160
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 增列開放頻率申設電台經費 5,660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 減列補助籌建金門轉播站經費87,360千元。
  │  │  │  │  5303201221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│電影事業輔導  │       191,379│       232,625│       -41,246│1.本科目上年度預算數 232,982千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出員工上下班車票費及短程車資 357千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  列入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 191,379千元,包括人事費21,483
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費23,139千元,維護費 476千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,253千元,補助及捐助 127,168千元,獎
  │  │  │  │              │              │              │              │  勵及濟助費 1,500千元,委辦費15,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,634千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,374千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)電影事業從業人員及團體之輔導管理與獎勵經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費89,478千元,較上年度減少45,725千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 2,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電影年活動經費43,585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦優良國片巡迴展經費 8,197千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 4,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)參加國際影展暨在國外舉辦中華民國電影展31
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,391千元,較上年度依旅運費撙節原則核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)電影資料館經費28,000千元,較上年度增加10
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,050千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理電影片審議工作費用及三級制宣導經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,900千元,較上年度減少 6,455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)執行違映取締工作經費 4,631千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 531千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列取締電影違映獎金 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整約僱人員待遇經費 189
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增出席GATT會議經費 148千元。
  │  │  │  │  5303201222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│出版事業輔導  │       148,423│       167,110│       -18,687│1.本科目上年度預算數 168,314千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出員工上下班車票費及短程車資 1,204千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 148,423千元,包括人事費71,926
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費62,412千元,維護費 114千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,448千元,設備及投資 3,000千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 6,133千元,委辦費 1,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,939千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,690千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)出版事業之輔導及獎助48,870千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,305千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 398千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列全國出版品展覽書架經費 1,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列重要學術出版品補助經費 253千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列搶救本土漫畫收購經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)出版品之審核與取締工作23,583千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 5,899千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整約聘人員待遇經費 2,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列審查各種文字出版品經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列汰換核驗器材經費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)編印中華民國出版年鑑及書香月刊 5,100千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)廣告聯合處理小組經費 3,911千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減81千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整約聘人員待遇經費49千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)辦理全方位施政計畫軟體建設計畫推廣書香社
  │  │  │  │              │              │              │              │    會活動經費 9,020千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)減列第四屆台北國際書展經費30,000千元。
  │  │  │  │  5303201300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │綜合計畫業務  │       136,229│       129,486│         6,743│1.本科目上年度預算數 129,551千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出員工上下班車票費及短程車資65千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「行政管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 136,229千元,包括人事費17,438
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費88,569千元,維護費 9,844千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,798千元,材料費 1,660千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資10,290千元,補助及捐助 1,200千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 5,430千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,807千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 535千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)編印有關中共問題資料專書及大陸資訊之蒐集
  │  │  │  │              │              │              │              │    與運用經費 4,243千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強兩案傳播事業及新聞文化經費10,822千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 3,217千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 686千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助「港澳協會」及傳播、學術機構辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      理加強新聞交流經費 492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列民間團體參與大陸電影活動經費 405千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列民間團體在大陸辦理錄影帶展經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)利用電子計算機加強資料處理經費38,645千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減13,555千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列建立整體性新聞行政資訊系統經費13,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整約聘人員待遇經費 269
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增籌設國家通訊社經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)香港台北新聞文化中心經費67,212千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加21,480千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列辦公室租金14,784千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列差餉 352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列業務費 6,144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列赴港處督導業務旅費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增辦理研究發展經費 500千元。
  │  │  │  │  5303201400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌設公共電視台│       650,000│     1,002,281│      -352,281│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.籌設公共電視臺行政製作大樓及轉播站土木工程
  │  │  │  │              │              │              │              │  等設備及投資經費 650,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度編列籌設公共電視臺預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,002,281千元如數減列。
  │  │  │  │  5303201500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │公共電視台開播│       500,000│       684,843│      -184,843│1.本科目係公共電視台開試播作業,本年度預算數
  │  │  │  │作業          │              │              │              │   500,000千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般行政經費 169,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)節目企劃製作購買費 119,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新聞節目採訪製作購買經費95,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工程作業管理維護費 115,810千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度編列公共電視臺試播作業預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 684,843千元如數減列。
  │  │  │  │  5303209000  │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         3,000│        26,798│       -23,798│
  │  │  │  │  5303209002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│        25,761│       -25,761│上年度中央廣播電台建築規劃費業已編竣,所列25
  │  │  │  │              │              │              │              │,761千元如數減列。
  │  │  │  │  5303209011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,498│           466│         1,032│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車及首長座車各一輛經費 1,498千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置公務車預算業已編竣,所列 466千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │  5303209019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         1,502│           571│           931│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換監看、測錄器材及雜項設備經費 1,502千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列 571千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  5303209800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         4,260│         4,260│             0│仍照上年度預算數編列。
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