84B40534.HTM                                      中央政府總預算

                                                 歲出機關別預算表

                                                中華民國八十四年度                                    單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                          明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
  │  │  │  │  0005340000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │臺灣高等法院花│        63,934│        60,597│         3,337│1.臺灣高等法院花蓮分院本年度預算數63,934千元
  │  │  │  │蓮分院        │              │              │              │  ,較上年度法定預算數59,902千元,增加 4,032
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數59,902千元,連同由司
  │  │  │  │              │              │              │              │  法院「資訊管理」科目移入 695千元,共計如表
  │  │  │  │              │              │              │              │  列上年度預算數。
  │  │  │  │  3505340100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        27,836│        27,197│           639│
  │  │  │  │  3505340101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        26,727│        26,119│           608│1.本年度預算數26,727千元,包括人事費22,571千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,977千元,業務費 997千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 592千元,旅運費 374千元,特別費 216千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,288千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,664千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,830千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 174千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依車輛使用年期核實減列車輛養護費26千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辦理司法業務電腦化電腦設備專項電費
  │  │  │  │              │              │              │              │       174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦公廳室專項水電費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 1,609千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增列法官、紀錄書記官、執達員、庭務員、法
  │  │  │  │              │              │              │              │    警等法衣及制服費70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度辦公廳舍及各項修護費預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列 1,300千元如數減列。
  │  │  │  │  3505340102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,109│         1,078│            31│1.本科目上年度預算數 383千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  由司法院「資訊管理」科目移入 695千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,109千元,包括人事費 414千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 227千元,維護費 468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 414千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業費 695千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505341000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        29,267│        27,266│         2,001│
  │  │  │  │  3505341020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        12,110│        11,229│           881│1.本年度預算數12,110千元,包括人事費11,946千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 105千元,旅運費59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,946千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 881千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 164千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505341022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│刑事訴訟審判  │        17,157│        16,037│         1,120│1.本年度預算數17,157千元,包括人事費15,188千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 697千元,旅運費 1,272千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,188千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,969
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │  3505341600  │              │              │              │
  │  │ 3│  │司法官優遇    │         5,840│         5,410│           430│本年度預算數 5,840千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │30千元。
  │  │  │  │  3505349000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│           830│           563│           267│
  │  │  │  │  3505349011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│           548│          -548│上年度汰換車輛購置預算業已編竣,所列 548千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  3505349019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           830│            15│           815│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增金屬探測門 2台,每台 400千元,合計 2台
  │  │  │  │              │              │              │              │  購置費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換法警裝備購置費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度辦公設備等購置預算業已編竣,所列15千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  3505349800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           161│           161│             0│仍照上年度預算數編列。
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