84B40380.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0003800000 │ │ │ │ │12│ │ │研究發展考核委│ 291,427│ 305,873│ -14,446│研究發展考核委員會本年度預算數 291,427千元, │ │ │ │員會 │ │ │ │較上年度法定預算數 305,873千元,減少14,446千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 3303800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 86,117│ 80,131│ 5,986│ │ │ │ │ 3303800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 86,117│ 80,131│ 5,986│1.本年度預算數86,117千元,包括人事費41,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費37,678千元,業務費 2,167千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 871千元,旅運費 1,921千元,特別費 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,976千元,較上年度淨增 4,393 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之人事費 498 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,891千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費38,966千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,398千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人,約聘 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 4人之統籌事務費54千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 5千元,上下班車票費12千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 115千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列崇聖大樓管理費等經費 925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行費 9,175千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 195千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 473 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及上下班車票費12千元,合共 485千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合公車票價調整增列員工上下班車票費58 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列院區分攤經費 348千元。 │ │ │ │ 3303801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │研究發展 │ 62,946│ 58,567│ 4,379│1.本年度預算數62,946千元,包括人事費18,900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費23,843千元,旅運費 1,106千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 2,000千元,委辦費17,097千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,735千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理各類專題研究經費26,744千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 1,895千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合公車票價調整增列員工上下班車票費70 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列各項政策性專案研究經費 1,654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)民意與國情調查分析經費 5,841千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加大規模民意調查與輿情分析等經費 766 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動研究發展工作經費10,926千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 208千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列上年度出國考察經費 334千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列推動各機關研究發展工作經費 126千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動為民服務工作經費 2,700千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列行政革新示範觀摩會 564千元。 │ │ │ │ 3303801100 │ │ │ │ │ │ 3│ │綜合計畫 │ 27,337│ 22,202│ 5,135│1.本年度預算數27,337千元,包括人事費14,700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 8,846千元,旅運費 1,291千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,229千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研擬行政院年度施政方針經費45千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動綜合計畫作業經費10,316千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,267千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合公車票價調整增列員工上下班車票費62 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理計畫作業講習及研討會經費95千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列研究健全機關組織制度經費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強施政計畫作業經費 1,421千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 新增出國考察旅費 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動中長程計畫作業經費 3,326千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,459千元,包括﹕ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列中長程計畫之分析經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列中長程計畫管理諮詢系統經費 459千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303801200 │ │ │ │ │ │ 4│ │管制考核 │ 22,899│ 19,453│ 3,446│1.本年度預算數22,899千元,包括人事費14,900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,586千元,旅運費 1,701千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 2,712千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,730千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要專案追蹤管制經費 821千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列專案調查經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)施政計畫管制經費 2,950千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 280千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人之人事費 472 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及上下班車票費12千元,合共 484千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合公車票價調整增列員工上下班車票費61 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費96 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列院列管計畫作業講習會等經費 607千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)行政機關考成經費 3,372千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,838千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列上年度出國考察經費 233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列院列管計畫考核等經費 2,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)國營事業考成經費 1,201千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 719千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列國營事業年終考成經費 534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增出國考察旅費 185千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增進管考功能經費 825千元,較上年度增列管 │ │ │ │ │ │ │ │ 考業務協調會報等經費 322千元。 │ │ │ │ 3303801300 │ │ │ │ │ │ 5│ │資訊管理 │ 59,880│ 88,119│ -28,239│1.本年度預算數59,880千元,包括人事費15,800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費34,346千元,旅運費 891千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 3,500千元,委辦費 5,343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,651千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)統籌規劃行政資訊系統經費 4,950千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增63千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列編纂政府業務電腦化報告書等經費93千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)協調各機關推動行政資訊作業經費 6,934千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減23千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列綜合研議資訊應用標準及代碼經費 157 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合公車票價調整增列員工上下班車票費81 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費53 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究及規劃政府機關間辦公室自動化經費21,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,較上年度淨減29,764千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列輔導各級政府機關實施辦公室自動化經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費30,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列規劃辦公室自動化相關政策研究經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元及開發推廣共同性軟體經費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合公車票價調整增列員工上下班車票費26 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列推動政府機關辦公室自動化經費 3,573 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)發展研考資訊系統經費 8,873千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)規劃及管理電腦系統經費 5,254千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 3303801400 │ │ │ │ │ │ 6│ │圖書及出版 │ 26,198│ 29,088│ -2,890│1.本年度預算數26,198千元,包括人事費10,467千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,119千元,旅運費 212千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,021千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政機關出版品管理經費 8,010千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 3,636千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列中部地區政府機關出版品展售中心開辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列加印授權出版品經費 419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料編印經費 4,262千元,較上年度淨增 182 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合公車票價調整增列員工上下班車票費56 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列編印研考雙月刊經費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資料蒐集管理經費 4,905千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 訂購剪報光碟系統經費 558千元。 │ │ │ │ 3303809000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 5,250│ 7,513│ -2,263│ │ │ │ │ 3303809010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 4,950│ 6,093│ -1,143│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置檔案伺服機及通訊伺服機電腦設備 688千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置中英文工作站及鐳射印表機等電腦設備 4,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度電腦相關設備等購置費預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 6,093千元如數減列。 │ │ │ │ 3303809011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 1,320│ -1,320│上年度汰換十五人座交通車一輛預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 1,320千元如數減列。 │ │ │ │ 3303809019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 300│ 100│ 200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及新購辦公桌椅等相關事務設備 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換及新購辦公桌椅等相關事務設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 100千元如數減列。 │ │ │ │ 3303809800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |