84B40380.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0003800000  │              │              │              │
  │12│  │  │研究發展考核委│       291,427│       305,873│       -14,446│研究發展考核委員會本年度預算數 291,427千元,
  │  │  │  │員會          │              │              │              │較上年度法定預算數 305,873千元,減少14,446千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  3303800100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        86,117│        80,131│         5,986│
  │  │  │  │  3303800101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        86,117│        80,131│         5,986│1.本年度預算數86,117千元,包括人事費41,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費37,678千元,業務費 2,167千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 871千元,旅運費 1,921千元,特別費 1,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,976千元,較上年度淨增 4,393
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 498
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,891千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費38,966千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,398千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 2人,約聘 2人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減列 4人之統籌事務費54千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 5千元,上下班車票費12千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 115千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列崇聖大樓管理費等經費 925千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)配合行政工作執行費 9,175千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 195千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 473
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及上下班車票費12千元,合共 485千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合公車票價調整增列員工上下班車票費58
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列院區分攤經費 348千元。
  │  │  │  │  3303801000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │研究發展      │        62,946│        58,567│         4,379│1.本年度預算數62,946千元,包括人事費18,900千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費23,843千元,旅運費 1,106千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 2,000千元,委辦費17,097千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,735千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理各類專題研究經費26,744千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 1,895千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合公車票價調整增列員工上下班車票費70
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列各項政策性專案研究經費 1,654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)民意與國情調查分析經費 5,841千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加大規模民意調查與輿情分析等經費 766
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動研究發展工作經費10,926千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 208千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列上年度出國考察經費 334千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列推動各機關研究發展工作經費 126千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動為民服務工作經費 2,700千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列行政革新示範觀摩會 564千元。
  │  │  │  │  3303801100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │綜合計畫      │        27,337│        22,202│         5,135│1.本年度預算數27,337千元,包括人事費14,700千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,846千元,旅運費 1,291千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,229千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,199千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研擬行政院年度施政方針經費45千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動綜合計畫作業經費10,316千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,267千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合公車票價調整增列員工上下班車票費62
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理計畫作業講習及研討會經費95千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列研究健全機關組織制度經費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強施政計畫作業經費 1,421千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    新增出國考察旅費 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動中長程計畫作業經費 3,326千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 1,459千元,包括﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列中長程計畫之分析經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列中長程計畫管理諮詢系統經費 459千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  3303801200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │管制考核      │        22,899│        19,453│         3,446│1.本年度預算數22,899千元,包括人事費14,900千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,586千元,旅運費 1,701千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 2,712千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,730千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重要專案追蹤管制經費 821千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    列專案調查經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)施政計畫管制經費 2,950千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     280千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 472
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元及上下班車票費12千元,合共 484千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合公車票價調整增列員工上下班車票費61
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費96
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列院列管計畫作業講習會等經費 607千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)行政機關考成經費 3,372千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,838千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列上年度出國考察經費 233千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列院列管計畫考核等經費 2,071千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國營事業考成經費 1,201千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │     719千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列國營事業年終考成經費 534千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增出國考察旅費 185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)增進管考功能經費 825千元,較上年度增列管
  │  │  │  │              │              │              │              │    考業務協調會報等經費 322千元。
  │  │  │  │  3303801300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │資訊管理      │        59,880│        88,119│       -28,239│1.本年度預算數59,880千元,包括人事費15,800千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費34,346千元,旅運費 891千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 3,500千元,委辦費 5,343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,651千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統籌規劃行政資訊系統經費 4,950千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增63千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列編纂政府業務電腦化報告書等經費93千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)協調各機關推動行政資訊作業經費 6,934千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減23千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列綜合研議資訊應用標準及代碼經費 157
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合公車票價調整增列員工上下班車票費81
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費53
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研究及規劃政府機關間辦公室自動化經費21,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    18千元,較上年度淨減29,764千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列輔導各級政府機關實施辦公室自動化經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費30,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列規劃辦公室自動化相關政策研究經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,500千元及開發推廣共同性軟體經費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合公車票價調整增列員工上下班車票費26
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列推動政府機關辦公室自動化經費 3,573
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)發展研考資訊系統經費 8,873千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)規劃及管理電腦系統經費 5,254千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  3303801400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │圖書及出版    │        26,198│        29,088│        -2,890│1.本年度預算數26,198千元,包括人事費10,467千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費13,119千元,旅運費 212千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,021千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)行政機關出版品管理經費 8,010千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 3,636千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列中部地區政府機關出版品展售中心開辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 4,055千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列加印授權出版品經費 419千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資料編印經費 4,262千元,較上年度淨增 182
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合公車票價調整增列員工上下班車票費56
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列編印研考雙月刊經費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資料蒐集管理經費 4,905千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    訂購剪報光碟系統經費 558千元。
  │  │  │  │  3303809000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         5,250│         7,513│        -2,263│
  │  │  │  │  3303809010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         4,950│         6,093│        -1,143│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置檔案伺服機及通訊伺服機電腦設備 688千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置中英文工作站及鐳射印表機等電腦設備 4,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度電腦相關設備等購置費預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 6,093千元如數減列。
  │  │  │  │  3303809011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│         1,320│        -1,320│上年度汰換十五人座交通車一輛預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 1,320千元如數減列。
  │  │  │  │  3303809019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           300│           100│           200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換及新購辦公桌椅等相關事務設備 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換及新購辦公桌椅等相關事務設備預算
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列 100千元如數減列。
  │  │  │  │  3303809800  │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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